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3, 2022        

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AUDIT / ENGINEERING / GMP / MICROBIOLOGY / PRODUCTION / QUALITY ASSURANCE / QUALITY CONTROL /
SOPS / STORE / WARE HOUSE / UNCATEGORIZED

SOP FOR HANDLING OF CHANGE CONTROL


by Bhanu Pratap Singh  February 9, 2020

1. OBJECTIVE

To lay down a procedure to describe the handling of change control which include the
procedure for initiation, evaluation, review, approval/ rejection of proposed change,
Implementation of the approved changes and its post implementation.

SCOPE 

       2.1     This procedure is applicable for handling of change control.

   This procedure covers (but not limited to) the change in product quality /
reproducibility, facility, utilities and / or support systems, process equipment, /
instrument including computer data storage device / so몭ware, manufacturing
formula, manufacturing / packing process & parameters,

           process environment or manufacturing site, standard batch size, specification,
analytical methods,
analytical methods,

           vendor / suppliers, raw / packing material, artworks, process aids, holding period;
storage and

          distribution of product, documentation including validation master plan, validation
reports, qualification protocol and reports, new material / product introduction, SOP’s, site
master file.      

RESPONSIBILITY

Initiating Department : O몭icer/ Executive of initiating department

Evaluation : O몭icer/ Executive QA

Compliance : Head initiating department and QA Head    

Authorization          : Plant Head

ACCOUNTABILITY

           Head Quality Assurance: for implementation and system compliance

PROCEDURE

 Change control is “a formal system by which qualified representatives of appropriate
disciplines shall review proposed or actual changes that might a몭ect a validated
status. The intent is to determine the need for action that would ensure and document
that the system is maintained in a validated state.” Change is also defined as addition/
deletion in the existing validated system.
The proposal for change from the existing system, facility, standard procedures /
practices and document updation shall be initiated by the o몭icer / Executive of
respective department. The same shall be reviewed by Department head with
proper justification for the proposed change and shall be forwarded to QA
department for its evaluation based on the justification and supporting data.
Change control covers the following criteria but not limited to:
Facility Related

Manufacturing Process Related

                  Changes in batch size, batch formula, manufacturing steps/ instructions, process
parameters, in­process controls, primary packing, pack specification and pack size etc.

                  Change in the specification of Raw materials (including active, excipients, solvent,
reagent and catalysts) In­process, Finished Product, Change in Analytical or
Microbiological test procedures (STP/GTP), Stability Protocol, Analytical Method Validation
(if applicable) and any other which may directly/ indirectly a몭ect the product quality;
Changes in Packing Material  specification, Art work and other printed packaging material
shall be requested to be routed through Change Management process.

Stability

                  Extension of the shelf life based on the available stability data and change in
storage condition, Stability Program etc.

Documentation Related

                                    Change in SOP, formats, Batch Records, Validation Protocol, Stability
Protocol, Site Master File, Validation Maser Plan, Quality Manual or any other documents,
Changes in drawings related to facility and utilities etc.

Others

                                    Changes in Vendor, source of raw material / primary packing material, Bill
of material etc., Changes proposed by marketing based on the feedback from customers.
Changes proposed by production department for improving the packing / presentation of
the product, changes proposed by Distribution or changes due to change in Registration
profiles. Changes due to updation in Pharmacopoeia, changes due to introduction of new
guidelines or cGMP requirements. Compliance issues, CAPA practices/ Procedural changes.

Issuance of Change Control format:
The format of Change control shall be issued by QA on the written request by
respective departments.
 In case of any additional prints/ page are required then respective department
shall    raise requisition for additional page. QA shall issue additional page.
Initiation of change control

The change control shall be initiated by the concerned department O몭icer/ Executive and
checked by concern department head. Initiator shall cover the following points:

Date of Initiation and Initiating Department
Product / System/ Material / Specification/ Analytical procedures/ Process/
Documents/ Others  (if applicable )
Proposed Change: A brief outline of the proposed change.
Reason for proposing Change/ Basis / Reference /Justification/ Rationale (may
include, but not limited to the following:
Regulatory requirement based on guidelines, GMP / GLP improvement,
Compliance to audit observation, Capacity enhancement, Expansion /
renovation of the facility, man material movement, Process automation,
Improvement suggested by marketing department, CAPA taken as the
outcome of the investigation conducted, Environmental conditions
improvement, personnel skill improvement.
Necessary supporting documents to justify the proposed change as applicable
shall be attached with the Change Control format (if applicable).
Evaluation of change control
Numbering of the Change Controls

On receipt of the filled change control format, QA department shall allot a number to the
respective change control and shall log in the Change control log format. Every change
control shall be allotted a number consisting of eight characters as follows:

CC/DC/YY/MM/XXX

Where, CC­ Change Control

DC – Department Code
YY – last 2 digit of current Year (19 for 2019, 20 for 2020)

MM – Month (01 for Jan., 02 for February, 03 for March………………….12 for Dec.)

XXX – Serial Number of the change control in respective month.

Example:

The first change control occurring in the Quality Control Department in month of March
2019 shall be numbered as:   CC/QC/19/03/001.

QA Head/ designee shall assess the impact of the change proposal on:
Product quality/ Systems /GMP.
Validation/ Qualification
Process/ Quality Parameter
Documentation
Stability
Vendor/ Source of material
Regulatory Aspect
Training
Pack Specification
Any other procedural change, which may have reflection of the proposed
change.
The impact of the proposed changes on documents as listed shall also be done
(but not limited to) i.e. MFR/ BMR/ BFR/ BPR, SOP, Item codes, Specification/ STP,
Validation/ Qualification Protocol/ Validation Master Plan/ Calibration Master
Plan/ Cleaning Procedures/ Analytical Method Validation, Stability Program /
Protocol, Formats, Drawing (s), facility layouts, Technical Agreement (s), Site
Master File, Log books/ records.

Any other, such as change in batch number coding system.
As part of the evaluation of the proposed change, identification for the actions as
listed below shall also be evaluated:
Validation Trial/ Experimental Batch Manufacturing
Qualification (IQ/OQ/PQ)
Charging product on stability
Need of training
Prior Approval/ Information/ Notification to Regulatory Body/ Business
Partner/ Key customer (s)/ internal information to other Departments.

Development of any new procedure / method.

Based on the evaluation, QA shall classify the change as Critical/ Major/ Minor.
Classification of Change
Critical :

 Changes that may have direct or significant impact on product quality such as, but not
limited to:

Change related to process parameters
Change related to primary packing material
Stability requirements
Source of API and key excipients
Change in environmental conditions that a몭ect the product quality and stability.
Change in cleaning procedure
Change in manufacturing formulation.
Major:

Changes that may have an impact on product quality, termed as Major changes. Such as
modification in the facility, Utility systems, addition or replacement of equipment, or any
other change which has impact on the product quality and major modifications for
enhancement of GMP/ GLP at the site.

Minor:

Changes that may not have direct impact on product quality, is termed as Minor changes.
Such as changes in the recording formats, changes in the site SOPs, improvement in
validation documents, change in secondary or tertiary packing material, minor changes in
the Equipment, Utility systems, facility for enhancement of GMP/ GLP at the site, changes
in specifications (not a몭ecting product quality).
During review QA Head shall request any further information/ data supporting the
proposed change from initiator if required.
Based on the review, QA Head shall identify the department / personnel whose
comments / opinion or evaluation is required for the proposed change, based on
the nature of change. This may include, but not limited to Production, Quality
Control, Ware House, Purchase, Marketing, Engineering, Personnel &
Administration, Projects or any other as applicable.
QA Head shall forward Change Control to the initiator for getting evaluation by
the identified internal departments/ personnel.
A몭er completion of the evaluation by all concerned departments, initiator shall
forward the Change Control to QA for approval.
In case the change proposed, requires evaluation / approval from Regulatory
A몭airs, customer or any other department which is not operating at the site, the
site QA shall send the scanned copy of the change control to the relevant
department. A몭er evaluation, that department shall give his comment,
acceptance or rejection on the format and shall send same back to the
respective site.
Regulatory department shall evaluate the proposed change and shall identify
the requirement for the following, prior to approval of change by considering the
regulatory implication, if required:
Notification of change to customer/ Agency
Obtaining approval of change by customer
Regulatory filing
Approval of Change
Based on the comments and evaluation done by QA Head, Plant Head or
his designee shall approve/ reject the proposed change control.
In case of disagreements on decision for recommending the change among
identified evaluators, the final decision shall be taken by Plant Head with
proper justification.
In case the change is not approved, Plant Head or designee shall give
reason for not approving the proposal. The same information shall be
updated in the change control log book and the change control format
shall be return to department head from where the proposal was initiated.
Implementation of Change

QA Head shall communicate the same to initiator to implement the approved change.

Initiator shall refer the details of instructions/ comments/ actions/ documents as
advised by QA in Change Control format.

The relevant documents shall be revised and approved change shall be implemented.
Department head shall ensure the implementation as authorized by Plant Head.

Post Implementation Evaluation

As per need determined by QA, changes shall be evaluated a몭er implementation to
check whether objective of the change has been achieved.

The initiator department shall submit all supporting data/ information to QA for
evaluation.

If the data / information of post implementation is found satisfactory, Plant Head shall
authorize for regularization of the change. In case the data /information is not
satisfactory, QA shall advise to return to the original procedure/ practice and
discontinuation of the approved change.
Closure of the Change Control

                        A몭er the post implementation evaluation of change implemented, QA Head/
designee shall close the change control a몭er:

Ensuring results and supporting data
Completion of the required activities / documents identified during the evaluation and
approval of change.
The change control log register shall be maintained.
The filled change control format and change control log shall be kept with QA
department.

  Trending of Change control:
Continuous trending of the change control shall be carried out.
QA shall carry out the trend analysis for all the whole year change control, at the
beginning of the next year. A copy of trend analysis shall be forwarded to Head
Quality.
The trending shall be carried out for the changes to be done as minor, major and
critical changes. However the trending of the major and critical changes shall be
done, like facility related, document related, product related, Machine related
etc.

          6.0     TRAINING

  Trainer   : Head – Quality Assurance

  Trainees : Sta몭 of all the departments

        7.0      DISTRIBUTION

Master Copy                     :           Quality Assurance

Controlled Copy               :           Quality Assurance

         8.0    ATTACHMENT

Sr. No. Annexure No. Title Format No.

1 NA NA NA

   9.0         REFERENCES  

In­house

   10.0      ABBREVIATION

Abbreviation Extended Form

EG Engineering
SOP Standard Operating Procedure

QA Quality Assurance

WH Warehouse

NA Not Applicable

MB Microbiology

11.0    REVISION HISTORY OF CHANGE

Sr. No. Date Revision Details Revision No.

1 NA NA NA

PREVIOUS POST  NEXT POST 
SOP FOR HANDLING OF DEVIATION SOP for operation & calibration of
Disintegration Test Apparatus

Bhanu Pratap Singh

BHANU PRATAP SINGH IS EXPERIENCED IN PHARMACEUTICAL,
AUTHOR AND FOUNDER OF PHARMACEUTICAL GUIDESLINE
(WWW.PHARMAGUIDESLINE.COM), A WIDELY READ
PHARMACEUTICAL BLOG SINCE 2019. EMAIL:­
[email protected]

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