Manual de Particularidades Do BB para Pagamentos No CNAB240
Manual de Particularidades Do BB para Pagamentos No CNAB240
Manual de Particularidades Do BB para Pagamentos No CNAB240
Posição N° N°
Campo Formato Instrução BB
De Até Dig Dec
01.0 Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num '001'
02.0 Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num '0000'
03.0 Registro Tipo de Serviço 8 8 1 - Num '0'
04.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos
CPF = 1
05.0 Tipo Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 - Num
CNPJ = 2
Inscrição
Número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à
06.0 Número Número de Inscrição da Empresa 19 32 14 - Num
direita com zeros à esquerda
Código do Convênio no Banco Para facilitar o entendimento, este campo foi dividido em BB1,
07.0 33 52 20 - Alfa
BB2, BB3 e BB4
E
07.0 BB1 m Nº do Convênio 33 41 9 - Num Convênio de pagamento, completando com zeros à esquerda
p Convênio
07.0 BB2 Código 42 45 4 - Num '0126'
r
07.0 BB3 Uso Reservado do Banco 46 50 5 - Alfa Brancos
e
Em produção = Brancos
07.0 BB4 s Arquivo de teste 51 52 2 - Alfa
Em teste = 'TS'
a
08.0 Código Agência Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num Alinhar a direita com zeros à esquerda
Agência
09.0 DV Dígito Verificador da Agência 58 58 1 - Alfa Em caso de dígito X informar maiúsculo
Conta
10.0 Número Número da Conta Corrente 59 70 12 - Num Alinhar a direita com zeros à esquerda.
Corrente Conta
11.0 DV Dígito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa Em caso de dígito X informar maiúsculo.
12.0 DV Dígito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa '0'
13.0 Nome Número da Empresa 73 102 30 - Alfa
14.0 Nome do Banco Nome do Banco 103 132 30 - Alfa 'BANCO DO BRASIL'
15.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 133 142 10 - Alfa Brancos
Arquivo Remessa = '1'
16.0 Código Código Remessa / Retorno 143 143 1 - Num
Arquivo Retorno = '2'
17.0 Data de Geração Data de Geração do Arquivo 144 151 8 - Num DDMMAAAA
18.0 A Hora de Geração Hora de Geração do Arquivo 152 157 6 - Num Zeros ou HHMMSS
r
Informação a cargo da empresa. O campo não é criticado pelo
q
sistema do Banco do Brasil. Informar Zeros OU um número
19.0 u Sequencia (NSA) Número Sequencial do Arquivo 158 163 6 - Num
i
sequencial, incrementando a cada novo arquivo header de
v arquivo.
SEGMENTO N4
Posição N° N°
Campos Variáveis Formato Instrução BB
De Até Dig Dec
Obs.: O convênio referente ao código FGTS 0181 (FEBRABAN) não é aceito pelo Banco do Brasil para pagamento através de arquivo.
10.3W Dígito do Lacre Dígito do Lacre do Conectividade Social 226 227 2 - Alfa
10.3W Reservado Uso CNAB/FEBRABAN 228 228 1 - Alfa Brancos
Obs.: O registro detalhe “Z” somente será gerado, caso conste no cadastro do serviço a opção Retorno com autenticação.
Se de interesse da empresa, solicitar para a agência de relacionamento.
Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.
Domínio:
00' = Este código indica que o pagamento foi confirmado
'01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado
'02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor
'03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado
'AA' = Controle Inválido
'AB' = Tipo de Operação Inválido
'AC' = Tipo de Serviço Inválido
'AD' = Forma de Lançamento Inválida
'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido
'AF' = Código de Convênio Inválido
'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido
'AH' = Nº Seqüencial do Registro no Lote Inválido
'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido
'AJ' = Tipo de Movimento Inválido
'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido
'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido
'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida
'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
'AO' = Nome do Favorecido Não Informado
'AP' = Data Lançamento Inválido
'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido
'AR' = Valor do Lançamento Inválido
'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida
'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido
'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado
'AV' = Nº do Local do Favorecido Não Informado