Fatura Americanexpress
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Extrato de Conta
Associado Número do Associado Mês
MATHEUS RODRIGUES AZIN 3765-26XXXX.X6643 Abril 2021 Página 1 de 7
** Saldo anterior Total R$ Créditos e Pagamentos R$ Débitos e Despesas R$ (1) Sub-total R$ (1+2) Total a Pagar R$
*** Cotação do Dólar na data de emissão deste Extrato. Se houver diferença de câmbio na
data do vencimento, os ajustes (crédito/débito) serão feitos no próximo Extrato, sem encargos.
A data de fechamento da sua fatura para seu próximo vencimento será dia 01/06/2021.
** Este Saldo inclui US$ 2.289,88 convertidos a R$ 7.648,19 na emissão do Extrato anterior a taxa de R$ 5.23
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Descrição de Despesas em Moeda Local Valor em R$
Número do Associado
*****ATENÇÃO *****
3765-26XXXX.X6643 Caso exista Saldo a
Pagar em seu Extrato
de Conta, utilize a
última página Fatura
para Pagamento.
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de Compensação,
pagável em qualquer
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MATHEUS RODRIGUES AZIN integrante do
AVENIDA EUSÉBIO MATOSO, 218 APTO 808 Sistema Nacional de
Compensação.
PINHEIROS
CEP: 05423-000 SÃO PAULO - SP
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Mês
Extrato de Conta Abril 2021
Valor em R$
Descrição de Despesas para MARINETE GONZALEZ
Cartão 3764-77XXXX-X1009
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Extrato de Conta Abril 2021
Valor em R$
Descrição de Despesas para MARINETE GONZALEZ Continuação
Cartão 3765-26XXXX.X6643
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Mês
Extrato de Conta Abril 2021
Valor em R$
Descrição de Despesas para MARINETE GONZALEZ Continuação
Cartão 3765-26XXXX.X6643
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Mês
Extrato de Conta Abril 2021
Valor em R$
Descrição de Despesas para MARINETE GONZALEZ Continuação
Cartão 3765-26XXXX.X6643
Valor em R$
Descrição de Despesas para ARINA R GONZALEZ
Cartão 3765-26XXXX.X6643
Valor em US$
Descrição de Despesas para MARINETE GONZALEZ
Cartão 3765-26XXXX.X6643
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Extrato de Conta Abril 2021
Valor em US$
Descrição de Despesas para MARINETE GONZALEZ Continuação
Cartão 3765-26XXXX.X6643
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Extrato de Conta Abril 2021
Informações ao Associado
Membership Rewards Resumo dos pontos
Saldo Anterior: 4.002
Acumulados: 9.191
Bônus: 0
Ajustes(+/-): 0
Pontos Utilizados: 0
Saldo Atual: 13.193
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15414002914/2006-14
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Recibo do Pagador
BRADESCO 237 23794.15009 97613.193057 08000.387004 6 00000000000000
Valor Pago
Ficha de Caixa
BRADESCO 237 23794.15009 97613.193057 08000.387004 6 00000000000000
Agência/Cod.Beneficiário Número do Cartão Data do Documento Nosso Número Vencimento: 14/05/21
4150/3870-9 3765-26XXXX.X6643 01/05/21 09/76131930508-8
Valor Pago
de Deus, s/no, Vila Yara - Prédio Prata - 4o andar - CEP 06029-900 - Osasco - SP. 4150/3870-9
Data de Emissão Número do Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Carteira/Nosso Número
01/05/21 6131930508 EX N 09/76131930508-8
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento
09 R$ ************ ************ 31.640,11
Informações de responsabilidade do beneficiário: (-) Desconto/Abatimento **********************
Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso serão cobrados na próxima fatura.
Pagamento em cheque será considerado liquidado somente após sua compensação.
Após 15 dias do vencimento da fatura fazer pagamento avulso em bancos conveniados
aos Cartões American Express Membership Cards. (+) Juros/Multa **********************
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação