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br
CONDOMÍNIOS
BALANCETE MENSAL
AGOSTO/2023
MARINGÁ-PR CASCAVEL - PR
Fone: (44) 3026-0060 Fone: (45) 3038-7060
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BALANCETE
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CONDOMÍNIO residencial
ITÁLIA II
BALANCETE AGOSTO/2023
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CRA-PR
Conselho Regional de Administração do Paraná
O Sistema CFA/CRAs tem como missão promover a Ciência da Administração
valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade
fH
Conselho Regional de das organizações e o desenvolvimento do país.
Adnnnmraçáodü Paraná
Certificamos que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários
referente anuidades e taxas administradas por esta Autarquia Federal, estando deste
modo em dia com suas obrigações perante o Conselho Regional de Administração do
Paraná, podendo, portanto, gozar de todas as prerrogativas que a Lei n° 4.769/65,
alterada pela Lei n° 8.873/94 e regulamentada pelo Decreto n° 61.934/67 lhes confere.
Valor
Saldo em 31/07/2023 60.238,90
Receitas
RECEITAS
Taxa de Condomínio 18.739,80
Fundo de Reserva 86,40
Fundo de Reserva 10% 1.770,60
Gás 689,42
Gás R$ 1.250,84/47 UNIDADES 1.250,67
Rendimento - Fundo de Reserva 215,39
Chamada de Capital Reforma do Condomínio/ Segurança 12.000,00
Rendimento- Prov.13° Sal/Férias/Encargos 61,09
Prov. 13 Salário - Férias e Encargos 861,00
Rendimento 30,70
Tarifa Registro-Liquidação Bancária - Pró-Condômino 180,00
Total de RECEITAS 35.885,07
Total de Receitas 35.885,07
Despesas
DESPESAS COM PESSOAL
Salários e Ordenados Ref. 07/2023 MARIA APARECIDA DE LIMA 1.144,08
INSS - Referente 07/2023 1.351,55
PIS Referente 07/2023 21,96
Vale Alimentação - Referente 09/2023 NF-477417 527,00
Vale Transporte - Ref. 08/2023 NF-932315 240,00
Plano de Saúde - Secovimed - Ref. 07/2023 184,92
FGTS Referente 07/2023 175,67
Adiantamento Salarial - REF. 08/2023 MARIA APARECIDA DE LIMA 813,00
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho 11 de 12 NF-1966 92,58
Total de DESPESAS COM PESSOAL 4.550,76
TARIFAS PÚBLICAS
Sanepar - Fatura ref. 07/2023 6.899,54
Energia - Copei - Fatura ref. 07/2023 - Bloco A 488,44
Energia - Copei - Fatura ref. 07/2023 - Bloco B 518,32
Telefone - Vivo - Fatura ref. 08/2023 39,99
Total de TARIFAS PÚBLICAS 7.946,29
DESPESAS GERAIS
Seguro Condominial 2 de 6 1.078,76
Abastecimento de Gás NF-2302 1.928,00
Mensalidade Internet - Ref. 07/2023 104,84
Total de DESPESAS GERAIS 3.111,60
DESPESAS FINANCEIRAS
Tarifas Bancárias 117,87
Tarifa de Liquidação Bancária 180,00
Total de DESPESAS FINANCEIRAS 297,87
DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Manutenção Elevador - Ref. 08/2023 NF-4866 771,75
Serviços de Jardinagem NF-135 300,00
Limpeza de vidros NF-529 600,00
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO 1.671,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Honorário de Síndico Ref. 07/2023 EWERTON RAMOS PIRES 1.762,20
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de administração ref. 07/2023 NF-8505 1.122,00
Serviços de Cobrança Garantida NF-10708 1.031,16
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.915,36
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Manutenção Preventiva Sistema de Segurança - Ref. 07/2023 NF-4814 300,00
Taxa do corpo de bombeiros - Autenticação de projeto 168,35
Total de MANUTENÇÃO PREVENTIVA 468,35
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1 de 3
FUNDO DE RESERVA
Materiais de construção NF-61432 100,90
Total de FUNDO DE RESERVA 100,90
DESPESAS PAGAS COM CHAMADA DE CAPITAL
Materiais elétricos 590,77
Materiais elétricos NF-264540 130,00
Materiais elétricos - Reforma 249,90
Materiais elétricos - Reforma NF-179839 49,77
Manutenção do sistema de segurança - Instalação do controle de acesso facial NF-285/266 2.615,00
Material hidráulico - Proteção recuo do lixo NF-149103 1.037,00
Materiais de Pintura NF-89017 1.027,00
Materiais de Pintura 2 de 2 NF-88267 2.168,00
Compra de granito - Mesa da Guarita NF-4091 600,00
Instalação porta de vidro NF-288/269 3.479,50
Despesas com comunicação visual - Pare. 2 de 2 1.912,50
Materiais para jardim - Reforma do jardim da portaria NF-137 510,00
Manutenção - Interfone - Cabos 3 de 4 NF-5942 892,75
Total de DESPESAS PAGAS COM CHAMADA DE CAPITAL 15.262,19
Total de Despesas 37.325,07
Resumo Financeiro
De 01/08/2023 até 31/08/2023
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2 de 3
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3 de 3
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W018B ITÁLIA II (244)
Débito/
Crédito Valor Saldo
Data Descrição__________ _____________________________________
14.150,54
31/07/23 Saldo Anterior
D 9,00 14.141,54
01/08/23 BANCO SICREDI
D 9,00 14.132,54
01/08/23 BANCO SICREDI
D 92,58 14.039,96
01/08/23 N.R.W SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (1966)
D 104,84 13.935,12
01/08/23 LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
D 130,00 13.805,12
01/08/23 ELETRO MARINGA COM.DE MAT. ELETRICO LTDA (264540)
D 175,67 13.629,45
01/08/23 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
GREENMAK AUTOMAÇÃO E SEG. ELETRÔNICA LTDA - ME (5942) D 892,75 12.736,70
01/08/23
RESOLV ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA ME D 1.122,00 11.614,70
01/08/23
D 1.144,08 10.470,62
01/08/23 MARIA APARECIDA DE LIMA
D 1.762,20 8.708,42
01/08/23 EWERTON RAMOS PIRES
PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA (88267) D 2.168,00 6.540,42
01/08/23
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 2.168,00 8.708,42
01/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 892,75 9.601,17
01/08/23
a conta ’ CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 130,00 9.731,17
01/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
03/08/23 SECOVIMEDMGA D 184,92 9.546,25
03/08/23 ALIEXPRESS D 249,90 9.296,35
03/08/23 HENRIQUE SUZUCHI A. MAKIYAMA ME (4814) D 300,00 8.996,35
03/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 249,90 9.246,25
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
07/08/23 BANCO SICREDI D 27,87 9.218,38
08/08/23 BANCO SICREDI D 9,00 9.209,38
08/08/23 DEPEL PARAFUSOS (61432) D 100,90 9.108,48
08/08/23 PREVFOGO D 168,35 8.940,13
08/08/23 KESIA PRICILA CONSTANTINO (135) D 300,00 8.640,13
08/08/23 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. D 488,44 8.151,69
08/08/23 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. D 518,32 7.633,37
08/08/23 SOMPO SEGUROS S/A D 1.078,76 6.554,61
08/08/23 LIG-GAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA (2302) D 1.928,00 4.626,61
08/08/23 Transf. da conta 'PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO/SEGURO C 1.078,76 5.705,37
COND - SICREDI (14349-3)' para a conta ' CORRENTE - SICREDI'
08/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)’ para C 100,90 5.806,27
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
09/08/23 IROPAR ROLAMENTOS PARANA LTDA (149103) D 1.037,00 4.769,27
09/08/23 IMPRIME CV EIRELI D 1.912,50 2.856,77
09/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 1.912,50 4.769,27
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
09/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 1.037,00 5.806,27
a conta ’ CORRENTE - SICREDI’
11/08/23 60 Cobranças recebidas de condôminos c 35.577,89 41.384,16
11/08/23 BANCO SICREDI D 9,00 41.375,16
11/08/23 BANCO SICREDI D 9,00 41.366,16
11/08/23 SERVIÇOS PRÓ-CONDÔMINO MARINGÁ S/S LTDA D 180,00 41.186,16
11/08/23 LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA 09248403905 (529) D 600,00 40.586,16
11/08/23 SERVIÇOS PRÓ-CONDÔMINO MARINGÁ S/S LTDA (10708) D 1.031,16 39.555,00
11/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 600,00 40.155,00
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
11/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 600,00 40.755,00
a conta ’ CORRENTE - SICREDI’
14/08/23 BANCO SICREDI D 9,00 40.746,00
14/08/23 BANCO SICREDI D 9,00 40.737,00
14/08/23 MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA D 189,05 40.547,95
14/08/23 ALIEXPRESS D 312,94 40.235,01
14/08/23 DARF - INSS D 1.351,55 38.883,46
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llll 1 de 2
C 312,94 39.196,40
14/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)’ para
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 189,05 39.385,45
14/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
D 9,00 39.376,45
16/08/23 BANCO SICREDI
D 9,00 39.367,45
16/08/23 BANCO SICREDI
D 88,78 39.278,67
16/08/23 ALIEXPRESS
D 600,00 38.678,67
16/08/23 DUGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA (4091)
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 88,78 38.767,45
16/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
D 9,00 38.758,45
17/08/23 BANCO SICREDI
D 21,96 38.736,49
17/08/23 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO D 39,99 38.696,50
17/08/23
ELEVADORES VECTRA LTDA (4866) D 771,75 37.924,75
17/08/23
D 813,00 37.111,75
17/08/23 MARIA APARECIDA DE LIMA
PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA (89017) D 1.027,00 36.084,75
17/08/23
ORUS PROJETOS E OBRAS ELÉTRICAS LTDA (285/266) D 2.615,00 33.469,75
17/08/23
ORUS PROJETOS E OBRAS ELÉTRICAS LTDA (288/269) D 3.479,50 29.990,25
17/08/23
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ D 6.899,54 23.090,71
17/08/23
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 3.479,50 26.570,21
17/08/23
a conta ’ CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 2.615,00 29.185,21
17/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)’ para C 1.027,00 30.212,21
17/08/23
a conta ’ CORRENTE - SICREDI'
17/08/23 Transf. da conta ' CORRENTE - SICREDI' para a conta 'TAXAS D 217,00 29.995,21
EXTRAS - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI (14309-8)'
17/08/23 Transf. da conta ’ CORRENTE - SICREDI' para a conta 'PROVISÃO D 796,80 29.198,41
DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO/SEGURO COND - SICREDI (14349-3)'
17/08/23 Transf. da conta ' CORRENTE - SICREDI' para a conta 'FUNDO DE D 1.785,60 27.412,81
RESERVA - SICREDI (14348-5)'
17/08/23 Transf. da conta ' CORRENTE - SICREDI' para a conta 'CHAMADA D 12.000,00 15.412,81
DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)’
22/08/23 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO D 240,00 15.172,81
22/08/23 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. D 527,00 14.645,81
25/08/23 J.M. SANTINI & CIA LTDA (179839) D 49,77 14.596,04
25/08/23 KESIA PRICILA CONSTANTINO (137) D 510,00 14.086,04
25/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 510,00 14.596,04
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
25/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 49,77 14.645,81
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Resumo
Saldo em 31/07/2023 14.150,54
Créditos (+) 52.619,74
Débitos (-) 52.124,47
Saldo em 31/08/2023 14.645,81
â
raMKSUV
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2 de 2
13/09/2023, 12:43 Sicredi
& Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 13/09/2023 12:43:19
Extrato
Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.
08/08/2023 DEBITO TED/IB 05245367912 EWERTON RAMOS PIRES 102178 -100,90 9.218,38
14/08/2023 DEBITO TED/IB 05245367912 EWERTON RAMOS PIRES 101775 -189,05 41.067,94
14/08/2023 DEBITO TED/IB 05245367912 EWERTON RAMOS PIRES 101776 -312,94 40.755,00
16/08/2023 DEBITO TED/IB 05245367912 EWERTON RAMOS PIRES 100109 -88,78 39.385,45
https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/extrato/form/1.html?oidTrans=116 2/3
13/09/2023, 12:43 Sicredi
Débito/
Crédito Valor Saldo
Data Descrição ____________________________
9.034,27
31/07/23 Saldo Anterior
D 1.078,76 7.955,51
08/08/23 Transf. da conta 'PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO/SEGURO
COND - SICREDI (14349-3)' para a conta ' CORRENTE - SICREDI’
Transf. da conta ' CORRENTE - SICREDI' para a conta PROVISÃO C 796,80 8.752,31
17/08/23
DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO/SEGURO COND - SICREDI (14349-3)'
C 61,09 8.813,40
31/08/23 Rendimento- Prov.13° Sal/Férias/Encargos
Resumo__________
9.034,27
Saldo em 31/07/2023
857,89
Créditos (+)
1.078,76
Débitos (-)
8.813,40
Saldo em 31/08/2023
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1 de 1
A Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14349-3 Impresso em 13/09/2023 12:44:36
Movimentação
https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/investimentos/extrato/direcionar.html 2/2
í
Débito/
Crédito Vaior Saído
Data Descrição_____________________________
17.286,93
31/07/23 Saldo Anterior
Transf. da conta ' CORRENTE - SICREDI' para a conta 'FUNDO DE C 1.785,60 19.072,53
17/08/23
RESERVA - SICREDI (14348-5)'
C 215,39 19.287,92
31/08/23 Rendimento - Fundo de Reserva _____________________
Resumo__________
17.286,93
Saldo em 31/07/2023
2.000,99
Créditos (+)
0,00
Débitos (-)
19.287,92
Saldo em 31/08/2023
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1 de 1
13/09/2023, 12:45 Sicredi
O.
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14348-5 Impresso em 13/09/2023 12:45:48
Movimentação
https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/investimentos/extrato/direcionar.html 1/2
13/09/2023, 12:45 Sicredi
https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/investimentos/extrato/direcionar.html 2/2
W018B ITÁLIA II (244)
Débito/
Crédito Vaior Saldo
Data Descrição____________________________________________
12.988,41
31/07/23 Saldo Anterior
D 130,00 12.858,41
01/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
D 892,75 11.965,66
01/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
D 2.168,00 9.797,66
01/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
D 249,90 9.547,76
03/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 100,90 9.446,86
08/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)’ para D 1.037,00 8.409,86
09/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 1.912,50 6.497,36
09/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 600,00 5.897,36
11/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 600,00 5.297,36
11/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 189,05 5.108,31
14/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 312,94 4.795,37
14/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)’ para D 88,78 4.706,59
16/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 1.027,00 3.679,59
17/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 2.615,00 1.064,59
17/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 3.479,50 (2.414,91)
17/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
17/08/23 Transf. da conta ' CORRENTE - SICREDI' para a conta 'CHAMADA C 12.000,00 9.585,09
DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)'
25/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 49,77 9.535,32
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
25/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 510,00 9.025,32
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Resumo
Saldo em 31/07/2023 12.988,41
Créditos (+) 12.000,00
Débitos (-) 15.963,09
Saldo em 31/08/2023 9.025,32
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Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14349-5 Impresso em 13/09/2023 12:47:36
Movimentação
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13/09/2023, 12:47 Sicredi
https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/investimentos/extrato/direcionar.html 2/2
W018B ITÁLIA II (244)
Débito/
Crédito Valor Saldo
Data Descrição___________________________________________
5.659,91
31/07/23 Saldo Anterior
C 217,00 5.876,91
17/08/23 Transf. da conta ' CORRENTE - SICREDI' para a conta 'TAXAS
EXTRAS - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI (14309-8)'
C 30,70 5.907,61
31/08/23 Rendimento _________________
Resumo
5.659,91
Saldo em 31/07/2023
247,70
Créditos (+)
0,00
Débitos (-)
5.907,61
Saldo em 31/08/2023
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13/09/2023, 12:49 Sicredi
*1* Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 13/09/2023 12:49:42
Movimentação
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13/09/2023, 12:49 Sicredi
https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/investimentos/extrato/direcionar.html 2/2
13/09/2023, 12:49 Sicredi
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 13/09/2023 12:48:57
2023
Movimentação
https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/investimentos/extrato/direcionar.html 1/2
W018B ITÁLIA II (244)
Débito/
Crédito Valor Saldo
Data Descrição
1.118,84
31/07/23 Saldo Anterior
Resumo
1.118,84
Saldo em 31/07/2023
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Créditos (+)
0,00
Débitos (-)
1.118,84
Saldo em 31/08/2023
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Sirredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 13/09/2023 12:50:27
Resumo
Resumo da Movimentações em 31/08/2023 Valor (R$)
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RECEITAS
MARINGÁ-PR CASCAVEL - PR
Fone: (44) 3026-0060 Fone: (45) 3038-7060
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
CNPJ: 80.899.024/0001-63
Conta de crédito: Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 0718 | Conta: 143098
Valor R$34.366,73
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os
valores vigentes na data do débito
Autenticação
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Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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Jul/2023; Com complemento; Com fundo de reserva; Com frações; Com subtotal
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1
Tarifa
Registro-Liquidação Prov. 13 Salário -
Unidade,fBloco Vencimento Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Bancária Férias e Encargos Chamada de Capitai Gás Total
003 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
004 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
101 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
102 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
103 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
104 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
201 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
202 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
203 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 22,50 583,13
204 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
301 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
302 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
303 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
304 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
401 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
402 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
403 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
404 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
501 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
502 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 145,00 705,63
503 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 0,00 560,63
504 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
601 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
602 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 142,06 702,69
603 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
604 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
701 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
702 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
703 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 0,00 560,63
704 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 14,22 574,85
003 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
004 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
101 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
102 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 17,10 577,73
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103 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
104 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 25,60 586,23 .
201 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 45,66 606,29
202 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
203 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
204 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
301 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
302 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
303 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
304 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
401 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
402 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 77,00 637,63
403 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
404 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 4,30 564,93
501 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
502 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
503 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
504 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
601 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
602 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
603 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
604 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 65,20 625,83
701 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
702 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
703 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
704 B_____ 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 130,78 691,41
60 cobranças 1.857,00 18.739,80 180,00’ 861,00 12.000,00' 1 940,09 35.577,89
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«ESCXJV
Ct» í «3 SR.
[email protected] em 28/07/2023 09:54:24
W043A ITÁLIA II (244)
Consumo de gás
Jul/2023
JL
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1 de 2
[email protected] em 28/07i2j2j JS:í>4:24
604 B FRANCISCO DE ASSIS ROCHA / CRISTINA APARECIDA DE SOUZA 335,6630 338,9230 3,2600 65,20
701 B IARA GUEDES MIGUEL 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
702 B MARIO NIELSEN JUNIOR / TIAGO KOGUT 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
703 B JULIO CESAR HANNEL 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
704 B JOAO EDSON PINHEIRO___________________________________ 1.394,5570 1.401,0960 6,5390 130,78
Total 34,4710 689,42
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MARINGÁ-PR CASCAVEL - PR
Fone: (44) 3026-0060 Fone: (45) 3038-7060
13/09/2023, 17:51 Consulta Regularidade do Empregador
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SAI <
CAIXA ECONÒM CA FEDERAL
Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF
Inscrição: 80.899.024/0001-63
Razão
RESIDENCIAL ITALIA II
Social:
Endereço: RUA VASCO DA GAMA 56 / JD TABAETE / MARINGA / PR / 87005-210
Validade:31/08/2023 a 29/09/2023
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Página 1 de 1
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
0000014 MARIA APARECIDA DE LIMA Regime 220,00 Hrs / Mês Admissão 28/10/2014
ZELADOR (A) (CBO 5141-20) Salário R$ 2.033,25 / Mes Situação ATIVO
CRÉDITO Referência Valor DÉBITO Referência Valor
0001 SALARIO NORMAL 30,00 Dia(s) 2.033,25 5551 DESC ADTO QUINZENAL 813,00
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIO 8,00 % 162,66 5601 INSS SALARIO 8,10 % 177.83
6004 DESC VALE TRANSPORTE 3,00 % 61,00
INSS Salário FGTS Salário IRRF Salário CRÉDITO 2.195,91
Base Cale 2.195,91 Base Cale 2.195,91 Tributável 1.382,91 DÉBITO 1.051.83
Sal Contr 2.195,91 8,00% 175,67 Deduções 177,83 LÍQUIDO 1.144,08
0001001 EWERTON RAMOS PIRES Regime 220,00 Hrs / Mês Admissão 01/04/2023
SINDICO (A) (CBO 510110) Salário R$ 1.980,00/Mes Situação ATIVO
CRÉDITO Referência Valor DÉBITO Referência Valor
0202 HONORÁRIOS AUTONOMOS 30,00 Dia(s) 1.980,00 5906 INSS-CONTR INDIVIDUAL 11,00 % 217.80
INSS Salário FGTS IRRF Salário CRÉDITO 1.980,00
Base Cale 1 980,00 Base Cale Tributável 1.980,00 DÉBITO 217,80
Sal Contr 1.980,00 FGTS Deduções 217,80 LÍQUIDO 1.762,20
Solicitante: BRUNA
Cooperativa/Agência 2848
Tipo de Conta Destino Conta Corrente
CPF/CNPJ 734.973.399-20
Identificado
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Em casode andamento,Teferivíçã^da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
858000000135515503852325300716232226519042548392
Código de Barras:
Data do Pagamento: 14/08/2023
Número do Documento:
07162322251904254
---------- ******1351,55RR
Autenticação Mecânica:
BCS00089-2 0718 IB 0501
^4/08^023'* *****-*'õyg"darfco385
5063.D52B.D746.559E.743A.733F.9912.8F88
Autenticação Eletrônica:
80.899.024/0001-63
\_________ ________ / (RESIDENCIAL ITALIA II___________________________
Pei iodo de Apuração | Data de Vencimento ] ^Número do Documento
Pagar este documento até
Julho/2023]
k______________________________ 7 k.
18/08/2023i 07.16.23222.5190425-4
Observações
18/08/2023
N° Recibo Declaração: 50000154107677 Valor Total do Documento
1.351,55
Composição do Documento de Arrecadação as®
Código Denominação Principal Multa Juros Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 177,83 177,83
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
1099 CP SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 11 217,80 217,80
01 CP SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 11%
PA:O7/2023 Vencimento:18/08/2023
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 439,18 439,18
01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 396,00 396,00
04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 54,89 54, 89
01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
1176 CP TERCEIROS INCRA 4,39 4, 39
01 CP TERCEIROS - INCRA
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
1196 CP TERCEIROS SESC 32,93 32, 93
01 CP TERCEIROS - SESC
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
1200 CP TERCEIROS SEBRAE EMPR CONTRIBUINTE SES 6,58 6,58
02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21,95 21,95
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
■miihhbiihh Número:
Pagar até:
Valor:
07.16.23222.5190425-4
18/08/2023
1.351,55 sisã^ih^Sí
r
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 17/08/2023 16:11:53
Autenticação: BCS00089-2003182IB21.96RR31/07/20230XQDARF81COC
Autenticação:
1116.06BA.200D.C4AC.3915.5B79.9B92.D68D
Autenticação Eletrônica:
■ A transação acima foi realizada via internet Banking Sicredi conforme as condições especiflcadas neste comprovante.
• Os dados digitados são de res^nsaWade do usuáno disponibi|ida(je de |imite. sa,do e demais requisitos do
serviço3 Acom^C:Xu eS^nfira a Execução dos agendamentos na data programada.
Impresso em 16:26
Obs:
Impresso em 16:26
Obs:
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II Impresso em 25/08/2023 16.10.26
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8
Boletos
Solicitante: BRUNA
I
Descrição do Pagamento:
8EE0.C652.373F.F9D1.5231.577E.F164.B8B3
Autenticação Eletrônica:
llllllllllllllllll
13/09/2023, 16:14 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
Número da Nota
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO ___ 00477417__
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão
23/08/2023 18:49:01
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação
RPS N° 838994 Série 4U. emitido em 23/08/2023 F6JG-AIAT
20230913U690346680001 56
PRESTADOR DE SERVIÇOS
1 CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal: 7.718.411-4
T Nome/Razão Social SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.
** J*i/m Endere9° AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902
SOOl aO Município: São Paulo UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: RESIDENCIAL ITALIA II
CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63 Inscrição Municipal: —-
Endereço: I R R VASCO DA GAMA 41 - VILA MARUMBY - CEP: 87005-210
Município: Maringá UF. PR E-mail: [email protected]
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares
Valor Total das Deduções (RS) Base de Cálculo (RS) Alíquota (%) Valor do ISS (RS) Crédito (RS)
_____________________ 0,00 0,00 ___________ 2,00%___ _________ 0,00__________________ 0,00
Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS N° 838994 Série 4U, emitido em
23/08/2023;
LISTA.DE beneficiários
Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto
1 MARIA APARECIDA DE LIMA 734.973.399-20 1 / ADMINISTRATIVO
Data:. Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fls/Qtde Vl.Unit VI. Total
CARTAO ALIMENTACAO 0 0 0 527,00 527,00
Visto: PASS
RESUMO DO PEDIDO
Serviço Qtd. de Beneficiários Dt. Crédito (♦) Dt. de Entrega (*) Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO 1 01/09/2023 28/08/2023 527,00
PASS
Total do Pedido: 527,00
(•) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-
pago, está vinculado ao processamento do pedido.
Sicredi
Impresso em 25/08/2023 16.10.25
Boletos
Solicitante: BRUNA
CPF/CNPJ do Pagador:
80.899.024/0001-63
Descrição do Pagamento:
EFB2.E72D.23C2.A0D2.ECB4.482D.DA28.D3A1
Autenticação Eletrônica:
CAIXÀ
Beneficiário
| 104-0 | 10491.11717 50000.100045 00148.590334 1 94500000024000
Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade Carteira / Nosso núnrro
4268/1117150-4_____________ R$___ 14000000001485903-9
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LIDA.
CPF/CNPJ Vencimento Valor documnto
Núnrro do docunvnto
79118311000100 _______ 22/08/2023___________ R$ 240,00
1485903____________
(-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscinos (=) Valor cobrado
(-) Desconto / Abatimentos
Instruções
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
Não receber após a data de vencimento
CAIYA
I-ocal de pagamento
; 104-0 ; 10491.11717 50000.100045 00148.590334 1 94500000024000
Vencimento
22/08/2023
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE
Agencia / Código Beneficiário
Beneficiário
4268/ 1117150-4
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. -79.118.311/0001-00
No documento Espécie doc. Aceite Dataprocessanmto Carteira / Nosso núnrro
Datado documento
____ RC______ N___ 22/08/2023 14000000001485903-9
22/08/2023 1485903
CIP Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=)Valordocurrento
Uso do banco
R$ 240,00
___________________________ RG_______ R$___
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatinentos
Não receber após a data de vencimento
(-) Outras deduções
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.
TCCC ==> URBANO (+) Mora/ Multa
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO
(+) Outros acrcscinos
Pagador
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITALIA II - CNPJ: 80.899.024/0001-63
R. Vasco da Gama
- Maringa/PR - CEP: 87005-210______________________________________________________ _ ____________________________ Código de Baixa
Autenticação rrecânica-Ficha de Compensação
Çacador/ Avalista
te? ■
• í
f-
3"
ií
Prefeitura do Município de Maringá - PR Número 932315__________
Secretaria Municipal de Fazenda Competência 08/2023
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E Emitida em 22/08/2023 14:16:10
RPS N° 473699 Série SRCOO, emitido em 22/08/2023 Lote: 1113938
PRESTADOR DE SERVIÇOS
llllllllllllllllllll
S77UWS04D
Código de Verificação
S77UWS04D
F ire fox http://src.tccc.com.br/HstPedidos.aspx
TF4NSPCRTtCCL61>V0
Mc. fl
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
I of 1 21/08/2023, 11:09
Sicredi
Associado: RESIDENCIALITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 08/08/2023 15:31:29
Boletos
Solicitante: BRUNA
Cooperativa Origem 0718
Conta Origem 14309-8
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia util.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
BANCOOB
Banco Cooperativo do Brasil S_ã. 1756-01 Recibo do Sacado
Cedente
Mês de Referência Data de Vencimento
SECOVIMEDMGA-CNPJ: 03.370,718\0001-68 07/2023 10/08/2023
Número do Documento Agência'Código do Cedente Valor do Documento
00216/00515 4340 / 0000809 184,92
Carteira Nosso Número
Sacado
1 05195341 _____
ITALIA II COND. EDIFÍCIO
AV. PEDRO TAQUES, 294 16° AND SL 1604 ZONA03
87030-000-MARINGA-PR
Sacador/Avalista
CASO PAGO EM CHEQUE, A QUITAÇÃO SE DARÁ APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
<^7bancoob I 756-01
Banco Cooperativo uo drasil 5-â. 75691,43402 01G0G.C803C1 51353.410019 7 94380000018492
Local de Pagamento
Mês de Referência Data de Vencimento
Valor Cobrado
CASO PAGO EM CHEQUE, A QUITAÇÃO SE DARÁ APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO.
Sacado
ITALIAII COND. EDIFÍCIO
AV. PEDRO TAQUES, 294 16° AND SL1604 ZONA 03
87030-000-MARINGA-PR
Sacador/Avalista Código de Baixa
Ficha de compensação
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia ...
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 01/08/2023 14:15:32
Solicitante: BRUNA
Competência: 07/2023
Descrição de Pagamento:
914F.FEA6.760F.4637.D83A.98AD.2592.4D45
Autenticação Eletrônica:
•A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
:serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada. «°
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
X
566 1 2.195,91 1 8
566 1 2.195,91 1 8
IIIIIIIIIIIIU
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII Impresso em 17/08/2023 16:13:59
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8
Solicitante: BRUNA
Cooperativa/Agência: 2848
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
CPF/CNPJ: 734.973.399-20
Identificador:
//
MARIA APARECIDA DE LIMA
Pagar até 19/08/2023
//
MARIA APARECIDA DE LIMA
Pagar até 19/08/2023
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 01/08/2023 14:15:29
Boletos
Solicitante: BRUNA
Descrição do Pagamento:
6448.A073.FBE6.16D1.18B3.A2ED.C340.EF7A
Autenticação Eletrônica:
■ A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
R$ 92,58
Pagador
RESIDENCIAL ITALIA II, CNPJ: 80.899.024/0001-63
VJARDIM TABAETE - MARINGá / PR
RUA VASCO DA GAMA, n°: 41 - CEP: 87005210
Sacador / Avalista
lllllllllllllllllllllgll
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
,W PREFEITURA MUNICIPAL DE
l 1UI1 IC< V» I 'll o-
_________________ 1966
TOMADOR DE SERVIÇOS
CNPJ/CPF: 80.899.024/0001-63 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: RESIDENCIAL ITALIA II
Endereço: RUA VASCO DA GAMA 41 JARDIM TABAETE
Município: Maringá UF: PR CEP:87005-210
Fone: (44) 32234-9544 E-mail: [email protected]
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Gestação dos serviços RENOVAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS ESOCIAL - O.A.S
10 período de 15/10/2022 até 15/09/2023
eferente a fatura 12065.
RETENÇÕES FEDERAIS
INSS IRRF CSLL COFINS PIS Ret. Federais Outras Retenções
Valor R$0,00 R$0,00 R$11,65 R$34,95 R$ 7,57 R$ 0,00 R$ 0,00
Atividade: 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
ONAE: 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Valor Serviço Desc. Cond. Desc. Incond. Deduções Base de Cálculo Aliq. ISS (%) Valor ISS ISSQN Retido Valor Liquido ISS Retido
R$1.165.10 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 1.165,10 3,0000 R$ 34,95 R$ 0,00 R$1.110,93 NÃO
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN
Competência: 20/09/2022 Regime Especial de Tributação: 12 - Lucro Presumido
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Exigivel
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: MARINGÁ / PR
Incentivador Cultural: NÃO ______ Município de Incidência: MARINGÁ / PR_____
OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N“ 13518 série N, emitido em 20/09/22.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.
/alor aprox. dos tributos federais (0,00%) - R$0,00, estaduais (0,00%) - R$0,00, municipais (0,00%) - R$0,00
1
III CONDOMÍNIOS www.resolvcondominios.com.br
TARIFAS PUBLICAS
MARINGÁ-PR CASCAVEL - PR
Fone: (44) 3026-0060 Fone: (45) 3038-7060
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII Impresso em 17/08/2023 16:11:43
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8
Contas de Consumo
Solicitante: BRUNA
Descrição do Pagamento:
BACF.7048.CA44.8597.8F5E.850B.DA17.1AE0
Autenticação Eletrônica:
• A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi contorme as condições especificadas neste comprovante.
água por conta do Assim você não precisa se preocupar com a data
de vencimento, não fica em filas nem corre o
débito automático. risco de suspensão no abastecimento por atraso. < SANEPAR
Se você é proprietário de casa na praia, tem mais
Informe-se na sua agência uma razáo para aproveitar essa facilidade.
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA Turbidez Cor Cloro Flúor Coliformes Tctais *3= Autorize o débito automático da sua conta. Informe-se na sua agência bancária.
Nc Mínimo de Amostras Exigidas 225 225 225 225 Contas pagas após o vencimento há incidência de atualização monetária pela variação do
N’Amostras Realizadas 232 232 232 238 232 IPCAentre as datas de vencimento e pagamento, multa de 2% e juros de mora de 0.033% ao
dia, conforme o Art.125 da Resolução 003/2020 - AGEPAR. A atualização monetária, multa
Nc Amostras que Atenderam à Legisiaçâo 232 232 232 238 232 e juros de mora serão incluídos em conta futura.
Conclusão I TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO
H-STORICÓ DE PAGAMENTOS-------------------------
Ano l Jan_ | Fev Mar Abr _ i Maj [ Jun_ Jui 1 £9.......... Set.._ Out Nov _ Dez estabelecido no Decreto Federal 7.217/2010 e implicará na sua inscrição no Cadastro
Informativo Estadual - CADIN, conforme a Lei Estadual 18.466/2015.
2022 PAGO IPAGO PAGO PAGO|PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO
2023 PAGO [PAGO PAGO PAGO íPAGO PAGO X # Informações sobre tarifase onde pagar sua conta, acesse www.sanepar.com.br.
FAIXAS DE CONSUMO---------- VOLUME----------- VALOR M3/RS TOTAIS------
Não há incidência de tributação estadual ou municipal nesta conta.
AGUA AGUA ESGOTO
RES MÍNIMO 300 2.938,20 2.350,56 vedada a instalação de eliminador de ar. bomba de sucção ou elementos estranhos na
DE6A10M3 300 1,52 456,00 364,80 ligação de água, bem como a derivação da tubulação, conexão cruzada, violação ou
DE 11 A 15M3 52 8,44 438,88 351,10 retirada dos lacres da ligação, conforme o Art. 10 da Resolução 003/2020 - AGEPAR.
s^Todos os serviços prestados são lançados e faturados, exclusivamente, via conta. Caso
solicitem qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, não concorde e denuncie pelo
sitewww.canalintegro.com.br/sanepar.
V.0V2022
EMAIL SANEPAR: [email protected]
SANEPAR ABERTA: SEG-SEX 8H ATE 20H, SAB 08H AS 12H AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COMPROVANTE CLIENTE
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 588,53
><
PAGUE COM PIX !(§&£££
T.c‘INS4S-.’
MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR
SANEPAR
1265.5630 07/2023 21/08/2023 6.899,54
Contas de Consumo
Solicitante: BRUNA
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 86B5.52E9.0A8A.E935.A208.5D14.DEBE.1A30
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
• Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do proximo dia util
• Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
Itens <fe fatura Preço unit (RS) PIS/ Tarife Tributo BasedeCáfcvtoíRS) AHquota (%) Vabr (R$)
UnM. Quant
com tributos
Valor (R$) ICMS
unit(RS)
,ÇOHHS_ CMS 488,44 18% 87,92
ENERGIA ELET CONSUMO kWh 605 0,386876 234,06 9,14 42,13 0,302140 COFINS 400,52 3.9140% 15,67
’IS 400,52 0.85% 3,40
ENERGIA ELET USO SISTEMA kWh 605 0,420463 254,38 9,93 45,79 0,328370
rltSIÚÍMSXtEganHSHHO / kWh
DEZ22 608 31
NOV22 595 30
OUT22 643 30
SET22 594 32
TOTAL 488,44 19,07 87,92 AGO22 912 30
.... JUL22 1164 29............. ,
Medido» <*andez«
Postos leitura Leitura (mi : (cr: surto
horárias Antenor Atual Medulei kWh Reservado ao Fisco
0854543363 CONSUMO kWh TP 42757 43362 1 605
3003.7D1C.2BD8.B271.6287.400B.B14F.CEEC
REAVISO DE VENCIMENTO INCLUSO Na FATURA F ' «3.43 E COFINS R$15,67 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
1
REAJUSTE TARIFARlü. ? El 'O MEDIO 10.50% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3209/2023
A qualquer tempo pode se. solicitado o cancelamento de valores nâo relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, corno convênios e doações.
Penodos Band.Tarif.: Verde:27/06-26/07
s s
19510330 07/2023 20/08/2023 R$488,44 ■
Página: 1 /1
niumiwmi DANF3EA4B (V1.0I
2^4 Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 08/08/2023 15:31:40
Contas de Consumo
Solicitante: BRUNA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 14309-8
Número de Controle: 1932414586
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: ABA5.FE66.7159.0D89.A95F.EEF1.90F5.12A5
• A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
.j
11 COPEL ffl
t ■^. '-Puáa
Copei Distribuição S.A.
R Jose Izidoro Biazetto, 158 - Bfócb
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
080051 00116-www.copeLcom INSC. ESTADUAL 9023307399
CÓDIGO DO CUENTE
Cidade: Maringa - Estado: PR Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta7wsdl
CNPJ: 80899024/0001-63 19096432 Chave de Acesso
I.EJSENTO J 4123 0704 3688 9800 0106 6600 3051 5043 5310 2591 1224
Protocolo de Autorização: 1412300036635763 - 28/07/2023 às 03:03:54America/Sao_Paulo
HWSÚMKXraEOTHSjaMO / MM,
JUN23 564 32
MA123 566 29
ABR23 631 30
MAR23 | 717 31
FEV23 627 30
JAN23 542 30
DEZ22 576 31
NOV22 537 30
OUT22 515 30
SET22 531 32
TOTAL 518.32 20,24 93.30 AGO22 485 30
... L JUL22. ...... .476 ........ 29............
EC2C.3C4E.9E38.0E61.1703.91F9.9999.25D8
REAVISO DE VENCIMENTO INCLUSO NA FATURA PIS R$3,61 E COFINS R$16,63 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 10.50% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3209/2023
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nâo relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, como convênios e doações.
Penodos Band.Tarif.: Verde:27/06-26/07
El
19510322 07/2023 20/08/2023 R$518,32
Página: 1/1
lllllllllillllllilllllllllillllNllllillll DANF3EA4B (V1.00)
% Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII Impresso em 17/08/202316:11.50
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8
Contas de Consumo
Solicitante: BRUNA
Descrição do Pagamento:
D4DB. B2E0.2766.6025.65B3.E012.F84D.DD5C
Autenticação Eletrônica:
Se^sporteie^^^OICa^eRgs MetropoHtanas)
Vencimento
25/08/2023
Total a Pagar - R$
39,99
Planos Anatel
201 /POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS
Autenticação Mecânica
*
Nome do Cliente Vencimento Total a Pagar - R$
MBMHMHI
Hc=SOLV
CONDOM í N I O S www.resolvcondominios.com br
DESPESAS GERAIS
MARINGÁ-PR
CASCAVEL - PR
Fone: (44)3026-0060
Fone: (45) 3038-7060
• Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 08/08/2023 15:31:39
Boletos
Solicitante BRUNA
Cooperativa Origem 0718
Conta Origem 14309-8
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 80.899.024/0001-63
Instituição Emissora BCO SANTANDER BRASIL S A
Descrição do Pagamento
Autenticação Eletrônica 83A0.B930.B548.E623.F8AD.1CAA.6321.0F0A
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
• Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia util.
• Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
RS 0,00
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO CONSUMER SEGURADORA. CASO O NOME RS 0,00
ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO CONSUMER SEGURADORA, NÃ/O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA (-) VALOR COBRADO
CENTRAL DE ATENDIMENTO.
RS 1.078,76
PAGADOR
RESIDENCIAL ITALIA II CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63
RUA RUA VASCO DA GAMA 41 VILA MARUMBY
CEP: 87.005-210 - MARINGA-PR
Codigo Baixa
Corte aqui
VIA DO BANCO
COB
__________02______________________ RS RS 1.078,76
Instruções (Texto dc responsabilidade do recebedor) (-) DESCONTO/ABATIMENTO
RS 0,00
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO CONSUMER SEGURADORA. CASO O NOME RS 0,00
ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO CONSUMER SEGURADORA, NÃ/O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA (--) VALOR COBRADO
CENTRAI. DE ATENDIMENTO.
RS 1.078,76
PAGADOR
RESIDENCIAL ITALIA II CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63
RUA RUA VASCO DA GAMA 41 VILA MARUMBY
CEP: 87.005-210 - MARINGA-PR
Codigo Baixa
Autcniicacao Mecanica - Ficha de Compcn»acao
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DOCUMENTO :
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SOMPO
CONDOMÍNIO
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SOMPO
P SEGUROS
ATENÇÃO! Contém Carnê
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DM)OSO*®ÓUCE /
Apólice: 1600315036 Endosso: 000000 Vigência: das 24:00h do dia 03/07/2023 às 24:00h do dia 03/07/2024
Proposta: 2320397989 Data Emissão: 4 de Julho de 2023 20:37:39
Cód. Ramo: 16 compreensivo condomnio Código Seguradora: Sompo Consumer Seguradora S.A Cód. 0148-1
Corretor: OURO R COR SEG
rOKWlA
Nome: residencial italiaii
CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63
T elefone: 0 00000-0000
Endereço: RUA VASCO DAGAMA41, EDIFÍCIO-VILA IWRUM3Y
Cidade: maringa- PR CEP: 87005210
O registro do produto é automático e não tepresenta aprovação ou recomendação por parte da Susep.
Sompo Consumer Seguradora SA - CNPJ: 49.786.401/0001-08 - Sompo Condomínio - Processo Susep n° 15414.004604/2004-72
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APÓLICE DE SEGURO
SOMPO CONDOMÍNIO
Apólice: 1600315036 . SOMPO
SEGUROS
—
IMPORTANTE !
Link da plataforma digital oficial para registro de reclamações das consumidores dos mercados supervisionados: www.consumidor.gov.br.
A Sompo Seguros e empresas do seu grupo econômico tem o compromisso de proteger a sua privacidade e respeitar os seus direitos de
confidencialidade e proteção de dados nos termos das leis e regulamentos aplicáveis.
O Proponente/Segurado está ciente que a Sompo tratará os dados, bem como poderá compartilhar com prestadores de serviços,
resseguradores, cosseguradores e órgãos reguladores, com á finalidade de cumprimento de suas obrigações legais e contratuais ou conforme
permitido pela legislação aplicável. ;
Para saber mais sobre o tratamento de dados pessoais jpela Sompo Seguros, acesse nossa Política de Privacidade disponível em
https://sompo.com.br/politica-de-privacidade/
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Q SOMPO SEGUROS
CANAIS DE ATENDIMENTO
Capitais e Regiões Metropolitanas: (011) 3156 2990 - Demais Localidades: 0800 771 9119
Assistência 24 Horas: 0800 016 2727
SAC (Informações, Cancelamentos e Reclamações): 0800 771 9719
Ouvidoria: 0800 773 2527 - Disque Denúncia: 0800 0153 156
Deficiente Auditivo e de Fala: formulário disponível em www.sompo.com.br/atendimento/sac
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APÓLICE DE SEGURO
SOMPO CONDOMÍNIO
Apólice: 1600315036
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SOMPO
r SEGUROS
-
RESIDENCIAL ITAL IA II
Obrigado! Temos muito prazer em saber que você optou em contratar o seu seguro Sompo Condomínio com a Sompo Seguros.
É com satisfação que encaminhamos sua apólice de seguro,que é a garantia de sua tranquilidade e segurança. É fundamental que todos os
dados sejam conferidos e caso seja constatada alguma divergência comunique o seu corretor ou a Sompo Seguros imediatamente, uma vez
que estas informações poderão influenciar em uma possível indenização.
Lembre-se: qualquer alteração ocorrida durante a vigência da apólice deverá ser comunicada de imediato.
Para visualizar as Condições Gerais contratadas nesta apólice e o Guia doSegurado, acesse o Espaço do Segurado em nosso
website. Lá você encontrará também outras informações sobre o seu seguro.
Atenciosamente, I
SOMPO SEGUROS
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www.sompo.com.br
S'í-j
SEU CORRETOR DE SEGUROS SUSEP: 00000212112148
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APÓLICE DE SEGURO I
SOMPO CONDOMÍNIO
Apólice: 1600315036 SOMPO
SEGUROS
IMPORTANTE - NÃO DEIXE DE LER
O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas
condições gerais do contrato de seguro. f
A Sompo Seguros, doravante designada como SEGURADORA, por seu representante legal, abaixo assinado, baseando-se nas informações
constantes da proposta de seguro supra, apresentada pelo acima indicado, adiante nominado SEGURADO, proposta essa que serve de base a
emissão desta apólice, que integra o presente contrato, segura os locais de risco nela discriminado, em conformidade com as Condições
Gerais, Especiais e Particulares ratificadas nesta apólice e nòs seus anexos, que dela fazem parte integrante, para todos os fins e efeitos de
direito.
Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de
seguros / as contribuições a planos de caráter previdenciário /íos pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidos do estabelecido
em legislação específica. I
As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto á Susep poderão ser consultadas no
endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número do processo constante da apólice/proposta.
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APÓLICE DE SEGURO
SOMPO CONDOMÍNIO
Apólice: 1600315036 SOMPO
" SEGUROS
DADOS DA APÓLICE
Apólice número Ramo Local Proposta Renova número
1600315036____________ 16 00001 2320397989_________
Início da vigência - a partir de ?
Término de vigência - até
24 HORAS DE 03/07/2023 24 HORAS DE 03/07/2024
Processo Susep Forma de pagamento
15414.004604/2004-72 Carnê
DADOS DO SEGURADO
Nome CPF/CNPJ
RESIDENCIAL ITALIAII_________________________ 80.899.024/0001-63
Endereço
RUA VASCO DA GAMA41, EDIFÍCIO-VILA MARUMBY í
Bairro
VILA MARUMBY_______________________________
Cidade Uf CEP
MARINGA PR 87005210
DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO - R$
Prêmio líquido total Desconto por forma de pagto.
RS 6.027,72 I RS 0,00
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APÓLICE DE SEGURO
SOMPO CONDOMÍNIO
Apólice: 1600315036 SOMPO
SEGUROS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/VENCIMENTOS/DEVOLUÇÃO
Fica entendido e ajustado que o Prêmio Líquido da Apólice ouido Aditivo será em 06 parcelas mensais e sucessivas vencendo-se a primeira em
11/07/2023 , em conformidade com o dispositivo no quadro a seguir:
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APÓLICE DE SEGURO
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SOMPO CONDOMÍNIO
Apólice: 1600315036 M SOMPO
» SEGUROS
DADOS DO SEGURO
LOCAL DE RISCO - 1
Endereço: RUA VASCO DA GAMA 41 Complemento: Bairro: VILA MARUMBY
Cidade: MARINGA Estado: PR Cep: 87005210
Classificação: 809 01 Condomínio Exclusivamente Residencial) Vertical
Quantidade de vidas: 0
COBERTURAS CONTRATADAS
Cód. Coberturas PI Limite Máximo de Indenização Prêmio Líquido
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■ APÓLICE DE SEGURO
SOMPO CONDOMÍNIO
Apólice: 1600315036 SOMPO
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SEGUROS
FRANQUIAS
Cobertura Evento da Franquia Descrição da Franquia
0001-Am pia Todos Riscos Exceto Alagamento e Inundação 10% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de R$25.000,00
Expressamente Excluídos
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Danos Elétricos Curto Circuito Queda de 20% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de R$3.500.00
í Raio
Demais Eventos 10% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de R$25.000.00
Desmoronamento Total ou Parcial 10% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de R$25.000.00
Incêndio Explosão Queda de Aeronaves Não há.
5 Fumaç
Roubo e Furto Qualificado dos Bens Não há.
Tumultos Greves Lock-Out 10% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de R$1.000,00
Vazamento de Chuveiros Automáticos 10% dos prejuízos indenizáreis. limitado ao mínimo de R$1.000.00
çàprinklers)
Vazamento de Tanques ou Tubulações 15% dos prejuízos indenizáreis. limitado ao mínimo de R$3.000.00
Vendaval Furacão Ciclone Tomado 15% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de R$1.000,00
Granizo Impacto
Vidros Espelhos Mármores 10% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de RS200.00
AnúnciosLuminosos Letre
3020-Portões 10% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de R$1.000.00
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APÓLICE DE SEGURO
SOMPO CONDOMÍNIO
Apólice: 1600315036 SOMPO
SEGUROS
ANEXOS
Claúsulas contratuais
501 -Cláusula 501 - Assistência 24 Horas Condomínio Superior
QUESTIONÁRIO
01 O condomínio está legalmente constituído? - Sim, o condomínio está legalmente constituído.
02 Qual a quantidade de elevadores?-02 í
03 Deseja contratar a Cláusula Indenização a valor de Novo? - Sim
04 Quantidade de Pavimentas (Incluindo térreo, garagem e subsolos) - 6 a 10 andares
05 O Condomínio Possui Central Telefônica e/ou equipamentos ite segurança / monitoramento? - Sim
06 Qual a idade do Condomínio? - De 21 a 30
07 O Condomínio possui elevador? - Sim
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APÓLICE DE SEGURO
SOMPO CONDOMÍNIO
Apólice: 1600315036 SOMPO
SEGUROS
ESPECIFICAÇÃO
Conforme estabelecido no item 6. BENS / INTERESSES NÃO GARANTIDOS, subitem 6.2, das Condições Gerais, não estão
garantidos por este seguro os edifícios comas características relacionadas a seguir:
a) Associação de moradores (atividades residenciais);
b) Atividades associativas (como associações de bairros, de ruas, etc);
c) Edificações com a classe de construção “Mista” e/ou “Inferior”, com emprego de material combustível, em qualquer
quantidade nas paredes e/ou telhados, tais como, mas não se limitando a estes exemplos: madeira, plástico, espuma, isopor,
isopainel (exceto telhado);
d) Edificações em construção e/ou qualquer tipo de obra e reforma que possa provocar dano ao Condomínio;
e) Edifícios que não possuem CNPJ de Condomínio constituído;
f) Condomínios não-edilícios;
g) Edificações de propriedades de pessoa física, ou de único proprietário;
h) Condomínios horizontais não residenciais;
i) Edifícios sob interdição e/ou embargados pelas autoridades competentes;
j) Condomínios desocupados, desabitados ou abandonados;)
k) Condomínios logísticos e industriais;
l) Edifícios garagens; j
m) Hospitais, Centros Médicos e Clínicas;
n) Hotéis, Hotéis Fazendas, Clubes, Resorts e Pousadas;
o) Para prédios tombados pelo Patrimônio Histórico, estão excluídas as coberturas para restaurações artesanais, artísticas, ou
quaisquer tipos de trabalhos especializados para restauração do Patrimônio Histórico;
p) Riscos cuja atividade esteja relacionada com explosivos, produtos inflamáveis, substâncias perigosas ou similares;
q) Shopping Center, Mini Shopping e Galerias de Lojas. *
O(s) intermediário(s) da presente Proposta declara(m) sua cónform idade com os princípios e regras de conduta estabelecidas na
Resolução CNSP 382/20, bem como que disponibilizam ao cliefite as informações mínimas previstas no art. 4o, antes da contratação do
produto de seguro. 4
O Proponente declara que teve acesso prévio a todas as informações de seu interesse sobre o presente seguro, incluindo informações
relativas á intermediação, sem prejuízo do direito de poder solicitá-las na forma estabelecida pela legislação e regulamentação em vigor.
i
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados
de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao público
(SUSEP) - 0800 021 8484 das 9h às 17h. |
Sompo Condomínio Processo SUSEP 15414.004604/2004-72 /
Coberturas de Responsabilidade Civil Processo SUSEP 15414.9Ó1800/2013-88
Coberturas de Capitai Global Processo SUSEP 15414.004331/20p5-47
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APÓLICE DE SEGURO í
SOMPO CONDOMÍNIO
Apâlice: 1600315036 SOMPO
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V SEGUROS
DADOS DO CORRETOR
Corretor Telefone ( Susep
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Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 08/08/2023 15:31:37
Boletos
Solicitante BRUNA
Cooperativa Origem 0718
Conta Origem 14309-8
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 80.899.024/0001-63
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os pagamentoíreaHzados aoTsábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento. a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
R$ 0,00________
(+) Outros acréscimos
R$ 0,00________
(=) Valor Cobrado
R$ 0,00
Pagador
RESIDENCIAL ITALIA II, CNPJ: 80.899.024/0001-63
VILA MARUMBY - Maringa / PR
RUA VASCO DA GAMA, n°: 41 - CEP: 87005210
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Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
RECEBEMOS DE LIGGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
RESIDENCIAL ITALIA II DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023 VALOR TOTAL: 1.928.00
NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N“ 000.002.302
SÉRIE : 2
3-0 GLP 2.1 ONU 1075 BOTIJOES P45 CHEIO 27111910 0 60 5656 UN 6,0000 360,000000001 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
91556 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
REFERENTE PEDIDO: 60606 - ENTREGUE DIA 08/07/23. Valor Aproximado dos Tributos(FED, EST, MIN)
R$ 0.00 (0.00%) Fonte IBPT. Declaramos que os produtos estão adequadamente acondicionados e
estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operacao de transporte e
que atendem a regualmentacao em vigor: Data 10/09/2015. Declaramos que a expedição nao contem
embalagens vazias e nao limpas de produtos perigosos que apresentam valor de quantidade
limitada por veiculo (coluna 8 da P,elacao de Produtos perigosos) igual a zero. Data
10/09/2015.
4
Sicredi
Associado; RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 01/08/2023 14:15:27
Boletos
Solicitante BRUNA
•A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
• Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
(+)Òutros Acréscimos
(=)Valor Cobrado
Pagador
RESIDENCIAL ITALIA II (808990240-001) CNPJ: 80.899.024/0001-63
87005210 MARINGA- PR
Sacador/Avalista
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Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
RESOLX/
CDND OM í N I OS www.resolvcondominios.com.br
DESPESAS COM
MANUTENÇÃO
MARINGÁ-PR
CASCAVEL - PR
Fone: (44) 3026-0060
Fone: (45) 3038-7060
«3»
'tf Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II Impresso em 17/08/2023 16:11:52
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8
Boletos
Solicitante: BRUNA
• A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
se^ Acompanhe sua conta e sempre conflra a execução dos agendamentos na data programada.
Corte Aqui
Recibo do Pagador
*
# Banco do Brasil
001-9 00190.00009 03264.483003 01303.000176 7 94580000077175
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Vencimento
APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR 30/08/2023
Beneficiário final:
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
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NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3652 Série 1, emitido em: 03/08/2023
DADOS DO TOMADOR
CÓDIGO DO SERVIÇO
1401 / 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veiculos,
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Micro Empresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
RETENÇÕES FEDERAIS
PIS: R$0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
Boletos
Solicitante: BRUNA
• A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
• Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia util.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.
26 R$ 300 00
insttuçõts
3) Em caso de vencimento no tim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento; 0.00
(+)Mw« í Multa
0,00
(*) Çüffe® AçrésKimos
Benefieiáíia
0,00
JAIRO PAISAGISMO t-.i Vj{
300 00
Pag ade»
ítalia 2 80.899.024/0001-63
Aujentlqe^í MesSiMW
FICHA DE COMPENSAÇÃO
PRESTADOR DE SERVIÇOS
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Fwd: RATEIO: Jardinagem Q •? ?
-----Mensagem original
Assunto:RATEIO: Jardinagem
Data: 2023-08-08 10:14
De: Itália II <[email protected]>
Para: "Resolv - Administrativo (departamento)" <[email protected]>
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Atendosamente,
3
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Ewerton Ramos Pires
Síndico do Residencial Itália II
® 44 3123 3603
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23 admí[email protected]
Solicitante: BRUNA
Cooperativa/Agência: 5348
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
CPF/CNPJ: 23.310.587/0001-30
Motivo Transferência:
Identificador:
• Os dados digitados são de responsabilidade do usuano^^, disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
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J4V02U5W4
Código de Verificação
J4V02U5W4
1
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Bom dia,
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Atenciosamente,
1A
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DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
MARINGÁ-PR
CASCAVEL - PR
Fone: (44) 3026-0060
Fone: (45) 3038-7060
Sicredf
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 01/08/2023 14:22:29
Solicitante: BRUNA
Cooperativa/Agência 395
Tipo de Conta Destino Conta Corrente
CPF/CNPJ 052.453.679-12
Identificado
• A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
cS? / OV /
EWE ON RAMOS PIRES
Pagar até 05/08/2023
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Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 01/08/2023 14:15:36
Boletos
Solicitante BRUNA
Descrição do Pagament
• A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
í ã pagamentoTreafizados SKZe feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil
• Em caVo deTgendamen°o a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limde saldo e demars reqursrtos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
Composição da cobrança
Administração - Ref. Julho/2023 1.122,00
Vencimento
______________ 14/08/2023
Agência/Cod. beneficiário
_______ 1082-0/0014067-8
Nosso número
009/00001340581-9
(=) Valor do documento
1.122,00
(-) Desconto
(+) Mora/Multa/Juros
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Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Número ___ 8505________________
Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda Competência 08/2023
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E Emitida em 28/08/2023 16:32:56
PRESTADOR DE SERVIÇOS
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63
Endereço: Rua Vasco Da Gama, 41 - Vila Marumby - LOTE 63 H 2 - 87005210
llllllllllllllll
N12V17MDY
Código de Verificação
N12V17MDY
Número 10708
Prefeitura do Município de Maringá - PR
V Secretaria Municipal de Fazenda Competência 08/2023
l NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E Emitida em 11/08/2023 09:40:47
RPS N°4017 Série 1, emitido em 11/08/2023 Lote: 1838
PRESTADOR DE SERVIÇOS
iiiiiyiiiiaiiiiiii
4KQEQ2LAW
Código de Verificação
4KQEQ2LAW
gilil ReSOLV
I IcONDOMÍN I o s www.resolvcondominios.com.br
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
MARINGÁ-PR
CASCAVEL - PR
Fone: (44) 3026-0060
Fone: (45) 3038-7060
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 08/08/2023 15:31:31
Boletos
Solicitante BRUNA
Cooperativa Origem 0718
Conta Origem 14309-8
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 80.899.024/0001-63
Descrição do Pagamento
Autenticação Eletrônica 74E5.3884.61E2.F207.6F6D.3E43.BD17.3AE2
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
: S pagamentos^reatzados a^Tsábados,domingos eleriados serão processados com a data contábil do próximo dia ÜHI
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
Beneficiário final:
ORUS AUTOMACAO & SEGURANÇA ELETRÔNICA 11.669.642/0001-02
Composição da cobrança
Agência/Cod. Beneficiário
________ 2857-6/69000-7
Nosso número
28749020296381800
Vencimento
12/08/2023
(=) Valor do documento
____________ 300,00
RESIDENCIAL ITALIA II - RESIDENCIAL ITALIA II
Multa/Juros/Descontos
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RK37NSQ5U
Código de Verificação
RK37NSQ5U
§ Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 08/08/2023 15:31:33
Tributos
Solicitante: BRUNA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 14309-8
Número de Controle: 1932414728
Tipo de Documento: SEFAPR-GRPR
Código de Barras: 858000000011683502322021309061000798140000109911
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário. .. , , j
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
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Número SEFA: 2023.0906.1000.7919
Pagamento com PIX
ESTADO DO PARANÁ 3
Secretaria de Estado da Fazenda i
E
Guia de Recolhimento do Estado do Paraná o
Ii
1a via - Agente Arrecadador
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Guia de Recolhimento do Estado do Paraná
2a via - Contribuinte
Código numérico da linha digitável Qtde. de itens Valor dos Juros (R$) K
85800000001-1 68350232202-1 30906100079-8 14000010991-1 1 ********************
Instruções
Valor Total (R$)
Pagar no Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, Rendimento, Santanderou Sicredi.
168,35
| O pagamento via PIX pode ser feito em qualquer banco por meio de aplicativo.
Extrato do Recolhimento
______ _________________ _ _______________________
Informações do Recolhimento Vencimento Original
4103 - Taxa de Corpo de Bombeiros 06/09/2023
Documento Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Cód. do Produto Referência Cód. do Município
Protocolo: 39230174547-20 08/2023 7691-0
Nome do Destinatário Valor da Receita (RS)
5GB - SPCIP MARINGA
168,35
CNPJ ou CPF do Destinatário Município/UF do Destinatário Placa do Veículo/UF Valor da Multa (RS)
14.869.229/0001-71 MARINGA/PR ********************
Informações Complementares Valor do Acréscimo (R$)
Processo: 3.9.01.23.0000899759-95 - NIB:899759 ********************
Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB
Conforme Lei Estadual n” 13.976, 26 de dezembro de 2002. Valor dos Juros (RS)
Valores válidos para pagamento até 06/09/2023 ********************
Valor Total (R$)
BANCO: nào receber após o vencimento 168,35
IWÍ9M Condomínio Itália il - Sindico Ewerton D P
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CONDOMÍNIOS www.resolvcondominios.com br
FUNDO DE RESERVA
MARINGÁ-PR
CASCAVEL - PR
Fone: (44) 3026-0060 Fone; (45) 3038-7060
5^ £ xredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 08/08/2023 15:49:40
Solicitante BRUNA
Cooperativa Origem 0718
Conta Origem 14309-8
Número de Controle 1932419321
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência 395
Tipo de Conta Destino Conta Corrente
Conta Destino 666367
Favorecido EWERTON RAMOS PIRES
CPF/CNPJ 052.453.679-12
Data Transferência 08/08/2023
Hora Transferência 15:26:53
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
Mensagem originai
Assunto:CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: Depel Parafusos - Parafusos para recuo do lixo - 61432
(reembolso)
Data: 2023-08-08 13:19
De: Itália II <[email protected]>
Para: "Resolv - Administrativo (departamento)” <[email protected] >
Bom dia,
Atenciosa mente,
Ewerton Ramos Pires
Síndico do Residencial Itália II Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.
Comprovante Pix com QR code
111
CAIXA t .I
:•
Valor Data
R$ 100,90 05/08/2023
1 1:22:55
Dados do recebedor
CNPJ
04.751.729/0001-50
Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Dados do pagador
Nome
EWERTON RAMOS PIRES
CPF
***.453.679-**
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Dados da transação
>
Situação
Efetivado
Valor
R$ 100,90
Valor do Pagamento
R$ 100,90
ID transação
E003603052023080514227bcfa6fa730
Data/Hora
05/08/2023 - 11:22:55
Identificador
REFC984561002392967720230805T142218
Código da operação
19871869268
Chave de segurança
KP49RK65EGR247L5
O Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações",
opção "Consultas - Comprovantes".
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Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da
Transação presente neste comprovante.
■
RECEBEMOS-DE DEPEL PARAFUSOS OS PRODUTOS í SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e
DESTINA IARIO RESIDENCIAL ITALIA 11
N°061432
DAI A DE RECEsHlvuiix i L> *>* IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 001
>f :r.
AV. BRASIL, N° 4516 - CENTRO - MARINGÁ - PR
PARAFUSOS DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
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CHAVE DE ACESSO
9024776406____________ 04.751.729/0001-50
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME i RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
RESIDENCIAL ITALIAII 80.899.024/0001-63 05/08/2023
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DT SAÍDAZENTR
RUA VASCO DA GAMA, N” 41 VILAMARUMBY 87005-210
MUNICÍPIO UF COMPLEMENTO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
MARINGá PR (44) 3223-4954 ISENTO
FATURA
PAGAMENTO A VISTA
DOC VENC. VALOR DOC. VENC. VALOR DOC VENC. valor DOC VENC. VALOR DOC. VENC. VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE ÕÀLCÜlÕ ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00_________ 0,00 _______________ 0,00 o.oo 100,91
VALOR IX) FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 Ô>00 100,91 ’
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO LT CNPJ/CPF
Destinatário
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF 1NSCR ESTADUAL
PADOS ADICIONAIS___________
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos total da NF-e 10’3 Fonte: IBPT
PEDIDO RET IRADO EM LOJA
Impresso em : 05708/2023 i 1:22:27 Page I ofl Desenvolvido por Gold Software - wwav.goldsoftware.com br
Í||||COI\IDOMÍNI O S
J
www.resolvcondomimos.com.br
DESPESAS PAGAS C/
CHAMADA DE CAPITAL
MARINGÁ-PR CASCAVEL - PR
Fone: (44) 3026-0060
Fone: (45) 3038-7060
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII Impresso em 17/08/2023 16:13.57
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8
Solicitante: BRUNA
Cooperativa/Agência: 395
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
CPF/CNPJ: 052.453.679-12
Identificador:
• A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
Mensagem original
Bom dia,
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
sindico do Residencial Itália II Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativa
CAIXA
Valor Data
R$ 189,05 10/08/2023
13:22:00
Dados do recebedor
Nome
PIX Marketplace
CNPJ
10.573.521/0001-91
Instituição
MERCADO PAGO
Dados do pagador
Nome
EWERTON RAMOS PIRES
CPF
***.453.679-**
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Dados da transação
Situação
Efetivado
Valor
189,05
Data/ Hora
10/08/2023 - 13:22:00
ID transação
E00360305202308101621826808b7289
Identificador
mpqrinteról 998205834
Código da operação
20039490481
Chave de segurança
RWCAR9Q4Y4WG6HL6
O Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações",
opção "Consultas - Comprovantes".
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Transação presente neste comprovante.
Detalhe da compra
2 produtos 1 10 de agosto I U 2000004717074865
s? í
Ver detalhe
Produtos (2) R$ 18905
Frete Grátis
R$ 18905
Detalhe do envio Cancelar compra
Pix
10 de agosto I # 61998205834
JtS- Pagamento aprovado
Frete
Preciso receber
ARMAZÉM SILVESTRE
Enviar mensagem Chave Contator Modular Bipolar 40...
•': 1 unidade
Detalhe do envio
Sicreai
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII Impresso em 17/08/2023 16:13:55
Cooperativa: 0718 Conta Corrente. 14309-8
Solicitante: BRUNA
Cooperativa/Agência: 395
CPF/CNPJ: 052.453.679-12
Identificador:
t
Mensagem original
Bom dia
ptenciosamente,
: ■ Ewerton Ramos Pires
Síndico do Residencial Itália II Ativar o VVmdows
Acesse Configurações para ativar o Windows,
A & 41 A A ir* A A K ■ *
Comprovante Pix com QR code
CA *
Valor Doto
R$ 312,94 10/08/2023
13:08 47
O.S..
Razão Sócias
Alipay/AliExpre.s - 1>iX
||f
CNPJ
32.246.162/0601-09
Instituição
BANCO BTG PACTUAI S.Â.
Dados da devedor
.Nome
Ewertsm R P
CFf
*••.453.679-"
Dados do pagador
Nome
EWERTON RAMOS PIRES
CPf
•‘•^53.679-*’
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAI
Informações adicionais
AliExpress Order ID s
8173686475841222,8173686475821222,8
22
Dados da transação
Situação
Efetivada
Valor
R$312,94
Valor do Pagamento
R$ 3)2,94
ID transação
E0036030S2023081016081194116d8c8
Data/Hora
10/08/2023 - 13:08:47
identificador
2023081081031300007905139283525
Código da operação
20038966449
Chave de segurança
KVYHTKP4UUMTW20Y
Niimbot D11 D110D101 Mini Thermal Labei Printer Paper Waterproof... Total:R$ 30,44
R$31,42 x1
Free return
BB Niimbot D11 D110 D101 Mini Thermal Labei Printer Paper Waterproof... Total:R$ 30,49
12*22mm/260PCS
White! 2x22-2-260, China
I '''iwr, R$31,42 x1
Niimbot D110 D11 Dl01 Portable Labei Printer Pocket Handheld Printe, Total:R$ 101,84
Dl 10-Standard, China
R$107,19 x1
I
Order date: Aug 10, 2023
To ship Order details >
Order 10:8173686475841222 Copy
Sonoff 4CH R3/ 4CH PRO R3 4 Gang Wi-Fi Smart Switch Module Interloc... Total:R$ 150,17
R$150,17 x!
13/09/2023, 17:44 Sicredi
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 13/09/2023 17:44:12
Solicitante: EWERTON
Cooperativa/Agência: 395
CPF/CNPJ: 052.453.679-12
Identificador:
* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/servicos/comprovante/listar.html 1/1
Comprovante Pix com QR code
V ’ . . •%< ■
;
Valor Data
R$ 88,78 12/08/2023
19:50:49
..
Dados do recebedor
Razão Social
Alipay/AliExpress - PIX
CNPJ
32.246.162/0001-09
Instituição
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Dados do devedor
Nome
Ewerton R P
CPF
***.453.679-**
Dados do pagador
Nome
EWERTON RAMOS PIRES
CPF
***.453.679-**
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Informações adicionais
Dados da transação
Situação
Efetivado
Valor
R$ 88,78
Valor do Pagamento
R$ 88,78
ID transação
E00360305202308122250b9b4594908d
Data/Hora
12/08/2023 - 19:50:49
Identificador
2023081281031300007905039378202
Código da operação
20118671563
Chave de segurança
GCCNNAL300NZPT14
O Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações",
opção "Consultas - Comprovantes".
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da
Transação presente neste comprovante.
Pix no CAIXA.
O nozo je-ilo de pogar de todos o-s. tarosíle-iros..
Cadastre »t»c* ■cfc creres fl|
MM» 4
13/09/2023, 17:45 index.php (979x795)
Esperando a entrega
Se você não receber o pedido em 73 dias, poderá abrir uma disputa. Se houver aigo errado com seu item, você pode abrir uma disputa em
até 15 dias após a confirmação do recebimento.
Confirmar entrega
Garantia no prazo
Ver
Obtenha um cupom de US $1.00 se a sua encomenda estiver atrasada
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Multi-mode Gateway, China
Devolução/reemboiso
R$88,78
—
fctntrega em 15 Dias ■ Entrega no prazo garantida
I
Subtota! R$88,78 xz
Total R$88,78
Boletos
Solicitante: BRUNA
Descrição do Pagament
15C8.84D5.544E.170B.B16D.02E8.1596.CE29
Autenticação Eletrônic
•A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
(+) Mora/multa
MORA DIA /COM. PERMANÊNCIA 0,27%
(+) Outros Acréscimos
Sujeito a negativação após 5 dias de atraso
Em caso dc dúvidas entre cm contato conosco pelo whatsapp 44 3033-6700 (=) Valor cobrado
Pagador Cnoi/Cpf
RESIDENCIAL ITALIA II 80899024000163
RUA VASCO DA GAMA. 41 VI, MARUMRI 24091
87005-210 MARINGA-PR
Saeador/Avalista
Autenticação mecânica
(+) Mora/multa
MORA DIA /COM. PERMANÊNCIA 0,27%
Sujeito a negativação após 5 dias de atraso (+) Outros Acréscimos
Em caso dc dúvidas entre cm contato conosco pelo whatsapp 44 3033-6700
(=) Valor cobrado
Pagador Cnpj/Cpf
RESIDENCIAL ITALIA II 80899024000163
RUA VASCO DA GAMA. 41 VI MARUMRI
87005-210 MARINGA-PR
24091
Sacador/Avalista
<v
748-X | 748911.12321 08454.107189 30057.281088 5 94390000013000
Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI
11/08/2023
Beneficiário Agência/Cód. Cedente
ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA CNPJ: 00354022000150 Endereço:AV BRASIL, 4917 0718,05728
Data documento Número do documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso número
14/07/2023 264540/1 DM SIM 15/07/2023 23/208454-1
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
__J__ 1<$ 130,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do ccdente) (~)Desconto/abatimento
(+) Mora/multa
MORA DIA /COM. PERMANÊNCIA 0,27%
Sujeito a negativação após 5 dias dc atraso (+) Outros Acréscimos
Em caso de dúvidas entre em contato conosco peio whatsapp 44 3033-6700
(=) Valor cobrado
Pagador Cnoi/Cof
RESIDENCIAL ITALIA 11 80899024000163
RUA VASCO DA GAMA. 41 VL MARUMB1
87005-210 MARINGA-PR 24091
Sacador/Avalista
DANFE
5. JELETRO DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00________ ___________ 0,00 0,00_________ 0,00 130.00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
1- EWTENTE | I
2- DFST|NATÁR|O |___ |
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
PVE 625074
Trib.: 060 R$ 130.00 REQUISIÇÕES:
RVE-239282
RVE-239309
rcesporwe-r rcesponcier... tncammnar txcroir Arquivo spam Marcar MSÍS
v
CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: ELETRO MARINGÁ - 264540 S
De Itália II
Para Resolv - Administrativo (departamento)
Data Hoje 13:31
F3 Resumo Cídseçalhos = Texto simples
Q 2023-07-21 - ELETRO MARINGÁ - 264540 - Boleto.pdf (~30 K8) » Q 2023-07-21 - ELETRO MARINGÁ - 264540 - NF.pdf (-233 KB) ▼
Boa tarde,
1
- Resgata de CHAMADA DE CAPITAL
- Pagamento do BOLETO
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
Síndico do Residencial Itália II
? I
I
■!
j
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 08/08/2023 15:49:38
Solicitante BRUNA
Cooperativa Origem 0718
Conta Origem 14309-8
Número de Controle 1925680449
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência 395
Tipo de Conta Destino Conta Corrente
Conta Destino 666367
Favorecido EWERTON RAMOS PIRES
CPF/CNPJ 052.453.679-12
*A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
intor
Pix enviado
R$ 249,90
I
Sobre a transação
Data da transação 29/07/2023
Horário 22h04
Identificador
2023073081031300006906438822681
ID da transação
E00416968202307300103coyQM9yA2XJ
Quem pagou
Nome EWERTON RAMOS PIRES
CPF/CNPJ ***.453.679-**
Conta 7957378
Agência 0001
Quem recebeu
CPF/CNPJ 32.246.162/0001-09
http3://resolvcondominios.com.br:2096/cpsess5816825854/3rdparty/roundcube/index.php?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=13957&... 1/1
02/08/2023, 17:00 index.php (973*763)
As Unique As U > O
ZIGBEE AC100-240V Zigbee 0/1-10V LED Light Dimmer Controlier Smart Life Tu... Total:R$ 66,94
rongòu TONGOU-Tuya WiFi Disjuntor inteligente, medição de energia, IP, 63A,... TotaliRS 73,39
O--
63A, Black with metering Confirmar recebimento
Sonoff interruptor inteligente 4ch r3, sem fio, wi-fi, faça você mesmo, 4 ... Total:R$ 109,57
a r»
1PCS 4CH R3, China Confirmar recebimento
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R$109,57 ( Acompanhar Pedido
feSSí-SSíSTS?®
ãênsãSHKíis® sâül R ■■ .-.;g-R .aarr.qjrwhriBBgicr: ~;«^aasaaaasT-. •'.->:>■■■-; aamawuagK~T. aj—
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Mensagem original
Boa tarde,
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
Síndico do Residencial Itália II
. i..
A* Sicredi
Associado: RESIDENCIALITALIAII Impresso em 25/08/2023 16:10.28
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8
Boletos
Solicitante: BRUNA
Descrição do Pagamento:
23E5.E34E.124B.BE18.7E8F.99DF.2666.7706
Autenticação Eletrônica:
CNPJ/CPF: 80.899.024/0001-63
Pagador 11967 - RESIDENCIAL ITALIA II
RUA VASCO DA GAMA, 41 VILA MARUMBY 87005210 Maringá-PR
Telefone: 44-9-8827-9871
Assinatura:
Pagador
CNPJ/CPF: 80.899.024/0001-63
11967 - RESIDENCIAL ITALIA II
RUA VASCO DA GAMA. 41 VILA MARUMBY
87005210 Marinaá-PR Código de Baixa: 109/00074283-1
Telefone: 44-9-8827-9871 Autenticação Mecânica
Documentos;
Pagador
11967 - RESIDENCIAL ITALIA II CNPJ/CPF: 80.899.024/0001-63 Parcela 01/01
RUA VASCO DA GAMA. 41 VILA MARUMBY
87005210 Marinaá-PR Telefone: 44-9-8827-9871
Sacador / Avalista Código de Baixa: 109/00074283-1________________
341999453000000497710900074283101 13650626000 Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
IIIIIIB
©EletroSantini
J.M.SANTINI & CIA
LTDA
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
IIIIIHIIIIillllllHlil
t 0 - ENTRADA CHAVE DE ACESSO
1 - SAÍDA 4123 0882 3220 8200 0155 5500 3000 1798 3910 0429 2433
O
N 000.179.839
AV. LAGUNA, 2299 Consulta de Autenticidade no portal da NF-e
SÉRIE 3 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
ZONA 03 MARINGÁ-PR
CEP:87050-260 Fone/Fax: (44)3227-4317 Página 1 de 1 Autorizada
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL C.N.P.J / C.P.F. DATA DE EMISSÃO
11967 - RESIDENCIAL ITALIA II 80.899.024/0001-63 18/08/2023
FATURA / DUPLICATAS
Boleto - Vencto.25/08/2023 - Vir R$ 49,77
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 49,77
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,77
13246 RELE FOTO CÉLULA ELETRÔNICO BIVOLT 85364900 060 5405 PC 1 38,02 38,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1000W
2807 BASE PARA RELE FOTO CÉLULA 110/220V 85364900 060 5405 PC 1 11,75 11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 1140007 Romaneio: 1148936
RECEBEMOS DE J.M.SANTINI & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
N° 000.179.839
DATA DE RECEBIMENTO I IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRTE 3
CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: ELETRO SANTINI - 179839
De
I >ara nislrativo (departamento)
Data Hoje 14 09
í#r/> 0 La eçaíhos Texto sírrpfes
oa tarde,
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
Síndico do Residencial Itália li
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II Impresso em 17/08/2023 16:11:44
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8
Boletos
Solicitante: BRUNA
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
Composição da cobrança
Agência/Cod. Beneficiário
_______ 2857-6/69000-7
Nosso número
28749020299029296
Vencimento
18/08/2023
(=) Valor do documento
__________ 2.615,00
RESIDENCIAL ITALIA II - RESIDENCIAL ITALIA II Multa/Juros/Descontos
iiiniiiRiiin
Autenticação mecânica - Ficha de compensação
RECEBEMOS DE ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, OS PRODUTOS NF-e
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:
N° 000.000.285
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 000
■HUHHI
DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
OKLIS i- saída m
0 - ENTRADA I J CHAVE DE ACESSO
ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS 4123 0839 8539 8300 0144 5500 0000 0002 8511 1551 9958
N° 000.000.285
LTDA
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
SÉRIE: 000
AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 298 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ZONA 07 - MARINGA/PR Página: 1/1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
90870466-53 39.853.983/0001-44
DESTINA T.ÍRJO/REMETENTE
CNPJIÇPF DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9 - SEM FRET
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
0 0 0
DADOS DO PRODUTO/SERV1ÇO
AI.IQ ALIQ
CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH • 'SO.S.X CFOP UNID. QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL BC ICMS VALOR ICMS VALOR IP! ICMS 1P1
11167 CONTROLADOR DE ACESSO SS 3540 MF FACE 85437099 500 5405 UN 1,000 2.115,0000 2.115,00 0,00 0,00 0.(10 "ÕjÕÕ Tõõ]
EX - INTELBRAS
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DE SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ALÍQUOTA 1SSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
REFERENTE OS 003100
Trib aprox (Fonte: IBPT)R$ 771,55 Federal
PRESTADOR DE SERVIÇOS
iE
Miniiiini
1 3 D F L Z Z 6 E
Código de Verificação
13DFLZZ6E
Fwd: CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: ORUS - Instalação do controle
de acêsso facial - 266 + 285
De Amanda Ferreira Viana
Paia
4B
Data Hoje 08/35
O '• = n
7
Q 2023 08-15-ORUS Acesso facial NF Produtos - 285 pdf
Mensagem original
Olá,
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
Sindico do Residencial Itália II
Ativar o ’Windows
\ A i’ '“'À I
Sicredi
13/09/2023, 17:31
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 13/09/2023 17:31:35
Boletos
Solicitante: BRUNA
Descrição do Pagamento:
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/servicos/comprovante/listar.html 1/1
RECIBO DO PAGADOR
,ento
EM QUALQUER BANCO
-------------------------—---------------------------------------------- '
i'ÍO
Pagador
RESIDENCIAL ITALIA II CNPJ.: 80.899.024/0001-63
Endereço
RUA VASCO DA GAMA, N°41 / MARINGÁ - PR
IWl1
Local de pagamento
001-9 00190.00009 02808.835009 00043.278175 7 94610000103700
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO_____________________________ Agèr^/Ç^^^çl^Sál
Beneficiário Aâêwa/caai9o'éái«fi^o:;x
IROPAR-ROLAMENTOS PARANA LTDA CNPJ: 81.062.945/0001-30 - CEP: 87014070 - AVENIDA BRASIL, 1187-8 / 00152090-2 s ’
N°4714 - ZONA 04 - MARINGÁ-PR
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Numow.yK^-ç)
Nosso Número
05/08/2023 116527/1______ DM N 05/08/2023
Pagador
RESIDENCIAL ITALIA II CNPJ.: 80.899.024/0001-63
Endereço
RUA VASCO DA GAMA, N°41 / MARINGÁ - PR
VILA MARUMBY CEP.: 87.005-210 FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica
IIIIIIIIMIHIIIUIIIIIIIIII
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERFROERf V-LW4.lt
________________________ ___
DADOS ADICIONAIS ______________________________ ____________ _________
RESJiR VADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR»
VENDEDOR: PAULO BALDASSI FANTASIA: COND.ITALIA II - ORIGEM: P E DID O - 116527
VENDEDOR: PAULO BALDASSI FANTASIA: COND.ITALIA II - ORIGEM: P E DID O - 116527
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 387.85 - FONTE: IBPT
DATA DL RECEBIMENTO VnKSTTFlCAÇAO E ASSINA IVRA IX) ki-LEBEDOR
SÉRIE: I
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
IROPAR-ROLAMENTOS PARANA LTDA DE NOTA FISCAL
«S
ELETRÔNICA
'natvreza da operação
1 PROTOCOLO DE AITUR^-AÇAo Dt USO
7010367357 81.062.945/0001-30
DESTINATÁRIO / REMETENTE
! NOME 1 RAZÃUWC1AI.
csn cpf -DAI A EMIX&Vi
5--------
KXOF.RRÇC MUNICÍPIO
-----
INSCMKÃO MTA»’Al
V£S?ÊCtE
QU AM IDADE MARCA numeração PESO BRITO PESO LIQUIDO
0 0,0000 0.0000
Â_
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
14663 PONTEIRO RET/QVADINT 100 X 100 39263000 000 5102 PC 2,0000 5,4000 10,80 1.63 9.17 1.74 0,00 19 0 1,9:
3649 CORREIA PLANA 1" X 3 LONAS 3,5 MM 40101200 200 5102 MTL 10,0000 111,0000 1.110,00 167,01 942,99 179,17 0,00 19 0 358,4:
15439 COLA "PU” 55 PARA-BRISA 405 G Z 310 ML 35061090 000 5102 TB 1,0000 47,3200 47,32 7,12 40,20 7,64 0,00 19 0 12.61
‘ PISTOLA APLICADORA SILICONE 2
8759 82055900 060 5405 PC 1,0000 52,5500 52,55 7,91 0,00 0,00 0,00: 0 0 14,81
HASTES
VWM. Wl — *■ ■* * «««*<*
iBOLETO
í
CALCULO DO 1SSQN
YvAÍZlRTtCA! DOS SERVIÇOS ' VAIO» OO HWOM
INSCRIÇÃO municipal tfASL Ut CA_C.U> JU ISSUK
DADOS ADICIONAIS
Mensagem original
! Bom dia,
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
Síndico do Residencial Itáiia II
Ativar n Windows
Sicredi
Cooperathía:R0718ENCIA^ Conta Corrente: 14309-3 Impresso em 17/08/2023 16:11:46
Boletos
Solicitante: BRUNA
Descrição do Pagamento:
FDE3.D3EC.D257.85AD.EF75.80F9.0472.1F64
Autenticação Eletrônica:
• A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
• Os dados digitados são de responsabilidade do usuário. nrn.n„ados com a data contábil do próximo dia útil.
• EmPcX"nd—, a°etefivação da°transaç^> ocorrerá medi/nte disponibilidade de limite saldo e demais requisitos do
se.Z Acompanhe sueconta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
Autenticação Mecânica
Autenticação Mecânica
1 1
PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA 1-SAÍDA 41-2307-12.541.519/0001 -66-55-001 -000.089.017-199.626.152-4
AVENIDA BRASIL, 3051 - ZONA 01 N"
MARINGA-PR - 87013-000 - 30315682 89017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 1 Página: 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
VENDA MERC. COM SUBST TRIBUTARIA 905.34425-09 12.541.519/0001-66
NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
RESIDENCIAL ITALIAII
II
10573 80.899.024/0001-63 11/07/2023
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA VASCO DA GAMA, 41 JD. TABAETE 87005210 11/07/2023
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
MARINGA (44)9-9115-4110 PR 15:12:46
Vencimento Valor
20/08/2023 1.027,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.027,00
§ VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 o,ooj_ I
I
0,00 1.027,00
I
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
1-Emitente / 2-Destinatário 1
8 ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
á
f QUANTIDADE | ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
0 0 0
CÓDIGO Alíquotas
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS
VALOR VALOR BASE CALC. VALOR BASE CALC. VALOR VALOR
PRODUTO MARCA
g NCM/SH CST CFOP UNIDADE QUANTIDADE unitAr|q TOTAL ICMS ICMS ICMS ST ' ICMS ST IPI ICMS IPI
1425 CORAL ACRIL FC. NOVO BASE MF 3,2L - TUBARAO CINZA
! a 749 ESMALTE IND. PRETO FOSCO 3512 3,6L
DECORA 32091010 060 5405 3,2L 1,000 154,000 154,00
m KILLING 32081010 060 5405 GL 1,000 113,000 113,00
LU 2280 TEXTURA PROJETADA COLOR KG. - TUBARAO CINZA REVPLUS 32091010 060 5405 KILO 200,000 3,800 760,00
8
(Z
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GRP
z Valor aproximado de Tributos R$ 350,41 (34,12%) FontedBPT
o 2 « Usuário: CELIA
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Staff Consultoria em Informática Ltda
CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA. PONTOCOR COMÉRCIO DE TINTAS - 89017 Q
De Itália II
Para Resolv - Administrativo <
■.departamento)
Data Hoje 13:33
E3 Resumo Q Cabeçalhos Texto simples
Boa tarde,
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
Síndico do Residencial Itália II
y
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 01/08/2023 14:15:41
Boletos
Solicitante BRUNA
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- Os pagamentoVrealtzados XTsábados .domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
088267/B
(+) Outros Acréscimos
Autenticação Mecânica
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DANFE
N°
88267
Série
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1
lillllllllllllEIH
CHAVE DE ACESSO
141230146055007 07-06-2023 17:36:37
ENDEREÇO
1-Emitente / 2-Destinatário h I____._
8 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
<2 ? I ESPÉCIE
QUANTIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
! 0 0 0
CÓDIGO VALOR VALOR BASE CALC. VALOR BASE CALC. VALOR VALOR Alíquotas
! PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS MARCA NCM/SH CST CFOR UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL ICMS ICMS ICMS ST ICMS ST IPI ICMS JP!_
I
2603 ACRIL FC STANDARD BASE B 18L - TUBARAO CINZA
i! 994 CORAL ACRIL FC. NOVO BASE T 16L - ARRANHA CEU - SU
749 ESMALTE IND. PRETO FOSCO 3512 3,6L
REVPLUS
DECORA
KILLING
32091010 060
'32091010:060
'32081010 060
5405
5405
5405
BD
16L
GL
1,000|
1,000
3,000
290,000
625,000
113,000
290,00
625,00
339,00
1910 FITA CREPE EURO 48X50M
I í
EUROCEL '48114110 000. 5102 UNID 6,000 9,500 57,00 57,00 10,83 19
1670 LIXA D’AGUA G-100 I 3M conconon
68052000 nnn
000 cmn
5102 FOLHi_i 10,000 2,100 21,00 21,00 3,99
1690 LIXA D’AGUA G-180 3M 68052000 000 5102 FOLH 10,000 2,100 21,00 21,00 3.99 I 19 '
1928 PALHA DE ACO N°1 25G VEGA 73231000 000 5102 UNID 20,000 1,900 38,00 38,Cu 7,22 1 12 >
2z80 TEXTURA PROJETADA COLOR KG. - TUBARhO CINZA REVPLUS 32091010 060 5405 KILO 200,000 3,800 760,00
i
í 24 TEXTURA RÚSTICA COLOR KG. - TUBARAO .iNZA REVPLUS 32091010 060 5405 KILO 600,000 3,500 2.100,00
69882 THINNER P/ ESMALTE INDUST. 5L KILLING 38140090 000 5102 GL 1,000 85,000 85,00 85.00 16,15 | 19
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I1 GRP
Valor aproximado de Tributos R$ 1.481,31 (34,16%) FonteJBPT
l Usuário: CELIA
1
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S. ã
Staff Consultoria em Informática Ltda
CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: CASA CORAL - 88267 Q
De Itália II
Para Resolv - Administrativo (departamento)
Cópia Financeiro - RESOLV Condomínios
! Data Ter. 11:03
E3 Resumo 0 Cabeçalhos = Texto simples
Q 2023-07-11 - CASA CORAL - 88267 - Boleto 1 de 2.pdf (-21 KB) ▼ Q 2023-07-11 - CASA CORAL - 88267 - Boleto 2 de 2.pdf (~58 KB) ▼
Q 2023-07-11 - CASA CORAL - 88267 - NF.pdf (-105 KB) -
Bom dia,
Atenciosamerrte,
Ewerton -amos Pires
Síndico o‘j Residencial Itália II
I
1
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718
..„nq
Conta Corrente. 14309-8 Impresso em 17/08/2023 16:13:52
Solicitante: BRUNA
CPF/CNPJ: 10.497.735/0001-26
Motivo Transferência:
Identificador:
• Alransação acima foi realizada via imsrneiBankli>g S|credl contorne asoondiçõesespecilicaaas nssis cornpwaiKs
• Os dados digitados são de responsabilidusuáon°correrá medianle disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
— Mensagem original
Boa tarde,
tfâ
Ativar o Windows
MAtenci osa m ente, Aces e Configurações ps . ativa o
■Fwerfnn Ramos. Pires
RECEEMOS DE DUGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DATA EMISSÃO NF-e
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DOCUMENTO AUXILIAR
- EPP DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
RUA VITORINO ZANIN, 416 - PQ IN R BELA VISTA -
CEP: 87140-000 0 - ENTRADA CHAVE DE ACESSO
1 - SAÍDA 4123 0810 4977 3500 0126 5500 1000 0040 9110 6950 0028
PAICANDU - PR
N°4091
Telefone: (44)3244-1745
SÉRIE: 1
E-mail: [email protected] Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
FOLHA 1 /1
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
i
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 141230206878173
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ/CPF
9046287867 10.497.735/0001-26
DESTINATÁRIO / REMETENTE
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DESONERAÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00
■ô-----------------------------
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
Contratação do Frete por conta
^o Remetente (CIF)___________
ENDEREÇO Tmunicípio UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH VALOR UNITÁRIO BASE VALOR ALÍQUOTA %
CSOSN CFOP UNID QUANT. VALOR TOTAL
Cálculo ICMS IPI COFIN ICMS IPI COFI
GRANITO VERDE PÉROLA 0,2 CM 68022300 0102 5102 UNID 5,0000 120,00000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
l_______
DADOS ADICIONAIS
Boletos
Solicitante: BRUNA
Descrição do Pagamento:
0760.2EE4.0231.645A.ED6D.FF58.170B.019E
Autenticação Eletrônica:
• A transação acima foi realizada via internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
Composição da cobrança
Referente Duplicata 000288-A1
Ref Nota Fiscal: 000288-0 / 000199-1
PASSÍVEL DE PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIMENTO
DEPOSITO E TRANSFERÊNCIA NÃO QUITA ESSE BOLETO
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança - 3.479,50
rR$
PFir
Agência/Cod. Beneficiário
________ 2857-6/69000-7
Nosso número
28749020299030893
Vencimento -| 8/08/2023
IIIMIIIIIilUIII
Autenticação mecânica - Ficha de compensação
RECEBEMOS DE ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, OS PRODUTOS NF-e
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO: N° 000.000.288
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 000
■Nllllllllllllllllllll
DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ORUS i- saída m
0 - ENTRADA I I CHAVE DE ACESSO
ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS 4123 0839 8539 8300 0144 5500 0000 0002 8810 5329 4003
N" 000.000.288
LTDA
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
SÉRIE: 000 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 298
ZONA 07 - MARINGA/PR Página: 1/1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
90870466-53 39.853.983/0001-44
DESTINA T.ÍR1O/REMETENTE
CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
NOMEIRAZÃO SOCIAL
80.899.024/0001-63 11/08/2023
RESIDENCIAL ITALIA II
BA1RRO/DISTR1TO CEP DATA DESAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO
PR ISENTO 17:42:40
MARINGA
FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DF. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS valor do icms
9 - SEM FRET
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
0 0 0
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
ALIQ ALIQ
CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH ( S, >s\ CFOP UN1D. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL BC ICMS VALOR ICMS VALOR 11’1
ICMS 1P1
9502 MOTOR RAC PPA - AUTOMATIZADOR 84798999 103 5102 LTN 1,000 1.900,0000 1.900,00 0,00 0,00 0.00 “ÕÕÕ ”ÕÃ)Õ]
DESLIZANTE
10168 SENSOR FOTOCELULA F32 PLUS - PPA 84799090 102 5102 UN 1,000 180,0000 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7227 BOTOEIRATOUCH BT 4001 - INTELBRAS 85365090 103 5102 LTN 1,000 165,0000 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11250 FECHADURA ELETROIMA FE 21150 SZ SENSOR - 83014000 500 5405 UN 1,000 334,5000 334,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTELBRAS
CÁLCVLO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DE SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ALÍQUOTA ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
(I
Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda Competência 08/2023
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E Emitida em 11/08/2023 17:44:02
RPS N° 199 Série 1, emitido em 11/08/2023 Lote: 326
PRESTADOR DE SERVIÇOS
llllllllllllllllllllllll
4QYVSXAMX
Código de Verificação
4QYVSXAMX
Fwd; CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: ORUS - Instalação da porta
automática - 269 + 288
De Amarwfe F-erreira Viana
Para JÔS1ADM12
Data Hoje 08 34
£3 Resumo O Cabeçalhos =s T<
Mensagem original
Olá,
Atendosamente,
Ewerton Ramos Pires
Síndico do Residencial Itália II
Ativar o Windows
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 08/08/2023 15:35:22
Boletos
Solicitante BRUNA
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB (=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO
Pagador: RESIDENCIAL ITALIA II 80.899.024/0001-63
RUA VASCO DA GAMA
VILA MARUMBY
MARINGÁ - PR 87005-210
Beneficiário Final:
N° 015.000.388
DA IA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DORECEBEDOR
SÉRIE: 1
-’Vr wvMunnn
QUANTIDADE I ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODl 'TO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN!D QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
ALÍQ. ALÍQ.
BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI
ICMS IPI
25072023 LETREIROS EM PVC COM RECORTE E 49111010 0400 5101 UN 1.0000 3.825,0000 3.825,00
ESPESSURA DE 30MM E PINTURA
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
■* Para
: Data Hoje 14:47
:A
Mensagem original
Bom dia,
Boletos
Solicitante: BRUNA
Descrição do Pagamento:
BB61.6A33.A491.3C07.A47F.95D3.A401 .F6A8
Autenticação Eletrônica:
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.
26 R$ 510,00
Instruções (•) Desconto > Abatimento
0,00
t+) Outros Acréscimos
Beneficiário 0,00
JAIRO PAISAGISMO (■) Vator C obrado
510,00
Pagador
Itália 2 80.899.024/0001-63
Sacadot.' Avalista
JAIRO PAISAGISMO Código de Baú a
Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO
Total $ 510
E-
lllllllllllllllllll
JY113UBNN
Código de Verificação
JY113UBNN
’ /
Boa tarde.
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
CinHrrn Hn Dacirianrial Itália II
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 01/08/2023 14:15:39
Boletos
Solicitante: BRUNA
• A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
ã pagamentoVreahzadosserão processados com a data contábil do próximo dia útil
• Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite saldo e dema!S requisitos d
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
Beneficiário final:
GREEN SOLUCOES INTEGRADAS 26.313.505/0001-08
Composição da cobrança
B
Aponte a câmeta do seu
celular para este
QRCode e pague seu
boleto com Píx!
Agência/Cod. Beneficiário
________ 2857-6/69000-7
Nosso número
28749020280468003
Vencimento
10/08/2023
(=) Valor do documento
_______________ 892,75
RESIDENCIAL ITALIA II - RESIDENCIAL ITALIA II
Multa/Juros/Descontos
■Wlllllllllllllll
Autenticação mecânica - Ficha de compensação
‘RECEBEMOS DE GREENMAK AUTOMACAO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, OS NF-e
PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
N° 000.005.942
SÉRIE: 000
D AN FE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ORUS 1 - SAÍDA
0 -EN1RADA
[Y
CHAVE DE ACESSO
GREENMAK AUTOMACAO E
N° 000.005.942 4123 0526 3135 0500 0108 5500 0000 0059 4210 9334 4372
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
SÉRIE: 000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
AV PRUDENTE DE MORAIS, 298 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ZONA 07 - MARINGA/PR Página: 1/1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
FONE: (44) 3029-8007 - CEP: 87020-010
141230127789331 19/05/2023 10:50:19
NATUREZA DA OPERAI ÍO
90733340-01 26.313.505/0001-08
DESTINA TÁR1O/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF II DATA DE EMISSÃO
9 - SEM FRET
ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DE SERVIÇOS BASE DE CÃLCl LO DO ISSQN ALÍQl OTA ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN