POP de Compras
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PROCEDIMENTO-PADRÃO OPERACIONAL
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1. Objetivo
2. Abrangência
2.2. Os procedimentos descritos neste documento devem ser seguidos por todos os
profissionais alocados nas áreas envolvidas contidas neste Manual: Departamento de
Compras, Departamento Jurídico, Departamento Financeiro, Almoxarifado, Centro de
Serviços Compartilhados, Administração e Áreas Requisitantes.
Nota: Não será permitido que esse fluxo de atividades seja realizado por outros
funcionários que não sejam das áreas envolvidas nesse processo.
3. Responsabilidades
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3.5. Almoxarifado
3.7. Administração
4. Regras e Critérios
5.1.2.A requisição de compra pode ser emitida por qualquer funcionário da Fundação
exceto os Administradores dos setores e pelo Gerente de CSC, e deve passar por
processo de aprovação da chefia da área e pela Administração do setor ou pelo
Gerente de CSC antes do processo de cotação.
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Nota II: As áreas em que Gerente do CSC é o aprovador final da requisição de compras
são da filial da Coordenadoria.
Nota: Para compra de ativo fixo a área requisitante deve inserir o numero de projeto
na requisição de compra. Este número é gerado após o Gerente de CSC certificar da
viabilidade orçamentária deste investimento.
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5.2. Cotação
Quadro 1.1
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Nota I: Delegação das alçadas somente pode ser feito a pessoas de cargo superior, e
formalizado via email e abertura do chamado de TI.
Nota III: Outras condições específicas de aquisição, principalmente de bens imóveis, estão
previstas no Estatuto da Fundação Padre Albino e devem ser observadas e respeitadas.
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Nota II: O Departamento de Compras deve registrar em uma planilha todos itens padronizados
e deve atualizar quando necessário.
5.3.3.2. Estes pedidos devem ser baixados na medida que as nota fiscais são
encaminhadas pelo fornecedor pelo responsável pelo Contrato.
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Nota: Caso a compra emergencial for da Farmácia, esta deve ser realizada na farmácia
cadastrada para compras emergenciais.
5.4.1.Formalização da contratação
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6. Controles:
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