Avaliação de Fornecedores PDF
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Manual do Módulo
Avaliação de Fornecedores
2008 - Equipe de Documentação
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Publicação
TOTVS S.A
Logix
Produção
Equipe de Documentação
Unidade Joinville
Rua XV de Novembro, 3950
Bairro Glória
Fone: (47) 2101-3000
Fax: (47) 2101-3001
89216-201 - Joinville - Santa Catarina
www.totvs.com.br
2
Sumário
Avaliação de Fornecedores
Apresentação .............................................................................................................. 9
Sobre o Módulo .............................................................................................................. 10
Objetivo ......................................................................................................................... 10
Características ......................................................................................................................... 10
Integração ......................................................................................................................... 11
Processos .............................................................................................................. 14
Parametrizações ......................................................................................................................... 14
Cadastros ........................................................................................................................ 40
.................................................................................................................................
AVF0021 - Tamanho Lote Padrão 41
................................................................................................................................. 43
AVF0023 - Plano Amostragem
.................................................................................................................................
AVF0063 - Tabela Limite Comutação Inspeção 44
................................................................................................................................. 46
AVF0062 - Plano Amostragem
................................................................................................................................. 49
AVF0020 - Tamanho Amostras
Parâmetros ........................................................................................................................ 50
3
Plano de Inspeção ......................................................................................................................... 53
Cadastros ........................................................................................................................ 59
.................................................................................................................................
AVF0009 - Grupos Atividades Inspeção 60
................................................................................................................................. 61
AVF0010 - Atividade Inspeção
AVF0160 - Informações.................................................................................................................................
Complementares Item 63
Consultas ........................................................................................................................ 64
.................................................................................................................................
AVF0125 - Itens Validade a Vencer/Vencida 65
AVF0131 - Simplificada.................................................................................................................................
Plano Inspeção Item 67
Relatórios ........................................................................................................................ 68
.................................................................................................................................
AVF0016 - Plano Inspeção Item 69
.................................................................................................................................
AVF0415 - Listagem Plano Inspeção Item 70
.................................................................................................................................
AVF0130 - Plano Inspeção Item 71
Parâmetros ........................................................................................................................ 84
.................................................................................................................................
AVF0004 - Parâmetro Inspeção Item/Fornecedor 85
Relatórios ........................................................................................................................ 86
.................................................................................................................................
AVF0310 - Fornecedores Avaliados 87
.................................................................................................................................
AVF0315 - Fornecedores Reavaliados 88
................................................................................................................................. 116
AVF0030 - Métodos Inspeção
................................................................................................................................. 117
AVF0035 - Meios Inspeção
.................................................................................................................................
AVF0005 - Classificação Criticidade 118
4
................................................................................................................................. 118
AVF0006 - Unidade Medida
.................................................................................................................................
AVF0008 - Unidade Padrão Est X Unidade Medida 120
................................................................................................................................. 122
AVF0085 - Nível Aprovação
.................................................................................................................................
AVF0090 - Nível Aprovação por Usuário 123
.................................................................................................................................
SUP1342 - Espécie Livre Inspeção AVF 126
.................................................................................................................................
SUP1343 - CFOP Livre Inspeção AVF 127
.................................................................................................................................
AVF0150 - Apontamento Inspeção 128
.................................................................................................................................
AVF0065 - Acompanhamento ARs Pendentes 130
.................................................................................................................................
AVF0070 - Relação CNCs Pendentes 132
................................................................................................................................. 134
AVF0180 - Resultado Inspeção
................................................................................................................................. 136
AVF0036 - Valor Retrabalho
.................................................................................................................................
AVF0115 - Atividade Inspeção Controle Data 138
.................................................................................................................................
AVF0027 - Emissão Etiquetas Identificação 144
AVF0304 - Notificação.................................................................................................................................
Não-Conformidade 145
.................................................................................................................................
AVF0255 - Ficha Técnica Inspeção 147
................................................................................................................................. 149
AVF0285 - Cartão Não-Conformidade
................................................................................................................................. 151
AVF0300 - Laudo Inspeção
AVF0301 - Resultados.................................................................................................................................
por Fornecedor 153
.................................................................................................................................
AVF0302 - Entregas por Período 155
.................................................................................................................................
AVF0305 - Acompanhamento Não-Conformidade 156
.................................................................................................................................
AVF0306 - Emissão Não-Conformidade Via E-mail 158
.................................................................................................................................
AVF0455 - Ficha Técnica Inspeção (Modelo II) 159
................................................................................................................................. 161
AVF0307 - Laudo Reclassificação
.................................................................................................................................
AVF0075 - Apontamento Inspeção - Item sem Estoque 163
.................................................................................................................................
AVF0505 - Critérios Inspeção Serviço 168
.................................................................................................................................
AVF0515 - Especificações Critérios 169
AVF0535 - Fornecedor.................................................................................................................................
Serviço 170
5
AVF0060 - IGF - Índice Geral Fornecedor
........................................................................................................................ 176
.................................................................................................................................
AVF0043 - Índice Pontualidade Entrega (Quantidade) 180
.................................................................................................................................
AVF0044 - Índice Pontualidade Entrega (Prazo) 181
.................................................................................................................................
AVF0047 - Tipo Controle Avaliação Comercial 182
.................................................................................................................................
AVF0049 - Índice Avaliação Comercial - ACP 184
.................................................................................................................................
AVF0034 - Método Avaliação Fornecedor 185
.................................................................................................................................
AVF0007 - Classificação Fornecedor 186
.................................................................................................................................
AVF0162 - Critérios Auditoria (Pontuação K) 187
AVF0145 - Parâmetros.................................................................................................................................
Eficiência Fornecedores 190
AVF0525 - Parâmetros.................................................................................................................................
Eficiência Serviço 192
.................................................................................................................................
AVF0155 - Avaliação Eficiência Fornecedores 193
.................................................................................................................................
AVF0200 - Desempenho Fornecedores 196
.................................................................................................................................
AVF0156 - Emissão Eficiência Fornecedores 198
.................................................................................................................................
AVF0560 - Demonstrativo Cálculo IPE 200
.................................................................................................................................
AVF0061 - Demérito por Fornecedor/Item 202
.................................................................................................................................
SUP3660 - Interfaces outros Módulos 205
SUP6200 - Parâmetros.................................................................................................................................
Diversos 209
AVF0001 - Parâmetros.................................................................................................................................
Avaliação Fornecedores 217
.................................................................................................................................
AVF0000 - Complementar Avaliação Fornecedores 221
AVF0175 - Programas.................................................................................................................................
Rotinas Especiais 223
................................................................................................................................. 224
AVF0303 - Texto Padrão
................................................................................................................................. 225
AVF0161 - Responsáveis
6
Defeito ......................................................................................................................... 228
NR ......................................................................................................................... 231
7
Avaliação de Fornecedores
8
Apresentação
Este manual foi elaborado com o objetivo principal de fornecer informações
detalhadas para conhecimento, utilização eficaz, treinamento e total
aproveitamento das vantagens oferecidas pelos módulos do Logix.
9
Sobre o Módulo
Objetivo
Sobre o Módulo
Características
10
Sobre o Módulo
Integração
S Gera Plano
Pedido Compra Recebimento ItemC .Q. InspeçãoItem
Inspeção
Atualiza S Atividade
Estoque Inspeção = A
S Todas N S
Atualiza
GeraCNC Atividades GeraCNC Aprovação
Estoque
InspeçãoR
N
Integra NCA
Sobre o Módulo
Pré-Requisitos
11
Parâmetros Gerais
Os parâmetros são indicadores que permitem ao sistema um processamento
diferenciado de determinadas funções, por meio do uso de um mesmo programa
ou rotina.
Parâmetros Gerais
Parâmetros Gerais
12
Parâmetros Gerais
13
Processos
Parametrizações
Principais Atributos
“Conta p/ baixa de itens rejeitados” – Deverá ser informada a conta contábil para
movimento de estoque de itens refugados.
Quantidade “S”;
14
Detalhamento “S” Sim;
Acumulado “1”;
Principais Atributos
“Imprimir todas as inform. UM-9000” – Deverá ser informado somente quando a
empresa utilizar informações da norma UM para o item, SUP0840 (Cadastros e
Tabelas – Cadastro Itens – Informações Norma UM) e as mesmas deverão ser
impressas no pedido de compra.
Principais Atributos
“Permite ajustar datas OC” – Identifica se será efetuado ajuste automático da
data de entrega da ordem de compra no SUP0290 (Planejamento de Materiais –
Ordens Compra Estoque – Criação Manual) na opção “1_info_adicion” e SUP1880
(Planejamento de Materiais – Ordens Compra Estoque – Abertura para Compras).
Se o mesmo estiver selecionado será efetuada a troca das datas, conforme
definido abaixo:
Rastreabilidade
A Rastreabilidade não é um requisito obrigatório para o módulo de Avaliação de
Fornecedores. Mas caso o cliente opte pela utilização do módulo de
Rastreabilidade os parâmetros abaixo deverão ser selecionados:
15
Quando utilizado Rastreabilidade no módulo Recebimento de Materiais o
Parâmetro 73 deverá ser selecionado com “S”.
Processos - Parametrizações
Parametrizações do Item
16
Para o correto funcionamento do módulo AVF, o responsável pela manutenção do
SUP0090 deverá atualizar estas informações pois os valores defaults poderão
afetar o tipo de inspeção no módulo AVF.
Principais Atributos
“Contagem Automática Entrada NF” – Identifica para o módulo de Recebimento
de Materiais como a empresa efetua a contagem do material.
17
“3” Não Utiliza A contagem do material sempre será
Conceito efetuada manualmente e a inspeção
conforme definido no SUP0090
(Relacionamento Item x Fornecedor).
Quando esta opção for utilizada, o campo
“Contag/Inspeção” do SUP0090 somente
poderá assumir os valores “S” Inspeção
Manual ou “N” Inspeção Automática.
“Homologado UM-9000”
Identifica se o fornecedor é homologado pela UM-9000 emitindo no pedido de
compra as informações indicadas para o item no SUP0840 (Cadastros e Tabelas
– Cadastro Itens – Informações Norma UM).
“Contag/Inspeção”
Este conceito será aplicado nos módulo de Recebimento de Materiais, Compras e
no Avaliação de Fornecedores definindo a maneira que será efetuada a contagem
e inspeção da mercadoria recebida.
18
“N” Inspeção Automática – Qualidade Assegurada, contagem
segue o padrão definido no SUP8740 (Cadastros e Tabelas –
Parâmetros – Recebimento – Diversos).
“Tipo Insp”
Identifica o tipo de controle de Skip Lote, somente será válido para o módulo de
Avaliação de Fornecedores o valor “1” Inspeção por quantidade entregas.
“Qtd. Inspeção”
Identifica quantos lotes serão aprovados automaticamente. Quando a quantidade
definida for ultrapassada o lote será gerado com inspeção manual.
Resumo de Parametrizações
Segue tabela contendo todas as combinações possíveis e onde as ações serão
efetuadas (Resultado Esperado). Vale ressaltar que se o campo I.Q.P.F. do
MAN0022 (Cadastros e Tabelas – Cadastro Itens – Item Geral) não estiver
selecionado para o item ou o fornecedor não for homologado, a inspeção segue o
padrão do módulo de Recebimento de Materiais e será efetuada através do SUP0
570 (Libera Inspeção).
19
N N 3 Se SUP0 - Insp
m 530 eção
Re Auto
gis máti
tro ca
N N 3 N SUP0 - Insp
530 eção
Auto
máti
ca
N N 3 S SUP0 - Insp
570 eção
Man
ual
N N 1 Se SUP0 - Insp
ou m 530 eção
2 Re Auto
gis máti
tro ca
N N 1 N, SUP0 - Insp
ou 2 530 eção
2 ou Auto
4 máti
ca
N N 1 S, SUP0 - Insp
ou 1 570 eção
2 ou Man
3 ual
N S 3 Se SUP0 - Insp
m 530 eção
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N S 1 Se SUP0 - Insp
ou m 570 eção
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N S 1 N, SUP0 - Insp
ou 2 530 eção
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N S 1 S, SUP0 - Insp
ou 1 570 eção
2 ou Man
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m 570 eção
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S N 1 Se SUP0 - Insp
ou m 570 eção
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S N 1 N, SUP0 - Insp
ou 2 530 eção
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S N 1 S, SUP0 - Insp
ou 1 570 eção
2 ou Man
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ou 1 F0 Manual
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a quando
dentro
Skip Lote
22
Processos - Parametrizações
Objetivo
Identificar os parâmetros necessários para que o módulo de Avaliação de
Fornecedores defina o tamanho da amostra conforme determinado na Norma
NBR 5426.
AVF0001
Principais Atributos
“Comutação Tab. Amostragem” – Deverá ser selecionado com “S” Comutação
Automática das Tabelas de Amostragem.
AVF0003
Indicar qual nível de inspeção será utilizado e o NQA para cada item, se o item
não for informado será considerado default para todos os itens.
AVF0021
Corresponde ao tamanho do lote da Tabela 1 – Codificação da amostragem,
página 7 da norma NBR 5426.
AVF0022
Indicar para cada tamanho padrão de lote os níveis de inspeção. Tabela 1 –
Codificação de amostragem, página 7 da norma NBR 5426.
AVF0023
Cadastrar as tabelas de amostragem identificando o “Tipo Plano Inspeção” e
“Ordem Regime Inspeção”. Deverá ser cadastrado na seqüência abaixo:
1 Simples, Normal
2 Simples, Severa
3 Simples, Atenuada
4 Dupla, Normal
5 Dupla, Severa
6 Dupla, Atenuada
7 Múltipla, Normal
8 Múltipla, Severa
23
9 Múltipla, Atenuada
AVF0063
Cadastro referente a tabela 17 da NBR5426, identifica os valores limites para
introdução do regime de inspeção cadastrado.
AVF0062
Cadastro das tabelas plano amostragem para cada tipo de amostragem e regime
de inspeção.
Inspeção no Recebimento
Objetivo
Inspecionar os materiais que interferem na qualidade do produto final e
manutenir os registros de inspeção.
Caso uma atividade de inspeção possua controle de “Skip Lote Data”, a mesma
somente estará disponível para apontamento quando atingir o período de meses
parametrizado neste campo.
24
Processos - Inspeção no Recebimento
Nível – II
4. Misto
As regras da norma NBR 5426 somente serão aplicadas para os itens que tiverem
tabela de amostragem no plano de inspeção.
5. Inspeção 100%
25
Neste caso, deverá ser informado no campo “Tabela amostragem” o valor zero.
26
Processos - Inspeção no Recebimento
Regime de Inspeção Normal – Poderá ser alterado para Severa quando ocorrer 5
lotes consecutivos aceitando até 2 lotes Rejeitados na inspeção original;
Regime de Inspeção Severa – Poderá ser alterado para Normal quando entre 5
lotes consecutivos todos forem aprovados na inspeção original;
Regime de Inspeção Normal – Poderá ser alterado para Atenuada quando ocorrer
todas as situações abaixo:
Regime de Inspeção Atenuada – Poderá ser alterada para Normal quando ocorrer
qualquer uma das condições:
b) O lote for aprovado, mas o número de aceitação for ultrapassado sem que o
número de rejeição tenha sido alcançado;
27
“P” Indica que foi gerada uma não-conformidade e a
Pendente situação de estoque ainda não foi informada.
Quando for gerado indevidamente inspeção para um item, deverá ser executado
o AVF0024 para exclusão da inspeção.
AVF0026
Consiste em informar os valores coletados de cada atividade a ser inspecionada.
Nota: Quando ocorrer as duas situações o AR/Lote terá situação “P” Pendente, ou
seja, será aberta uma não-conformidade sendo necessário efetuar a disposição
do estoque manualmente, o estoque será atualizado no AVF0028 ou AVF0031.
AVF0028
Informar a descrição da não-conformidade e a disposição do estoque.
Este processo exige a aprovação dos responsáveis quando definidos nos níveis de
aprovação. Para a atualização de estoque deverá ser efetuada a opção
“Movimenta_estoque”, esta rotina verifica e somente permite a movimentação
quando todos os usuários definidos no AVF0090 com obrigatoriedade de
aprovação efetuarem a liberação do AR/SEQ.
28
Disposição do estoque:
“Qtd. Lib. Tal Qual” – Corresponde a quantidade do lote que será utilizada
conforme recebido. Movimenta o estoque com situação “L” Liberada.
AVF0031
Disposição do estoque:
AVF0250
Efetuar o estorno de inspeções de um AR/Lote normalmente detectadas na
utilização do lote. O estorno de inspeção poderá ser realizado parcialmente.
29
Processos
Índice da Qualidade
Objetivo
Efetuar a avaliação do fornecedor através de resultados de inspeção do
recebimento. Os índices calculados pelo módulo são:
Para “Pontuação Máx. I.Q.F” informado no AVF0001 igual a zero, indica que a
empresa não considera este requisito na avaliação deste índice, sendo que as
informações de recebimento terão peso 60.
Para “Pontuação Máx. I.Q.F” informado no AVF0001, maior que zero e menor que
60, indica que a Pontuação K será igual ao informado neste campo e que as
informações de recebimento terão seu peso definido através da subtração do
valor informado.
Para “Pontuação Máx. I.Q.F” igual a 60, somente será avaliada a Pontuação K.
Cálculo do I.Q.F
30
Fórmula aplicada: (((100*Quantidade
Rejeitada)/(Quantidade Recebida)) *
Peso Informações recebimento) + Peso
Pontuação K);
Para cada item recebido na nota fiscal, será verificada a quantidade solicitada na
ordem de compra contra a quantidade recebida do material e também a data
solicitada para entrega na ordem de compra contra a data de entrada da nota
fiscal na empresa.
31
Verifica a quantidade contada com a quantidade solicitada para a programação
de entrega. Para quantidades iguais, recebe demérito indicado para o intervalo
de limite “zero” no AVF0043, para quantidades diferentes efetua as consistências
abaixo:
- Se Data Entrega for maior ou igual a Data Lead Time e a Data Entrada for
menor que a Data Entrega, recebe o demérito correspondente a diferença de
quantidade.
- Se Data Entrega for maior ou igual a Data Lead Time e a Data Entrada for igual
a Data Entrega, recebe pontuação máxima do índice.
- Verifica se a Data Entrada é menor que a Data com Lead Time, neste caso,
recebe pontuação máxima pois o fornecedor atrasou a entrega original mas
manteve dentro do lead time previsto para o item.
Neste caso sempre quando a Data Entrada for maior que a Data Entrega, será
aplicada a pontuação correspondente parametrizada no AVF0043 e AVF0044.
32
Para Data Entrega = Recebe pontuação máxima.
Data Entrada
33
Processos
Skip Lote
Objetivo
Atualizar a situação do fornecedor homologado pelas normas da qualidade
analisando as entregas efetuadas no período.
Processos
Exclusão Inspeção
Estorno de inspeção
Quando o item já está na produção ou o processo de encerramento de estoque já
foi efetuado (Suprimentos) para o mês em que o AR/Seq/Lote foi inspecionado:
34
Executar o procedimento de estorno de inspeção através do AVF0250. Se o
estoque já foi transferido do local padrão de estoque deverá ser efetuada uma
operação de transferência para o local de estoque.
35
Ambientação Logix
Funções Padrão
INCLUIR
Este botão permite incluir um novo registro.
MODIFICAR
Este botão permite modificar as informações exibidas na tela. Para acioná-lo, é
necessário, primeiramente, efetuar uma consulta. Depois disso, deve-se clicar no
botão “Modificar”. Em seguida, o programa permitirá que se acesse os campos da
tela. Depois de efetuar a modificação, deve-se clicar no botão “OK”.
EXCLUIR
Este botão permite a exclusão dos dados exibidos na tela.
Para confirmar a exclusão dos dados, deve-se clicar no botão ‘Sim’ e para
cancelá-la, deve-se clicar no botão “Não”.
CONSULTAR
Este botão permite que se efetue a consulta dos registros cadastrados que
poderá ser efetuada por meio de filtros, informando somente um ou alguns
campos da tela ou informando todos os campos disponíveis para preenchimento.
Se não for informado nenhum dos campos disponíveis, o programa trará como
resultado da consulta todos os registros existentes.
36
= IGUAL A
| OU
Exemplo:
Exemplo:
Exemplo:
campo1 .: [>=35 ]
campo2 .: [A* ]
LISTAR
Este botão emite o relatório de todos os registros cadastrados.
• Disco
• Impressora
• Fim
Basta clicar no botão “OK” para que o relatório seja gravado no arquivo.
37
Caso contrário, será permitido informar o nome do arquivo desejado para o
relatório:
Definido o arquivo para gravação, será exibido o nome em que o arquivo será
gravado.
Por fim, para cancelar a impressão do relatório, deve-se clicar na opção “Fim”.
38
INFORMAR
Este botão informa os parâmetros a serem considerados para o processamento
dos dados, emissão de relatório ou consulta das informações.
PROCESSAR
Este botão processa os dados informados nos parâmetros da tela.
SEGUINTE
Esse botão permite exibir os dados do registro posterior ao que está sendo
exibido na tela. Para acioná-lo, é necessário que exista uma consulta ativa.
Caso não tenha mais registros nessa direção, o Sistema apresentará a seguinte
mensagem:
ANTERIOR
Esse botão permite exibir os dados do registro anterior ao que está sendo exibido
na tela. Para acioná-lo, é necessário que exista uma consulta ativa.
Caso não tenha mais registros nessa direção, o Sistema apresentará a seguinte
mensagem:
CANCELAR
Este botão cancela a função em andamento.
HELP
Esse botão abre uma janela de ajuda ao usuário.
ZOOM
Exibe uma tela com as informações já cadastradas no campo em questão.
SOBRE
Exibe informações sobre o programa, o número da versão, informações
cadastrais da empresa desenvolvedora e direitos autorais.
FIM
Este botão retorna ao menu anterior.
39
Estrutura do Módulo
Amostragem
Objetivo
Definir os critérios e parâmetros utilizados para encontrar o tamanho ideal de
tamanho de amostra para cada lote a ser inspecionado.
Níveis
1. Cadastros
2. Parâmetros
3. Consultas
4. Relatórios
Cadastros
Objetivo
Cadastrar as informações necessárias para o desenvolvimento do plano de
inspeção dos itens.
Níveis
1. Grupos atividades inspeção
2. Atividades inspeção
40
AVF0021 - Tamanho Lote Padrão
Objetivo
Cadastrar informações de tamanho do lote padrão NBR 5426.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Tamanho Lote
Tamanho do lote inicial e final padrão.
Deverá ser informado o tamanho inicial de cada faixa definido nesta tabela.
41
AVF0022 - Codificação Amostragem
Objetivo
Cadastrar informações pertinentes aos níveis de inspeção.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Tamanho Lote
Tamanho lote inicial e final que definirá o intervalo do tamanho lote.
42
Nível geral de inspeção II, utilizado em inspeções não destrutivas tornando o
item inspecionado utilizável.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
· O valor zero não poderá ser cadastrado como número de tabela amostragem,
pois o mesmo identifica para o sistema inspeção 100%.
43
AVF0063 - Tabela Limite Comutação Inspeção
Objetivo
Cadastrar valores limites para introdução de inspeção atenuada, tabela 17 da
NBR 5426.
Funções Específicas
coPiar
Efetua a cópia da tabela limite de comutação para inspeção de um item para
outro.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
· O valor zero não poderá ser cadastrado como número de tabela amostragem,
pois o mesmo identifica para o sistema inspeção 100%.
Item
Código do item para o qual serão inseridos os valores limite para introdução da
inspeção atenuada, referente tabela 17 da norma NBR 5426/1985.
Se este campo não for informado, indica que os valores cadastrados são válidos
para todos os itens/fornecedores.
Fornecedor
Código do fornecedor para o qual serão inseridos os valores limite para
introdução da inspeção atenuada, referente tabela 17 da norma NBR 5426/1985.
Se este campo não for informado, indica que os valores cadastrados são válidos
para todos os itens/fornecedores.
44
0.010, 0.015, 0.025, 0.040, 0.065, 0.10, 0.15, 0.25, 0.40, 0.65, 1.0,1.5, 2.5,
4.0, 6.5, 10, 15, 25, 40, 65, 100, 150, 250, 400, 650, 1000.
Quantidade inspeção
Quantidade inicial e final inspecionadas nos últimos 10 lotes, será identificado o
tamanho da amostra e informado o valor limite para comutação dos regimes de
inspeção.
Item
Código do item inicial e final do qual serão copiados os parâmetros para
comutação.
Fornecedor
Código do fornecedor inicial e final do qual serão copiados os parâmetros para
comutação.
45
AVF0062 - Plano Amostragem
Objetivo
Cadastrar as tabelas de amostragem da norma NBR5426 para cada tipo de plano
de amostragem e severidade.
Funções Específicas
Nova versão
Criar uma nova versão para o plano de amostragem informado, possibilitando
modificar o plano de amostragem.
cóPia
Criar uma cópia para o plano de amostragem informado, possibilitando alterar
informações no plano de amostragem.
libera Versão
Liberar a versão do plano de amostragem. A partir do momento que a mesma for
liberada não será mais permitido efetuar qualquer modificação.
46
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
NOTA: Quando o cliente optar pela carga dos dados destas tabelas, solicitar junto
a equipe de help desk que seja enviado o arquivo: avf_plano_amostrag.unl.
Versão
Indicar o número da versão da tabela de amostragem em questão.
Codificação amostra
Código do tamanho da amostra. Corresponde ao literal relacionado ao tamanho
do lote da tabela 1 da norma NBR 5426.
Tamanho amostra
Tamanho da amostra para os tamanhos de lotes correspondentes.
Aceite
Número de peças defeituosas ou com falhas que permitem aceitar o lote.
NOTA: Na norma NBR 5426 é usado a sigla AC, que corresponde ao número
máximo de defeitos ou unidades defeituosas na amostra que permitirá a
aceitação do lote em inspeção.
Rejeição
Número de peças defeituosas ou com falhas que implicam na rejeição do lote.
NOTA: Na norma NBR 5426 é usado a sigla RE, que corresponde ao número
máximo de defeitos ou unidades defeituosas na amostra, que causará a rejeição
do lote.
47
Utiliza plano
Indica o próximo tamanho de amostra.
C - Próximo acima;
B - Próximo abaixo;
Poderá ser nulo, caso um dos campos "Aceite" ou "Rejeição" for informado.
48
AVF0020 - Tamanho Amostras
Objetivo
Cadastrar as faixas de quantidades recebidas e definir o tamanho da amostra a
ser coletada no recebimento do AR.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
· Somente deverá ser informado se o cliente não utilizar a norma NBR 5426.
Tamanho Lote
Quantidade inicial e final do lote para definir o tamanho da amostra.
NOTA: Somente deverá ser preenchido quando a empresa não utilizar o recurso
da norma NBR 5426. No AVF0025 (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote) será
verificado em que intervalo a quantidade contada se encaixa e selecionado o
tamanho da amostra correspondente.
Quantidade Amostra
Tamanho da amostra a ser coletado para o intervalo de quantidades do lote.
NOTA: Somente deverá ser preenchido quando a empresa não utilizar o recurso
da norma NBR 5426. No AVF0025 (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote) será
verificado em que intervalo a quantidade contada se encaixa e selecionado o
tamanho da amostra correspondente.
49
Estrutura do Módulo - Amostragem
Parâmetros
Objetivo
Informar todos os parâmetros necessários para a utilização do processo de
amostragem.
Níveis
1. Parâmetros tabela amostragem
50
AVF0003 - Parâmetros Tabela Amostragem
Objetivo
Cadastrar os parâmetros a serem considerados para formação das tabelas de
amostragem, conforme descrito na norma NBR 5426.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
· O cadastro das tabelas de amostragem poderá ser realizado por item quando
informado ou geral quando não informado.
Item
Código do item para o qual serão inseridos os parâmetros de comutação da
tabela de inspeção.
Níveis de Inspeção S1
A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de
inspeção. Estes sete níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e
a proteção da qualidade requerida.
Neste processo, deve ser definido o nível atual de inspeção do item e qual o nível
que o mesmo deve assumir quando ocorrer alteração na Tabela Amostragem.
Níveis de Inspeção S2
A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de
inspeção. Estes sete níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e
a proteção da qualidade requerida.
Neste processo, deve ser definido o nível atual de inspeção do item e qual o nível
que o mesmo deve assumir quando ocorrer alteração na Tabela Amostragem.
51
Níveis de Inspeção S3
A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de
inspeção. Estes sete níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e
a proteção da qualidade requerida.
Neste processo, deve ser definido o nível atual de inspeção do item e qual o nível
que o mesmo deve assumir quando ocorrer alteração na Tabela Amostragem.
Níveis de Inspeção S4
A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de
inspeção. Estes sete níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e
a proteção da qualidade requerida.
Neste processo, deve ser definido o nível atual de inspeção do item e qual o nível
que o mesmo deve assumir quando ocorrer alteração na Tabela Amostragem.
Níveis de Inspeção I
A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de
inspeção. Estes sete níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e
a proteção da qualidade requerida.
Neste processo, deve ser definido o nível atual de inspeção do item e qual o nível
que o mesmo deve assumir quando ocorrer alteração na Tabela Amostragem.
Níveis de Inspeção II
A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de
inspeção. Estes sete níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e
a proteção da qualidade requerida.
Neste processo, deve ser definido o nível atual de inspeção do item e qual o nível
que o mesmo deve assumir quando ocorrer alteração na Tabela Amostragem.
Neste processo, deve ser definido o nível atual de inspeção do item e qual o nível
que o mesmo deve assumir quando ocorrer alteração na Tabela Amostragem.
52
Estrutura do Módulo
Plano de Inspeção
Objetivo
Cadastrar informações pertinentes ao plano de inspeção do item.
Níveis
1. Plano inspeção item
53
AVF0015 - Plano Inspeção Item
Objetivo
Definir as características da inspeção do item.
Funções Específicas
Modificar
Permite modificar o registro que está sendo exibido na tela. Deve-se efetuar
previamente uma consulta.
Esta opção deverá ser efetuada somente no AVF0015 (Plano Inspeção Item),
quando o usuário alterar algum campo com erro no cadastramento, pois poderá
comprometer os históricos das inspeções anteriores.
nova Revisão
Gera uma nova revisão para o registro em evidência. Deverá ser utilizado sempre
que for alterado algum atributo relevante no plano de inspeção. Esta opção gera
automaticamente um número maior na revisão, permitindo as alterações
necessárias.
CoNsulta Simplificada
Consulta simplificada do plano de inspeção do item. Será exibido o AVF0016
(Simplificada Plano Inspeção Item) que visualizará as informações na tela em
formato texto.
cOpia
Efetua cópia do plano de inspeção de um item para outro. As alterações a serem
efetuadas no plano de inspeção do item deverão ser realizadas através da opção
"Modificar".
Incluir
Incluir um novo registro no programa de controle de aplicação do item.
Nota:
54
2) Aplicação do item corresponde a quais produtos finais o mesmo será utilizado.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Item
Código do item para o qual será cadastrado o plano de inspeção.
Revisão Plano
Revisão do plano de inspeção. Esta informação é importante e deverá ser igual a
existente na documentação do plano de controle de inspeção existente na
empresa.
Data Revisão
Data da última revisão do plano de inspeção. Ao ser gerada uma nova revisão
será sugerido pelo sistema a data do dia, devendo ser alterada quando divergir
da data original de revisão.
Tabela Amostragem
Número da tabela de amostragem que será utilizado para o plano de inspeção do
item.
O número de tabela 0 indica que os lotes deste item terão inspeção 100%.
Responsável
Usuário que implementou a revisão do plano. O preenchimento deste campo será
automático.
Sequência
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Ordem de execução das atividades de inspeção. O preenchimento deste campo
será automático.
Atividade
Atividade de inspeção a ser efetuada para o item. Será exibida a denominação da
atividade de inspeção.
Método
Método de avaliação da atividade de inspeção. Este campo somente será
solicitado se o campo "Tem Método" no AVF0010 (Atividades Inspeção) estiver
selecionado com "S".
Meio
Meio de inspeção (instrumento de medição). Este campo somente será solicitado
se o campo "Tem Meio Inspeção" no AVF0010 (Atividades Inspeção) estiver
selecionado com "S".
Criticidade
Classificação da criticidade de inspeção. Este campo somente será solicitado se o
campo "Tem Classificação" no AVF0010 (Atividades Inspeção) estiver selecionado
com "S".
Dimensão Nominal
Dimensão nominal da atividade de inspeção. Este campo somente será solicitado
se o campo "Tem Dimensão Nominal" no AVF0010 (Atividades Inspeção) estiver
selecionado com "S".
Especificação
Características a serem inspecionadas. Solicitado quando a atividade de inspeção
for controlada visualmente.
Este atributo somente será solicitado quando a atividade de inspeção não possuir
controles mensuráveis.
Limite Mínimo
Valor mínimo especificado para a atividade de inspeção. Este campo somente
será solicitado se o campo "Tem Limite Mínimo" no AVF0010 (Atividades
Inspeção) estiver selecionado com "S".
Limite Máximo
Valor máximo especificado para a atividade de inspeção. Este campo somente
será solicitado se o campo "Tem Limite Máximo" no AVF0010 (Atividades
Inspeção) estiver selecionado com "S".
56
Freqüência de inspeção desta atividade. A atividade de inspeção somente será
gerada para o lote quando atingir o valor estipulado neste campo.
Grupo de Estoque
Grupo de estoque inicial e final do qual deverá ser extraído o relatório do plano
de inspeção.
Família
Família inicial e final da qual deverá ser extraído o relatório do plano de
inspeção.
Item
Item inicial e final do qual deverá ser extraído o relatório do plano de inspeção.
Data Revisão
Data de revisão inicial e final para a qual deverá ser extraído o relatório do plano
de inspeção.
Item de
Item de origem da cópia do plano de inspeção. A revisão será preenchida
automaticamente com a revisão vigente.
Item Para
Item destino da cópia.
Desenho
Informar o número do desenho.
57
AVF0120 - Plano Inspeção Item
Objetivo
Gerar históricos do plano de inspeção.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para gerar os históricos do plano
de inspeção do item. Os registros da tabela de plano de inspeção do item que
corresponderem a condição, serão criados nas tabelas de históricos e eliminados
das tabelas originais do plano.
Serão gerados históricos de todos os itens com a data de revisão menor ou igual
a informada.
Processar
Processar a geração dos históricos do plano de inspeção.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
58
Estrutura do Módulo - Plano de Inspeção
Cadastros
Objetivo
Cadastrar as informações necessárias para o desenvolvimento do plano de
inspeção dos itens.
Níveis
1. Grupos atividades inspeção
2. Atividades inspeção
59
AVF0009 - Grupos Atividades Inspeção
Objetivo
Cadastrar informações complementares do item para a inspeção.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Exemplo de grupos
- análises químicas
- análises metalográficas
- etc.
Denominação grupo
Denominação do grupo de análise/ensaio.
Local inspeção
Indica o local onde é efetuado os ensaios/inspeção das amostras.
60
AVF0010 - Atividade Inspeção
Objetivo
Cadastro e parametrizações das atividades de inspeção.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Atividade Inspeção
Atividades de inspeção (características, parâmetros) a serem inspecionadas nos
itens.
Denominação
Denominação da atividade de inspeção.
S - Marcado;
N - Não marcado.
S - Marcado;
N - Não marcado.
61
S - Marcado;
N - Não marcado.
Tem Método
Indica se a atividade de inspeção possui método. Se este campo for selecionado
com "S", será obrigatório o preenchimento no AVF0015 (Plano Inspeção Item) do
campo "Método".
S - Marcado;
N - Não marcado.
NOTA: Como método poderá ser identificado o documento do SGQ que referencia
como deverá ser executado.
S - Marcado;
N - Não marcado.
Tem Classificação
Indica se a atividade de inspeção possui classificação de criticidade de inspeção.
Se este campo for selecionado com "S", será obrigatório o preenchimento no
AVF0015 (Plano Inspeção Item) do campo "Crt".
S - Marcado;
N - Não marcado.
S - Marcado;
N - Não marcado.
62
S - Marcado;
N - Não marcado.
NOTA: Controle de Skip Lote por data indica a quantidade de meses em que
deverá ser efetuada a inspeção.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Item
Item para o qual serão incluídas as informações complementares.
Quantidade Econômica
Quantidade econômica do item. Se este campo for informado, será utilizado no
programa de emissão de etiquetas para calcular a quantidade de etiquetas a
serem impressas.
63
Estrutura do Módulo - Plano de Inspeção
Consultas
Objetivo
Consulta das informações referentes aos planos de inspeção dos itens.
Níveis
1. Itens validade à vencer/vencida
64
AVF0125 - Itens Validade a Vencer/Vencida
Objetivo
Listar os itens com data de validade a vencer/vencidas no período selecionado.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para o processamento dos dados.
Consultar
Exibe na tela os itens com a data de validade a vencer/vencidas.
Listar
Lista o relatório "Itens com a Data de Validade a Vencer/Vencidas", conforme
parâmetros informados.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
· Esta rotina somente será válida para os itens com controle de data de validade
marcados pela utilização de Rastreabilidade/Dimensional e com estocagem por
lote.
Tipo Item
Indica o tipo de item a ser listado no relatório.
P - Produzido;
F - Final;
C - Comprado.
Período Referência
Período inicial e final pelo qual serão pesquisados os itens em estoque vencidos
ou a vencer.
"A vencer" São os itens cuja data de validade está compreendida entre o período
informado.
Ordenado por
65
Indica o tipo de ordenação do relatório, poderá ser por item ou validade.
66
AVF0131 - Simplificada Plano Inspeção Item
Objetivo
Consulta simplificada do plano de inspeção do item.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para seleção da consulta de
históricos do plano de inspeção do item.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Item
Código do item para consulta dos históricos do plano de inspeção.
Revisão
Revisão do plano de inspeção a ser consultado.
Data Revisão
Data de revisão inicial e final do plano de inspeção a ser consultado.
Se não for informado serão exibidos todos os dados selecionados através dos
parâmetros anteriores.
67
Estrutura do Módulo - Plano de Inspeção
Relatórios
Objetivo
Programas responsáveis pela a impressão das informações dos planos de
inspeção dos itens.
Níveis
1. Relatório plano inspeção
68
AVF0016 - Plano Inspeção Item
Objetivo
Consultar informações do plano de inspeção do item.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Item
Código do item para consulta do plano de inspeção.
Revisão
Revisão do plano de inspeção do item informado anteriormente.
Data Revisão
Data de revisão inicial e final para consulta do plano de inspeção.
69
AVF0415 - Listagem Plano Inspeção Item
Objetivo
Efetuar a impressão das informações do plano de inspeção do item em formato
de formulário.
Funções Específicas
Informar
Permite que o usuário informe os parâmetros de pesquisa utilizados na consulta
às informações que serão usados no relatório.
Processar
Gera o relatório em formato de formulário, de acordo com os parâmetros
informados, com a possibilidade de exportação para HTML.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Família
Seleciona o plano de inspeção dos itens que possuem família de acordo com o
valor informado.
Item
Imprime o plano de inspeção de acordo com o código do item informado.
Data revisão
Busca todos os planos de inspeção através da data de elaboração da ultima
revisão vigente.
70
AVF0130 - Plano Inspeção Item
Objetivo
Consulta históricos do plano de inspeção do item.
Funções Específicas
CoNsulta Simplificada
Exibe o AVF0131 (Simplificada Plano Inspeção Item) para consulta simplificada
do plano de inspeção do item.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Item
código do item que deverá ser cadastrado o plano de inspeção.
Data cadastro
Data de cadastro do plano de inspeção.
Método
Método de avaliação para a atividade de inspeção.
Meio inspeção
meio de inspeção para a atividade de inspeção.
Classificação da atividade
Classificação da criticidade da atividade de inspeção.
Dimensão nominal
Deverá ser preenchido com a dimensão nominal.
Limite máximo
Deverá ser preenchido com o valor máximo da dimensão.
Limite mínimo
Deverá ser preenchido com o valor mínimo da dimensão.
P.quantidade
Quantidade de alternância do skip lote.
71
P.data
Quantidade de meses de alternância do skip lote.
Grupo de estoque
Grupo de estoque inicial e final do qual deve ser extraido o relatório.
Família
Código da família inicial e final da qual deve ser extraido o relatório.
Item
Código do item inicial e final do qual deve ser extraido o relatório.
72
Estrutura do Módulo
Item X Fornecedor
Objetivo
Cadastrar todas as informações de qualidade referentes ao relacionamento entre
o item e o fornecedor.
Níveis
1. Relacionamento item x fornecedor
3. Cadastros
4. Parâmetros
5. Consultas
6. Relatórios
73
SUP0090 - Relacionamento Item x Fornecedor
Objetivo
Manter informações referentes ao item x fornecedor que serão analisadas no
momento da designação do fornecedor para a ordem de compra, código do item
no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão. Estas serão impressas
no pedido de compra, indica-se aqui se o fornecedor está aprovado formalmente,
se está homologado pelas normas de qualidade (ISO/QS), tipo de entrega (para
validar pontualidade nas entregas), ABNT.
Funções Específicas
cOpia
Copiar informações de um fornecedor para outro.
Pct_compra
Apresentar as informações referentes a participação do fornecedor no percentual
de compras do material.
zoom_maT
Exibir a tela de itens que o fornecedor está credenciado para o fornecimento.
Zoom_fornec
Exibir a tela contendo os fornecedores que estão credenciados para o
fornecimento do item.
paRametros
Exibe os parâmetros do item X fornecedor.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
· Para a transferência de itens entre unidades, quando os códigos dos itens são
diferentes entre uma planta e outra, faz-se o relacionamento entre o item na
origem e o item que entrará na empresa destino, inclusive a unidade de
medida e o fator de conversão, caso se aplicar.
74
NOTA: Caso a empresa permita efetuar compras junto a fornecedores não
aprovados pelo órgão de engenharia correspondente (ver parâmetros do sistema
de suprimentos SUP8760), no momento da liberação de um pedido de compra
para o fornecedor, será automaticamente criado o relacionamento de fornecedor
x item, porém, identificando que este processo não está aprovado pela
engenharia.
Item
Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código
seqüencial, para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.
Fornecedor
Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado no
SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro).
Item fornecedor
Código de identificação do item utilizado pelo fornecedor.
Unidade Medida
Unidade de medida utilizada pelo fornecedor para tratamento do item.
Nota:
Fator Conversão
Fator de conversão da unidade de medida da empresa para o fornecedor.
Nota:
- Para saber o fator de conversão a ser informado, sempre deve-se tomar como
base o resultado na unidade de medida da empresa equivalente a uma unidade
do fornecedor.
75
Exemplos:
1 dúzia 12 unidades 12
Status
Indica se o fornecedor será aprovado formalmente para o fornecimento do item
ou se apenas existirá o relacionamento do item X fornecedor pelo fato da
empresa aceitar compras de fornecedores não credenciados, já existindo a
colocação de pedidos junto ao mesmo.
Q - Fornecedor qualificado;
H - Fornecedor habilitado;
Incidência IPI
Código de incidência de IPI cadastrado no SUP0620 (Obrigações Fiscais -Registro
Entradas - Tabelas Auxiliares - Incidência IPI).
Data aprovação
Data na qual o fornecedor foi aprovado para o fornecimento do item informado.
Homologado ISO-9000
Indica se o fornecedor é homologado pela norma ISO.
Tipo Entrega
Indica a freqüência de entrega do item/fornecedor na empresa.
76
D - Diário;
S - Semanal;
N - Decêndio;
Q - Quinzenal;
M - Mensal.
estiver definido como "S", neste caso o lote mínimo será controlado pela
quantidade na programação de entrega.
OBSERVAÇÃO: Caso este parâmetro não esteja cadastrado, o controle será feito
através da quantidade da Ordem de Compra.
estiver definido como "S", neste caso o lote máximo será controlado pela
quantidade na programação de entrega.
OBSERVAÇÃO: Caso este parâmetro não esteja cadastrado, o controle será feito
através da quantidade da Ordem de Compra.
OBS: Caso este parâmetro não esteja cadastrado, o controle será feito através
da quantidade da Ordem de Compra.
77
Quantidade de período de segurança para o item/fornecedor.
Nota:
Nota: Quando este dado não for informado, será verificada a quantidade de dias
para emissão do extrato informado no SUP7170 (Consignação - Movimentação -
Parâmetros). Se a quantidade de dias no SUP7170 não estiver informada, o
cálculo da data mínima para a emissão do consumo no extrato será da seguinte
forma:
Contagem/Inspeção
Indica se deverá haver contagem/inspeção do item para o fornecedor em
questão.
S - Inspeção manual. Indicará que para este fornecedor o item deverá sofrer
inspeção manual;
78
N - Inspeção automática. Indicará que para este fornecedor o item sofrerá
inspeção automática no momento da contagem do material;
Nota: Para que possam ser utilizadas as opções 1,2,3 ou 4, deverá estar
registrado no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento
-Diversos) o campo "Contagem Automática Entrada NF" como "1". Caso não
exista relacionamento item/fornecedor cadastrado neste programa e a empresa
utilize o conceito de "Contagem Automática" (SUP8740), na entrada da nota
fiscal será considerado o parâmetro "Segregação de contagem" cadastrado para
o item no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controles
Suprimentos - e Tabelas - Cadastro Itens - Controles Suprimentos).
Tipo Inspeção
Indica o tipo de inspeção aplicado para o código de item/fornecedor.
Quantidade Inspeção
Quantidade de entregas ou quantidade entregue (de acordo com o tipo de
inspeção) que não sofre inspeção.
Nota: O valor "0" indica que a inspeção deverá ser efetuada em todas as
entregas.
Tipo Aprovação
Indica o critério utilizado no momento da aprovação do item para o fornecedor.
1 - Norma ISO;
2 - Norma técnica;
3 - Bom histórico;
4 - Outros;
79
5 - Derrogado (fornecedor dispensado de aprovação);
6 - ISO/QS.
Este código será utilizado para a conversão do código do item do fornecedor para
o código interno da empresa, no caso de utilização do código de barras.
Observação
Texto livre para observações associadas ao item/fornecedor.
Fechamento Consignação
Indica se ocorrerá o fechamento de consignação para o item e fornecedor que
possuírem contrato tipo "3" (Consignação) no SUP2410 (Compras - Cadastro
Preços - Participação Fornecedor nas Compras).
Fornecedor De
Código do fornecedor origem. Todos os itens registrados para o fornecedor
informado serão replicados para o fornecedor destino.
Fornecedor Para
Código do fornecedor destino. Todos os itens registrados para o fornecedor
origem informado anteriormente serão replicados para o fornecedor destino
informado.
80
AVF0190 - Item Fornecedor Complemento
Objetivo
Cadastrar para o fornecedor de um determinado item informações referentes à
qualidade.
Funções Específicas
Data Reavaliação
Consulta todas as datas de reavaliação referentes ao item/fornecedor.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Data Reavaliação
Data de reavaliação do fornecedor.
Item
Código de item para reavaliação.
Fornecedor
Código de fornecedor para reavaliação.
Status
Indica se o fornecedor é aprovado formalmente para o fornecimento do item ou
se apenas existe o relacionamento do item/fornecedor pelo fato da empresa
aceitar compras de fornecedores não credenciados e já haver a colocação de
pedidos junto a este.
Q - Fornecedor qualificado;
H - Fornecedor habilitado;
81
D - Fornecedor derrogado (dispensado de aprovação);
Homologado ISO-9000
Indica se o fornecedor é homologado pela norma ISO.
Contagem/Inspeção
Indica se deverá haver contagem/inspeção do item para este fornecedor.
Observação:
Observação:
OBSERVAÇÃO:
Para que possam ser utilizados os valores "1", "2", "3" e "4", deverá estar
inicializado no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento -
Diversos) o campo "Contagem Automática Nota Fiscal" com o valor "S".
82
Caso não exista o relacionamento item/fornecedor neste programa e a empresa
utilize o conceito de "Contagem Automática" (SUP8740 - Cadastros e Tabelas -
Parâmetros - Recebimento - Diversos), no momento da entrada da nota fiscal
será considerado o parâmetro de segregação de contagem cadastrado para o
item no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controles Suprimentos
- Parâmetros Diversos).
Tipo Inspeção
Indica o tipo de inspeção aplicado para o código de item/fornecedor.
Quantidade Inspeção
Quantidade de entregas ou quantidade entregue (de acordo com o tipo de
inspeção) que não sofre inspeção.
Tipo Fornecedor
Indica se o fornecedor é "Produtivo" ou "Improdutivo".
Método Avaliação
Método de avaliação do fornecedor.
Classificação Fornecedor
Código da classificação do fornecedor.
Data Avaliação
Data na qual o fornecedor foi aprovado para o fornecimento deste item.
Atualizar?
Indica se será alterado ou não o status do item.
Caso campo seja marcado com S, o item em questão receberá o mesmo status
do item consultado na tela principal. Lembrando que somente serão alterados
itens que tenham o mesmo fornecedor.
83
Estrutura do Módulo - Item X Fornecedores
Parâmetros
Objetivo
Definir os parâmetros necessários para a utilização do processo de inspeção para
um determinado item x fornecedor.
Níveis
1- Parâmetro Inspeção Item/Fornecedor
84
AVF0004 - Parâmetro Inspeção Item/Fornecedor
Objetivo
Parametrizar os valores padrões por item/fornecedor de inspeção.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Item
Código do item para o qual serão inseridos os parâmetros para controle
automático do tipo de inspeção.
Fornecedor
Código do fornecedor para o qual serão inseridos os parâmetros para controle
automático do tipo de inspeção. Deverá ser igual ao indicado no SUP0090
(Relacionamento Item x Fornecedor) ou AVF0190 (Item Fornecedor
Complemento).
1 - Quantidade de entregas;
3 - Meses;
Quantidade Inspeção
Quantidade de entrega de itens inicial e final do intervalo.
85
Parametrização do intervalo de entregas para controle de atualização automática
do tipo de inspeção.
Freqüência Inspeção
Freqüência de inspeção.
"0" Indica inspeção manual para todos os lotes recebidos no intervalo indicado.
"Valor" Indica o Skip Lote a ser obedecido para todos os lotes recebidos no
intervalo indicado.
Relatórios
Objetivo
Permitir a impressão das informações cadastradas para o relacionamento item x
fornecedor.
Níveis
1. Fornecedores avaliados
2. Fornecedores reavaliados
86
AVF0310 - Fornecedores Avaliados
Objetivo
Consultar/listar os fornecedores avaliados dentro do período parametrizado.
Funções Específicas
Informar
Permite informar as datas para consulta/relatório dos fornecedores avaliados
nesse período.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Data Avaliação
Data inicial e final para busca de dados para a consulta ou relatório.
87
AVF0315 - Fornecedores Reavaliados
Objetivo
Consultar/listar os fornecedores reavaliados dentro do período parametrizado.
Funções Específicas
Informar
Permite informar as datas para consulta/relatório dos fornecedores reavaliados
no período informado.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Data Reavaliação
Informar a data inicial e final de referência para seleção das informações a serem
consultadas ou listadas.
88
Estrutura do Módulo
Inspeção no Recebimento
Objetivo
Verificar se os valores informados no apontamento de inspeção estão em
conformidade e efetivar as rotinas de controle interno do módulo de Avaliação de
Fornecedores.
Considerações Gerais
· Somente os itens parametrizados com controle de inspeção e que interferem
na qualidade do produto final deverão ser apontados nesta rotina, os demais
itens deverão ser inspecionados pelo SUP0570 (Libera Inspeção).
Níveis
1. Libera inspeção
7. Apontamento retrabalho
8. Estorno inspeção
10.Histórico inspeção
11.Cálculo retrabalho
13.Cadastros
14.Parâmetros
15.Consultas
16.Relatórios
89
SUP0570 - Libera Inspeção
Objetivo
Informar o resultado da inspeção do item.
Funções Específicas
Observ.rejeicao/lib.forcada
Exibe observações referentes a quantidade rejeitada no AR.
iNfo_compl_inspecao
Exibe informações complementares do AR.
T_info_compl_AR
Permite acessar a tela para consultar informações complementares do AR.
Plano_inspeção
Permite efetuar a inspeção por plano.
conta_despesa_Devolucao
Efetuar alteração na conta de devolução.
aUdit_insp
Exibe as informações da auditoria da inspeção do aviso de recebimento.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Local estoque
90
Será informado quando utilizar local de inspeção para contagem do material,
conforme parâmetro no SUP8780, o item possuir controle de inspeção e a nível
de fornecedor também tiver controle de inspeção manual.
Quantidade liberada
Quantidade liberada para consumo em conformidade com a carta de controle do
item.
Quantidade rejeitada
Quantidade rejeitada pelo processo de inspeção do item e que passará a constar
do relatório de itens rejeitados aguardando as devidas providências.
Observação
Descrição do motivo da rejeição do material encontrada(s) para este item da
nota fiscal.
91
AVF0025 - Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote
Objetivo
Criar o plano de inspeção do AR/Item/Lote para apontamento dos resultados de
inspeção encontrados.
Funções Específicas
cOnsulta simplificada
Exibe as informações do apontamento de inspeção de forma simplificada em
formato texto. Será exibido o AVF0150 (Consulta Histórico Apontamento).
aUditoria
Exibe as informações relacionadas a inspeção do AR/Seq.
Etiqueta
Imprime etiquetas de identificação dos lotes.
itemxfabric.
Manutenir ou consultar os fabricantes do item.
Listar
Imprime o plano de inspeção do aviso de recebimento.
Inspeção
Aponta os resultados apurados em uma inspeção de recebimento.
cNc
Definições do cartão de não-conformidade. Exibe o AVF0028 (Cartão
Não-Conformidade).
comPosição lote
Exibe os lotes conforme os tipos de controles indicados para o item no MAN9890
(Engenharia - Itens - Controle Grade por Item Grade) e (Controle Dimensional -
Controles por Item).
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
92
· A opção “Gera_plano” gera o plano de inspeção do item considerando a última
revisão do plano de inspeção AVF0015 (Plano Inspeção Item). Caso a empresa
não tenha parametrizado o uso do módulo Rastreabilidade, o lote deverá ser
informado neste processo. Será possível parametrizar o controle automático da
numeração do lote no LOG2200 (Régua Parâmetros Logix).
· Esta rotina somente deverá ser efetuada após a contagem do item SUP0530
(Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Informa
Contagem).
· ser apurado através do cadastro das quantidades definidas por lote AVF0020
(Tamanho Amostras).
· Caso a empresa utilize a norma NBR 5426 para definir o tamanho de amostras:
Número Aviso
Número do aviso de recebimento a ser inspecionado.
Seqüência Aviso
Seqüência do item no aviso de recebimento a ser inspecionado.
Item
Código do item relacionado ao aviso de recebimento.
Lote
Número do lote do aviso de recebimento.
Data Validade
93
Data de validade do produto adquirido. Será calculada conforme campo "Tipo
Data Validade" AVF0001 (Parâmetros Avaliação). Este campo é documentacional.
Para controle através de listagem de vencimento será necessário utilizar a
rastreabilidade.
Lotes do Fornecedor
Numeração dos lotes do fornecedor. Será possível gerar até 10 lotes.
94
Objetivo
Apontamento dos resultados da inspeção.
Funções Específicas
Apontar
Incluir informações dos resultados apurados na inspeção.
cNc
comPosição lote
Exibe os lotes conforme os tipos de controles indicados para o item no MAN9890
(Engenharia - Itens - Controle Grade por Item Grade) e (Controle Dimensional -
Controles por Item).
Resultados
Exibe por atividade de inspeção os valores especificados e os valores apontados.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
95
· Para Seq.amostra = 1:
· Para Seq.amostra = 2:
96
· Se informado “N”, o lote ficará com situação “C” (Condicional) e será efetuada
abertura de uma não-conformidade no AVF0028 (Cartão de
Não-Conformidade).
Número Aviso
Número do aviso de recebimento a ser apontado.
Seqüência Aviso
Sequência do aviso de recebimento a ser apontado.
"Data Inspeção"
"Item"
"Revisão"
"Lote"
"Número Inspeção"
"Tipo Amostragem"
"Seqüência Amostra"
"Tamanho Amostra"
97
Tamanho de amostra encontrado nas tabelas parametrizadas para tamanho da
amostra.
"UM"
"AC"
"RE"
"NR"
Item
Código do item a ser inspecionado.
NR (Número Rejeições)
Número de rejeições encontradas para as unidades coletadas.
Limite Mínimo
Valor mínimo encontrado para a atividade de inspeção.
Limite Máximo
Valor máximo encontrado para a atividade de inspeção.
Situação
Indica o resultado da atividade de inspeção.
R - Reprovado;
A - Aprovado.
Observação
Se o campo "Obs" estiver selecionado com "S" será exibida tela para registro de
informações sobre a inspeção.
Observações
98
Registro de informações sobre a inspeção.
99
AVF0226 - Apontamento Inspeção por Amostra
Objetivo
Considerar apontamento detalhado dos resultados de inspeção por amostra.
Funções Específicas
aPontar
Executar o apontamento dos resultados de inspeção para as atividades de
inspeção de maneira detalhada.
plano-Insp
Exibe o AVF0015 (Plano de inspeção) para consultar as informações de
especificação do plano de inspeção do item.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Aviso recebto
Número do aviso de recebimento a ser apontado.
Seq aviso
Sequência do aviso de recebimento a ser apontado.
Situação
Indica o resultado da atividade de inspeção.
"R" Reprovado;
"A" Aprovado.
Item
100
Código do item referenciado no aviso de recebimento.
Lote
Exibe o lote somente quando o item não possui controle de
Rastreabilidade/Grade/Dimensional.
Data inspeção
Data em que foi gerado o plano de inspeção.
Obs
Indica se serão informadas observações "S" ou não "N".
Observações
Devem ser informadas observações para o apontamento.
Amostra
Número da amostra no processo de inspeção.
Valor encontrado
Valor obtido através da medição da amostra.
Status
Situação da amostra: "A" Aprovada ou "R" Reprovada.
Texto
Descrição do resultado da inspeção conforme especificações da atividade.
101
AVF0028 - Cartão Não-Conformidade
Objetivo
Informar disposição do estoque para lote recebido com não-conformidade.
Funções Específicas
reTrabalho
Efetuar a disposição de estoque dos materiais retrabalhados. Efetua a
movimentação de estoque.
aproVação
Efetuar a aprovação da não-conformidade. Considera como aprovante o usuário
logado.
Listar CNC
Lista cartão de não-conformidade.
aPontar
Inclui informações dos resultados de um cartão de não-conformidade.
cOmposição lote
Consulta disposição do estoque para cada controle da
Grade/Dimensional/Rastreabilidade.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
· Quando a situação de inspeção for igual a “R” Reprovada não será necessário
informar quantidades, somente a descrição da NC.
102
· A movimentação de estoque somente será efetuada se existir no mínimo as
aprovações dos níveis parametrizados no AVF0085 (Níveis Aprovação).
Número Aviso
Número do aviso de recebimento.
Seqüência Aviso
Sequência do aviso de recebimento a ser apontado.
Item
Código do item do aviso de recebimento.
Lote
Número do lote do aviso de recebimento.
CNC
Número do cartão de não-conformidade.
Descrição Não-Conformidade
Descrição da não-conformidade. Se o cliente utilizar o módulo NCA será enviado
e-mail para o administrador da não-conformidade.
Quantidade Refugo
Quantidade de refugo do item
Quantidade Retrabalhada
103
Quantidade a ser retrabalhada.
Número Desvio
Número interno que documenta a utilização do produto quando for liberado tal
qual.
Responsável Retrabalho
Indica o responsável pelo retrabalho.
Número de Vias
Número de vias a serem impressas do cartão de não-conformidade.
104
AVF0110 - Aprovação Disposição Estoque
Objetivo
Aprovação da disposição de estoque informada para o AR/Item/Lote não
conforme.
Funções Específicas
Aprovação
Permite ao usuário corrente aprovar CNCs pendentes de aprovação para o seu
usuário.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Aprova
Indica se aprova o CNC. Se o mesmo não for aprovado deverá ser excluído.
S - Aprova CNC;
105
AVF0031 - Apontamento Retrabalho
Objetivo
Apontamento das quantidades retrabalhadas, sendo que atualiza o estoque a
cada apontamento.
Funções Específicas
coMposição lote
A composição dos lotes será consultada quando o item possuir controle de
Rastreabilidade, Grade ou Dimensional.
aPontar
Efetua o apontamento de retrabalho. A cada apontamento será atualizado o
estoque conforme a disposição informada.
Valorização
Efetuar o apontamento de quantidades utilizadas no retrabalho.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Fim) estão
detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Número aviso
Número do Aviso do Recebimento.
Sequência aviso
Número de sequência do Aviso de Recebimento.
CNC
Número do Cartão de Não Conformidade.
Quantidade liberada
Quantidade retrabalhada liberada.
106
Quantidade refugo
Quantidade retrabalhada refugada do item.
107
AVF0250 - Estorno Inspeção
Objetivo
Efetuar estorno de inspeção para AR/Item/Lote aprovado.
Funções Específicas
Estorno
Estornar um apontamento de inspeção para uma consulta ativa.
Gera Plano
Executa o AVF0025 (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote) para criar o plano de
inspeção do AR/Item/Lote para apontamento dos resultados de inspeção
encontrados.
Listar
Executa o AVF0027 (Impressão Etiquetas Identificação) para listar etiqueta de
identificação do lote.
comPosição lote
Exibe os lotes conforme os tipos de controles indicados para o item no MAN9890
(Engenharia - Itens - Controle Grade por Item Grade) (Controle Dimensional -
Controles por Item).
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
· Se o campo “Altera Entrega Skip Lote” estiver selecionado com “S” no AVF0001
(Gerais) retorna o campo “Qtd. Inspeção” no SUP0090 (Relacionamento Item x
Fornecedor) para zero, para que o fornecedor entre novamente no ciclo de
avaliação.
108
· Para clientes que efetuam a saída de matéria-prima manualmente, antes de
executar esta transação deverá ser efetuada uma devolução do item para o
local padrão de estoque SUP0710 (Estoques - Atividades Diárias -
Movimentação - Diária) e SUP5620 (Estoques - Atividades Diárias -
Movimentação - Entre Códigos Manual).
Número Aviso
Número do aviso de recebimento a ser estornado.
Seqüência Aviso
Número da seqüência do aviso de recebimento a ser estornado.
Fornecedor
Código do fornecedor do material.
Nota Fiscal
Número da nota fiscal relacionada ao aviso de recebimento.
Item
Código do item.
Lote
Número do lote do aviso de recebimento.
Quantidade Estorno
Quantidade do item a ser estornada.
Data Entrada
Data de entrada da nota fiscal.
109
AVF0126 - Liberação Data Reanálise
Objetivo
Enviar notificação de não-conformidade para os fornecedores.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório.
Listar
Lista o relatório "Notificação de Não-Conformidade", conforme parâmetros
informados.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
· Quando o campo “Enviar e_mail?” for selecionado com “S” o e-mail será
enviado para o endereço cadastrado no campo “E-mail Principal” no SUP0110
(Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro) opção “iNf.compl”.
Cartão Não-Conformidade
Número do cartão de não-conformidade para o qual será gerada uma notificação
e após enviada para o fornecedor.
Lote
Número do lote para o qual será gerada uma notificação de não-conformidade e
após enviada para o fornecedor.
Aviso Recebimento
Número do aviso de recebimento para o qual será gerada uma notificação de
não-conformidade e após enviada para o fornecedor.
Sequência
Número da sequência de aviso de recebimento para a qual será gerada uma
notificação de não-conformidade e após enviada para o fornecedor.
Enviar e-mail?
110
Indica se deverá enviar e-mail para o fornecedor ou listar o relatório.
111
AVF0140 - Apontamento Inspeção
Objetivo
Gera histórico dos resultados de inspeção.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para geração dos históricos de
apontamento de inspeção. Os registros gerados como históricos serão excluídos
das tabelas de origem.
Processar
Gera os históricos de apontamento de inspeção para os parâmetros de seleção.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
112
AVF0032 - Cálculo Retrabalho
Objetivo
Calcular o custo de retrabalho efetuado nos materiais recebidos.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Seleciona fornecedor?
Indica se deseja selecionar os fornecedores para o cálculo do retrabalho.
Período inspeção
Data inicial e final das ocorrências de retrabalho que serão processadas.
Fornecedores
Código do fornecedor que deseja calcular os custos de retrabalho.
113
AVF0024 - Manutenção Plano Inspeção
Objetivo
Alterar situação ou excluir o processo de inspeção para um AR/Seq.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para alteração ou exclusão de
inspeção.
Excluir
Exclui um registro de inspeção gerado indevidamente para um aviso de
recebimento.
Modificar
Modifica o aviso de recebimento selecionado com a situação "A" Qualidade
Assegurada para "I" Inspeção Manual.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Aviso Recebimento
Identifica qual o aviso de recebimento que será feito a manutenção.
114
Estrutura do Módulo - Inspeção no Recebimento
Cadastros
Objetivo
Cadastrar todas as informações necessárias para a utilização do processo de
inspeção de recebimento.
Níveis
1. Métodos inspeção
2. Meios inspeção
3. Classificação criticidade
4. Unidades medida
6. Nível aprovação
115
AVF0030 - Métodos Inspeção
Objetivo
Cadastro de métodos de inspeção.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Método
Indicar o método a ser utilizado para avaliação da atividade de inspeção.
Denominação
Denominação do método de avaliação.
116
AVF0035 - Meios Inspeção
Objetivo
Cadastro dos meios de inspeção (instrumentos de medição).
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Meio Inspeção
Informar o instrumento de medição, material de referência ou dispositivos
auxiliares necessários para executar um processo de medição.
Denominação
Denominação do meio de inspeção.
117
AVF0005 - Classificação Criticidade
Objetivo
Cadastro da classificação da criticidade da atividade de inspeção no processo
produtivo.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Classificação Criticidade
Identifica a classificação da criticidade da atividade de inspeção.
Denominação
Denominação da criticidade.
118
Objetivo
Cadastro das unidades de medida utilizadas no processo de definição do plano de
inspeção do item.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Unidade Medida
Cadastrar as unidades de medida a serem utilizadas no processo de medições
dos ensaios realizados nas atividades de inspeção. A entrada de dados será
efetuada em caracteres minúsculos.
Descrição
Descrição da unidade de medida.
119
AVF0008 - Unidade Padrão Est X Unidade Medida
Objetivo
Efetuar o relacionamento entre a unidade de estoque e a unidade de medida
utilizada no processo de coleta de material da inspeção.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
· A definição da relação entre as unidades pode ser feita para um item especifico
ou para toda uma família de itens.
Família
Informar a família de itens para os quais será efetuada conversão de unidade de
medida. Este campo não é obrigatório e se for informado a parametrização será
válida para todos os itens pertencentes à família informada.
Item
Informar o código do item para conversão de unidade de medida.
Exemplo:
120
Quantidade estoque = 25.000,000
Fator conversão
Informar o fator de conversão da unidade de medida.
Quantidade coleta
Informar a quantidade a ser coletada para cada amostra. Este campo é
documentacional e apenas deverá ser preenchido quando a unidade de medida
coletada é diferente da unidade de padrão de amostra.
Família
Informar a família inicial e final a partir da qual deverá ser listadas as
informações.
Item
121
Informar o código do item inicial e final para busca das informações.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Nível
Informar o nível de aprovação. Identifica quais os níveis de aprovação que a
empresa utilizará para aprovação do CNC.
O nível poderá ser um centro de custo, área ou qualquer outra variável que a
empresa incluir.
Descrição
Descrição do nível de aprovação.
Aprovação Obrigatória
Informar se o nível cadastrado possui aprovação obrigatória.
122
AVF0090 - Nível Aprovação por Usuário
Objetivo
Identificar por usuário o nível de aprovação para liberação da disposição de
estoque.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Usuário
Informar o login do usuário, para o qual será efetuado o relacionamento com o
nível de aprovação.
Nível
Inform o nível de aprovação. Os níveis de aprovação deverão ter sido
previamente cadastrados AVF0085 (Nível Aprovação).
Libera pendências?
Indica se o usuário informado anteriormente possui permissão para liberar as
assinaturas eletrônicas, de outros níveis, que ainda não foram aprovadas.
123
AVF0400 - Carga Skip Lote
Objetivo
Carregar as informações das inspeções já realizadas, para que o processo de
atualização de Skip Lote automático AVF0004 (Atualização Inspeção
Item/Fornecedor) possa ser utilizado pela empresa sem a perda do histórico das
inspeções.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para o processamento dos dados.
Processar
Grava os dados do item/fornecedor na tabela avf_acum_entrega de acordo com o
que foi informado na tela.
Se for informado "Skip Lote" igual "N", será verificado quantos ARs foram
recebidos no período informado por item/fornecedor e atualizará o contador com
a quantidade de entregas ocorridas, para que o AVF0004 (Parâmetro Atualização
Inspeção Item/Fornecedor) considere as seguintes informações:
- Se o item está parametrizado para "Skip Lote" será atualizado o contador com
a quantidade inspeção do SUP0090 (Relacionamento Item X Fornecedor).
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
124
· Quando o item estiver parametrizado para Inspeção Manual, deverá ser
gravado 0 no cadastro AVF0004 indicando que a inspeção será manual e
atualizada a tabela de controle de quantidades entregas com a quantidade de
inspeção 0.
· Quando o item estiver parametrizado para Skip Lote, será atualizada a tabela
de controle de quantidades de entregas com a Quantidade Inspeção do
SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor).
Skip Lote
Indica se utilizará a seleção dos dados por "skip lote".
Por Período
Período inicial e final que os dados são gravados na tabela avf_acum_entrega.
Parâmetros
Objetivo
Definir os parâmetros de inspeção que indicam a sua não obrigatoriedade por
espécie e CFOP da nota fiscal.
Níveis
1. Espécie NF livre inspeção AVF
125
SUP1342 - Espécie Livre Inspeção AVF
Objetivo
Parametrizar as espécies de nota fiscal cujo recebimento não deve ser
inspecionado no módulo de Avaliação de Fornecedores.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Espécie
Indica a espécie da nota fiscal livre de inspeção AVF.
REC - Recibo;
126
SUP1343 - CFOP Livre Inspeção AVF
Objetivo
Parametrizar os códigos fiscais cujo recebimento não deve ser inspecionado no
módulo de Avaliação de Fornecedores.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Consultas
Objetivo
Consultar todas as informações de apontamento de inspeção, não conformidade,
retrabalho e históricos.
Níveis
1. Consulta histórico de inspeção
4. Resultado inspeção
5. Valor retrabalho
127
AVF0150 - Apontamento Inspeção
Objetivo
Consultar resultado de inspeção para AR/Item/Lote já transferido para histórico.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Número Aviso
Número do aviso de recebimento a ser consultado.
Seqüência Aviso
Sequência do aviso de recebimento a ser consultado.
Lote
Lote a ser consultado.
Fornecedor (S/N)
Seleciona o(s) fornecedor(es) a ser(em) consultado(s).
Item (S/N)
Seleciona o(s) item(ns) a ser(em) consultado(s).
Período
Data de inspeção inicial e final a ser consultada.
Nota Fiscal
Número da nota fiscal a ser consultada.
128
129
AVF0065 - Acompanhamento ARs Pendentes
Objetivo
Consultar/listar todos os ARs pendentes de apontamento de inspeção.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para consulta ou emissão da
listagem de ARs pendentes de inspeção.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Período
Período inicial e final para consulta/listagem das ARs pendentes.
Fornecedor
Fornecedor inicial e final para consulta/listagem das ARs pendentes.
Item
Item inicial e final para consulta/listagem das ARs pendentes.
130
131
AVF0070 - Relação CNCs Pendentes
Objetivo
Imprimir/consultar todas as não-conformidades pendentes de informação da
disposição de estoque.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para consulta ou emissão da
listagem dos CNCs.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Período
Período inicial e final para consulta/listagem dos CNCs.
Situação
Situação do CNC para o qual será realizada a consulta/listagem.
C - Condicional;
P - Pendente.
Fornecedor
Fornecedor inicial e final para consulta/listagem dos CNCs.
Item
Item inicial e final para consulta/listagem dos CNCs.
132
133
AVF0180 - Resultado Inspeção
Objetivo
Consulta simplificada dos resultados de inspeção informados.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para consulta dos apontamentos
de inspeção.
Consultar
Consulta os apontamentos de planos de inspeção a partir dos parâmetros
informados.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Fornecedor (S/N)
Selecionar o(s) fornecedor(es) para consulta.
Item (S/N)
Selecionar o(s) item(ens) para consulta.
Período
Período inicial e final de inspeção do lote.
Nota Fiscal
Número da nota fiscal do lote a ser consultado.
134
135
AVF0036 - Valor Retrabalho
Objetivo
Informar os valores hora de mão-de-obra, valor unitário do material e valor
unitário do quilômetro.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Mês referência
Mês referente aos valores de retrabalho.
Ano referência
Ano referente aos valores de retrabalho.
Item
Item para qual será informado os valores hora de mão-de-obra, material e
quilômetro. Se este campo não for informado, o valor será utilizado para todos os
itens que no período informado tiveram apontamento de retrabalho.
Valor hora MO
Valor da hora de mão-de-obra utilizada no retrabalho, que será utilizado para
fazer a valorização da não conformidade.
Valor/UM material
Valor por unidade de medida do material utilizado no retrabalho, que será
utilizado para fazer a valorização da não conformidade.
Valor Km
Valor da hora do quilômetro de frete que será utilizado para fazer a valorização
da não conformidade.
136
137
AVF0115 - Atividade Inspeção Controle Data
Objetivo
Relacionar as atividades de inspeção com controle de Skip Lote por tempo
(meses) a vencer no período informado.
Funções Específicas
Informar
Mês/ano de referência para verificação de vencimento do Skip Lote das
atividades de inspeção com controle de Skip Lote por data.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Mês Referência
Mês de referência para verificação das atividades de inspeção com vencimento do
Skip Lote neste período.
Ano Referência
Ano de referência para verificação das atividades de inspeção com vencimento de
Skip Lote neste período.
138
139
AVF0105 - Atividades Inspecionadas com Controle
Skip Lote
Objetivo
Consultar ou listar as atividades com controle de skip lote por data ou por
quantidade inspecionadas.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros para a consulta/relatório das atividades com controle de
skip lote.
Consultar
Consulta as atividades com controle de skip lote, que não foram inspecionadas
no período informado.
Listar
Lista as atividades com controle de skip lote, que não foram inspecionadas no
período informado.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Período
Data de inspeção inicial e final e final para a pesquisa.
Seleciona atividade?
Indica se a pesquisa será por atividade de inspeção.
Atividade
Código da atividade de inspeção a ser pesquisada.
140
141
AVF0127 - Itens Data Reanálise à Vencer
Objetivo
Listar os itens com data de reanálise à vencer/vencidas no período selecionado.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para o processamento dos dados.
Consultar
Exibe na tela os itens com a data de reavaliação a vencer/vencidas.
Listar
Lista o relatório "Itens com a Data de Reavaliação a Vencer/Vencidas", conforme
parâmetros informados.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Tipo Item
Indica o tipo de item a ser listado no relatório.
P - Produzido;
F - Final;
C - Comprado.
Período Referência
Período inicial e final pelo qual serão pesquisados os itens com data de
reavaliação vencida ou a vencer.
Ordenado por
Indica o tipo de ordenação do relatório, poderá ser por item ou validade.
142
Estrutura do Módulo - Inspeção no Recebimento
Relatórios
Objetivo
Emitir relatórios referentes as informações obtidas através do apontamento de
inspeção, não conformidade, retrabalho e reclassificação.
Níveis
1. Emissão etiquetas identificação
5. Laudo inspeção
11.Laudo reclassificação
143
AVF0027 - Emissão Etiquetas Identificação
Objetivo
Listar etiqueta de identificação do lote.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para impressão das etiquetas.
Processar
Processa a impressão das etiquetas.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
· Efetua impressão somente para inspeção com situação “A”, “R” ou “C”.
Número Aviso
Número do aviso de recebimento para impressão das etiquetas.
Sequência Aviso
Número da seqüência do item no aviso de recebimento.
Lote
Número do lote.
Número Inspeção
Exibe o número do registro de inspeção, será sempre igual a 1 (um) para a
informação da inspeção de origem e igual a 2 (dois) quando tiver ocorrido
estorno de inspeção.
Quantidade Etiquetas
Se o campo “Calcula Qtd. Etiquetas” estiver selecionado com “S” no AVF0001
(Gerais) a quantidade será calculada conforme abaixo:
144
AVF0304 - Notificação Não-Conformidade
Objetivo
Enviar notificação de não-conformidade para os fornecedores.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório.
Listar
Lista o relatório "Notificação de Não-Conformidade", conforme parâmetros
informados.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
· Quando o campo “Enviar e_mail?” for selecionado com “S” o e-mail será
enviado para o endereço cadastrado no campo “E-mail Principal” no SUP0110
(Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro) opção “iNf.compl”.
Cartão Não-Conformidade
Número do cartão de não-conformidade para o qual será gerada uma notificação
e após enviada para o fornecedor.
Lote
Número do lote para o qual será gerada uma notificação de não-conformidade e
após enviada para o fornecedor.
Aviso Recebimento
Número do aviso de recebimento para o qual será gerada uma notificação de
não-conformidade e após enviada para o fornecedor.
Sequência
Número da sequência de aviso de recebimento para a qual será gerada uma
notificação de não-conformidade e após enviada para o fornecedor.
Enviar e-mail?
145
Indica se deverá enviar e-mail para o fornecedor ou listar o relatório.
146
AVF0255 - Ficha Técnica Inspeção
Objetivo
Listar o plano de inspeção (ficha técnica) para apontamento dos resultados da
inspeção.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para o processamento dos dados.
Listar
Lista o relatório "Ficha de Inspeção Para Análise", conforme parâmetros
informados.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Item
Indica o código do item que será inspecionado para análise.
Fornecedor
Código do fornecedor que será inspecionado para análise.
Aviso recebimento
Número do aviso do recebimento que será inspecionado para análise.
Período entrada
Data inicial e final do aviso de recebimento para selecionar os dados.
147
148
AVF0285 - Cartão Não-Conformidade
Objetivo
Lista cartão de não-conformidade após a disposição de estoque.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório.
Listar CNC
Lista o relatório "CARTÃO DE NÃO CONFORMIDADE", conforme parâmetros
informados.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Número Aviso
Número do aviso de recebimento a ser consultado.
Seqüência Aviso
Seqüência do aviso de recebimento a ser consultado.
Item
Código do item a ser consultado.
Lote
Número do lote do aviso de recebimento a ser consultado.
Número Inspeção
Indicar a sequência do número da inspeção do lote.
Número de Vias
Número de vias a serem impressas.
149
150
AVF0300 - Laudo Inspeção
Objetivo
Aprovação da disposição de estoque informada para o AR/Item/Lote não
conforme.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório.
Listar
Lista o relatório "Laudo de Inspeção" conforme parâmetros informados.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Aviso Recebimento
Número do aviso do recebimento que será selecionado para a emissão do laudo
de inspeção.
Sequência
Sequência do aviso de recebimento que será selecionada para a emissão do
laudo de inspeção.
Lote
Número do lote que será selecionado para o laudo de inspeção.
Período
Período inicial e final em que foram incluídas as inspeções.
Seleciona Item
Indica se os itens serão selecionados.
Itens a Selecionar
Indica quais itens serão selecionados para o laudo de inspeção.
151
152
AVF0301 - Resultados por Fornecedor
Objetivo
Lista por fornecedor todos os resultados de inspeção para o período selecionado.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório.
Listar
Lista o relatório “Resultados por Fornecedor”, conforme parâmetros informados.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Período
Período inicial e final para listagem do resultado de inspeção por fornecedor.
Seleciona Fornecedor
Indica se o(s) fornecedor(es) será(ão) selecionado(s).
Fornecedores a Selecionar
Indica quais fornecedores serão selecionados para a listagem do resultado de
inspeção por fornecedor.
153
154
AVF0302 - Entregas por Período
Objetivo
Listar as entregas efetuadas por fornecedor no período informado.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório.
Listar
Lista o relatório "Entregas por Período", conforme parâmetros informados.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Período
Período inicial e final para listagem dos avisos de recebimento que possuem
inspeção no módulo Avaliação de Fornecedores.
155
AVF0305 - Acompanhamento Não-Conformidade
Objetivo
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Período
Período inicial e final para listagem de não-conformidade(s).
156
157
AVF0306 - Emissão Não-Conformidade Via E-mail
Objetivo
Enviar as não-conformidade detectadas para o fornecedor e comprador através
de e-mail.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
· O texto padrão a ser enviado no corpo do e-mail deverá ter sido previamente
cadastrado no AVF0303 (Texto Padrão).
Aviso recebimento
Número do aviso de recebimento que ocorreu a não conformidade para envio do
e-mail.
158
AVF0455 - Ficha Técnica Inspeção (Modelo II)
Funções Específicas
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Item
Código do item para o qual deverão ser impressas as informações necessárias
para o processo de inspeção.
Fornecedor
Código do fornecedor para o qual(is) deverá(ão) ser impresso as informações
necessárias para o processo de inspeção.
Aviso recebimento
Número do aviso de recebimento para o qual serão impressas as informações
para o processo de inspeção.
Período entrada
Data de entrada (inicial e final) das mercadorias na empresa, para a qual serão
impressas as informações para o processo de inspeção.
159
160
AVF0307 - Laudo Reclassificação
Objetivo
Imprimir o laudo de reclassificação que relacionada os resultado obtidos no item
de origem, com o registro de reclassificação do material.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados na impressão do laudo de
reclassificação.
Listar
Impressão do laudo de reclassificação.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Item
Código do item de origem da reclassificação.
Item destino
Código do item de destino da reclassificação.
Fornecedor
Código do fornecedor responsável pela entrega do item.
AR/Seq.
Número do aviso de recebimento e seqüência do item na nota fiscal.
Período
Intervalo de tempo utilizado para filtrar os registros de inspeção que possuem
apontamento de reclassificação.
161
162
AVF0075 - Apontamento Inspeção - Item sem
Estoque
Objetivo
Realizar o apontamento de inspeção para itens que não possuam controle de
estoque ou para inspeções de itens que já estejam liberados em estoque.
Funções Específicas
Incluir
Permite que seja realizada a inclusão do plano de inspeção para um aviso de
recebimento já liberado em estoque e o apontamento dos resultados de
inspeção.
Modificar
Efetua a modificação dos resultados já informados ou permite a inclusão de
resultados de atividades que ainda não haviam sido apontadas.
Excluir
Elimina tanto os resultados de inspeção quando o plano de inspeção com as suas
atividades. Para que seja possível realizar a inspeção novamente é necessário
criar o plano de inspeção através do botão incluir.
aUditoria
Consulta o usuário responsável pela realização da inspeção.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Seqüência Aviso
Número de sequência do aviso de recebimento.
Item
Código do item para o qual serão informados os resultados de inspeção.
Lote
163
Número do lote que identificará o item.
Máximo Encontrado
Valor máximo encontrado na inspeção da atividade.
Mínimo Encontrado
Valor mínimo encontrado na inspeção da atividade.
Situação
Indica o resultado da atividade de inspeção.
R - Reprovado;
A - Aprovado;
P - Pendente.
Observação
Indica se existem observações a serem efetuadas a respeito da atividade de
inspeção.
Observações
Observações da atividade de inspeção.
Data Inspeção
Data em que o lote foi inspecionado.
Número Rejeições
Quantidade de peças rejeitadas encontradas durante o processo de inspeção.
164
Estrutura do Módulo
Inspeção Serviço
Objetivo
Cadastrar informações pertinentes ao plano de inspeção do item.
Níveis
1. Apontamento inspeção serviço
2. Cadastros
3. Parâmetros
4. Consultas
5. Relatórios
165
AVF0555 - Apontamento Inspeção Serviço
Objetivo
Realizar o apontamento da inspeção do serviço de acordo com critérios de
qualidade especificados.
Funções Específicas
Listar
Imprime um relatório com as informações referente ao apontamento de inspeção
do serviço e suas pontuações.
aPontar
Executa o apontamento dos resultado de inspeção para cada um dos critérios de
qualidade especificados para o serviço.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Número Aviso
Número do aviso de recebimento a ser apontado.
Sequência Aviso
Número da seqüência do aviso de recebimento a ser apontado.
Data inspeção
Data de geração do plano de inspeção do serviço.
Fornecedor
Fornecedor responsável pela execução do serviço que está sendo inspecionado.
Situação
Situação da inspeção do serviço. Pode assumir os seguintes valores:
I – Em inspeção.
E- Inspeção encerrada.
Seqüência
Critério
166
Código dos critérios de qualidade à ser inspecionado no serviço.
Revisão
Pontuação
Cadastros
Objetivo
Permitir o cadastramento das informações necessárias para o processo de
inspeção de serviço.
Níveis
1. Critérios inspeção serviço
2. Especificações critérios
3. Fornecedor serviço
167
AVF0505 - Critérios Inspeção Serviço
Objetivo
Cadastrar os possíveis critérios de qualidade de serviço utilizados no processo de
inspeção.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Critério
Código de identificação do critério de qualidade de serviço.
Descrição
Descrição do critério de qualidade de serviço.
168
AVF0515 - Especificações Critérios
Objetivo
Definir para cada critério de qualidade quais especificações devem ser verificadas
no momento da inspeção do serviço
Funções Específicas
Nova_revisao
cria uma nova revisão das especificações associadas ao critérios, para que seja
possível realizar modificações em sua denominação ou na pontuação associada.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Critério
Código e descrição do critério de qualidade que possui as especificações.
Revisão
Número da revisão atual das especificações associadas ao critério de qualidade.
Data revisão
Data em que foi feita a geração da revisão das especificações.
Método avaliação
Código do método ou documento que descreve o processo de avaliação da
qualidade para fornecedores de serviço.
Especificação
Descrição do aspecto que deverá ser avaliado durante a inspeção do critério de
qualidade de serviço.
Pontuação
Pontuação recebida pelo fornecedor quando a especificação descrita for
respeitada na execução do serviço. Este valor será parte integrante da nota final
recebida pelo fornecedor de serviço.
169
AVF0535 - Fornecedor Serviço
Objetivo
Definir os critérios de qualidade a serem considerados na inspeção da execução
do serviço.
Funções Específicas
Data reavaliação
consulta todo o histórico de modificação da data de reavaliação do fornecedor.
cRitérios
define quais critérios serão considerados no momento da inspeção do serviço.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Fornecedor
Código e descrição do fornecedor de serviço.
Status
Informar a situação que identifica o tipo de aprovação para o fornecedor
relevante a inspeção de serviços.
Q - Fornecedor Qualificado;
H - Fornecedor Habilitado;
D - Fornecedor Derrogado. O fornecedor foi dispensado de aprovação;
V - Fornecedor Em Avaliação;
N - Fornecedor não aprovado formalmente. O relacionamento com o item existe
devido a colocação de pedido de compra ou devido o envio de coleta de preços.
Tipo Inspeção
Tipo de inspeção aplicado para o código de item x fornecedor. Utilizado para
identificar “Skip Lote” de inspeção.
Quantidade inspeção
170
Refere-se a quantidades de entregas ou a quantidade entregue (de acordo com o
atributo “Tipo Inspeção”) que não sofrem inspeção, para cada nota fiscal
recebida e inspecionada. Nota: 0 (Zero) significa que a inspeção deverá ser
efetuada em todas as entregas.
Classificação fornecedor
Classificação do fornecedor em relação ao índice de qualidade do serviço.
Data avaliação
Data de realização da avaliação dos aspectos de qualidade do fornecedor de
serviço.
Data reavaliação
Data prevista de reavaliação do aspectos de qualidade do fornecedor de serviço.
171
Estrutura do Módulo
Índices Recebimento
Objetivo
Gerenciar todo o processo de geração dos índices da qualidade dos fornecedores
tomando por base as informações de inspeção, qualidade de entrega, qualidade
de serviço, aspectos comerciais do fornecedor e do produto.
Níveis
1. ACF - Avaliação Comercial Fornecedor
5. Cadastros
6. Parâmetros
7. Consultas
8. Relatórios
172
AVF0050 - ACF Avaliação Comercial Fornecedor
Objetivo
Informar pontuação por fornecedor dos requisitos subjetivos que compõem este
índice.
Funções Específicas
cOpia
Copia as informações de pontuação de um fornecedor período origem para um
fornecedor período destino.
Processa_ACF
Permite processar o cálculo do índice de avaliação comercial do fornecedor.
Considerações Gerais
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Fornecedor
Deverá ser preenchido com o código do fornecedor.
Mês/ano referência
Mês/ano inicial e final para o controle de avaliação comercial do fornecedor.
Controle
Deverá ser preenchido com o controle de avaliação comercial para o fornecedor.
Pontuação
Deverá ser preenchido com a pontuação obtida pelo fornecedor para o requisito
no mês/ano de referência informado.
Fornecedor de
Código do fornecedor origem para cópia, da pontuação dos requisitos.
Fornecedor para
Código do fornecedor destino para cópia da pontuação dos requisitos.
173
Mês/ano referência para
Mês/ano inicial e final de destino para cópia da pontuação dos requisitos.
Sequência Requisito
Sequência da pontuação de requisito.
Mês/ano referência
Mês/ano inicial e final utilizados no cálculo do índice de avaliação comercial do
fornecedor.
174
AVF0500 – ACP – Avaliação Comercial Produto
Objetivo
Calcular a pontuação do índice ACP para o período informado.
Funções Específicas
Informar
Informar os valores necessários para o cálculo do índice ACP (Avaliação
Comercial do Fornecedor).
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Fornecedor
Código do fornecedor para o qual será processado o índice ACP.
Mês/ano referência
Mês/ano inicial e final para o qual será processado o índice ACP.
175
AVF0060 – IGF - Índice Geral Fornecedor
Objetivo
Gerar a nota final do fornecedor com o intuito de avaliar a sua eficiência na
qualidade do fornecimento, qualidade na entrega e na negociação comercial.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para emissão do relatório com a
apuração da pontuação do fornecedor para o período de cálculo.
Processar
Efetua a apuração da pontuação e imprime o relatório. Caso não seja encontrada
pontuação para um dos índices para o fornecedor processado, será gerado
registro e impresso no relatório de inconsistências, em seguida, será efetuada
impressão do relatório do I.G.F.
Campos do Relatório:
Arq.texto
Gera os dados processados em arquivo texto (AVF_ARQ_TEXTO.TXT). O arquivo
terá os seguintes campos:
176
“Empresa”, “Fornecedor”, “Mês referência”, “Ano referência”, “IGF (Índice Geral
Fornecedor)”, “IQF (Índice Qualidade Fornecimento)”, “IPE (Índice Pontualidade
Entrega)”, “ACF (Índice Avaliação Comercial Fornecedor)”, “Qtde Recebida”,
“Qtde Aprovada”, “Qtde Refugo”, “Qtde Devolvida Fornecedor”, “Qtde a
Retrabalhar”.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Seleciona fornecedor
Indica se o fornecedor deverá ser selecionado.
Mês/ano referência
Mês/ano inicial e final a partir do qual serão pesquisados os índices do fornecedor
para a impressão do relatório.
Fornecedor
Código do fornecedor a ser impresso no relatório de índice geral do fornecimento.
177
AVF0565 - Avaliação Fornecedor Serviço
Objetivo
Calcular o índice de qualidade na execução do serviço dos fornecedores, tendo
como base os resultados obtidos nas inspeções dos critérios de qualidade dos
serviços executados.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para emissão do relatório e
geração do índice de serviço.
Listar
Listar os resultados obtidos no cálculo do índice de serviço para cada fornecedor
que possua avaliação no período informado.
Processar
Executa o cálculo do índice de serviço considerando os parâmetros informados
para fornecedor e período.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Fornecedor
Código do fornecedor que será utilizado na avaliação de serviço.
Período
Data inicial e final que será utilizada na avaliação de serviço.
178
Estrutura do Módulo - Índices Recebimentos
Cadastros
Objetivo
Cadastrar as informações necessárias para a utilização do processo de geração
dos índices da qualidade.
Níveis
1. Índice pontualidade entrega (quantidade)
7. Classificação fornecedor
179
AVF0043 - Índice Pontualidade Entrega
(Quantidade)
Objetivo
Parametrização de deméritos por diferenças encontradas na quantidade recebida
x quantidade solicitada.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Inferior
Limite percentual inferior para o calculo do demérito do fornecedor.
Superior
Limite percentual superior para verificação das quantidades entregues pelo
fornecedor.
Demérito
Demérito do fornecedor para a faixa do percentual de diferença da quantidade
entregue.
Menor
Diferenças na quantidade entregue a menor, ou seja, quando o fornecedor
entrega menos do que estava
previsto.
Maior
Diferenças na quantidade a maior, ou seja quando o fornecedor entrega mais do
que estava previsto.
180
AVF0044 - Índice Pontualidade Entrega (Prazo)
Objetivo
Parametrização de deméritos por atrasos de entrega.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Inferior
Limite de dias inferior para o calculo do demérito do fornecedor.
Superior
Limite de dias superior para o calculo do demérito do fornecedor.
Demérito
Demérito do fornecedor para a
Atraso
Verificado atraso na entrega,ou seja, quando o fornecedor entrega depois da
data prevista.
Antecipação
verificado a antecipação na entrega, ou seja, quando o fornecedor entrega antes
da data prevista.
181
AVF0047 - Tipo Controle Avaliação Comercial
Objetivo
Cadastrar as variáveis de controle a serem pontuadas no índice avaliação
comercial.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Controle
Indica os controles a serem efetuados no índice de avaliação comercial do
fornecedor.
Denominação
Denominação do controle de avaliação comercial do fornecedor.
182
AVF0048 - Requisitos por Tipo Controle
Objetivo
Cadastrar os requisitos a serem avaliados por grupo de controle no índice de
avaliação comercial.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Controle
Controle de avaliação comercial.
Sequencia
Sequencia do requisito.
Requisito
Requisito para o controle de avaliação.
Pontuação máxima
Pontuação máxima para o requisito.
183
AVF0049 – Índice Avaliação Comercial - ACP
Objetivo
Informar a pontuação dos requisitos que compõem este índice.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Preço unitário
Parametrizar a pontuação máxima do requisito "Preço unitário", na formação do
índice ACP.
Desconto
Parametrizar a pontuação máxima do requisito "Desconto", na formação do
índice ACP.
Condição pagamento
Parametrizar a pontuação máxima do requisito "Condição pagamento", na
formação do índice ACP.
Tipo frete
Parametrizar a pontuação máxima do requisito "Tipo frete", na formação do
índice ACP.
Número parcelas
Parametrizar a pontuação máxima do requisito "Número parcelas", na formação
do índice ACP.
184
AVF0034 - Método Avaliação Fornecedor
Objetivo
Cadastrar os métodos de avaliação do fornecedor.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Método Avaliação
Informar o método utilizado quando foi efetuado a avaliação do fornecedor.
Descrição
Descrição do método de avaliação.
185
AVF0007 - Classificação Fornecedor
Objetivo
Cadastrar as classificações para fornecedor.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
ü A - Ótimo;
ü B - Bom;
ü C - Regular.
Classificação Fornecedor
Informar a classificação do fornecedor.
Descrição
Descrição da classificação do fornecedor.
186
AVF0162 - Critérios Auditoria (Pontuação K)
Objetivo
Especificação dos critérios avaliados no cálculo do índice de auditoria,
anteriormente chamado de pontuação K.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Critério
Código do critério de qualidade avaliado no processo de inspeção do serviço.
Descrição
Descrição do critério de qualidade.
Parâmetros
Objetivo
Informar as parametrizações necessárias para efetuar a geração dos índices da
qualidade.
Níveis
1. Pontuação índices fornecedores
187
AVF0135 – Pontuação Índices Avaliação Fornecedor
Objetivo
Informar a pontuação máxima admissível para os índices de avaliação de
fornecedores.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
IQF - Fórmula
Valor máximo que a fórmula de cálculo podem assumir na formação do índice de
qualidade de fornecimento.
IQF - Pontuação K
Valor máximo que os requisitos subjetivos denominados Pontuação K podem
assumir na formação do índice de qualidade de fornecimento.
IPE
Valor do Índice de Pontualidade de Entrega.
ACF
188
Pontuação máxima válida para os requisitos subjetivos avaliado no índice
Avaliação Comercial Fornecedor.
ACP
Pontuação máxima válida para o índice Avaliação Comercial Preços.
189
AVF0145 – Parâmetros Eficiência Fornecedores
Objetivo
Informar os critérios de classificação dos fornecedores.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Classificação
Classificação atribuída ao fornecedor.
Pontuação mínima
Pontuação mínima para a classificação selecionada.
Pontuação máxima
Pontuação máxima para a classificação selecionada.
Status
Status correspondente a classificação do fornecedor.
Q - Fornecedor qualificado;
H - Fornecedor habilitado;
190
N - Fornecedor não aprovado formalmente (O relacionamento entre
item/fornecedor existe em função da colocação de pedido ou coleta de preços).
191
AVF0525 - Parâmetros Eficiência Serviço
Objetivo
Especificar faixas de classificação para os fornecedores de acordo com o seu
índice de qualidade de serviço.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Classificação
Descrição da classificação do fornecedor em relação a seu índice de qualidade de
serviço.
Pontuação mínima
Pontuação mínima necessária para que o fornecedor seja classificado na faixa
correspondente.
Pontuação máxima
Pontuação máxima necessária para que o fornecedor seja classificado na faixa
correspondente.
Status
Situação que deve ser atribuída ao fornecedor no cadastro de dados do
fornecedor de serviço AVF0535, quando o índice de qualidade se encontra na
faixa correspondente. Este campo indica se o fornecedor está habilitado a
executar serviços e qual seu nível de qualidade.
192
Estrutura do Módulo - Índices Recebimentos
Consultas
Objetivo
Consultas utilizadas para verificar os indicadores gerados durante a execução dos
índices da qualidade.
Níveis
1. Avaliação eficiência fornecedor
2. Desempenho fornecedores
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para emissão do relatório com a
apuração da pontuação do fornecedor para o período de cálculo.
Processar
Efetua a apuração da pontuação e imprime o relatório. Caso não seja encontrada
pontuação para um dos índices para o fornecedor processado, será gerado
registro e impresso no relatório de inconsistências, em seguida, será efetuada
impressão do relatório do I.G.F.
Campos do Relatório:
193
ACP Nota alcançada para o fornecedor no cálculo
deste índice.
Arq.texto
Gera os dados processados em arquivo texto (AVF_ARQ_TEXTO.TXT). O arquivo
terá os seguintes campos:
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Seleciona fornecedor
Indica se o fornecedor deverá ser selecionado.
Mês/ano referência
Mês/ano inicial e final a partir do qual serão pesquisados os índices do fornecedor
para a impressão do relatório.
Fornecedor
Código do fornecedor a ser impresso no relatório de índice geral do fornecimento.
194
195
AVF0200 - Desempenho Fornecedores
Objetivo
Consultar/listar o desempenho dos fornecedores em um determinado período
PPM (Peças por Milhão).
Funções Específicas
Listar
Lista o relatório de desempenho dos fornecedores.
Consultar
Consulta o demonstrativo de desempenho dos fornecedores.
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para a consulta/relatório de
desempenho dos fornecedores.
cOnsulta total
Consultar o total geral da empresa calculado no demonstrativo de desempenho
dos fornecedores para o período informado.
lista Total
Listar o total geral da empresa calculado no demonstrativo de desempenho dos
fornecedores para o período informado.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Seleciona Fornecedor
Indica se seleciona o(s) fornecedor(es) para consulta/impressão do PPM.
Período
Período inicial e final de referência para visualização e impressão dos ARs.
Fornecedor
196
Código do fornecedor do qual serão exibidas as informações. Somente será
solicitado se o campo "Seleciona Fornecedor" estiver selecionado com "S".
Relatórios
Objetivo
Relatórios disponíveis para a impressão e listagem dos índices de qualidade.
Níveis
1. Emissão eficiência fornecedores
197
AVF0156 - Emissão Eficiência Fornecedores
Objetivo
Avaliar a eficiência do fornecedor para o período selecionado;
Funções Específicas
Cons_efic
Consulta a classificação, nota e índices para cada fornecedor.
Resumo
Permite resumir de forma objetiva a avaliação da eficiência dos fornecedores.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Período
Período inicial e final a serem considerados para emissão do relatório.
Classificação
Classificação de fornecedores que deverão ser listados de acordo com a ordem
informada.
Ordena por
Indica como serão ordenadas as informações na emissão do relatório.
198
AVF0550 - Índice de Pontualidade de Entrega Alternativo Verifica a quantidade de
entregas efetuada para o fornecedor e a quantidade de entregas fora do prazo.
Onde:
199
AVF0560 – Demonstrativo Cálculo IPE
Objetivo
Gerar relatórios demonstrativos do cálculo do índice de pontualidade de entrega
alternativo do fornecedor.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para emissão do relatório.
Listar
Listar os resultados obtidos no cálculo do índice de entrega alternativo para cada
fornecedor que possua avaliação no período informado.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Período referência
Mês/ano inicial e final de apuração da pontuação do fornecedor.
Seleciona fornecedor?
Indica se o fornecedor deverá ser selecionado.
Fornecedor
Código do fornecedor a ser impresso no relatório de demonstrativo do cálculo do
IPE.
200
201
AVF0061 - Demérito por Fornecedor/Item
Objetivo
Demonstrar os deméritos apurados por fornecedor/item.
Funções Específicas
Informar
Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório do
cálculo do índice de pontualidade de entrega.
Listar
Lista o relatório de cálculo dos deméritos por fornecedor/item.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Mês/ano
Mês/ano inicial e final para a emissão do relatório de demérito por
fornecedor/item.
Seleciona Fornecedor
Indica se serão selecionados os fornecedores para a emissão do relatório.
Fornecedor
Código do fornecedor para a emissão do relatório de demérito por
fornecedor/item.
202
AVF0163 - Pontuação Critério Auditoria
Objetivo
Realizar o processo de pontuação dos critérios de auditoria de acordo com os
critérios disponíveis.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Mês/ano referência
Período de referência utilizado para a geração da pontuação para o critério de
auditoria (pontuação K). É importante que o período informado seja igual ao
período utilizado posteriormente na geração do índice geral do fornecedor.
Fornecedor
Código do fornecedor que está sendo avaliado.
Critério
Código do critério que está sendo pontuado na avaliação.
Descrição
Descrição do critério que está sendo pontuado.
Pontuação
Pontuação atribuída ao critério mediante avaliação da auditoria.
203
Estrutura do Módulo
Parâmetros
Objetivo
Parâmetros gerais do sistema que definem aspectos de integração com o módulo
de recebimentos e configurações de inspeção.
Níveis
1. Parâmetros integração
2. Parâmetros gerais
Parâmetros Integração
Objetivo
Parâmetros relativos a integração entre o processo de inspeção e o módulo de
recebimentos.
Níveis
1. Interfaces com outros módulos
2. Parâmetros diversos
3. Parâmetros Logix
204
SUP3660 - Interfaces outros Módulos (LQ2)
Objetivo
Efetuar manutenção dos módulos do sistema ou de outros sistemas que estejam
interligados, gerando e recebendo informações, para utilização integrada das
funções existentes.
Funções Específicas
Tela 2
Permite visualizar a tela 2 dos parâmetros da empresa atual.
auditoRia
Permite consultar auditoria do programa atual.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Módulo Compras
Informar se o módulo de Compras está instalado para esta empresa. Esta
informação será utilizada no módulo de recebimento de materiais.
Módulo Estoque
Informar se o módulo de Controle de Estoques está instalado nesta empresa.
Esta informação será utilizada no módulo de recebimento de materiais.
Módulo Contabilidade
205
Indica se o módulo de Contabilidade está instalado nesta empresa. Esta
informação será utilizada para gerar os lançamentos contábeis de documentos
fiscais de entrada.
Obs.: Esta opção é a mais recomendada pois permite ao usuário administrar qual
o titulo devera abater uma vez que este valor ficara registrado na tabela de
ADIANTAMENTO a fornecedores.
3 - Efetua a baixa do título respectivo (se estiver em aberto) ou outro, com saldo
a pagar suficiente para abater o valor da devolução (se não tiver saldo, fica
adiantamento pendente).
Obs.: Esta opção é a mais recomendada pois permite ao usuário administrar qual
o título deverá abater, uma vez que este valor ficara registrado na tabela
de ADIANTAMENTO a fornecedores.
Indicador para definir como deve-se proceder no Contas a Pagar com Debito ao
Fornecedor.
206
Obs.: Esta opção é a mais recomendada pois permite ao usuário administrar qual
o titulo devera abater, uma vez que este valor ficara registrado na tabela
de ADIANTAMENTO a fornecedores.
Módulo Importação
Informar se o empresa trabalha com modulo de Importação controlado pelo
suprimentos ou se tem instalado o sistema de Importação do LOGIX ou não
trabalha com importação de materiais.
Módulo Patrimônio
Indicador utilizado para identificar se o modulo de Patrimônio do LOGIX está
instalado, para que no ato da entrada da nota fiscal seja aberta uma tela onde o
usuário possa informar o detalhamento da compra para Ordens de Serviço
Capitalizáveis.
2 - Módulo Patrimônio não instalado ou instalado, porém não deve abrir tela.
207
Valor mínimo a ser cobrado pelas transportadoras pelas despesas administrativas
de frete.
Módulo Custos
Informar se o módulo de Custos está instalado nesta empresa. Esta informação
será utilizada para que a conta contábil a ser utilizada para itens do tipo
PRODUZIDO ou FINAL seja a conta contábil registrada no módulo de Custos.
Módulo Fertilizantes
Indica se a empresa utiliza ou não este módulo, específico para clientes que
trabalham com Fertilizantes.
N - Não utiliza.
208
SUP6200 - Parâmetros Diversos (LQ2)
Objetivo
Identificar os itens que possuem tratamentos diferenciados ou características
específicas nos módulos de Planejamento de Materiais e Recebimento de
Materiais.
Funções Específicas
próx_tela_2
Exibe os valores dos parâmetros do item da tela 2.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Item
Código do item para informação de parâmetros diversos.
Controle estoque
Indica o modo de controle de itens de terceiros recebidos pela empresa.
NFR:
Compras:
NFR:
209
- Haverá o controle de terceiros e não haverá a movimentação no estoque;
Compras:
Nota:
Nota:
Nota:
Segregação contagem
Indica qual o valor utilizado no conteúdo do parâmetro para utilização da
contagem automática no SUP8740 (Parâmetros - Recebimento - Diversos):
Nota:
210
Indica se deverá permitir que as informações de planejamento do item sejam
alteradas na rotina de atualização automática no SUP1850 (Recálculo Níveis
Estoques/Ponto de Pedido). Serão mantidas as informações fornecidas no
SUP0060 (Informações de Planejamento do Item).
Item estratégico
Identifica que este item é muito importante na empresa.
Por exemplo: Uma peça de manutenção que não exista no estoque, em uma
necessidade, vai parar o equipamento. Nada impede, no entanto, que o seja
executado o recálculo dos parâmetros de planejamento do item, pois pode-se ter
um item estratégico com curva de consumo regular.
Caso o item tenha um consumo totalmente irregular, basta informar que além de
estratégico, tem planejamento manual.
Avaliação fornecedor
Indica se o item pertencerá ao conjunto de itens que fazem parte da rotina de
avaliação de fornecedores.
Nota:
Caso campo não estiver selecionado, o campo será assumido como "Sim".
"S" - Sim, serão efetuadas as baixas das quantidades dos itens componentes;
"N" - Não, não serão efetuadas as baixas das quantidades dos itens
componentes;
211
"A" - Ambos, o item tanto pode efetuar ou não as baixas das quantidades dos
itens componentes, dependendo somente da estrutura da ordem de compra.
Item IMPORTADO
Identifica se o item é importado ou não. Este parâmetro será analisado no
SUP0296 (Itens/Especificações) e no SUP0297 (Pedidos/Ordens de compra) que
integrarão o sistema Bergen.
Este parâmetro também será utilizado caso a empresa trabalhe com antecipação
de ICMS, pois somente serão considerados neste caso, itens de mercado
nacional.
Nota:
Utilização item
Código que indica onde deverá ser utilizado o item.
Nota:
- Caso este parâmetro não seja informado, será considerado como "N".
Nota:
- Caso este parâmetro não seja informado, será considerado como "N".
2 - Não controla
212
Desconsidera quantidade terceiros inventário
Indica se deverá ser desconsiderado ou não a quantidade em terceiros no cálculo
da quantidade do estoque na rotina de inventário.
Nota:
- Caso este parâmetro não seja informado, será considerado como "N".
- Este parâmetro somente será considerado para itens com controle de estoque.
Conta transferência
Informa a conta de transferência entre unidades no SUP6200. Esta conta deverá
ser utilizada no lugar da conta parametrizada no SUP3220 (Cadastro Itens -
Controle Suprimentos - Informações Fiscais), caso a conta do SUP6200 seja
informada.
Ano contagem
Informa o ano em que foi realizada a última contagem do item. Este dado é
utilizado para verificar se no momento da contagem ocorreu virada de ano. Caso
o ano atual no momento da contagem for diferente do ano destinado neste
parâmetro, será gravado o ano corrente e o parâmetro "Número de Seqüência de
Contagem" será atualizado para 1 (Um).
Nota:
- Caso o ano de contagem não for informado, será atualizado quando ocorrer à
primeira contagem do item em questão. Neste caso, será atualizado para o ano
atual.
Nota:
213
Conta contábil utilizada na inclusão da nota fiscal de permuta no SUP3760
(Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas
Fiscais). Ao ser incluído uma nota tipo "P", esta conta será considerada
automaticamente para este item da nota fiscal, desde que esta conta esteja
informada. Caso contrário, será utilizada a conta de permuta selecionada no
SUP1400 (Recebimento de Materiais - Contabilização - Parâmetros - Contas para
Entradas Recebimento).
Nota:
Item é sucata
Indica se o item é sucata. Executando rotina de inclusão de débito no estoque
referente ICMS de sucata, as notas com crédito de ICMS terão este valor
debitado no estoque, através de movimentações sem quantidade no valor do
ICMS de cada seqüência de aviso de recebimento, se este mesmo item foi
adquirido dentro do estado da empresa corrente.
Grupo similaridade
Grupo de similaridade do item. Agrupa itens com mesmas características e
objetivos. Será utilizado no Ponto de Pedido onde será calculado para os itens do
mesmo grupo de similaridade.
214
Percentual crédito presumido ICMS
Percentual que indicará se o item terá direito a crédito presumido de ICMS na
compra de chapas metálicas.
Nota:
215
N - Considera IPI no total calculado da nota e no valor contábil do item.
Parâmetros Gerais
Objetivo
Cadastrar os parâmetros necessários para o correto funcionamento do módulo de
Avaliação de Fornecedores.
Considerações Gerais
· Os parâmetros deverão ser informados na implantação do módulo e atualizados
sempre que necessário.
Níveis
1. Geral avaliação fornecedores
4. Texto padrão
5. Responsáveis
216
AVF0001 – Parâmetros Avaliação Fornecedores
Objetivo
Informar os parâmetros a serem considerados para o módulo Avaliação de
Fornecedores.
Funções Específicas
Tela 2
Exibe os demais parâmetros.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Próximo número NC
Próximo número da Não Conformidade.
Reserva
Reserva. Este é um campo que será utilizado caso sejam necessários novos
parâmetros para o sistema da qualidade.
Sistema
Sistema da qualidade para o qual será criado a não-conformidade encontrada na
inspeção. O código do sistema deverá ter sido previamente cadastrado no
NCA004 (LOGIX2000 - NCA - Cadastros - Sistemas).
Referência normativa
Requisito e sua devida cláusula com relação à norma ISO 9001:2000 que está
sendo infringindo. A referência normativa deverá ter sido previamente
cadastrado no NCA0003 (LOGIX2000 - Cadastros - Referências Normativas)
217
Unidade funcional onde foi encontrada a não-conformidade.
Origem
Origem da não-conformidade. Este cadastro deve ser feito previamente no
módulo Não Conformidade e Ação Corretiva (NCA), no programa NCA005.
Categoria
Código da categoria da não-conformidade. O cadastro deverá ter sido
previamente cadastrado no NCA006 (LOGIX2000 - NCA - Cadastros -
Categorias).
Controle
Tipo de controle correspondente ao fornecedor.
Empresa encontrada
Código da empresa onde foi encontrada a não-conformidade.
Filial encontrada
Código da filial onde foi encontrada a não-conformidade.
Empresa responsável
Identifica a empresa responsável pela Não-conformidade.
Filial responsável
Filial responsável pela não-conformidade.
NOTA: Caso seja nulo não será considerado como DIA ou DATA.
218
N - Deverá ser informada a quantidade de etiquetas na tela do AVF0025 (Plano
Inspeção AR/Item/Lote).
Retorna quantidade de entrega do skip lote para "0" quando ocorrer rejeição
Tabela amostragem
Número da tabela de amostragem referente NBR 5426 que será utilizada como
padrão para as inspeções caso não seja informada uma tabela no plano de
inspeção (AVF0015 - Plano Inspeção Item).
219
220
AVF0000 - Complementar Avaliação Fornecedores
Objetivo
Informar os parâmetros complementares a serem considerados para o módulo
Avaliação de Fornecedores.
Funções Específicas
Selecionar
Permite visualizar os parâmetros existentes no sistema. Os parâmetros
selecionados serão os especificados.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
221
Este parâmetro identifica se os campos, Status, Data de Avaliação, Homologação
ISO 9000, Contag/Inspeção, Tipo Inspeção, Qtd. Inspeção podem ser alterados
no SUP0090 (Relacionamento Item X Fornecedor). Caso este parâmetro esteja
habilitado, as modificações destes campos só poderão ser feitas pelo AVF0190
(Item Fornecedor Complemento).
222
AVF0175 - Programas Rotinas Especiais
Objetivo
Cadastrar os programas padrões utilizados pelo cliente para ficha técnica de
inspeção e cartão de não-conformidade.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Programa
Nome do programa padrão para impressão da ficha técnica de inspeção e cartão
de não-conformidade.
Tipo de utilização
Tipo de utilização do programa padrão.
1 - CNC;
2 - Certificado;
223
AVF0303 - Texto Padrão
Objetivo
Cadastrar o texto padrão a ser enviado para o fornecedor no processo de
notificação de não-conformidade.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Tipo texto
Indica o tipo do texto padrão.
Texto
Texto padrão que será utilizado conforme o tipo informado.
224
AVF0161 - Responsáveis
Objetivo
Cadastrar os responsáveis que poderão informar resultados de inspeção somente
para as exceções do processo.
Considerações Gerais
· As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Responsável
Usuário responsável pela realização de uma ação especial no módulo.
Programa
Nome do programa que o usuário poderá efetuar uma ação especial.
Tipo Responsabilidade
Tipo de responsabilidade que o usuário terá para o programa informado.
225
No AVF0025 (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote) será efetuada a pergunta
"Gerar Inspeção?" e se for indicado "S" será gerado plano de inspeção aprovado,
não sendo necessário efetuar a inspeção no AVF0026 (Apontamento Resultado
Inspeção).
226
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Termos e Definições
AC (Número Aceitação)
Termos e Definições
Amostra
Termos e Definições
Conformidade
Termos e Definições
CNC
227
Termos e Definições
Condicional
Termos e Definições
Defeito
Termos e Definições
Demérito
Termos e Definições
Disposição Estoque
228
Termos e Definições
Inspeção
Termos e Definições
Termos e Definições
Termos e Definições
229
Termos e Definições
Lote
Termos e Definições
Lote em Inspeção
Termos e Definições
Método Avaliação
Termos e Definições
Meio Inspeção
Termos e Definições
Não-Conformidade
230
Termos e Definições
Termos e Definições
Níveis Inspeção
A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de
inspeção. Esses setes níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e
a proteção da qualidade requerida.
Termos e Definições
S1, S2, S3 e S4 são níveis especiais de inspeção que poderão ser usados quando
se fizerem necessários tamanhos de amostra relativamente pequenos para
ensaios destrutivos ou quando possam ou devam ser tolerados grandes riscos de
amostragem. Estes níveis poderão ser considerados adequados quando forem
usados processos repetitivos (máquinas de fabricar parafusos, estampagem,
cunhagem de parafusos, etc) por um fornecedor de produtos reconhecidamente
de boa qualidade.
Termos e Definições
NR
231
Termos e Definições
Plano Inspeção
Termos e Definições
- Produtos Terminados;
- Componentes e Matérias-Primas;
- Operações;
- Materiais em Processamento;
- Materiais Estocados;
- Operações de Conserto.
Termos e Definições
Planos Amostragem
232
Termos e Definições
Termos e Definições
Se o número de peças defeituosas for maior que o AC e menor que o RE, deverá
ser retirada uma nova amostra para inspeção.
233
Termos e Definições
Tipo de inspeção na qual a decisão de aceitar ou rejeitar o lote poderá ser obtida
após um número definido de amostras ter sido inspecionado.
Se o número de aceitação estiver nulo na tabela não será possível aceitar o lote
na primeira amostra porque seu tamanho acumulado não será suficiente para
garantir a qualidade de produto desejado (NQA).
Se o número de peças defeituosas for menor que o RE, retirar segunda amostra
do mesmo tamanho.
O processo se repetirá até que se possa decidir aceitar ou rejeitar o lote. Para
chegar a essa decisão poderá ser efetuada no máximo sete amostragens.
Termos e Definições
Qualidade Assegurada
Termos e Definições
Rastreabilidade
234
Termos e Definições
RE (Número Rejeição)
Termos e Definições
Regime Inspeção
Termos e Definições
Inspeção Normal
Termos e Definições
Inspeção Severa
235
Termos e Definições
Inspeção Atenuada
Termos e Definições
Tamanho Lote
Termos e Definições
Requisito
236
Termos e Definições
Retrabalho
Termos e Definições
Situação Inspeção
Situação CNC
“A” Quando toda a quantidade for liberada como usar tal qual.
237
Quadro de Revisões
Revisão Descrição Alteração Data
14 Incluída a tela AVF01902. 27/06/08
13 Revisão geral para versão 0510. 13/03/08
12 Alteração no SUP6200. 23/11/07
11 Inclusão do AVF0126, AVF0155, AVF0550 e AVF0560. 06/11/07
10 Incluídas as telas SUP2264, SUP22641, SUP22642. 05/11/07
09 Alteração na tela SUP6200. 28/08/07
08 Alteração na tela SUP62003 do programa SUP6200. 03/07/07
07 Alteração no SUP6200. 08/05/07
06 Alterações de tela AVF0040, AVF0045, AVF0050, 21/02/07
AVF0060, AVF0161, AVF0250 e SUP3660.
05 Atualização da tela AVF0285 09/02/07
04 Inclusão Parâmetros Gerais. 10/10/05
03 Alteração tela AVF0063 e revisão geral. 26/08/05
02 Alteração tela SUP6200. 28/02/05
00 Inicial 20/05/04
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