RDC 16-2013 - Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnósticos de Uso in Vitro PDF
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Ministrio da Sade
Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria
ANEXO
CONTEDO
2.3. Pessoal
6.1. Manuseio
6.2. Armazenamento
6.3. Distribuio
8.1. Instalao
1.1 - Aplicabilidade
1.1.3. Sempre que o fabricante entender que algum dos requisitos desta resoluo no
aplicvel a seus processos, dever documentar justificativa para tal entendimento.
1.2.4. Dados de entrada de projeto: descrio dos atributos fsicos, indicao de uso,
desempenho, compatibilidade, segurana, eficcia, ergonomia, usabilidade, informaes
provenientes de projetos anteriores e resultados do gerenciamento de risco, dentre outros
requisitos de um produto mdico ou produto para diagnstico de uso in vitro que so
utilizados como base de seu projeto.
1.2.5. Dados de sada de projeto: resultado do trabalho em cada fase do projeto e seu
resultado final. O dado de sada de projeto finalizado a base para o registro mestre do
produto (RMP).
1.2.9. Fabricante: qualquer pessoa que projeta, fabrica, monta ou processa um produto
acabado, incluindo aqueles que desempenham funes por contrato de esterilizao,
rotulagem, embalagem.
1.2.15. Nmero de srie ou lote: combinao distinta de letras ou nmeros, ou ambos, dos
quais pode ser determinado o histrico completo de compras, fabricao, embalagem,
rotulagem e distribuio de produtos acabados.
1.2.20. Produto acabado: qualquer produto ou acessrio adequado para uso, embalado,
rotulado.
1.2.23. Registro: documento fsico ou eletrnico, que evidencia dados, fatos, eventos
especficos e resultados alcanados em relao ao cumprimento de procedimentos e
normas do sistema da qualidade.
1.2.31. Validao: confirmao por anlise e evidncia objetiva que os requisitos definidos
para uma determinada finalidade conduzem, de forma consistente, ao resultado esperado.
Com relao a um projeto, significa estabelecer e documentar evidncias objetivas de que
as especificaes do produto atendem as necessidades do usurio e o seu uso pretendido.
Com relao a um processo, significa estabelecer e documentar evidncias objetivas de
que o processo produzir consistentemente um resultado que satisfaa as especificaes
predeterminadas.
1.2.33. Vida til: perodo de tempo estimado pelo fabricante em que um produto cumpre
corretamente as funes para as quais foi projetado.
2.2.4. Recursos e pessoal para verificao. Cada fabricante dever estabelecer funes de
verificao e dever providenciar recursos adequados e designao de pessoal treinado
para desempenho das atividades de verificao.
2.3. Pessoal
2.3.1. Instrues Gerais. Cada fabricante dever contar com pessoal em nmero suficiente
com instruo, experincia, treinamento e prtica compatveis com as atribuies do cargo,
de forma a assegurar que todas atividades previstas neste Regulamento Tcnico sejam
corretamente desempenhadas. Devero ser mantidas descries definindo autoridade,
responsabilidade e requisitos necessrios para as diversas tarefas da empresa.
2.3.2. Treinamento. Cada fabricante dever assegurar que todo o pessoal seja treinado
para executar adequadamente as tarefas a ele designadas. O treinamento dever ser
conduzido de acordo com os procedimentos estabelecidos por pessoas qualificadas para
garantir que os empregados tenham uma compreenso adequada de suas funes
regulares e dos requisitos deste Regulamento Tcnico aplicveis s suas funes. Como
parte de seu treinamento, todos os empregados devero ser advertidos de defeitos em
produtos que podero ocorrer como resultado do desempenho incorreto de suas funes
especficas. O treinamento de empregados dever ser documentado.
2.3.3. Consultores. Cada fabricante dever assegurar que qualquer consultor que oriente
sobre mtodos empregados ou nos controles utilizados para projeto, compras, fabricao,
embalagem, rotulagem, armazenamento, instalao ou assistncia tcnica de produtos
tenha qualificaes suficientes (instruo, treinamento e experincia) para aconselhar sobre
os assuntos para os quais foi contratado. A contratao de consultores dever ser
conduzida de acordo com os requisitos de controle de compras previstos neste
Regulamento Tcnico.
2.5.1. Cada fabricante dever estabelecer e manter procedimentos para assegurar que os
componentes, materiais de fabricao e produtos acabados fabricados, processados,
rotulados ou embalados por terceiros ou armazenados por estes sob contrato, estejam em
conformidade com as especificaes. Cada fabricante dever tambm assegurar que os
servios executados por terceiros estejam em conformidade com as especificaes por ele
estabelecidas.
2.5.3. Cada fabricante dever avaliar e selecionar potenciais fornecedores conforme sua
capacidade em atender aos requisitos previamente estabelecidos mantendo registro de
fornecedores aprovados. Devem ser mantidos registros da avaliao, bem como de seus
resultados.
2.5.4. Registro de compras. Cada fabricante dever manter registros dos pedidos de
compras que descrevam claramente ou que faam referncia s especificaes, inclusive
requisitos de qualidade, para componentes, materiais de fabricao, produtos acabados ou
servios solicitados ou contratados. A aprovao dos pedidos, incluindo a data e a
assinatura manual ou eletrnica do responsvel, dever ser documentada.
2.5.6. Cada fabricante dever revisar e aprovar os documentos de compras antes de sua
liberao.
3.1.2. Aprovao e emisso de documentos. Cada fabricante dever designar pessoas para
avaliar e aprovar todos os documentos estabelecidos neste Regulamento Tcnico para
adequao antes de sua emisso. A aprovao, incluindo data e assinatura manual ou
eletrnica do responsvel pela aprovao dos documentos, dever ser documentada.
3.2.1. Cada fabricante dever manter registros histricos de produtos. Cada fabricante
dever estabelecer e manter procedimentos para assegurar que os registros histricos dos
produtos sejam mantidos para cada lote ou srie para demonstrar que os produtos foram
fabricados de acordo com o registro mestre do produto e com os requisitos deste
Regulamento Tcnico. O registro histrico do produto dever incluir ou fazer referncia s
seguintes informaes:
3.2.1.7. Rotulagem;
3.3.1. Cada fabricante dever manter registro dos resultados das inspees e testes
estabelecidos, quando estes estiverem diretamente relacionados atributos de qualidade
crticos do produto. Estes registros devem incluir os critrios de aceitao, os resultados, o
equipamento/instrumento usado e data e assinatura manual ou eletrnica do responsvel.
4.1.5. Dados de sada de projeto. Cada fabricante dever definir e documentar os dados de
sada de projeto de maneira a permitir a avaliao da conformidade do projeto aos
requisitos estabelecidos como dados de entrada. Os dados de sada do projeto devero
satisfazer os requisitos dos dados de entrada e devero incluir os critrios de aceitao e
identificar as caractersticas de projeto que so essenciais para o uso pretendido do
produto. Estes devero ser documentados, revisados e aprovados antes de sua liberao.
4.1.6. Reviso de Projeto. Cada fabricante dever estabelecer e manter procedimentos para
garantir que as avaliaes dos resultados dos projetos sejam planejadas, conduzidas e
documentadas nas diversas etapas do desenvolvimento do projeto. Os procedimentos
devero garantir que representantes de todas as funes diretamente relacionadas a etapa
do projeto que esteja sendo revisada, assim como indivduos de reas relacionadas e
especialistas necessrios estejam envolvidos. Os resultados da reviso de projeto devero
ser documentados no registro histrico do projeto.
4.2.1. Cada fabricante dever manter registros mestres dos produtos (RMP's). O RMP para
cada tipo de produto dever incluir ou fazer referncia seguinte informao:
5.1.1. Cada fabricante dever projetar, conduzir, controlar e monitorar todos os processos
de produo a fim de assegurar que o produto esteja em conformidade com suas
especificaes. Onde puder ocorrer qualquer desvio nas especificaes do produto, como
resultado do processo de fabricao, o fabricante dever estabelecer e manter
procedimentos de controle de processo que descrevam quaisquer controles de processo
necessrios para assegurar conformidade s especificaes. Os controles de processo
devero incluir:
5.1.1.1. Instrues documentadas, procedimentos padres de operao e mtodos que
definam e controlem a forma de produo, instalao e manuteno;
5.1.3. Controle ambiental. Cada fabricante dever prover condies ambientais adequadas
s operaes de produo, de forma a prevenir a contaminao ou outros efeitos adversos
sobre o produto. O correto funcionamento dos sistemas de controles ambientais
estabelecidos dever ser monitorado, mantendo-se os registros correspondentes.
5.1.3.2. Sade e higiene do pessoal. Cada fabricante dever assegurar que os empregados
e ou outras pessoas que estejam em contato com o produto ou com seu ambiente estejam
limpos, saudveis e vestidos adequadamente para a atividade a ser desempenhada.
Qualquer pessoa que, atravs de exame mdico ou por observao de supervisores,
aparente estar numa condio de sade que possa afetar o produto, dever ser afastada
das operaes at que a mesma seja sanada. Cada fabricante dever instruir seu pessoal
para que reporte tais condies aos supervisores.
5.1.3.6. Normas de segurana biolgica devero ser observadas nos casos onde houver
risco biolgico.
5.1.4. Sade do trabalhador. Cada fabricante dever assegurar o cumprimento s normas
aplicveis relacionadas sade dos trabalhadores, incluindo o uso de equipamentos de
proteo individual pelos mesmos, que seja compatvel com os processos de trabalho
realizados.
5.1.5.2. Ajustes. Cada fabricante dever assegurar que quaisquer tolerncias aceitveis ou
limitaes inerentes sejam afixadas em local visvel ou perto do equipamento que necessite
de ajustes peridicos, ou estejam facilmente disponveis ao pessoal encarregado destes
ajustes.
5.2.2.2. Cada fabricante dever assegurar que os rtulos sejam projetados, impressos e,
quando for o caso, aplicados de forma que permaneam legveis e aderidos ao produto
durante as etapas de processamento, armazenamento, manuseio e uso.
5.3.2. A autoridade e a responsabilidade para tais atividades devero ser definidas pelo
fabricante.
5.4.1. Cada fabricante dever assegurar que todo o equipamento de medio e teste,
incluindo equipamento mecnico, automatizado ou eletrnico, seja adequado para os fins a
que se destina e seja capaz de produzir resultados vlidos. Cada fabricante dever
estabelecer e manter procedimentos para assegurar que o equipamento seja rotineiramente
calibrado, inspecionado e controlado. Os equipamentos de medio devero ser
identificados de forma a possibilitar que a situao da calibrao seja determinada.
5.4.4. Registros de calibrao. Cada fabricante dever assegurar que sejam mantidos
registros das datas de calibrao, mensuraes obtidas, do empregado encarregado desta
tarefa e da data seguinte para esta operao. Os registros devem ser mantidos pelo
fabricante, devendo estar disponvel para o pessoal que usa este equipamento e para os
responsveis pela calibrao do mesmo.
5.4.5. Manuteno. Cada fabricante dever estabelecer e manter procedimentos para
assegurar que o manuseio, a preservao e a guarda de equipamentos de teste, inspeo e
medio sejam feitas de forma a preservar sua preciso e adequao ao uso.
5.4.7. O fabricante deve estabelecer procedimentos para avaliar o impacto dos resultados
de medies anteriores quando constatar no conformidades no equipamento de medio e
teste. O resultado da avaliao dever ser documentado.
5.5. Validao
5.5.1. Os processos especiais devem ser validados de acordo com protocolos previamente
estabelecidos. Os resultados das validaes, incluindo a data e identificao do
responsvel por sua aprovao, devem ser registrados.
6.1. Manuseio
6.1.1. Cada fabricante dever estabelecer e manter procedimentos para assegurar que
inverses (trocas), danos, deteriorao ou outros efeitos adversos que afetem os
componentes, materiais de fabricao, produtos intermedirios, produtos acabados e
amostras para controle de qualidade no ocorram durante qualquer etapa do manuseio.
6.2. Armazenamento
6.3. Distribuio
6.3.1. Cada fabricante dever manter registros de distribuio que incluam ou que faam
referncia ao:
6.4.2. Cada fabricante dever identificar cada unidade, lote ou partida de produtos com um
nmero de srie ou lote. Essa identificao dever ser registrada no registro histrico do
produto.
6.5.1. Cada fabricante dever estabelecer e manter procedimentos para assegurar que
componentes, materiais de fabricao, produtos intermedirios, produtos acabados e
produtos devolvidos que no estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no
sejam utilizados ou instalados inadvertidamente. Os procedimentos devem conter
prescries para a identificao, documentao, avaliao, segregao e disposio acerca
de componentes, materiais de fabricao, produtos intermedirios e produtos acabados no
conformes. A avaliao da no conformidade dever incluir a necessidade de investigao
e notificao das pessoas e ou organizaes envolvidas na no conformidade. Os
resultados das avaliaes e eventuais investigaes devem ser registrados.
7.2.1. Cada fabricante dever estabelecer e manter procedimentos para receber, examinar,
avaliar, investigar e arquivar reclamaes. Tais procedimentos devero assegurar que:
7.2.1.5. Quando for feita uma investigao, dever ser mantido um registro que inclua:
7.3.1. Cada fabricante dever conduzir e documentar auditorias de qualidade para avaliar a
conformidade do sistema da qualidade com os requisitos estabelecidos.
8.2. Assistncia Tcnica. Cada fabricante dever estabelecer e manter procedimentos para
assegurar que os produtos acabados submetidos assistncia tcnica pelo fabricante ou
seu representante, satisfaam s especificaes.
9.1. Cada fabricante dever estabelecer e manter procedimentos para identificar tcnicas
estatsticas vlidas para verificar o desempenho do sistema da qualidade e capacidade do
processo em atender as especificaes estabelecidas.
9.2. Planos de amostragem devero ser formalizados por escrito e baseados em lgica
estatstica vlida. Cada fabricante dever estabelecer e manter procedimentos para
assegurar que os mtodos de amostragem sejam adequados ao uso pretendido e que
sejam revisados regularmente. A reviso dos planos de amostragem dever considerar a
ocorrncia de no conformidades de produto, relatrios de auditoria de qualidade,
reclamaes e outros indicadores.