MEMORIA DE LIQUIDACION ECONOMICA Oky

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LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

Obra : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL


SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE DEL DISTRITO DE
SANTA ROSA – PROVINCIA DE JAÉN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Contratista : CONSORCIO CONSTRUCTOR DIAMANTE
Supervisión : CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G S.C.R.L.

MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

1. DATOS GENERALES:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y


CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD EL
Proyecto
DIAMANTE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
Financiamiento MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR DIAMANTE
Código Único 2343402
Localidad EL DIAMANTE
Distrito SANTA ROSA
Ubicación
Provincia JAÉN
Departamento CAJAMARCA
Periodos Ejecutados Años 2022 y 2023
Presupuesto Ejecutado S/. 4,408,962.01

2. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:
2.1. DEL MONTO CONTRATADO y ADICIONALES.
 Con fecha 11/07/2022, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa y el CONSORCIO CONSTRUCTOR
DIAMANTE (INNOVA 3D & C S.A.C y GRUPO P & O INGENIEROS E.I.R.L.) suscribieron el Contrato Nº002-
2022-MDSR/A, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE DEL
DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” , por el monto de
S/ 4’215,195.55 (Cuatro Millones Doscientos Quince Mil Ciento Noventa y Cinco con 55/100 Soles).

 Con fecha 25/07/2023, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°210-2023-MDSR/A, la Municipalidad


Distrital de Santa Rosa aprobó el adicional de obra Nº 01 por el monto de S/ 1´873,802.75 (Un Millon
Ochocientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Dos Con 75/100 Soles), el deductivo vinculante Nº 01 por el
monto de S/ 1´838,915.06 (Un Millón Ochocientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Quince Con 06/100
soles), y el Adicional Deductivo Vinculante De Obra Nº01 (NETO) por el monto de S/ 34,887.69 (Treinta y
Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Siete Con 69/100 soles).

 Con fecha 31/10/2023, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°300-2023-MDSR/A, la Municipalidad


Distrital de Santa Rosa aprobó los MENORES METRADOS de ejecución de obra por el monto de S/
77,202.68 (Setenta y Siete Mil Doscientos Dos Con 68/100 Soles), cuya incidencia es de 1.83%, y por el
monto del adicional de obra n°01 de S/ 34,946.67 (Treinta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Seis Con

Dirección: Jr. San José – Chililique N° 143 Urb. Sec. Morro Solar - Jaén – Jaén - Cajamarca
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67/100 Soles), cuya incidencia es de 1.87% con un total de S/ 112,149.35 (Ciento Doce Mil Ciento
Cuarenta Nueve Con 35/100 Soles).

 Con fecha 09/11/2023, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°314-2023-MDSR/A, la Municipalidad


Distrital de Santa Rosa aprobó el Adicional Deductivo De Obra Nº 02 por el monto de S/ 15,204.25 (Quince
Mil Doscientos Cuatro Con 25/100 Soles).

 Con fecha 22/12/2023, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°378-2023-MDSR/A, la Municipalidad


Distrital de Santa Rosa aprobó los MAYORES METRADOS N°01 DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL
en la suma de S/ 75,324.11 (Setenta y Cinco Mil Trescientos Veinticuatro Con 11/100 Soles), y MAYORES
METRADOS DEL ADICIONAL DE OBRA N°01, la suma total de S/ 42,504.86 (Cuarenta y dos Mil
Quinientos Cuatro Con 86/100 Soles).

2.2. DE LOS REINTEGROS


 Se ha efectuado el recalculo de reintegros, aplicando las fórmulas polinómicas de la obra principal,
del adicional de obra Nº 01 y 02, y de los mayores metrados del contrato principal y adicional de obra
N°01 y en base al criterio normativo para obras atrasadas y obras permanente adelantadas, se ha
obtenido un monto total de reintegros por S/ 229,780.68 (doscientos veintinueve mil setecientos
ochenta con 68/100 soles) inc. IGV, monto que incluye las deducciones de reajuste que no
corresponden por los adelantos.

2.3. DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES


 Se ha efectuado el cálculo de mayores gastos generales equivalente a 25 días calendarios por la
Ampliación de Plazo N°02 que fue aprobado por la Entidad mediante Resolución de Alcaldía N° 355-
2023-MDSR/A (Por Mayores Metrados de conexiones domiciliarias de Alcantarillado). los mayores gastos
generales son equivalentes a la suma de S/. 36,362.12 (treinta y seis mil trecientos sesenta y dos con
12/100 soles).

2.4. DE LOS INTERESES LEGALES


 No se efectúa cobro alguno por este concepto.

2.5. MONTO DEL CONTRATO VIGENTE FINAL


Tomando en consideración todos los conceptos antes mencionados, se ha determinado el monto del contrato
vigente final, según se detalla en el cuadro siguiente:

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MONTO
DESCRIPCION IGV TOTAL
(SIN IGV)

Obra Principal Contractual 1,840,395.53 331,271.21 2,171,666.74


Reintegro de la Obra Principal 88,555.22 15,939.94 104,495.16
Adicional de Obra N°01 1,527,182.41 274,892.84 1,802,075.25
Reintegro del Adicional de Obra N°01 98,479.17 17,726.25 116,205.42
Adicional de Obra N°02 12,884.96 2,319.29 15,204.25
Reintegro del Adicional de Obra N°02 721.56 129.88 851.44
Mayor Metrado del Contrato Principal 63,833.99 11,490.12 75,324.11
Reintegro del Mayor Metrado C.P. 4,596.05 827.29 5,423.34
Mayor Metrado del Adicional de Obra N° 01 36,021.07 6,483.79 42,504.86
Reintegro del Mayor Metrado Adicional de Obra N°01 2,377.39 427.93 2,805.32
Mayores Gastos Generales Ejecucion de Mayores Metrados 30,815.36 5,546.76 36,362.12
Saldo de Partidas del Adicional de Obra N° 01 30,546.27 5,498.33 36,044.60
Gastos Generales por demora en recepción 0.00 0.00 0.00
Intereses 0.00 0.00 0.00

CONTRATO VIGENTE S/ 3,736,408.98 672,553.63 4,408,962.61

2.6. PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA


De acuerdo a la información financiera proporcionada por el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa, se ha determinado los pagos efectuados al contratista, por concepto de adelantos y
valorizaciones.

En primer lugar, se consignan los montos facturados por el contratista desde la suscripción del contrato hasta
la fecha:

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Comprobante de Pago
VALORIZACIÓN
Fecha de
Nº Monto (S/)
Nº MES Monto (S/.) Pago
A
PRESUPUESTO CONTRATO PRINCIPAL
Val. N°01 Set. 22 338,983.05 570 -VALORIZ.01 400,000.00 13-oct-22
Val. N°01 Set. 22 163,466.68 570 -VALORIZ.01 192,890.68 13-oct-22
Val. N°01 Set. 22 20,935.59 570 -DETRAC 24,704.00 13-oct-22

Val. N°02 Oct. 22 117,155.36 570 -VALORIZ.02 138,243.32 18-nov-22


Val. N°02 Oct. 22 254,237.29 570 -VALORIZ.02 300,000.00 18-nov-22
Val. N°02 Oct. 22 15,474.58 570 -DETRACC.02 18,260.00 18-nov-22
Val. N°02 Oct. 22 214,479.62 001 253,085.95 09-feb-22
Val. N°02 Oct. 22 8,936.44 002 10,545.00 09-feb-22

Val. N°03 Nov. 22 114,151.13 003-INST.AG-DIAMAN 134,698.33 21-feb-23


Val. N°03 Nov. 22 4,755.93 004-INST.AG-DIAMAN 5,612.00 21-feb-23

Val. N°04 Dic. 22 966.26 005-INST.AG-DIAMAN 1,140.19 23-ago-23

Val. N°05 Jul. 23 12,216.30 006-INST.AG-DIAMANT 14,415.23 24-ago-23


Val. N°05 Jul. 23 509.32 007-INST.AG-DIAMANT 601.00 24-ago-23

Val. N°06 Ago. 23 57,996.59 010-INST.AG-DIAMANT 68,435.98 22-sep-23


Val. N°06 Ago. 23 2,416.95 011-INST.AG-DIAMANT 2,852.00 22-sep-23

Val. N°07 Set. 23 191,017.10 015-INST.AG-DIAMANT 225,400.18 25-oct-23


Val. N°07 Set. 23 7,959.32 016-INST.AG-DIAMANT 9,392.00 25-oct-23

Val. N°08 Oct. 23 206,288.27 020-INST.AG-DIAMANT 243,420.16 15-dic-23


Val. N°08 Oct. 23 8,595.76 021-INST.AG-DIAMANT 10,143.00 15-dic-23

Val. N°09 Nov. 23 70,436.20 024-INST.AG-DIAMANT 83,114.72 21-dic-23


Val. N°09 Nov. 23 3,994.07 025-INST.AG-DIAMANT 4,713.00 21-dic-23
Val. N°09 Nov. 23 25,423.73 116 CHQ. 30,000.00 21-dic-23
SUB TOTAL 1 1,840,395.54 2,171,666.74

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PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 01


Val. N°01 jul-23 197,739.63 008-INST.AG-DIAMANT 233,332.76 24-ago-23
Val. N°01 jul-23 8,238.98 009-INST.AG-DIAMANT 9,722.00 24-ago-23

Val. N°02 Ago.23 355,932.20 012-INST.AG-DIAMANT 420,000.00 22-sep-23


Val. N°02 Ago.23 204,537.96 013-INST.AG-DIAMANT 241,354.79 22-sep-23
Val. N°02 Ago.23 23,352.54 014-INST.AG-DIAMANT 27,556.00 22-sep-23

Val. N°03 Set. 23 355,932.20 017-INST.AG-DIAMANT 420,000.00 17-nov-23


Val. N°03 Set. 23 167,846.64 018-INST.AG-DIAMANT 198,059.03 17-nov-23
Val. N°03 Set. 23 23,055.93 019-INST.AG-DIAMANT 27,206.00 17-nov-23
Val. N°03 Set. 23 29,565.84 090 CHQ. 34,887.69 28-nov-23

Val. N°04 Oct. 23 115,280.22 022-INST.AG-DIAMANT 136,030.66 15-dic-23


Val. N°04 Oct. 23 4,803.39 023-INST.AG-DIAMANT 5,668.00 15-dic-23

Val. N°05 Nov. 23 39,261.29 026-INST.AG-DIAMANT 46,328.32 21-dic-23


Val. N°05 Nov. 23 1,635.59 027-INST.AG-DIAMANT 1,930.00 21-dic-23
SUB TOTAL 2 1,527,182.42 1,802,075.25

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 02


Val. N°01 nov-23 11,081.21 028-INST.AG-DIAMANT 13,075.83 27-dic-23
Val. N°01 nov-23 515.26 029-INST.AG-DIAMANT 608.00 27-dic-23
Val. N°01 nov-23 1,288.49 120 CHQ. 1,520.42 27-dic-23
SUB TOTAL 3 12,884.96 15,204.25

PRESUPUESTO MAYOR METRADO DEL CONTRATO PRINCIPAL


Val. N°01 nov-23 61,280.60 030-INST.AG-DIAMANT 72,311.11 28-dic-23
Val. N°01 nov-23 2,553.39 031-INST.AG-DIAMANT 3,013.00 28-dic-23
SUB TOTAL 4 63,833.99 75,324.11
PRESUPUESTO MAYOR METRADO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01
Val. N°01 nov-23 34,580.39 032-INST.AG-DIAMANT 40,804.86 28-dic-23
Val. N°01 nov-23 1,440.68 033-INST.AG-DIAMANT 1,700.00 28-dic-23
SUB TOTAL 5 36,021.07 42,504.86

2.7. RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

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De acuerdo a la información financiera proporcionada por el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de


Santa Rosa, se ha determinado los pagos efectuados al contratista, por concepto de adelantos y
valorizaciones.
MONTOS MONTOS SALDOS POR
CONCEPTO RECALCULADOS PAGADOS PAGAR
S/. S/. S/.

A MONTO DE VALORIZACIÓN 3,480,317.98 3,424,039.92 56,278.06


OBRA PRINCIPAL 1,840,395.54 1,814,971.81 25,423.73
ADICIONALES DE OBRA N°01 1,527,182.42 1,497,616.58 29,565.84
ADICIONALES DE OBRA N°02 12,884.96 11,596.47 1,288.49
MAYOR METRADO DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL 63,833.99 63,833.99 0.00
MAYOR METRADO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 36,021.07 36,021.07 0.00

B REAJUSTE DE PRECIOS 194,729.38 0.00 194,729.39


OBRA PRINCIPAL 88,555.22 0.00 88,555.22
ADICIONALES DE OBRA N°01 98,479.17 0.00 98,479.17
ADICIONALES DE OBRA N°02 721.56 0.00 721.56
MAYOR METRADO DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL 4,596.05 0.00 4,596.05
MAYOR METRADO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 2,377.39 0.00 2,377.39
REINTEGRO POR TIEMPO DE SERVICIO 0.00 0.00 0.00
REINTEGRO POR DERECHO VACACIONAL 0.00 0.00 0.00

C DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE 0.00 0.00 0.00


POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00

D ADELANTOS OTORGADOS 0.00


POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00

E AMORTIZACION DE ADELANTOS 0 0.00 0.00


AMORTIZACION POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00
AMORTIZACION POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00

F OTROS 61,361.63 0.00 61,361.63


MAYORES GASTOS GENERALES 30,815.36 0.00 30,815.36
SALDO DE PARTIDAS DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 30,546.27 30,546.27

G TOTAL GENERAL (A+B-C+D+E+F) 3,736,408.99 3,424,039.92 312,369.08

H IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 672,553.62 616,327.18 56,226.43


IGV (18% ) 672,553.62 616,327.18 56,226.43

I COSTO FINAL DE OBRA (G+H) 4,408,962.61 4,040,367.10 368,595.51

J PENALIDADES Y/O MULTAS 73,013.81 73,013.81


K MONTO RETENIDO 64,887.69 64,887.69

TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA 230,694.01

2.8. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

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Se ha determinado un saldo a favor del contratista de S/ 230,694.01 (doscientos treinta mil seiscientos noventa
y cuatro con 01/100 soles), por concepto de reintegros por aplicación de fórmulas polinómicas, retención de
garantía de fiel cumplimiento del Adicional de obra N° 02, etc.

3. APRECIACIÓN FINANCIERA:
La presente memoria se ha elaborado con información real (facturas, comprobantes de pago) y los montos
finales consignados en el resumen de liquidación, corresponden a montos recalculados de valorizaciones y
reintegros, que han sido calculado en función a los metrados realmente ejecutados, así como en los costos
directos y gastos generales para la ejecución de la obra bajo el plazo de ejecución.

4. CONCLUSIONES FINALES:
 La liquidación económica de la obra, se ha elaborado en concordancia con el marco normativo vigente, y
los cálculos se han efectuado a partir de información real.
 Los pagos efectuados se demuestran con las facturas emitidas por el contratista y los comprobantes de
pago del sistema SIAF emitidos por la unidad ejecutora.
 El monto total facturado por el Contratista Consorcio Constructor Diamante asciende a la suma de S/.
4,106,775.21
 Se ha determinado un monto pagado neto al contratista de S/ 4,040,367.10 (cuatro millones cuarenta mil
trecientos sesenta y siete con 10/100 soles).
 La Entidad ha retenido la suma total de S/. 66,408.11 soles por concepto de penalidades y retención de
fiel cumplimiento del 10% del Adicional de Obra N° 02.
- Retención de fiel cumplimiento del 10% del Adicional de Obra N° 02. S/. 1,520.42
- Retenciones por Penalidad 01 S/. 30,000.00
- Retenciones por Penalidad 01 S/. 34,887.69

 Se ha determinado el Costo Final de Obra por un monto de S/. 4,408,962.61 (CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 61/100 SOLES).
 Se ha determinado un SALDO A FAVOR del Contratista por el monto de S/. 230,694.01 (doscientos treinta
mil seiscientos noventa y cuatro con 01/100 soles).
- Se ha determinado un saldo a favor del contratista de S/. 36,362.12; por Mayores Gastos Generales
del Adicional de Obra N° 01, aprobada la Ampliación de Plazo N° 02 por 25 días calendarios,
mediante Resolución de Alcaldía N° RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 355-2023-MDSR.
- Se ha determinado la suma total de S/. 229,780.68 soles, como reintegro por Reajustes que
corresponden por el Contrato principal, Adicional de Obra N° 01, Adicional de Obra N° 02, Mayor
Metrado del Presupuesto Contractual y Mayor Metrado del Adicional de Obra N° 01.
- Se ha determinado un saldo a favor del contratista de S/. 36,044.60; por partidas ejecutadas en el
adicional de obra N° 01; que según el presupuesto valorizado los costos de las partidas estuvieron
afectadas por un error digital en función al presupuesto aprobado por la Entidad.
Se tiene un saldo a favor del contratista por la retención de la garantía de fiel cumplimiento del 10%
de la ejecución del Adicional de Obra N° 02 equivalente a la suma de S/. 1,520.42.

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