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MUNICIPALIDAD DISTR[TA[- DE
ECFIARATI
MEMORANDUM N"O329.2O24.GIDT.MDE/LC.
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RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOMBROS EN I-A RED VIAL VECINAL MARGEN
IZQUIERDA DE I-A ZONAL DE IVOCHOTE, DISIRITO DE ECHARATI . LA CONVENCION- CUSCO'.
Secuencl¡ Funcion¡l; 0272
Se adjunta:
$ln atm cn paúleular aa todo cuanto lnfamo a uctcd para eu condmlento y trámlla eonaapondhnta,
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¡Se*nhando 084-837002 wr
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Plaza de Armas s/n - Telf:
^rr.muniecharati.gob.pe
pltdod de Echorati
Munic olidad de Echoroti \ Distrito de Echaro¡i I @muniechoroti
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DE : ING, VICTOR RENE HUALLPA ROMERO
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RES/DENIE DE ACTIVI DAD,
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ASUrú70 : CONFORMIDAD DE A ARDEN DE COMPRA N'516 FIRMA:
llegar LA
Previo un cordial saludo me dirijo a Usted, para emitir a su despacho, con la finalidad de hacer
CONFORIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N' 516 de adquisición de tinta para impresora el cual fue
atendido por el proveedor MEJIA YANQUE RITA con RUC: 10239229676 por un monto de s/,861,00
(ochocientos sesentiuno con 00/100 soles) que será afectado a la actividad "MANTENIMIENTO,
RECUPERACION Y REMAC|p,N DE ESCO,I'BROS EA' Lq RED VIALVECINAL MARGEN IZQUIERDA DE
U ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARAN . LA CONVENCIOTI,. CUSCO" SEC FUNCIONAL
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ECHABATI rlrl¡¡r,
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ANEXO N'04
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2 GERENCIA DE TINEA DtvtstoN DE MANYENIM IENTO DE INFRAE§TRUCTURA Y Equ tPo M ECANICO
¡ USUARIA Ift¡G, VICTOR RENE HUATLPA ROMERO
/MANTENIMIENTO,
RECUPERACIóil Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS EftI I.A REDVIAT
4 OBRA I PROYECTO MARGEN IZqUIERDA DE IA ZONAI DE rvocHoTE, D|STR|TO DE ECHAiATI. tA
. cusco" sEc Fuc,272
DE
5 516
OE PECOEA
MOilTO A CAftICEtAR
N! DE qUE
DURAi¡TE Et DESARROITO DE Iá PAGO UNICO
ISICIóN 'ENTiE6ABIE§X
REALIZADAS
10.1 SE Et A
CUMPTIMIEI{TO DE IA3 UNICA ENTREGA
ENTRECAS CORRESPONDIENTES
. PTAZO DE ENTREGA 03 DIAS EATENOARIO
OBSERVACIO¡¡E§
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NINGUNO,
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INSPE C E
NoMBRE, FIRMA Y sEtto DEt REsPottlslEtE OEL AREA USUARIA (REsIDENTE E tNspEcToR DE ogRAl
eÉuit§§,
ttt¡ MUNICIPALIOAD DISTRITAL OE ECHARATI
PROV. LA CONVENCION . CUSCO
Certificaqon:
ina :l de I
RUC: 2015936827i Exp. SIAF :
@tTro-
Unld. Ejecutora: 300749
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ORDE N D E c OM P RA
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N No 0516
Señor(es) MEJJA. YAI.IQUE. RITA
Dirección .AV:2§ .aE. JUH0..-. SANIá. ANA TA §.QN.V.EN§IO.N
:.GU§§Q.
Nro .RUC I 02392?9076
.Teléfono N0: .q$nfi.e.q.....
ccr 0f aeltQ0p21r.0§9¡1J 3{ E-Mail :
nlpl¡Ue.nCq.e.@h pt'rR! I fi e.m
Le agradecemos enviar nu€stro Unidad de Almacén, sito
en: ,LUgAB. PE ENTREGA: ALMACEN. C.ENTRAL
Lo S iguiente: ApCIut§t§,laN. pE f,tfIA PABA. IMPBF§.QBA
Referencia .BQ'0** .0070, .ce 01101,, §.c. .01 297,
Dep. Solic. .(0.4{). §FRI .INERA, ,:DlVISI9N.DE. MANÍENI[']IEiTIA.
DF. ,NT.RAE§IRUQIU BA Y EOUJP..O .MECANt§.A.
de: .?0L§93§0.?71 .de.
ACTTV|DAD - (0272) i
Y REMOCION DE ESCOMBROS EN RED VIAL VECINAL EN IZOUIEROA DE LA
ZONAL OE IVOCHOTE, OEL DISTRITO DE ECHARATI,
LA CONVENCION cusco
Fte.Fto.: 05 . RECURSOS DETERMINADOS
R¡bro: lE-CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TRr (
)
301050101
03 BOTELLA
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BOTELI.A DE TINTA DE 70 ML, COLOR CIAN T6644 ORIGINALES EPSON 61.5 184.50
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. PIá2O DE ENTREGA:
03 DIAS CALENDARIOS coMPUTADos A I
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EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO
MoMENTo, DURANTE LA EJEcuctóN DEt coNTRATo, coN i¿
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HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAO Y DE NO I
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COMETER AcTos ILEGALES oIREcrR o
o DE coRRUPcIÓN. ,
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INDIREcTAMENTE o A TRAVES DE sus SocIoS, AccIoNISTA§, I
No Cuota F€c. veñc. Monto N'Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota F6c, Venc. Monto
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Unidad Operativa Zonal de Kiteni, con la finalidad de remitir la conformidad de ORDEN DE COMPRA N"
CARREÑO ZANABRIA, RUTH YUDI con RUC 10450152841;el cual asciende a la suma de S/.838.50
(Ochocientos treintiocho con 50/100 soles), atendido en su totalidad, asimismo el pago será afecto al
(2024).
Adjunto,
o EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA N" 0579.
Atentamente,
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Coordinador (e) de la Unidad Operativa Zonal de Kiteni
Adjunto.
o Orden de Compra N" 0579-2024
o PECOSA N" 0398
o FACTURA.
. GUÍA DE REMISTÓN.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas.
Atentamente.
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ALMACEN DE PASO
ENTREGA DE MATERIALES: ALMACEN CENTRAL X
ZONAL KITENI
DATOS DE I.A
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CONFORMIDAD NRO. DE PECOSA: N'0398
NRO.NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN: 0003
MONTO DE I.A ORDEN s/. 838.50 (OCHOCTENTOS TREINTTOCHO CON 50/100 SOLES)
VERIFICACIONES REAL¡ZADAS
NUMERO DE ENTREGA A I¡ QUE CORRESPONDE O UNICA
UNICA ENfREGA
SE HA VERIFICADO EL ENTREGA:
10.1 CUMPLIMIENTO DE LAS
ENTREGAS PLAZO DE ENTREGA: (03) D|AS
CORREPONDIENTES A:
SI CUMPLE NO CUMPLE x
OBSERVACIONES
11 sE DA CONFORMIDAD pOR EL MONTO DE S/. 833.50 (OCHOCTENTOS TRETNTTOCHO CON 50/100 SOLES) A Lq ORDEN DE COMPRA N' 0579, PAGO UNICO.
NoTA: Estaba programado la entrcga del blen el 18{3-2024; sln embargo, realizó la entrega el 1943-2024.
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Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL USUARIA (RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA.
IMPORTANTE:
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA ENTIDAD
NO ENERVA SU DERECHO A RECLAMAR POSTERIORMENTE POR VICIOS OCULTOS.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certrtrcacron: ..............
?¡ PROV, LA CONVENCION . CUSCO ina :1 de I
RUC:20159368271 Exp. SIAF : .,........... DIA MES ANO
Unid. EJecutora: 300749 CDG IJ MAF 2024
ORDEN DE COMPRA
GUIA DE ! IENTO No o57g
Señor(es): CARREÑO.ZANABR|A.RU.TH..YUD|......... .......Nr:o.RUC, .l 04§0.1 5?0lt1
Dirección: .§F.Q.T.AR.KO§HIREN|.§¿N.KlIENl.'.F,CHAMT.E:,§.ANIA.A}JA..:.LA.QQNVEN§IQN.:.CU§C9....Tetéfono N": .9l4:Illt?.1
CCI:0Q?§0§00?t?033§0§.4§1....,..,......E-Mail.;s¡ife.tileni@smd!,qem...........
Le agradecemos enviar'a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAR.DEENIREGA:AL0¿1ACEN.D.E.pA§O..1ZQNAL.K,fENt... ... ...
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1 2.6.2.3.3.5 1501080303 43 GLN CONTRATACION DE COMBUSTIBLE. GASOHOL REGULAR REPSOL 19.5 838.50
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VENTA DE COMBU§NBLE Y LUBRICANTES AL
RUC. 10450152941
GUIA DE REMISI N RErt¡lITENTE
POR MAYOR Y MENOR. SERVICIO DE
L TRANSPORTE Y OTROS. cÓDIGo DE ESTABLECIMIENTo N. (IOOI
CEL: 948 ElO333 - 945 71310,4.
SECTOR
FECHA DE
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7. PARA TiAxSFoRHAcIÓÑ (c, E
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De: Enclso Dueñas Gladys Ruc: 10250088¿105
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Reglamento, asi como en la Ley No 27i144, Ley del Procodimionto Admin¡sraüvo G€mrali Al roalizar el pr€€dtte rgquorlmiento no 8e incune on b.Hs,¡r.§us
fracc¡onamiento como v¡cio de crntratación admin¡stratlva y ad6más soy rssponsablg del oJmpl¡mionto dol artfcülo 16", 18" y 20" de Ia L€y 30225,
Artfculo 2S, 320 y 40' del RLGE y Bus rospcctivas diEposicioneg, ampliatoria§, modillcátorta6 y conexa6, de sor el caso.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIOAD OPERATIVA LOCAL KITENI
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6ataÍfas de Junín y Ayacucfio" y f)E$Aiiit(-rLL(i 'í ITOf-I¡AL
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Unidad Operativa Zonal de Kiteni, con la finalidad de remitir la conformidad de ORDEN DE COMPRA N"
AEDO PUMA, CARMEN con RUC 10406927020; el cual asciende a la suma de S S/. 967.00 (Novecientos
sesentisiete con 00/100 soles), atendido en su totalidad, asimismo el pago será afecto al Proyecto:
,CREACION
DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES DE YOMENTONIALTO
Adjunto.
o EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA N" 0577.
Atentamente,
C,C,
ArctvoWAQC/FMQY
CC
Coordinador (e) de la Unidad Operativa Zonal de Kiteni
Adjunto.
o Orden de Compra N'0577-2024
o PECOSA N'0421
. FACTURA.
. GUIA DE REMISIÓN.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas.
Atentamente.
MUI{IOPATIDAD
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ALMACEN DE PASO
ENTREGA DE MATERIAI.TS: ALMACEN CENTRAL x
ZONAL KITENI
DATOS DE I.A
9 NRO. DE PECOSA: N'0421
CONFORMIDAD
NRO.NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN:
MONTO DE [A ORDEN: s/. 967.00 (NOVECTENTOS SESENTTSTETE CON 00/100 SOLES)
VERIFICACION ES REALIZADAS
NUMERO DE ENTREGA A lá qUE CORRESPONDE O UNICA
UNICA ENTREGA
SE HA VERIFICADO EL ENTREGA:
10.1 CUMPLIMIENTO DE I.AS
ENTREGAS PTAZO DE ENTREGA: (0s) DrAs
CORREPONDIENTES A:
SI CUMPLE x NO CUMPLE
OBSERVACIONES
11
sE DA CONFORMTDAD pOR EL MONTO DE S/. 967.00 (NOVECTENTOS SESENTTSTETE CON 00/100 SOLES) A LA ORDEN DE COMPRA N'0577, PAGO UNICO.
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NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA USUARIA (RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA.
IMPORTANTE:
DE ACUERDo CoN Lo ESTABLECIDo EN EL ARTfcULo 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA ENTIDAD
NO ENERVA SU DERECHO A RECLAMAR POSTERIORMENTE POR VICIOS OCULTOS.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certrficacion:,...,,..,.....
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RUC:20159368271 Exp. SIAF : ............. DIA
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ORDEN DE COMPRA
EI NAMIENTO No 0577
Señor(es): AEOO.PUMA,.CARMEN.... ..........Nro.RUc: .1.040§927.420.
Dirección: .JB,.aUILLABAMBA.NRO,.§N.-..F.§.HARAT.E:.1,Á.CANVEN9IQN.:.QU§.QQ .......,..Teléfono N": .99,190.9?0.q.................
CCI:010??70042e7.147.0.1196.............E-Mail.:keren¡[email protected]!mnil'e.q$.......
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, s¡to en: ...LUGAR.DEENIREGAI.ALMACEN.C.ENTBAL
PROYECTO - (0378) CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECfORES OE YOMENTONI ALTO MARGEN DERECHA Y
RANCAHUA, ZONAL KITENI, DISTRITO OE ECHARATE. LA CONVENCION . CUSCO
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ALCOHOL 96'X 1 LITRO CON ATOMIZADOR
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BOLSA DE DESECHOS COLOR ROJO
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32.00
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144.00
128.00
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7 2623.3.5 1 501080303 01 UNIDAD DETERGENTE DE 15 KILOS OOFFI 88.00 88.00
I 2.6,2 3 3.5 I 50 1 080303 05 GALON LEJIA ctoR0x 19.00 95.00
I 2 6 2.3.3.5 1 501 080303 02 PAOUETE PAÑO DE LIMPIEZA MULTIUSO DE 6OX33CM PAO X 6 UNDS VIRUTEX 18.00 36.00
10 2.6 2.3.3.5 1 501080303 IO UNIDAD PAPEL TOALLA ROLLO POR 1 50 MTS RENDIPEL 21.00 210.00
MULTISERVICIOS KAREN
FACTURA ELECTR.ONICA
AEDO PUMA CARMEN
RUC: 1f1406927O2O
JR. QUILLABAMBA SN TRAS LA ESCUELA CzP BLOQUEIA
E001-72
ECHARATE . LA CONVENCION - CUSCO
RUC : 2O159368271
PZA. PLAZA DE ARI,IAS /!,
Dirección del Receptor
: ECHARATI S/N CUSCO LA VALI
de la factura
CONVENCION ECHARATE ctP
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PZA. PLA:ZA DE ARMAS t;
Dirección del Cliente : ECHARATI S/f{ GUSCO-LA
CONVENCION-ECHAR,ATE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : 967.OO
Sub Total .
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Ventas '
Anticipos : 0.00
Valor de Venta de 0.00
0.00 Descuentos :
Operaciones Gratuitas
Valor Venta : s/ 967.00
ISC : s/ 0.00
IGV: s/ 0.00
ICBPER : s/ 0.00
grN: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE Y OO/1O0 §OLES 0.00
Otros Cargos :
No Cuota FGc. Venc. No Cuota Fcc. Venc. l{o Cuota Fec. Venc. Monto
| 26/0412024 967.00
Esta es una representactón tmpresa de la factura electronlca, generada en el Sistema de SIJNAT. Puede veificarla utilizando su clave
soL.
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- . pnov. 9I.§IBITAL DE
tá coNvENCION - CUSCO
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N'.022-0015
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RUC: 2015936827't
HOJA DE REQUERIMIENTO
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Especiolisto en Almocén
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ASUNIO : REMIIO CONTORT,IIDAD DE ORDEN DE COiltPRA.
Alenlomente,
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Afenfomenfe.
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Atentamente,
UPEgT, ¡tY
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FECHA DE Efillsloil DEL
CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA
4 OBRA/FROYECTO:
'MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENIADOS EN EL SECTOTR f Y 2 EN LA ZONAL
ECHARATI DISTRITO DE ECtidRATl - LA CON\ENC|O.I - CUSCO', con SEC. FUN. 0301 - 2024
5 NRO DE ORDEN DE COMPRA: 0343
NUMERO DE INFORTE DE INFORME N" O29-2024-RLG-RA-DMIEM-GIDT-MDE/I-C,
6
COT{FORMIDAD:
RAZOT¡ SOCIAT YO NOMBRE Y
AEDO PUMA, CARMEN
7 APELLIDOS:
8 RIJC DE PROVEEDOR: 1U069270n
GUIA DE REMISION: 0002 - N" 000084
MONTO DE LAORDEN: S/. r,841.00 (UN MrL oCHoCTENTOS CUARENTTUNO CON 00/100 SOLES)
MOMTO A CA}ICELAR: s/. 1,841.00 (UN MrL OCHOCTENTOS CUARENTUNo Cor.¡ 00/100 SOLES)
N'DE CONFORIIIDADES QUE CORRESPONDEN EMTNR DURANTE EL
UNICO
DESARROLLO DE LA ADOUISICIoI{ "ET'ITREGABLES".
VERIFICACONES REALIZADAS
NUMERO DE ENTREGA A LA QUE CORRESPONDE O UNICA
UNICA ENTREGA
SE HAVERIFICADO EL EI{TREOA:
10.1 CUMPLIMIENTO DE LAs
EhTTREGAS PI.AZO DE ENTREGA: (03)DrAS CALENDARTOS
CORREPOT{DIENTES A:
OBSERVACIONES:
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NINGUNA
O,.'rr.r¡dc
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NOMBRE, FIRI'{A Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA (RESIOENTE E INSPECTOR DE OBRA),
I]¡iPORTAI{TE:
DE ACUERDO CO.¡ LO ESTABTECIDO EN EL ARTICULO I,16 DEL REGTATIENTO DE LA LEY DE CO.ITMTACIO{ES D,EL ESTADO, LA RECEPCId{ CONFORIE DE LA ENTIDAD
NO ENERVA SU DERECHO A RECI iAiIAR POSIERIORMENIE POR VrcOS OCULTOS.
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cada su guía de Remis¡ón y su factura correpondiente
en a la Unidad de Almacén y Abastecimientos Nos ",J::;.d,,fl ,.stfl1lüüffiÉI!,til
de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento.
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UNIDAD DE INAilSPONITT (OI{DUCfOI É,TPRTSA DE TNANSPO¡IES
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BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZoNIA PARA SER cONSU;yllDOS EN LA MTSMA DESTINATARIO
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Tipo de Moneda
Observación
Sub Total
Ventas '
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Anticipos : s/ 0.00
Valor de Venta de 0.00
0.00 Descuentos:
Operaciones Gratultas
Valor Venta : 1.00
ISC: si 0.00
IGV: s/ 0.00
ICBPER : s/ 0.00
SoN: UN t{IL OCHOCIEilTOS CUARET{TA Y UrO Y OOl1OO SOTES Otros Cargos : s/ 0.00
Otros Tributos : 0.00
Monto de .
' s/ 0.00
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Importe Total : s/ 1,84t.00
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soL.
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ITEN CANl U.D DESCRIPCION MARCA P.U TOTAT
MOCHILA DE PRIMEROS
1 1 UND IMPORTADO s/7s.00 s/7s.00
AUXILIOS
AGUA OXIGENADA VOL
2 L FRASCO ALKOFARMA s/6.00 s/6.00
5OOML
ALGODÓN HIDROFILO DE
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3 1 UND CKF s/7.00 sl7.o0
4 4 UND
100G
BLOQUEADOR SOLAR 3M+
BAHIA sl42.O0 s/168.00
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4 UND
50- 60 uF x 200M1
GENTAMICINA O.O5%
VITALIS s/10.00 s/40.00
Ar,
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SOLUCION OFT X sML \ \
DICLOFENACO +
6 5 BLISTER DOLODRAN sl12.00 s/6o.oo
PARACETAMOL DE sOOMG
DICLOFENACO EN GEL 2%
7 4 UND DICLOFAS s/1s.oo s/60.00
DE sOG
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DEXAMTTAZONA DE 4MG
X 1OOUND
FARMIINDUSl s/2s.oo s/2s.00 l 1)
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MASCARILIA QUIRURGICA
L4 2 CAJA IQ MEDIC s/1s.oo s/3o.oo
3 PLIEGS X 50 UND
s/3.s0 s/L4.OO
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18 4 UND VENDAELASTICADE2X5Y MEDICAL
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DEXAMETAZONA 4ML/
19 5 UND FARMIINDUS' s/2.s0 sl72.so EE
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2MLAMP J{ :?
DTcLoFENACO 75Mv3ML E:"
20 5 UND FARMAGENEI s/4.00 s/20.00
AMP
YODOPOVIDONA
2L I UND
8G/100M1X 60ML
YODOX s117.00 s/17.00
JADON LIQUIDO :E o
22 2 UND AVAL slLT.OO s/34.00 io
ANT]BACTERIAL X 1 LT :(r,
ALCOHOL LIQUIDO
23 2 UND ALKOFARMA s/1-6.00 s/32.00 lo
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ARCHIVOIIrlli'MU.N2l
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A : ING. JOHN ARANYA TEJADA.
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo T enitorio i.3rlJ
. ....................,..... ?r,¡.
r-lr?t,¡1 1
DE : lNG. EDISON ZANABRIA CA ,IPOS.
Jefe de lo División de Montenimíento de lnfroestructuro y Equipo Mecónico'
Adjunto:
Afentomente.
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FECHA DE EMISPN DEL
CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA
VERIFICACIONES REALI?AOAS
NUMERO DE ENTREGA A Iá QUE CORRESPONDE O UNEA
EIÍTREGA: UNICA ENTREGA
SE HA IERIFICADO EL
10.f CUÍIiPLIUEMTO DE 1.AS
ET.lTREGAS PTAZO OE EITREGA:
(05)D|AS CALENDARTOS
CORREPONOIENTES &
t0 FEC}IA D€ IIOTIFICACION: uMt2024
102 CUMPLII{IEI{ÍO DEL PLAZO FECHA DE ETITREGA 06t03t2024
SI CUMPLE x NOCUMPTE
DESCRIPCION DEL BIEN OTORGAR LA CONFORMIDAD:
10.3
ADOUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
OBSERVACOT¡ES:
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I{OMBRE, FIRMA Y §ELLo DEL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA (REslDEt{TE E tNspECToR 0E OBRAI.
IITIPORTANTE:
DE ACUERDO COI.J LO ESTABLECIDO EN EL ART|CULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CoI.¡TRATACIoI.IES OEt ESTADO, LA RECEPCÓN
CO.IFORME DE LA ENTIDAD
NO ENERVA SU DERECHO A RECLAMAR PORVICIOS OCULTOS.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARA iI Certrtrcaoon: ...........
eh PROV. LA CONVEI¡CION - CUSC-¡
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RUC: 20159368i./1
Exp. SIAF : ............. DI.A EE A}{O
Un¡d. Eiecutora: 300749 coG )1 r'1. ri z$21
ORDEN DE GOMPRA
UIA DE I ¡ENTO No 0244
F
Señor(es). Ii{VERSIOHES..YA[||.T.EX E.1.8"L... ..... . N¡o RUC: 206L05..76 §70
Dirección: of8. TRE§.§RUCE§.pE.ARO.NBO 4§§.QEP-..140.Qr8,.I88§.9.RUCE§.48.ORO..... .... . ... Teléfono N": .90919?12.1. .....
CCI: 01L?000002019297.0§3{....... . E-Ma il. :vto(er7:1.1@nnit'co¡8 .
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2 23t614 1301060¡l r50 UNOAT) CT{ALECO DE SEGURIDAD (EORDADO Y CINTA REFLECTIVA) CAMIIEX 38 00 s,700.00
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t301060¡0
05 ROLTOS
rt) PAR
crNTA DE SE¡¡AriZAC|O|¡ ( ATTARILLO
GUAilTES DE OE HILO CON PALTTA OE GOI/IA
) PVC
SEGFRO
25m
5m
125.00
750.00
5 2 s 1.6.1 4 r30r06(x 150 UNIDAD LENTES OE SEGURIDAD ctUTE 500 750.00
6 231614 13010604 50 UNIDAO PROTECTOR DE OIOOS TIPO TAPON CON CORDON SIEELPRO ztA 100.00
sEcpRo
2 3 1.6.1 4 130r06(X r5{) PAR
i::::--::1:1:::-"',
. PTAZO DE E¡ITREGA. 05 DI,AS CALENDARIOS COTIPUTADOS A
92 00 13,800.00
6(
INVERSIONES YAMITEX E.I.R,L. RUC N"20610576576
GU|A DE REIIIS!ÓN ELECTRÓNICA
REMIÍENTE
N' EG07 - 00ürc027
PuÍlod. Prrl¡d. OTR TRES CRUCES OE ORO NRO.486 DPTO. 106 OTR. TRES
CRTJCES DE ORO - CUSCO. CUSCO. CUSCO
F.ctrr d. entlÜga .lr Bt.n 3 ¡l tr.n¡Portbf.:06r03r2o24
Hoüvo dc Tr¡¡l¡do :Venla Puntod. llcgnda ATMACEN CENTRAI- - ECHARAÍE - t-A COIWENCIOI¡ - CU§CO
I
OE ST GT,RDAD IBOROADO Y CHÍA RE} I TC T ryA) CA¡|I I f ¡ UrcA() ¡trrur
tmlflú)
v, Oa xlo OOl. PAU t¡f ü'Og Sf ffi(r r'o tl
ur¡D^o l¡l.li Éoñl
Uraf,W) tm) rn «tl
-.iiñ'-ol
lnd¡cedor de traslado en v€h¡cubs de calegda Ml o L:llO lndkudor para regislrar veh¡culcs y crriduclores del lransporhsla: NO
CARGUEROS RAHMS Y SERVICIOS OPORTU'TOS SOCIEDAD A}¡O'{IIA CERRADA . REGISTRO [N.¡EO DE CO{IfTR¡BUYE}'ÍTES N" 2fÉ716742ca
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ilu|¡rc ri^L lotlüsrl?fa8€ ; c x aR a"
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E¡t¡ es me rsF?*nt cirn imDro¡s 3ln vrlq ñntú¡o dG l¡ Gúia da R.rrtasbo €hcúa[ic! ir"E¡da cr Gt ¡i¡taÍt da L SUllAT. Prdc Y"rifrcria t tiH:ando 3u cliw Et]L
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INVERSIOT{ES YAUITEX
INVERSIONES YATITEX E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA
OTR. TRES CRUCES DE ORO 486 OTR. TRES CRUCES DE ORO DPTO. RUC:20610576576
106 E00l-30
cusco-cusco-cusco
Fecha de Embrón úñui202a Forma de psgo: Crédilo
MU'{ICIPALIDAD DISTRfTAL DG
Seño(es) ECHARATI
RUC 2015036E271
PZA. PIIi¿A f}E ARTA§ ECHARATI
Dirección del Receplor de la faclura s,N cu3co LA col{vErclo}l
DACI
ECHARATE
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Dirección del Clienle 3,l{ CUSCO-LA CONVENCTOT{- rc Rov I
ECHARATE
Tipo de Moneda SOLES
Observación
Cantidad Unidad tedida tlG3crlpclón Valor Unitario ICBPER
150.00 UNIOAD CASCO DE SEGURIDAD(PERSONAT OBRERO).SEGUSA 14.406779 0.00
150.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD (BORDADO Y CINTA 32.203389 0.00
REFLECTIVAICAMTÍ EX
5.00 UNIDAD CINTA DE SEÑALTZACTON(AMARTLLO)PVC-(ROLLO) 21.1fl6,4407 0.00
150.00 PAR GUANTES DE HILO CON PAI-MA DE GOMA.SEGPRO 4.237288 0.00
150.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD.CLUTE 4.237288 0.00
50.00 UNIDAD PROTECTOR OE OIDOS TIPO TAPON CON CORDON- 1 .694915 0.00
STEELPRO
r 50.00 PAR ZAPATO DE SEGURIOAD(CUERO).SEGPRO 77.9661 01 0.00
C¡rota F.c. Vonc- llonto No Cuota Fcc. Venc. lloñlo N'Cuota Fcc. V€nc. Uonlo
1 01to412024 23,775.00
lnformaclón dc la
rctcnc¡ón
Base imponrble de la Porcentaie de Monto de la
st 23775 3.000/n s/ 713.25
Relención: relención: relención:
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAL PUede
verificarla utilizando su c/ave SOL.
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TERRITORIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCf U RA Y DESARROLLO
COORDINADOR DE INVERSIONES
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UNIDAD OPIRATIVA ZONAL ECHARATI
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INFoRME N" o40z:292a:JESM!lU-aZE-e!9r-MAr'
PROVEEDORES
CONTRATACION
INTEGRALES Y 51.5,757.50
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OBRA). E.I.R.L
TOTAL s|.5,757.5O
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Atentamente.
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lnspectol de Proyecto
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DE : ING. LISETII CINTIIIA GONZALES HBRRBRA.
lLcsidcnte de Proyecto.
Por medio dcl prescntc. previo un cordial saludo rne dirijo a usted. con Ia
linalidad dc poner a su alcance cl inlormc dc conformidad de la Orden de Compra N" 0410-
\- 2024, "CONTIIATACIÓN DL, BI'}I'>S PARA OIIRA", adjudicado al proveedor
I,ROVIIEDOIIES INTIIGITALES Y DII SERVICIOS E.I.R.L, con RUC 20563800276,
por el monto dc S/ 5157.50 (Cinco rnil setecientos cincuentisiete con 50/100 Soles), el cual
scrá albctado a la obra: "CRIiACION DIi UNIDADES BASICAS DE SANBAMIBNTO
EN I,OS SEC'I'ORIIS DB I'AMI'A ECHARATI _ SANTA GENARA Y LOS
NARAN.IAI,ICS, ZONAL ECIIARATI, DISTRITO DE ECI{ARATI, PROVINCIA DE
LA CONVITNCION, DIiPAIITAMENTO DEL CUSCO', con Código Único de
Invcrs ioncs 2,187458, sccuencia fturcional N' 0223.
Adjunto al prcscntc:
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DRIIL
CLUTE
10.00
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225.00
5 2.8.2.3 5. 1 50 r 080503 25 PAR GUANTES DE HILO CTUTE 800 200.00
6 28.2354 1 50 1 080503 25 UNO LENTES OE PROTECCION SEGPRO 12 00 300.00
7 2.6.2.s.s 4 1 501 0E0503 25 UND POTOS MANGA IARGA CON CUELLO CAMISERO PIOUE 36 00 900.00
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I 2.6.2.3 5,4 1501 080§03 25 PAR ¿APATOS DE SEGURIOAD OE CUERO CON PUNTA DE ACERO SÉGFfrO 84.00 2, 100.00
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NOTA del Jefe de y Adquisición: RECEPCION,*,,*,,'";ll',.'1.,11
de dcbe su guía de Remisién y su factura correpondiente
CHAAATI
y copn, a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. Nos MUNI n4
reservamos el de devolver los Bienes que no estén cle acuerdo a nueslras f,Gül
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espec¡ficaciones, conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento
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RUC:20159368271 Exp. SIAF
Unid. EjecLrtora: 300749
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ORDEN DE GO rl/r PRA
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GUIA DE I E IE o No o4l o
Señor(es): PROVEEDORES tNTEG,BALES y
DE SERVICIOS.E.I.R,L.
Direcciórr : URB: JesF, p.
ASADRE: S.A N.TA. ANA :.1á cQNVFN§.|QN :. CU§Cq.,
.,.Nr:o"RUC.
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C C : 01 :1.?1800.Q244?.S§,{ZZS§
agradecemos envi¿r a nuestro Unldad de E-Ma¡ I
PRO Y T CT'O (0223) CIIEACI ON DE UNIOADE BASICAS DE LOS SECTO RES DE PAM
NARANJALE ZONAL C HARA'TI, EL ISTRITO DE ECHARATE
1$21032133/ LA c ONVENCION cusco
Fte.lito,: t)s llll(:L:RSOs DE I ht{Xl tNi\t)oS
t{ubro : lti - (_'.AñON Y Sf) BRE T-ANON -(csc)-TR:( )
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Vendedor:
ADMIXIISTRADOIl PF,OVEESE RVI5
STINATARIÜ
zón Social: IUiJt\Ig¡ P4¡¡OOD DISTRITAL DE ECIjARATI
C:20159368271
Dirección: PZA. !'}LAZr'\ DE ARtvt¡\t tcilARATt NRo. s/N , EC|-|ARATE , LA coNVENCtóN - cusco
endedor : AD[lrNlSTFADOR pRoVEESERVIS
ENVIO
Fecha Emisión: 2024-03-14 Fecha lnicio de Traslado: 2024-03-14
Motivo Trasladó: Venta Mod¡lidad de Transpofte: Transporte privado
cripción de nlotivo de tras;latlo: VENfA
Peso Bruto Totaj(KGl,1l: 26.00 Número de Bultos: 6
P.Parlicl¡: ü809h1 - Ui\8. JOSE iJA5ADRE JR. ESN,lERALDA MZ G NRO 12, CUSCO - LA CONVENCTóN _ SANIA ANA
P.LICgAdA: OBO902 . ALMACEN CENI'RAL ECHARATI, CUSCO - LA CONVENCIÓN - ECHARATE
rden de do: 4ú-J
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de los vehículos:
ncipa I Número rle placa: C5M862
Conductor: SALII|VAP. ROJAS, JAtf'¡E
DNI: 41502965
Licencia del Conductcr :241502965
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ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA DE ACERÓ .
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venfiución lérminos
enlregados y/o presentÉdos en:
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PRO\/I,,( i'() . (022J) I.:I:N,\ILI Y L,().§ ¡i,\ R,dN.IALDS, ZC)NAI, ECIIAR{TI, DEI- DISTR,TTO DE I:CEARTTTE . LA CON\T,NCTON .
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SE,OUN E§PECIF¡CACIONES TECNICAS
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' Si por gJillqt,icr ,-.€tlsil no t)sl¿J en conói?ones ds coliza¡, sirva(nlso Ud(s) Sellar y frmar fuego devolver esle documonto.
' Si 6sta on r.'r1r)rrc,ones rlo cotrzar airvrr(n§o Ud(s) Sellar y firmár, ktago dovolvor en un SóBRE CERRADO an un plazo da DO§ Diac Max.
NOTA: Urrur lorr:,,r lo.j dü10§ requendos (:n este formato, caso conlrario scnr descalilic¿do:
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I\4UNICIPAI-IDAD DISTRITA[- DE
ECFIARATI
MEMORANDUM N"0323-2O24.GIDT-MDE/IC.
Atentomente,
ARCHIVOILMMU-?021
ECHARATI
Año le[tsic'entenarío, t{e {a cottso[ilación dc rruestra Inleyendenci.a, y le [a conmemoraciún le ks
l:teroicas 6atattas cte Juníny Ayacucíto"
G ERENCIA DE INFRAESTRU (;TURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
COORDINAI)OR DE INVERSIONES
UNIDAD OPI:RATIVA ZONAL ECHARATI rucf tiRÁ.
TOfliAL
MONTOA
ITEM EXPEDIENTE DESCRIPCION ROVEEDOR RUC
PAGAR
GEODEF
CONTRATACION] DE QUILLA
01 olc-0479 SUMINISTROS DE SOCIEDAD 10250045404 s/. 18,2s0.00
IMPRESORA). ANONIMA
CERRADA
TOTAL s/. 18,2s0.00
SE ADJUNTA:
Atentamente
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T N,'f {"j N ICIIPALIDAD DISTRITAI I}§
ECI{ARATI
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ü INI'OIIME, NO 048_2024-LCGH-RO/CIUOZE-GI/MDB/LC.
Por medio dcl presente, previo un cordial saludo me dirijo a usted, con la
finalidad de poner a su alcance el infonne de conformidad de la Orden de Compra N, 0419-
2024. .,CONTIIA'I'ACIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESORA", AdJUdiCAdO AI
proveedor GBODEF QUILLA S.A.C., con RUC 20611063823, por el rnonto de S/ 2,799.00
(Dos rnil setecientos noventinucve con 00/100 Soles), el cual será afectado a la obra:
..CRIIACION DE UNIDADI|S I}ASICAS DE
SANEAMIENTO EN LOS SECTORES
DE PAMPA ECTIAIIATI _ SANTA GENARA Y LOS NARANJALES, ZONAL
E,CIIAIIATI, DISTIIITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCION,
DIIPAIII'AMENTO DIIL CUSCO'', con Código Único de Inversion es2487458, secuencia
lirncionalN" 0223.
Ad.iunto al prescntc
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MUNICIPALI
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OBSERVACIONES
Por medio del Presente documcnto, idad según INFORME N" 048-2024-LCG H-RO/CIUOZE-
11
CI/MDE/LC. Por la suma deSl 2,799 a la secuencia funcional (02231, CON CUI 2487458.
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NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
Reglam ento de la Ley de Contrataciones de I Estado, la recepción conforme
de la Ent¡dad
IMPORTANTE: De acuerdo con lo ostab lecido en el artículo 146 del
su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos'
tt?t ,.rV.!.VII ñL¡UAU UIi' I NI I AL UE, trUFIAT(A II uenrltcacton
PROV. 1.A CONVENCION - CUSCO :1 de1
RUC:20159368271 Exp. SIAF
Unid. Ejecutora: 300749 CDG
s f rta,r{ 2a24
ORDEN DE COMPRA
GUIA DE E o No o4l g
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Señor(es) : GEoDEF O UJ.LLA S0§ IEOAO.ANO Nl.MA. CERRADA Nro.RUC t1063823
Dirección: .Ay. HAtA.qNE§l MZA, A L9TE.26.Ptl9.tgN§ACIQ¡I :.§ANIA.A,!A.:.tA.CANVEN§I.QN.:......Tetéfono N": .9041{?:l,§§...... .... ....
CUSCO cc t: Q:l8?11Q00?:r.1.0§§1.4.831........ ...... E-Mail.:S.Sp.c.els@hp!qf.B.i!,9qn.
Le agredeccrnlir t:rrvii:r ¿l nLrestro Unidad de Alrnacén, s¡to en: .. LUGAR.DEENT.REGAT.ALIvIACEN.CENIBAL.....
Lo Sigurenter c Q('l ttiArAqtQN D,E.§UM lNI§ItsO§.PE. IMPRE§QRA
Referencia, ''¡-q:!0 0135, C¿.: Qf 33.Q, Q,C.:.Ql071. ......... . . .
Dep. Solic igr¡r ' Gi-lR. lNFBA,.: UNIPAQ QPERAIiVA.'.E§.HAllATl.
a l!,:n',l,rr Lr.r 2Q1159389.?7:1..:,Municipalidad.Qistrital.ci.e E-aharnti
CREACION DE IJNIDADES BASICAS OE SANEAMIENTO EN LOS DE PAMPA ECHARA - SANTA GENARA Y LOS
PROYIiC'l() - ¡tl21J) NARA¡IJALES, ZOI.JAL. ECIIARATI, DEL DISTRITO OE ECHARA E - LA CONVENCION . CUSGO
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I¡teFto.: {}5 - I¡[(]1.ltr()S t)l:1 tltr]II\.\l)OS Iiubro: lli - i ANON Y SOIIRE CANO\ -(CS(.')-TR: ( )
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CAJA X OI UNIDAD 7gA CE278A
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EL CONTRATISTA, SE OBLIGAA CONDUCIRSE EN TODO I
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TOTAL: 2,799.00
Dos ntil ,\(lt'iirttt,i\ tto 00/ I 00
DISTRI BUCION CONTABLE
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a del Jefe de
la ci,"niellto y AdquisiciÓn; RECEPCIO N n,,
NOTA:
cada debe su guía de Remis¡ón y su factura co
i'lf , EGTIARATI
en renritirlas a la Unicfad de Almacén y Abastecifl,entos I
dere de devotver los Bienes que no estén de acuerdc a nuestráé' 1
Importe Total : I
su clave
Es¿a es una reprpsentación ¡mpr¿sa de ta factun elccúónica¡ generada en el S¡stema de SUNAT. Puede verificarla ut¡l¡zando
-sot
GEODEF QUILLA SOCIEDAD ANONIIVA RUC N"20611063823
CERRADA GUfA DE REMI§IÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
i.ll ú; .,r .?itlrfr0lJ.l,] N" EG07 - 00000006
Fecha de inicio de 1"r¿r::larló :1310:)i2024 Punto do Partida AV. BOLOGNESI MZ. A LOTE. 26 PROLONGACION (EN
QUILLABAMBA A MEDIA CDRA DE LA SUNAT) . SANTA ANA.I.A
CONVENCION - CI.JSCO
Oatos del Destiri.lti,,rt:; !ir.,NiClPÉLlllAn) l)lSlltlTAi. D: ECIIARATI - REGISTRO UtltCO Oe CONTRIBUYENTES N'2015S368271
Documonl.os Rr:loi:io0r¡dos ;
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RUC: 20159368271
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GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES
Nro O347
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Proveei.lo' llir ,rr ,(,.,\:.i¡- (,1,.()l)l'{ ()til1.l..{ S()('lIDAI),\NONI]'1,\ Cliltll.\DÁ
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Guia de Remisión: ItG07-0006
REGISinO ORi(:r N ()(. 0{lv - 1,0.¿.1
Comp. de Pago: 0r- -
Resumr.:n CON l li,\l-\( ¡()\ t)li .\t \ll\lS l l{()s l)l'. ll\ll'ltl':SOl{.\
C u,rnl¡ Urtithd
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01 i K¡t l(lT DE TI¡'IT¡S ORlcll¡Al ES PARA llrtPRÉSORA MULTIFUNCI0NAL BROIHTR 1 56.00 468.00
04 0223 1E0 I 03i:.--' l,É.i:,!li,'t¿§3::) 4 UNiDAI) F: l8 ñIESES CAJA x 01 UN|OAO 470 00 1.880 00
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En su conr,iic,:ii d., . .Rli.§.l1).t1N l.n.))E.OBRA...
Sirvase, ll¡j ;.,1;,¡¡¡li:¡¡ el pedido qLre a continuación detallo:
Resunren iie rL.,,;olicitacl0: .C(,)l\Tl3AIACI.ON.Dn.§Ul-UINI§IRO§.D.B.lMPIIE§ORA
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2487158 | 4000102 | lt ;0r(' | 0id9 r 0321ir37,
I?lc.fto.: ()S- l.l.l:i l )(sl.)s t)Ul tlI{i\1lN,\D()} Ilubro : 18. CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
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i[, ' ] i¡'i -,i:r.l'¡ JtJRAI¡FNTO" qtre conozcc l,,s sanciones en Ley de Contrataciones y su tr circs0r¡.1¡
En mi Condicir r
l.lo ?7 Procáoinrrento Adm¡nislrativ.r (lcncral: Al realizar el presente requerimiento no se incurre en
/ ed¿rnás soy respon;able del curnplimiento del articulo 16', 18" y 20" de la Ley 30225,
Ir'accionarnie
Artículo 29o, '¿,:' '/ a Y
.Jisposiciones, smlrli!lorias, nlodilicatorjas y coneras, de ser el caso /
A É ¡Lt
MUNtcl Ai TI *'t:'o,
-(}s
L- 1';;,.;;i;
t35
!t]rrfll) ffi.
,rl .§ u,. l¡ T¡I]U
¡ ¡i J 1:ft: l.¡r tll cd ¡,¡ lo rio r it
,t, i r., i,t I rr r p *r (0 .§rr p c
.,
(; rá c ¡ó¡t
n-1-
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
'!
ECFIARATI
'3ño úf&ttante'n¿río, ú h consolíú¿'ün ú nuestra lnúrynúnct4 y
ú h conmemaraciht ú hs fieroícas ñatalhr ú¡unín y -4yacuc6o"
l¡tEi¡toRANDuñ,t N"0322-202¡[-GlDr-llDE /tC.
^lr:;.:::i' tJNI o
TR I fE
'r:[,"
s ECRETARIA
DE : lNG. JOHN ARANYA IEJADA.
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol- MDE.
w 2 2 HAt. 2l?t
*'".,,.y'.L..'Í-.
A : CPC. ROTANDO LEv¡IA CJU¡RO.
Jefe de lo Unidod de Conlobilidod ,.o" ,.f.:.. L
\-
Tengo el ogrodo de dirigirme o usted, con lo de soludorlo y o lo vez REMIIO
CONTORi,IIDAD DE PAGO DE tA ORDEN DE SERVICIO N"0386 delproyecto:
Atentomente,
cr
GFRF NTF
tÁt¡MU/GIDT/2024
A
É ECIlA \ lo Lc
ING. JOHN ARANYA TEJADA.
Gerente de lnfroestructuro y Desorrollo ?8o
DE.f
F ltl.4r\
d
DE ING. BORIS URQUIZO WARTHON
Coordinodor (e) de lo Unidod Operotivo Zonol Polmo Reol.
Atentomente.
MUNICIPATIDAO DE ECI¡Áq4fl
Gtnl r¡Clr lt lit¡ rth¡[ca,¡t
aG$ ii4 ¡/
& lnq
co gñ rt
cc.
ARCH, CUOZPR
DIRR
¡S@ete( tffi,@p«wi|o
Plaea de Armas sln - Telf; 084-83?00e wunñLmuniecharati'goh"pe
{
{, Municlpalldod de Echorqti i i:: lúunicipslidsd de Echoruti @ Municipalidad de Echaroti @ Dístrito de Echarsti | @muniechamti
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECFIARATI
INFORME N"39.2024-RO.SBICAAT-JPFFruOZPR-GIDT/I\,ID E
fÉtl^l
A rNG. BORrS rJBQr[ZO WARTTHON i
Coordinador de la Unidad Operativa I¡cal Palma ,.iil:, .1"., :"..-,t li n '.":,
HiJnA: ,
CC ING. JAVIERA RIZAI"A.SO HUAICANI
Inspector de Obra FE,CHA r 0 HÁ[. z0?( ll oo l I
.t
- tol6.
DE ING. JUAN PABLO FT.ORES FI.OREZ
Residente de Obra
N"
1".2-
0386 '
It l:tti..--......"""
f lPl,'lAi L I
I
I
Previo un cordial saludo me dirijo a usted, con la finaliüd de otorgar la conformidad de Ia orden
de servicio N" 03861ír el concepto de CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA 4&4/ádi,rdicado SERRANO MORALES MAURICIO. con RUC N'
aI sR.
1048b8g1329, valorizado en S/. 14,400.00 para eI proyecto, "CREACION nUí SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY Y
.. _
ANEXO TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL DISTRITO ECHARATE PROVINCIA DE
LA CONVENCION - DEPABTAMENTO CUSCO Sec. Func. oO33radjunto el siguiente cuadro
de información.
En el siguiente cuadro det¿lla la forma de pago.
TOTAL S/ 200.00-
En línea con lo expuesto, se adjunta los documentos para el respectivo pago, bajo el sig¡riente
detalle:
¡¡!nrcrpafidai OFICINA
Drarrl¡t ¡1" LIOUIOA
a Orden dgservicio- N' 0386. acrtfia2,
t3*
a Anexo N.03
a
a
Factura
Expediente comP,leto
:w f;¡:
lPrl
INSPlEC
28 3
T
¡ Se*rúnandn u,pouttsa. wpenandt
h cy4?'!'f4 /
wwvrr.muniecharati'gob'pe
Plaza de Armas s/n - Tetf:-084-837002
de Echorotí , Munic
'dod de Echoroti Munic I de Echo¡otl Ditt¡ilo de Echo¡otl @muniechoroti
Munic
AIUEXO ITOS
OOXFORTIDAD DDL SERWCIO: 0386
7 ¡DC'IA DD EAISIÓN I'EL DC}CTIÜEIIIp,: $/o3no24
GENT¡TC'A I'D IJNEA
2 AREAUSUARIA ING. JUAT,TPABLO FI,.RDS FIDRE1Z
3 T DE ORI'¡9IVI'T SERT¿ICIO o386
4 If DE INÍIoRME DE CONT,o,RilII'AT' IJVnOn.uE ¡f 3 9 - 2 O 2 + RO SBICáA?JP ¡ F/It OZp R-cI mN IrD
5 S.ERNAIW J}fORl
nuc 7o4,3s897379
Número DeI Cotttrato os-o386
SERWCIO EN CONS|Ú¿TORIAEN
Objeto De Lo Contratación
GENERAL GENERAL
x
Descripcl5n Del Objeto Del Contmto CONTRATACION DEL SERWCIO DE ALQTJIIER DE
CAMIONETA 4X4
Fecha De Suscripción Del Contmto 8 DE FEBRERO DE 2024
7.1 SE HAVD,RTDIC,,,TX' EL
*ruicb En Su Totatidod O lJnio Entrcgablc Hnertrngo
CI'Uil.IUTD¡T7\O DD IAS Un kríodo hl *ruicb conÍormidad N"
PRESZ:ACÍOTVES¡
26 día.s to@adoE
CORRTPIO]\IIIIEJ\IIIES A:
lJbirno Peúodo bl Seruicio O Entregable Final 06/0sno24
a OB§ERI/ACIOIIE§I:
9 r.lÍrf,Err¡PtrrDlft nn ¡¡ pnes¡tctór:
SE EMITE LA CONFORMIDAD DE LA r.G¡86, CONTRATACION DEL SERVICIO DE
4X4 pOR EL MONTO DE §/ 5,2OO.q) (CINCO MIL DOSCTENTO§ CON O0/ IOO SOLES) CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO,
70
fYl OFICINA
tH:'fj'i'x ECfOS
rctll¡4?
l,rciüci .¡a-
r.-- Yi::á :r!*§sJl ng, iruiii¡nl
2e963
€cfoR
PROYECTO. (0033)
TORIfICA VDNI, zotYAL
PALMA REAL DEL DI§TRfTO EN
DE ECHARA ,TE LA Y
cot{vENCIOTY cusco
r§rusr lcloL
01
rr.rrgE¡¡flf DE
DE ALQU¡I.ER DE
DE
* MARCA cAlulor{ErA.*¡r
: TO\¿OrA
* ruACA
rC{Rf,OCERIA
aN-702
PTO( UP ,t
ü MOOELO
: H¡IUX
*lño uooe@
;2023 ͧ
* @LOR
GR¡§ O§C1JRO I.IETA.ICO
T NO
DE SER¡E
8AB{3CDlpus9166
T MorOR
rflPO
:
1GOG369s8e E' t*
DE @r,tBUSnBtE;
D¡ESEL
ttattl***at*lattlaxtaaattrtal*t** Gf
)l !A
P|áZO DE E EOJC¡O{ tAt
lr DEL SERV¡CIO: (9S) il tAl ..,t ls(x
r{OvEtúIA y CIÍ{CO D¡As (:(,
r.sor ENTIC
ffi,rfflffJ;,^*r ",i¡^
s¡cuitii rJ*noor^,^ DO UMENTO
* FOR'tA DE p GO, Se
Muft6&hldx, ralturá de pA@ PERIOO¡CO, seSlin y
Orlntat
r$xf¡ar,
or
'li
Y
ECfOA
de mJcrdo r las parc¡
por dla§ €fec0vos
dlrrtls y valortz¡oúr oncAondEnte
CÍDR), [4*,rrroe r¡ano Ít
.B- de 106
ü6bárrdos, p¡evlo lnñrm¡
r€spons¡bhs del área usuarl¡.
de conformldad 3304nta
;¡#+.
:',=6Él lng. 31q t
96 . GARArfffAs DEt
OR De pr6enta,le früss o
d€sperttctos
en d whículo deÉrrlo,
c¡ dcl sewlcfo debÉrá
con
,EFE DE
fsrctoNEs 14,á00.00
-rrarraJl AFECT. PRESUP.
0rtntrALoJ
FuilDtv.Fun tt a0
CUENTAS POR PAGAR
GruPo;
Obn;
PrqÉdo
Flndldrd
2at2r20 gl, 74|4OO.OO
;ad¡
válido
[1
loa f,
l¡
t dr
MUI{ICIPALIDAD D¡STRITAL OE
pRov. LA Cot{vE¡{crorit . ECHARATI
- --' . Certificación:
§&?O_§@vsgti,
cuaóó- Prglna :2 da 2
RUC:2015&tsE27t
Unld. Elecutor.: g007{g
Exp. SIAF :
c D G No 03g6
ORDEN DE SERVIC¡O r:?T§Eü rñs'qr
T I E FEB 2024
Señor(es):
Dirección: Nro RUC: 9-+.1§s91 ,979....
,9t9.00ffi0.9,
Lc agradecemo¡ atender lo elgulente:
Servicio Solicitado por: .
Referencla:
a Nombre de:
: lE- v -(c§c)- ()
DE nrrcloft DE t tI[Vtc vA I oE-- :-
86tC en un ptm fiúlr¡rc e2a horu, debléñdo
P, unrü roúG I
prüEnlr qur 3c orbru es¡s 24 hon§ & plre oolr oü¡ unld¡d
vehtcular dc tgu¡lcr o meJorcs orac:rtüos ! fln de no
Int€rrumptr el 5eñdcb y en c.so (h peil¡ü¡ la f¡llr¡ o
&spcrfccb§ d prswodor del sqvtdo Gsü cn h
ob,figacún dc
reponcr6l whh¡lo con otro de lgual o mgorrs
oroCerfsüos,
$fl gencrur @§bs rdtcbn lcs I h Entdrd.
rtt*Ülra*a!¡rattaa+aitalttlttattf tr
r AI{TICORRUCOOT{Isr oültg¡ ! aondtd,!r rn bdo momanto,
dunnh l¡ arao¡dón dd €ontnb, or honcúüdad,
ñtÁ¿dt
llndüd 6 trfrlgrldld y de no cwnrt.r rcbs lhgrhs o dc
corrupdón, df.cn o hdlncbnr¡rt¡ o ¡ tavér
dG,ur 3odo,
tTlonlú3, paÉdptdontdls, tntégrunt!¡ dr los órgrnos
dr '\*
rdmlnffirCdn, Dodandot, r¡pnrntrnb l¡C¡l.l, t¿
futuon¡íot, rr.Dna y prnonu vh«,rl.dl' I lú
l' +r
qua ¡!
il'hlt al aüa,lo 70 dd RagLmüto dt h t¡y d. rl\
ConhtldoncrdGl !d!do.
lltttttlrtllttttlttttttlittttl͡tit
'¡r
NUünAl7.l,7 !L tOR Ctori Dt
MOD¡trCITOR¡A DE
COf{If,ATrOg: B{ qJMruMrBrrI, A u
U DnECnVA Nc 001.2020-Ct+r"tD?t¡ @t{
RE§OU,CIO{ DE GETRET{CIAMUi¡IOPAL t{c o62il.2o23Oq-MDVLC
a**atú***t*tartaa*trrt*ttatta*tttt
iNOTA: Et{
CASO OE TNCt,,Hruil¡EI{TT} S¡ rruCr&{ US PEN^UDADES
@NFORME A LO ESTAH..ECIDO El{ l¡ DIRECÍWA No 01.2020€fr4_MogLc,
Metr: (0033). Rb: 18 . 2.6.A.3,5.5 . y 1d400.00
ffimm&#'*,
i iltj
¡b:'l"¡;iFI
i
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ilu ;¡i¡i;
N o -S'eyraa
Procedencia:
Asunto
TÜ
F fCB¡. l2uro
.!L
tt Hid.. _.. tr6c
(¡€ñ f l araF T IURA
tll
Í01¡0:, c;. I
tsüt
FECHA I tvfAfl. .a
Rt6
^,r
3o3 ?
INDICAGIONES:
l.- Acción Necesaria 3.- Devolver al tnteresado
2.- Archivar 4.- Autorizar
Observaciones t.._-.----_-
.,UN¡f}IP L¡UAO R¡ OE
DN ?38553S1
Remitido Por: ---.--,--------"---.
I
A SE fi,r: :'
tlE AFR(lei't.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ir
t, .¡
ECH.ARATI
-+/,ñH
FE Hlr: f f, .t¿
I
a
7
F -_ -- Ftnñ,ur I
(F.U.T.l l\Ig 015194 SELLO DE
NO DE
FOLIOS
1-'señorArcarde cre ra Municrparidad Drstritar de Echarati
§.rr 1<.;,¡'...,
Ho"r¡ ln, s
2.- Apellido Paterno r.(t(<
Apellido Materno Nombres
t.........L:.*..!&Í..t..1....3..:1.........-.......4.- L.M. No:
D. N.
(: ti } i I ,l
...-...--. 5.- R.U.C..-i"_<::.1-{_-¡ :-,
6. - Domiciliado en :...,|#).q:.Lj..::,....:...1.1*!.,::.:*....
.[.::
7.- rerf. y/o cet:....-.fl,::lÍ.ifj i:- I i. ;-: r 1
I qolicita.
(MARCAR EN EL CASTLL ERO CON UN ASPA)
Licencia
Cambio
f
I
Postergación
Retiro de Expediente
I Regularízación
Prórroga
n Renovación Sub - División
Busqueda
I Cancetación Habilitación Urbana
l Refacciones
I
fj
Certificación
l lndependización
n Peritaje
Copia
n
n
n
Autorización
Alquiler
rr Adjudicación
Saneamiento
Valorízación
Extracción
ü
I
Dispensa
tnfracción
r Duplicado
Ratificación
Reconocimiento
Tarjeta de Propíedad
lnscripción de predio
Otros
ESPEcIFICAR EL pEDtDO:.._-. -\ L,l i Li' J,'
I
(''C( fvt c (i I r,-]r- ' t;t t-.1 ^)., i
- -...
t, !,
- i, _-. _
:,..
_
- --: -.;- r,. e
\L{') §E
GARTA N: 00 r.2o2+trtstrt
§EflON: OSWALDOTORRESCRUZ
ATENCIOI{: |i{G.JOHNARANYATEJADA
JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
De mi mayor consideración;
\./
Previo un oordíal saludo, mediante la presente me dirijo a
u§ted, con la finalidad de solicitar
EI PAgO dE IA ORDEN DE SERVICTO N'0386, dE IA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE
CAMIONETA 4X4 PARA EL PROYECTO:CREACIóN DEL
STSTEMA DE SANEAMTENTO
BASICO INTEGRAL EN I.A COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY ANEXO Y
TORINGAVENI, zO¡lAL DE pALIvtA REAL DEL DtsrRtro
DE EOHARATR- LA
CONVENCIÓ¡I-CUSCO, celebrado entre la munícipatidad
dishital de Echaraü y mi
representado, que en la fecha se cumplió con el servicio de conductor
de camioneta para lo
cual adjunto:
Se adjunta:
AIENTAMENTE:
t lh¡.
J
, ,1213t24,10:46 .:: Factura Electronica - lmpresircn ::.
RUC : 20150t6t271
Dlrecclón del RecÉptor PZA. PLAIA D! ARIIAS
de la factura : ECHARATI S/N Cusco LA
CONVENC¡ON EC}IARATE
PZA. PLAZA DI ARTIA§
DlrEcclén del €llente i tct{ARATt ¡/N Cutco-LA
COI{V!NCloN.!CHARATI
Tlpo de Moneda : SOLES
Observación
V¡lor ¡CBPER
1.00 UNIDAD CONTRATACION DE SERVICTO DE ALQUTLER. DE CAMTONETA 4X4 s200.00 0.00
MAQUINA SECA
Sub Total .
Ventas' s/ s,200.00
fv Valor de Venta de
0.00
Ant¡c¡pos : s/ 0.00
Operaciones Gratu¡tas Descuentos : s/ 0.00
Valor Venta : s/ 5.200.oo
ISC : s/ 0.00
IGV: s/ 0.00
ICBPER : 0.00
SON: CINCO ilIL DOSCIENÍOS y OOl1OO SoLES
Otros Cargos : s/ 0.0o
Otros Trlbutos : s/ 0.o0
Monto de .
redondeo ' s/ 0.00
Impofte Total : s/ 5.200.oo
No Fec. Venc. No Cuota Fec. Venc. ftlonto No Cuota Fec. Venc. l.lonto
I t21o412024 5,200.00
I
t Esta es una representaclón ¡mpresa de la factura electtúnlca, generada en el Slstema de SUNAT. Puede vertficarla uttltzando su clave
soL.
https:/Awwl.eunat'gob.pe/ol-ti-ltemislonfactura/emltlr,do?actlon=lmprlmlrComprobanto&prev€ntcache=17102S840098,| 111
MUNICIPALIDAD DISTRITAI, DE
ECFIARATI
'Ario ú{Ricentenario, ú h consortffi¿'íón ú nuestra fnúpenúncr4 y
ú h con'memaracaín ú far ñeroi¿a¡ ñatafras úJunín y Ayacacño"
t EMORANDUilt N'0321 -2024-GtDr-l'lDE/tC. "¡,;:,:;:' UNI ooE NT troAt)
.'.t" f RAMIfE OOCUMENfARIO
SECREfARIA
DE : l]{G. JOHN ARANYA TEJADA.
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Teritoriol- MDE.
w 2 2 l,lAl. ?t2l
*"". *J..L.1,..K....
"o',o,
A : CPC. ROTANDO LEVIIA CJUIRO.
Jefe de lo Unidod de Conlobilidod
Atentomente,
lJvrMU/GtDT/2O24
ECHARATI
Año le[ tsicentenario, {e fa consoú.laciótt de turcstra Inleyenlencra y {e fa conmemoracíón
de fas
fterokas íataffas de Junín y Ayacucño,'
GERENCIA DE INFRAESTRUCTTJRA Y DESARROLLO
TEBRTI.OR{A!-*
CoORD|NADORDED,¡VERSTONES i ,,: , r:;.r;, ¡;í ¡r. i , ,: ñ]
UNIDAD OPI.RATIVA ZONAL ECHARATI
Atentamente
TI
ECHARATI *
'
.l l.t
'tt
u' lt"
Por nedio dei presenfe me es gnto dirigirme a usted, mn la frnalidad de hacer asu
despacho, ta CONFQRTIDAD DE ORDEN DE SERVICIO tl"0561, de COt{IRATACION DE L@AL PARA OFICINA,
ALTIACEN Y COÚEDOR, et cuat tue atendido por el proveedor. yn LCAS frELENDEZ JOSE DOIúINGO con RUC
lf .10219851928, por un monto de 9.191.00 Guatrocientos Noventiuno oon 0Afi0 soled PRlltER PAGO que será afecto
at Proyecto: "ilEJORAHIENTO DE U
PRESTACI/ON DE SERVICIOS DE &qtUD DEL PUESTO DE CHAHUARES,
DISTÑTO DE ECHARATE. LA COMTENCTON- CUSCO", wn secuenciatuncionat 0176 - üdigo Únim 2185110.
Se adjunta.
Atentarnente;
NfÉ
^€s
cc/
UOZE
YDMV
oa
ARCHIVO IN r oañA
/S* iopouaSa,tr¿r4qo,t44d4
?laza de Armas dn www.mJn¡eúanü.gob.pe
Íl Municipoli¡lo<l * Edto¡o¡i ¡ Munic, de Edto¡o¡i Munic k Eúoroti üs¡rito & klto¡o¡i i«lp¡o¡i
o"Ho o§¿
ANEXO N" 03
CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO
D€scripc¡on de obj€to del contEto CONTRATACION DE LOCAL PARA OFICINA, ALMACEN Y COMEDOR.
SI CUMPI."E x
7.2 CUMPUMIEñITO OEI PLA;ZO
T{O CUMPTE
OBSERVACIOI{ES:
COI{FORMIDAD OE LA PRESTACIOT{I
9 POR MEDIO DET PRESENTE OOCUMENTO INFORME N"057-202¿FYDMV-RO/UOZE-GIDT-MDE. SE OTORGA CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIO N'0561
MONTO VATORIZADO S/ 491.0O CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO , SEC.FUNC.O176
,'lul¡tctPAL AI. D
"5::
1p;
10 o9
s € o¡i^
nEsru rrf frE a
I
fi.OM8RE, FIRMA Y SETI.O DEL RESPONSÁBI.E DEI AREA USUAR'A
MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE ECHARAT¡ Certif.: 0000000497 Pagina:l de I
PRov. LA cONVEt¡Cl6f'¡' CUSCO
RUC;20169368271
Exp.SlAF: 0000001200
Un¡d. E¡ecutora: 300749 c D t§ No 0561
0§ R¡bro : lt - v CA¡ÍON- ()
ES ,
DE PARA
\, AI"Í.4ACEN
L ,s t a a ra a * a ra t ** * J1 * * ta, **aattttltataüÉtla
T PI.AZO DE E¡EqJCION DEI- SERVIOO: (244) DOCTE}ÍIOS
L a I t*l*'s
12,000.00
Doce míl con 00/100
if9§[Sfl§Fn,; r¿HAnrn AFEGT. PRESUP. OISTRIBUCION CONTABLI
i 20 Al CUE]{ÍAS POR PAGAR
gupo:
^tnlON.Fu 0096
rl: Obra: 1oüol3
Í1,;c
s r o ¡¡Es
r '! Í, E
ProlEcto: 2ltt44o
Finalidad: 012a36
§/. l2rooo.oo
Ia lirma del Jele de Abastecimiento y Adquisidón;
de tensr au lnforme y Comprobante de Pago válldo Para
en remitida a la Unidad de Personal para su
Nos reseryamos el derectro de no reconocer los
no estén de acuerdo a nuestros requerimientos; de conformidad a la
Ley y su Reglamento.
Bflt{co 0E Lff rifl[Iolt
Inpussto ¡
la Renta lra.Categoria - Forn l6E3
Hurero de 0rdsn: 02{{9{8591
\-
Pagina:l do l
HUNICIPAUDAD DISTRITAL DE EGHARAN t.:
PROV. r.A GOiaVEI{CtOIt - GU§CO
RUC:20t59368271 N'030-0044
HOJA DE REQUERIiTIENTO nlrl IF§l I r§tr
e §ERV Gros 30 I ENE 2,O24
Y \
I ct.f ... .
-..o
,¡,t, ...-.,,.Y-,4., Para:
.v
ñ)ke,., 7
,./
.[r r:O( .. ,,','., ........1...-.. arlll,G .{4ü \
U P\Y. l' 'v 1\
i\
'U,---.\
$k; :'
\Eyl
Y
\" lorsTñ'ri;:"-
I Z1¡ogo -tg¿,
fcg|líR¡tjBt',¡lri Yri
i'
Eiltfil';1'rí'li'i!¡! r-l z¡lñr:r
\úa{rtifo¿illo'i/§7 /o r z.--(\
t§t
'Bo,
\ tlt 'vrv li
\?)
En m¡ cofldicfón de área uslaría 'DECLARO BAJO JURAMENTO' que comzco las sancion€s contenidas en la Ley de Cofllrdadones y su Gmr@a
R6glam6r¡to, sBI como en la Ley No 27«4, Ley dal P¡ocadimlilb Admin¡iüalivo Gan€ral; Al ru€Iiz¡r el preeonte raquarimiBnlo no s€ ir¡cun€ án b
l¡acrjonamigl¡úo @lnowcioda wntadaclüt admírúñe|I¡yayz&rois soyresponsdle rhl cumdirnbnlodcl ar{§Ao 16',1ü y 20' fulaLoy Ag225,
,Ú¡lÍa,tlp2f,e,3P y 4ü' del RLCE y sus respedivas d;poeidones, amplíatorias, modiñcabfas y ds §€r €l caro.
?fla6, n tl
OE
6;,, l:,.1 r " l.rtLir
'n!ri! Ll
tlt,ltt
Y
ú8
I\4UNICIPALIDAD DISTRITAL DE n
O
l¡
I
d ECFIARATI {rh
'e?io úfgitentenarto, ú k consoliúcíán ú nuestra.rnúpenúnca y
ú h c¿rnm¿maracibt ú hs Áeroicas ñataffas úJunín y AyacucÍo"
t Et oRANDUM N'0320-2024-G|Dr-MDE/LC.
".-:.';,::.:' U¡¡TOAO coNrAB.!loAo
Atentomente,
CIPALI
RF NTF
u/,MU/GtDf/2024
Y tt1
e üru E &
A : ING. JOHN ARANYA TEJADA. F¿:C¡IA
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Gerente de lnfroestructuro y Desonollo 1w
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DE : ING. EDISON ZANABRIA CAMPOS.
Jefe de lo Divísión de Montenimiento de lnfroestructuro y Eq
Afenfomenfe
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Plaza de Armas s/n - Tetf:
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084-837002 www.muniecharati.gob.pe
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cc ING.SANDRA LUCY LIMACHI ñ/IOZO
lnspector de Obra
SE ADJUNTA:
o Expediente de Orden de seruicio N"436
o Anexo N"lSConformidad de Orden de Seruicio
. Factura E001-l
. Valorización de Maquinaria de excavadora hidráulica sobre oruga
o Parfes Diarios de Maquinaria
o Hoja de envió N"3943
Es cuanto informo, a usted, para su conwimiento y trámite conespondiente.
ECros
Atentamente
OE s13$!
oR ÉRO.cCtO
0avalos
ANEXO N" 03
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COT{FORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO
oBRA/PROYECÍO:
ACIIVIDAD:"RECUPERACION Y REMO6ION OE ESCOMBROS EN tá REO vE€tNAL DE tA ZONAI DE ECHARATT
¿ot'rA í DEL D|STR|TO OE ECHARATT-|A COÍ{VENC|ON-CUSCO"
Numerc de contaato
Numerc de confomidad que coresponden cm¡tir duEnt€ eldesamllo del s€ruiclo PAGO UNICO
VERIFICACIONES REALIZADAS
5I CUMPLE x NO CUMPLE
5I CUMPLE x
CUMPTIMIENTO DEL PLAZO
NO CUMPTE
OBSERVACIONES:
CONFORMIDAD DE LA PRESTACIONT
9 POR MEDIO DE¿ PRESENIE DOCUMENTO INFORME N"027-2024_ MMSD.RA-DMIEM{IDT / MDE +C , SÍ OTORGA CONFO MIDAD A TA ORDEN DE SERVICIO
N'0436, MONTO VATORTZADO S/20,060.m , SEC.FUNC.0273
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l.-Acclón Necesaria 3.- flevolver al lnteresado
2.- Archlvar 4.-A¡torizar
Obse¡Yaciones
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Remiüdo Por: '¡
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SELLO DE
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l.- §eñorAlcalde de la Munlcipalidad Distrital de Echaratl
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2.- Apellido Paterno Apellido Materno Nombres
3..1).1{ L.M. s.- R.u.c.JO .+#o.33¿6,e9-
6.- tlqmiciliado en r{e esta chrdad,
k^v'cv)
10.-ANEXOS:(Adjuntar hoja adicionalcon indicaciones de los documentos complementarios y/o requisitos quefrere por
conveniente
1f .- ilÍPORTANTE: La presente tiene caracter de Declaración Jurada, en caso de producirse fraude o falsedad, meisrneto a
las sanciones que contempla los Artículos 6to. y 7mo. de la Ley No 25035.
12.- 202.*..
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cARrA Nr 001-2024
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srÑon: oswATDoToRREs cRUzALcAIDE DE I,A MDE.
Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes, s¡n otro particular me suscribo
a
usted, no sin antes agradecerle por la atención prestada.
ATENTAMENTE.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certif.: 0000000402
P-ROV. LA CONVENCION . CUSCO Pagina :l de 2
RUC: 20159368271 Exp.SIAF: 0000001174
Unid. Ejecutora: 300749
CD G No 0436
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TXr§{ AltlO
ORDET{ DE SERV¡GIO t2 FEB 2024
señ or(es) : . .DUE ÑA§?U. .§.r. AMAN TF. .t! U..-G,g. ALPAYB. . . . . .
Nro RUC: -r. 9..7. 4939.4.9..?§....
Dirección: .QU§§.Q.:.LA.QQNVEN9.[QN. :. §AllTA ANA... Teléfono N'
CCI:
Le agradecemos atender lo siguiente: ..QQNTRAIA§IQN.DF.t §.EBl{lCl9.DE.ALQU.IIER.PF.BEJBQFXCAVAP.QRA.....
Servicio Solicitado por: ..(Q4{).:.§FR.!NF.'M,.:PlVl§lON.DE.fllANIFtIIIflEN.T.Q.PF.INF.&IE§IRU.CÍUBA.Y.FnUlPO.irF.c.AN!§A
Referencia;..BFq..il.:.-0*{{gL?.:.§3.!!3..90§?.§.:..c./§.'..t1i.9.0.§!.{..........................
Facturar a Nombre de: ..?01§93§8?71.:.lllunisipalida.d.pisfi.tal.de.Ec.h.amfi....
EN LA RED ,EC¡NAL DE LA zoNAL DE E.HARATT'Z.NA I
ACTIvIDAD - (0273) ' Hilfll|lii"JJht?,t^,,l^filfl?o1,$flt1B',q[33$CoM,Ros
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CRIPC
* MODELO :430F
., * AÑo FABRJCACIoN i 2oI4
iIUI{'CIPATIDAD 0§fRr,{¡.
t POTENCIA : 109 HP OE ECII¡RATI
* No DE MOTOR :DX04-NW3518221
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* N" SERIE
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: CAm43FARDF0O247
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Cayo
Proyecto
Finalidad ';,i:;,:;, st- 20.,o 60.oo
la firma del Jefe EL SERVICIO ES
su lnforme y de Pago válido para rfiulllclPALlDAo OE
.NUMERAL
7.5.7 ELABORACION DE CONTRATOS: EN CUMPLIMIENTO A LA
]MODIFICATORIA DE LA DIRECTIVA N" OO1-2o2o€M-MDqLC CON
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL No 0622-2023{M-MDE/LC.
* t** ***t +**** ** ** ** lal+t ** lt***t
INOTA: EN CASO DE INC1JMPLIMIENTO SE APUCARA LAS PENALIDADES
l.-
coNFoRME A LO ESTABLECIDO EN tA DIRECnVA N" 01-2020-GM-MDF/LC.
Meta: (0273) - Rb: 18 - 2.3.2.5.t.4 - S/ 20,060.00
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ECFIARATI
'Año &l&cnbn¡rio, deü corolU¡ciifrde m¡esha lnüpendenc*t, y de li
corrre¡noruióo de h¡ ]loroflcaa aatrh deJunln yAyacucho'
AI{EXO ftte 02
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a**r.r.ffi ÍMAU'IilAMA SEGA Gf'il OPCNA¡X'RT
1- DC l¡Of,xfRATA(Xt.
DGilOilfirAfróil
GOilTRATAOóil DEL SERVIOO frE AtQlrll"ER DE RITROEXCAVAIX)RA
(MAqJ|[{ARI.A SECA C['f{ (»[R'UX'RI
2. EXAT.I)ADPT'BT¡Gft
B presente serviio de contratacfth será para el a¡r¡¡plimi:nto y aterciín de lo§ traba¡c que se realizaran en h
actividadde'mAilTElllillElúTO, RECITPERA0OII Y REI¡|OOOil DC ESCOMBROS EÍl lA
RED VEONAT t E lA Zotlnt DC ECIIARA'n, ZOÍ{A ll DEt frxsIffro Dc EC}|,ARAn -
pROYIilOA IrC lA GOfllrEilOOt - DEPAnfAmEfITO DEL CIEICOT con s€G rrnc. O273 i
I 3. OSIEIIUO§:
El objAivo de la presentc oontrat¡riin dd servi«i«¡ de alqñer de rdroscavadora ((MAQUINARIA SECA CON
t OPER DORI, c6 para etsu¡tar diyersas partidas y actividades cqno limPhra en los dtstintos tr¡rno6 que se
\-<- cootemplen en el exped¡stetécnico
¿ ArcrraCErYE CrroÓLDCt§Ef,lrl(xL
l.L ACTn l¡r E
[á retro€xcavadora reali¿ará hs activilades:
- Um¡Íeza dedem¡nbes
- Elimin*ttr de materhl & dern¡nbea b<raderoe especmcm
- Remcixrdeescombros
- Umpieza de artoles y arblrstc ntayore§ que interñer€o el tránsito de h vfu'
- Recrnerad&¡ de platafcmas en pontoE de ¡nterverrión de la actiYided y h¡gares qr¡e determir¡e la
Resirle¡rcia y/o lnspector, deiltro del áre¿ de ¡nft¡cncia de la Obra.
L:l. Pl¡XDCInADAÍ»rEoo.?esPonde 1t
13. RECITRSO§A§m ?nornÍus Pfi ELPñ,I Eofi,
El prweedor proporcft¡nara m¡¡ reBoercatradora con hs ¡tl¡iemes caraCerísticas
técnkas y condicfr¡nes:
Docume0tos en regh
EI§ERVH,nclrm
/ C¡rhrantesylrórica¡rtcs.
{ Repr¡estc, acccsorioo, marEnin$úto pret €fttiuo úrante el Úaboir-
I SOAT vf,ente y demás Segurc (tr¡e coresponda.
I El manE¡fonielrtoestará a caSp del pfotd
qlltDroollE
r Deberá oorrtar con la cq¡ffiad al cumlünriento de las caracerhtkas del eqr{r fubdo
de&r¡enteslscrito.
¡ ta set¡¡rilad del r¡ehkrdo ofertab y otros será pc ornta del procedor-
. Dtel misnr modo el cqrtratista asr¡mirá todas las responsatilidades legales en caso de existir af,ún
accideme, robos o daños a tererc dr¡rante la ei¿u¡cfh del servii¡.
¡ Es*d€lvehla¡looferado:operativoal 1(Ñ*. ¿/
. En casodeqre se malogre d vdrlcr¡lo, el prurcedordebeá reparadoot el lapo máxinrc detiempo
& 24 hü¿5, al térmim del c¡al, si no estr¡rdera fumfuroando, deberá ser reemdaa& pq una
m¡dad de ts!¡al o mayorcapaddad al deh propuesta
. El @otretista se elrcargará de pomr a h¡ell resspardo ¡a nraqlñmrb no siendo respomaue la
€ntkla¿
Y ¡
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l.á moyf,zecih de la ¡naq¡ñnad¡
El
a obra, asl ccno b desrrovilizacifn corre a cr¡er¡ta del crdltraffi.
coñtratista deüe di¡paner de maqr¡inarb equip tecnhoy rrovAizadfu para auifo rncáni:o-
El cüE.¡tista estará a cargp de h alirnent*lh y hospedaF dcl oPcr¿dor, así cqno de otrás
neces¡dades que lo rcqicra pcterixmeme.
¡ E vefiir¡b deberá oontar oon un s€guro de responsabilEdad CYil o daños a terce«)s
(soa¡¡.
. B posmr se oblEa a marrtener la propuesta económ¡ca hasrta la culmin*ión # servicb.
¡ Crnhuier incider¡te oon terc€ms y qr¡e se¡an prodt¡cidc por pilte del vehfrr¡b, serán
5,umilg6 en forma drecta y responsable por d coritratista eximiendo de toda
responsabilidad a la entidad.
a El onffiista esta obligado a entregar al operador los implementos de
son: Gascos de s€8uridad, dralem, tuantes, lentes y zapeto§ de
a EI operador deberá @ñtar con SCTR (seguro ontra todo riesgo)
f- !i
7. PIJA'ZO DE E'ECUqóilDEtSEMflq»
E servicio cornprende de IIENTAFOI db calendrloo a partir del día siguiente de la
notificaclón de la orden de servftro.
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N4I.JNICIPAI,IDAD DISTRITAI, DI1
r!
ECF{ARATI
'Aito delEconbnario, de l¡ comolldeción de nr¡ectre mOepenOenc¡a y dG h
cornemoración de l¡¡ ]lerolca¡ Baffi¡ de Junln y Ayecucho-
Se considera un total de Genb dledodp (118) Hor6 máq¡ha debidarnente acreditados con sus
respectirros partes diario6 y suscritos por loo respoosabl€s del área r¡suaria, conductor y otros de su
competencia.
proceda cgn la rwislln y waluaciln correspondiente, en un plazo márin¡o de cinco (O5) días neUfi,l . ,:
cont# a partir del dfa siguiente de recibido el misno; de enconffaflo conforme el área usudiá lo ,.1
aprobará y otorgará la conformidad de la prestación. i,.. 1l
'. :
El área Usuaria elaborará tas valorizaciones y d pago de los días efectivc traba¡ados por el rehhulo,
durante la permaneocia en la obra.
ta conformidad srá a cargo del Residente e lnspector de Obra o en su defecto del Gerente de Unea o
Encargado, según corresponda, preuia presentación de los PARTES DIARIOS del vetrículo.
Y
IL FOnIIA¡'EPAG(}
ilUTiERO DE
t
DOCI,I|IIÚTO PARAPACO
PRESTACX)TES
A los 3O dhs calendario compr¡tado a parti del dfa sindente de notiñcada la o¡den
UNICA
de scn idq el cortratista presenü¡ra r¡ ctta soliitarrdosü Hoa tr¡¡uÉ de mesa de
PRESTAOOI{ h
parte de la Mwidpalida{ adiumando cornprobanE de pago autorizado por
ST.lNAT.
1Z REQI'TSITOSDETP(§K'K
ECHARATI
Requerimbntoa mínirnos para cunplk el prceso & Gültr*acfttn del serviJo:
q
MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE
ECFIARATI
' ¡b ü Ee¡tmdo, ü h coroüd¡c5n dr nÉr lnd¡p¡rü¡cl¡, y d: h
cnñnordón ffi ]holcrs Bffi drü¡nfr¡ yA¡aarln'
./'
Oedararú¡iaú dG datc dd pñr, dcbcrá cútener b Cgr¡icñte ffimradón: veracflad de h
¡nforrDacth, oóqo de q¡ant¡ hterbercaria -@, rmEler inpc«limentc para oontratarcond
Estado,s€$berHo rlt05.
Dcr¡meflto qEaoeüc la pro¡iedadde le maqr¡k¡aÉ a runbe del Propiaarld Prorrce&r.;"
Decbráción¡r.da --rcsponsabSdaddc ahulerdevctrlotosyotrc por montc lguahs offiiaes a 8
UlTS.Ancro(E.,//
F¡.rla técrfca dc d rrqdr"*t/
Pdiza de sqrroTREC y SCIR vfen0c H
cryp¡tu¡./
E¡pcrienc¡a dcmoetrada o clnrc oorrcofefi¡fu é
¡rnq¡t¡aria pcsa¿a (dc orresponder h
cor¡tratacfln om opem¿orl. - "
13. ?EttttrtADES:
las penalibdes e¡tán de ac¡¡erdo a las'Diecfva ilqn1-202(}cm-frDE^e de b UUI{IOPAIJDAD DfSfRffAt DE
ECHANAN.
Monto
v Penalidad Diaria O.1O x
Fx Pl¡zoen dhs
$, ¡:'
Xtor¡de: F = O25 pra pbrc mayor€s a s6ent¿ (60) dí¡¡s-
f.t ,
F =o.¡l{l pa¡ad¡¡c rnenores o fuahs a sesenta (6ol&s
I/r ootffitflf,nD
Ql¡edan prohiUdos&tln{aroralqr¡¡ri¡fu¡mac¡tln deb fruriipofda4 a la$Etcrf,pnaccesoendrnarode
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E o¡tratista es responsable pd la caldad ofredda rilc odtc
y por hs de bo ¡crvicio fuados por ú phzo
no m'ry de un (11 año contado a pertir de la conformidad aorgú Por ¡a Entida¿
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GERENCIA DE INTRAESTRUCTURA Y D ESARROTLO TERRITOR
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ASUNIO : REMITO LO SOLICTADO SOBRE EL CIERRE DEL PROY lRlrllA:...
SE AD.JUNTA:
Atentomente
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conmz?Ttoracíon dá fa¡ ñeruícar ñataths ú Junín y I 5 f'14[l. 2021r Ll
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Previo un cordial saludo, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y para solicitar el clerre del
proyecto de lnversiín 'MEJORAMIENT) Y RECUPEREACION DE tOS SERV/C/OS EDUCATIVOS EN LA
/NSI/IUCION EDUCATIVA INTEGRAL N" 5O11O8.MEDIO URUBAMBA CENIRO POBUDO DE IVACHOTE,
D/SIR/Io DE ECHARATE-/-A CONyENC/oN CUSCo' CAN CUl. 2148871, el cual concluyo su ejecución ffsica en
et año 2018. Asi mismo ya cuenta con Resolución de GERENCIA MUNICIPAL N' 0173'2019-GM-MDÚLC de
aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto de fecha 16 de agosto del 2019.
De acuerdo Artículo Quinto de la Resolución de GERENCIA MUNICIPAL N' 0173-2019-GM-MDÜLC indica, Disponer/
efectuar por medio de ta Gerencia de lnfraestructura y )esanollo Territorial (UEI) el registro de cierre del proyecto de
lnversión Púbtica, en el banco de rnyerslonss mediante Formato N'09: Regisfro de ciene de lnversión, de acuerdo a
ta directiva N" 001-2019-EF/63.01-Directiva Generaldel Slsfema Nacional de ProgramaciÓn Multianualy GestiÓn de
/nverslones,
BaTb ese contexto, derivo elprosente documento en mérito de que sea atendido con celeridad y se disponga el clerre
del proyecto de inversión.
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¡ Saulrnadn eu/Perawr*., leeocPeunde
www'mun¡echarati'gob'pe
Plazade Armas s/n - Telf:-0S4-837002
MUNICIPALIDAD DTSTRTTAL DE
ECHARATI
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
- No 0178-2019-GM.MDE/! ^ -1
- ..' '
=:- DISTRITAL
EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ECHARATI
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artlculo 194" de la Constitución Polltica del Perú, modificada por el Articulo
Único de la Ley de Reforma Constitucional Ley N' 30305, concordante con el Artfculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N' 27972, establece que las Municipalidades Provinciales y D¡stritales son órganos de
Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con personerla jurfdica de derecho público y autonomfa política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
"v. (.
oüe|la'dütonomil potítica.on.Lii
"riir..prtiord
dentro de su jurisdicción, la autonomia
áe o¡ctafídrr¿! 0"..iá.t"r-onrigatotiáLn És asunios de su
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y
los destinos de los gastos y las inversiones con la participación activa de la sociedad civil, la autonomfa administrativa es la
capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local;
Que, conforme dispone el artfculo 20, numeral 20); de Ia Ley Orgánica de MunicipalidadesNo 27972, textualmente
expresa:'Son atribuc¡ones del Alcalde: Delegar sus alribuciones, (...), Administrativas en el Gerente Municipal', quien
desempefiará el eargo con arreglo a lo dispuestoen la Ley Orgánica de Munieipalidades, cl ReglamentodeOrganización y
Funciones y el Manual de Organización y Funciones;
Que, el articulo 59' de la Ley N.o 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto expresa que la
ejecución Presupuesta ria de las actividades y proyectos asÍ como de sus respectivos componentes se sujetan a dos tipos de
ejecución presupuestaria, la Eiecución Presuouestaria Directa que se produce cuando la Entidad con su personal e
dtlás-§cfvidrdEs-y Pióyecfo§- a51 como de sus iespectivos
efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, o con una Entidad pública, sea §a tftulo oneroso o §
e gratLflto. - o,: - o1
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.--Que, mediante de Geiencia Mun N'075 - 2016 - se aorobó lá Directiva N"ÓO1 - 2016
¿ tng
-ULP-GffiIMDE/LC; "Normas sobre los procedimientos de liquidación de, proyffi de invgrsión pública", la misma que
tiene como.-objetño determinar el costo real del proyecto después de haber co¡prgQad_o el cump]imiento de las metas ffsicas
progr:ámadás-en eleipediente técnico aprobado, así tamb¡én aplicar la clasificación contableie-los proyectos (...) y preparar
ia dócumentabión hé-besaria para realizar la transferencia de prop¡edad de los proyectos de iriüersión pública concluidos, que
i tengah la liquiúa¡rón fé¿.ñica financiera aprobada porfésolución y tiansfedr a los¡sec-tores pÚbtiboi ylo unidad:bperativa ü
que es obligalolio-feafizar concluido los trabajos fisicos de las ya sea como uidación final (obra
concluida apla para su puesta e n servicio), o como liquidación parcial (obra inconclusa, intervenida o paralizada por causales
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Echa teáanaa, ,4otg,t't¿L el ?qu¿ e¿ ?taau4do
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Í Plaza de Armas s/n www.mun¡echarati.gob.pe - Telf: 084-837002
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MUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE
ECHARATI
presupuestales u otras); a fin dé permitir el registro detallado y la_elaboración de los estados financieros y presupuestarios
- cuenla del Plan Cóñtáble Gubernamental y proóedél po"leriormenle á ia trá¡isfrjiéno¡a clel proyecto al sécioi
pieü§16i§ en-la "-,
ñ1irÁ. "Y^. i I \
v!, ¡ eeHv,.il!&¡ru'
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tamblén ue SE recomendado
realizar las acciones correctivas, precisgndo q UE la . O1l
concluyendo que el
y cumple con los
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:)
EÁ,EN iE
Cu¿, ir,eclianie infoi'¡-r,e i,¡'0425-2019-NICA-ULF,'GSLi-iviDa': e=.¡' íeoira 06 üc agusiu óe 2019, el Jefe de la
Unidad de Liquidació,n ing. Mario Caceres Atayupanqui remite expediente de Lr quidación Final del Pr'oyecto:
Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EBUCAT+VOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INTEGRADO N"sOI1O8 .
MEDIO URUBAMBA CENTRO POBLADO DE IVOEHOTE, DISTRITO DE ECHARATE. LA
CONVENC]ÓNCIJSCO" AI Gffe nte .de Supervisió¡ y Liquidación cón, co¡cluyend.o que,
'él
proy'bcto se ejecutó polcoñtrato desde el 12 dd diciembie de tz al 07 junio v administración directa
del 20'18
í_,)
RESUMEN
Además de ello se informa que se encontraron observaciones en la Llquidación Técnica - Financiera siendo las
siguientes: OBSERVACIONES DE LA LIQUIDACIÓN TECNICA: 1) Ejecución Presupuestaria lndirecta (Por Contrato), :
ejecutadá desde et f2 de Dicíembre del áño 2OI2 a 16de Junio dd 2014 por fa modálidád de ejecución Presupuestaria
de Obra) ff¡Of Ejecución Prest'lt'estaria Directa desde 14 de Julio del 2014a30 Ce
de la presente
en pata respectivo;
Que opi nión L egal N" 32!-DAL-MDE/LCrWMlid*ie fecha 'l§ de agogto de 201 o el Director de Asesoría
Técnico Financiero del
'froyecto de lnversión LOS EDUC IATIVOS EN LA
. IÑSTITUCIÓÑ ED UCA'TIVA INTEGRAOO N'501'l0¿, MEOIO URUBAi/iBA CENTRO-. PO BLADO DE IVOCHOTE;
DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCIÓN CUSCO" ejecutado bajo ta modalidad de ejecución presupuestaria direcla,
la Procuraduría
con la finalidad de que proceda con las corresponda respecto a los hechos advertidos
en la Liquidación Técnica - Financiera del proyecto en referencia;
Grj
Que, de conform¡dad a lás consiüera9longs antés exriuestas; sg-emite la pfesenté reso[ücidn.contando con e['
los s¡,;i-r. i-'crmes té.¡i::s er' ,-: i*L.'t3s ieÍes . ¡ l:s diÍer;,1..":.-'.'?3s de .a l,ii.li-ipaliiiaci r}iú},,¡i-,ir. ui,
si:.t.,::: {e
la presente resolución cumpliéndose asl el procedimiento que señala la Directiva N'001 - 2016 -ULP-GSLP/MDE/LC;
"Normas sobre los procedimientos de liquidación de proyectos de inversión ptlrblica"; precisando además que se tiene la
opinión legal del Asesor Jurídico de la Entidad quien luego de la revisión del expediente de liquidación opina y recomienda su
aprobación, sin descartar la adopción de acciones correctivas sobre las posibles faltas administrativas, encontradas en La
Liquidación Técnica Financiera del Proyecto lnversión Pública: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LoS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO N'501,I08 - MEDIO URUBAMBA CENTRO POBLADO DE
IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCIÓN CUSCO";
Que, la Municipalidad Distrital de Echarati cuenta con la Directiva N"001 - 2016 -ULP-GSLP/MDE/LC; "Normas
sobre los procedimientos de liquidación de proyectos de inversión pública", aprobada mediante Resolución de Gerencia
Municipal N"075 - 2016 - MDE-GM/LC, en cuyo artfculo 8.4 en la parte correspondiente APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE
DE LIQUIDACIÓN, señala " la Unidad de Liquidación de Proyectos, al concluir el expediente de Liquidación Técnico -
Financiero del Proyecto, se remite a la Gerenc¡a de Supervisión y Liquidación de Proyectos, para que esta a su vez de a
conocer a la Gerencia Municipal quien elevara a la Alcaldfa dicho expediente para su aprobación correspondiente vfa acto
resolutivo. En caso de que la Gerencia Municipal tenga las facultades conferidas por el titular del pliego, esta instancia deberá
emitir la Resolución Administrativa de aprobación del expcdiente de liquidación";
Que, en atención al numeral 85.1), artÍculo 85o del TUO de la Ley N"27444 - Ley del Procedimiento Adminishativo
General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante
resolución de Alcaldfa N" 311-20'19-A-MDE/LC, de fecha 05/06/2019 se ha delegado funciones administrativas y resolutivas
§ Municipal; tode e[ocsn la finalidad de hacerorRástinámicay eficiente la admin¡str€ción nlunicipal.
Estando al TUO de la Ley No27444 - Ley del Proced¡miento Administrativo General; en virtud de los considerandos
expuestos, y en uso de las atribuciones conferidas por la resolución de Alcaldla N'311-2019-A-MDE/LC, de fecha
05/06/2019, y la Ley No27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en cumplimiento de las normas vigentes.
' se RESUELVE:
ARfICULO PRIMERO: APROBAR, _ la Liquidación' TéCñica
y Financiera del Proyecto de lnversión Públña:
"TT''EJORAIT'IIE¡ITO RECUPERACIÓX OE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EOUCATIVA
Y
INTEGRADO N'5OI.IO8 . MEDIO URUBAMBA CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE- LA
la mlsma que asciende a la suma de
Quinientos Cincuenta con 90/1 00 Nuevos yel
y Siete con 18/ 100
Nuevos ello conforme los fundamentos
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MUNICTPATIDAD DISTRITAL DE
ECHARATI
28708 y la Resolución N'195-88-Cc-Normas que regulan la Ejecución de Obras por Administración Directa de la Contralorfa
General de la República en cautela del patrimonio municipal, para lo cual deberán adoptar las acciones necesarias.
ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Gerencia de Suprvisión y Liquidación de Proyectos remitir copia del resumen de
Liquidación Financiera Contable N'023-20'19 obrante a folios 960 a la Unidad de Contabilidad co-n la finalidad de que realice ._.
ARTICULO CUARTO: DISPONER a la Comisión Permanente de Transferencia de Obras y Proyectos Ejecutados por la
Municipalidad Distrital de Echarati inicie el proceso de transferencia del Proyecto de lnversiÓn Pública: "MEJORAMIENTO Y
RECUPERACIÓ¡¡ OE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS'EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO N'501108 .
MEDIO URUBAMBA CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE,'bISTRITO DE ECHARATE. LA CONVENCIÓN CUSCO'' A IA
Unidad Orgánica
ello; Eñfen " de de
88-CG, "Normas que Reoulan la Ejecuoión de Adminiskación Qiregta"- o , §
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OEI-ADO DE IVOCI]OTE, DISTRITC RATE- LA CCI,¡VE¡{ClÓN CUSCO", ello cor,íuri,,e uLse¡ vack¡E y
reccmendaciones dadas por el L¡qu¡dacjcr Técn¡co Ing.Sergic Catari Cutipa y Liquidador Firianciero CPC Lucelia Vergarb
Llamoca. Acciones que debe cumplir en rrerik -lq ltspusito por la Ley f¡.30057 -
Ley del Servlcio Civil y disposiciones
derivadas, debiendo observar el Principio de lñfned*llezt como una pauta orientadora para el ejercicio de su
disciplinaria, 0esde la apertúra deJ proóe§G=hastá su cÚi-m-inac6n, con {a' imposición dc alguna sanóión.
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Itá transgresión del Princlpto de lnmedtat¿ determtoara la faftá dc latjmiáad de la Enüdad pm lmponcr blguna sanción al scNldor procesado. al
fdtt préútmentc os€gda
haberse conligurado el p"rdón u olvldo dc la
ARTICULO OCTAVO: ENCARGAR el estricto cumplimiento del presente acto resolutivo a la Gerencia de Administración y
Finanzas, Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Territorial, Unidad de
Contabilidad, Unidad de Liquidación de Proyectos, Unidad de Logfstica, y se proceda a notificar al Órgano de Control
lnstitucional de la Entidad Municipal.
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR, la presente Resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad Distrital de
Echarati para su conoc¡miento y cumplimiento.
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CON ELTRAMITE ENTE, SE SEÑALA QUE LA EXCAVADORA REALIZO LA ACTA DE ENTREGA DE LA MAQUINARA
AL PROYECTO 1s/ 12024 COMENZ NDO SU ASIIVIDAD eLDIA 16lO2l2A24 SE ADJUNTA PARTES DIARTOS Y
VALORIZACION
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SE BMITE ORDEN DE SERVICIO N" DE S/.35,55O.OO SERVICIO
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de la Entidad no enewa s1t derecho a reclamar posteriomente por uícios octtltos.
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Descripclón P. Unit. fot lsl.
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PROV. LA CONVENCION .CUSCO
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horas dc plrzo aon úa unldad vehlolar de lguales o meJores
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no de acuerdo a nuestros requerimlentor;
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FACTURA EI'.ECTRONICA
ZUHGAROS BROTHERS
RUC:206118t7ú7
ZUT'GAROS BROTHERS S.A.C'S.
N¡CO E00l'2
AV. 25 DE S/N TRENTE A Iá LIANTER¡A
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SANTA ANA - I.A COT{VENCTON - CUSCO
Forma de Pago: Crédito
Fecha de Emisión 04l03lz.OZ4
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Señor(es) ECIIARATI
RUC
: 2O159368271
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OE ANilA§
Dlrccción del Receptor : eCXlRlr¡ S/r CUSCO LA
de la factura éo¡v¡rc¡o¡ EcHARATE
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: ECHARATI 3/lr CUSCO'LA
Dlrecc¡ón del Cliente
io¡ve¡c¡or-EcHARATE
Tipo de Moneda : SOLES
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EL SERWCIO FUE PRCSÍADO
er- áicton DE P¡GulAfo zoNAL
Observaclón ' PALiIAREAL
: Valor Unltarlo ICBPER
cantid¡d Uoldad l¡ledlda 3s550.00 0.00
HIDRAUUCA SOBRE
1.00 UNIDAD SERVICIO OE ALQUILER OE EXCAVADORA
ORUGA DE 90 HORAS MAQU INAS
SubTotal. sl 35,550,00
Ventas '
0.00
AntlclPos :
0.00
Valor de Venta de 0.00 Descuentos :
Operaciones Gratuitas
Valor Venta :
0.00
ISC :
0.00
IGV:
ICBPER :
s/ 0.00
Y OO/IOO 0.00
§ott TREIilfA Y GIt{Co lt'llt QUIN¡E]|TO§ CITCUEI{TA Otros Cargos :
0.00
SOLES Otros Trlbutos :
lrlonto de . s/ 0.00
'
redondeo
3s,550.00
Importe Total :
3110312024 35,55O, 00
§U c,ave
de sUNAf. Puede verificarla utilizando
mpresa de la laüura electrónlca, generada en el Slstema
Esta es una representaclón so¿,
1r1
1709564502705
hilps://ww,l.sunal.gob.pe/ol-ti-ilemislonfactura/emitir.do?ecllon=lmPrlmlrconryobante&preventcacte=
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INDICACIONES:
l.- Acción Necssaria 3.- Devolver al lnteresado
2.- A¡chivar 4.- Autorizar
Observaciones:---.-
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Remitido Por: -.------
IVIUNICIPALIDAD DISTRITAL, DE
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t Ei oRANDUi N'0317-2024-GIDT-íIADE/LC. *L" TABILIOA O
.'CONSTRUCCION
DE RED PRIIñARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOM¡CIIIARIA§; EN
Et(rA) §ERV|C|OS DE ENERGTA ETECTRTCA EN Er SECIOR DE riED¡O ¡VOCHOTE, DISIRITO DE
ECHARATE - tA CONVENCION - CUSCO* con §ECUENCIA FUNCIONAI 0018, el mismo que
o continuoción se detollo:
LMMU/GIDT/2O24
Se adjunta:
Sin otro en patiwlar estodo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite conespondiente.
Gt¡Iracrr 0t
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Atentamente,
ttul{lalPA
HARAI rtr,',^,r.,,,",,ú Ur'11;l¡!A UE §t,PERV rsroi! Y
Drslrf ,ridi) L¡OUIOACION DE PHO
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CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO
1 TECIIA DE EMISIOI{ DEL DOCUMENTO I oAlO3l2o24
9 POR MEDIO DE LA PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAI) DE LA ORDEN DE §ERVICTO N' 0346 POR LA CO¡YTRATAC¡ON DE SERVICIO
DE ALeUTLER DE cAMToNETA 4x4 pARA pRTMER peco, spcún ¡NroRME N" o49-2o24-JLpp-Ro-c¡-MDE/Lc, poR EL MoNTo DE s/
5,6()().00 (CINCO M¡L SEISCTENTOS CON OO/ lOO SOLESI, AFECTO A LA SEC. FUNC. O18.
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.......Teléfono tt": .944.99.1000.
CC I : .9.93§.9.§99§tt§2.9§97.9§l
Le agradecemos atender lo siguiente: ..QQ.NIRAIA§IQN.DF.§ERylclQ.aE.ALautLEB.pF.CAMrQN E-Mai I : JusrihS1 @s.me!!..ce.rr
FIA.{X4
servicio solicitado por: ..1031).:.GER..I!.F.RA,.:.uNtDAg.9pE-RAIVA.:.tye.qHp..TF_
Referencia : ..RFQ...N.i.-0.33:Q9.Q§. :.92. N3 gg§Zg. : 9i§-...N.9.9Q42¿
Facturar a Nombre de: ..201§9J§0Zil.:.M unicipalidad. p.istrital. de.Ec.hamti.
IT**+DETALLE DE ALQUILER
DE CAMIONETA'¡T'*
* MARCA : TOyOTA
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TCARROCERIA : pICK Up
* MODELO
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* P|áZODE üECUCION DEL SERVICIO: (66) SESENTA y SEIS DIAS
CALENDARIOS COMPUTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA L \
ORDEN DE SERVICIO.
Conformidad de Servicio
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F 4?t MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación: ....,,......
st PROV. LA CONVENCION - CUSCO Pagina :2 de 2
RUC: 20159368271 Exp. SIAF : ...........
-G No 0346
Unid. Ejecutora: 300749
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é ORDEN DE SERVICIO 6 FEB 2021
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*NOTA: EN CASO OE INCUI\4PLIMIENTO SE APLICARA LAS PENALIDADES
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por los enles rectcfes dal estddo
Drrec:rva N" 0005-2022- EFi5O O1, ta Ley N" 30225. tey de contralac¡onei det estado y su reglamento emrlrdo
p8.a fln€S drfefenles para IOS CualeS fu"ron solrcrladcs
Los recursos aulonzados no podrán se¡ dsstinados BÁJO RESPONSABILIOAD AOMINISTRATIVA
pres!puestario del O. L N. 144ó Oecreto Legrslativo dgl Sislema Nác¡onál de Presupuesto PÚbl¡co. indlca:
D€'sona que aulorrza el aclo. Oichos actos admrnrslratrvos o de admrnislracrÓn no so¡ el¡caccs
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t{uEc¡o dc contr¡to
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Objeto dé l¡ conts.t¡cióE GEI'IERá! x GEI{ERAL
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7.2 CUUPLIU¡EIÍ TO DEL PL AZO
TO CUIIPLE
7.3
SE EIITE PR.EVIO IIÍFORI(E DE COIIFORüIDAD DE SERVIC¡O COIT LAS RESPECTIVAS FIRüAS DEL RESIDEIITE E INSPECTOR DE OBRá.
OBSERVACIONES:
E
coI{FoRuIDáD DE LA PRESTACIóI:
9 POR IIEDIO DE LA PRESEIÍTE SE OTORGA LA CONTOR.UIDAD DE LA ORDEIY DE SERVICTO II' 0626 POR LA COIÍTRATACIOr DE SERVIC¡O DE EXAMEI¡
DrEDrco oclrpActol{al pARá su ul{¡co pAco, sEGúr rrFoRltE tl'(}65-2o24-JLPP-Ro-cI-uDE/Lc, PoR EL ![oNTo DE s/ 2,7oo.oo (Dos MIL
SETEC¡EIIITOS COlf OO/ 1OO SOLES), AFECTO A LA SEC. FIrltC.Ola
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CONSTIILT(:('lON DE RED PRIIIARIA, RED SE(-t NDAIIIA Y CONEXIONES DOI\llClt.l,rRlASr EN EL(L^) SEllvl(llos Dtj uNtilt(;1.\
PROYECTO - (0018) ELE("nlrcA EN EL sc('l'oR Du IrEDro rvo( Ho'rE, r)¡s'r'Rrto DE E(:uARA-r'r - t,A co\\'ENCIoN - c'Lrs('o
I 2102810057125231971400006s10332365
TOTAL 2,700.00
Sott: Dos ,flil setecienlos 00 s,
AFECT. PRESUP DISTRIBUCION CONTABLE
FE DE LOGí5TCA
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CUENTAS POR PAGAR
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Obra 1000065
Bailon
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Fr al¡dad
Conform¡dad de Servicio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Certificación: ....... ....
Pagina :2 de
PROV. LA CONVENCION. CUSCO 2
RUC:20159368271 Exp.SAF :...........
Unid. Ejecutora: 300749
CDG N" 0626
DIA AÑO
ORDEN DE SERVICIO 23 FEB 2021
Flr.Ftr).: t)S - Rli( t RSOS DETERNIIN.TDOS Rulrro : l8 - ('ANO¡i Y SOIIRE (TANON - (('S(') - R: ( )
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DESCRIPCION DEL SERVICIO VALOR
Clasificado Cant. U. Ftedidal
i .... --
Descripción P. Unit 5/
refiere el artículo 70 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
PENALIDAD:
En caso de retraso ¡njust¡Rcado de EL CONTRATISTA, en la
ejecución de las prestaciones, objeto del contrato, LA ENTIDAD
le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso, en ap¡icac¡ón del Reglamento de la Ley de Contrataciones
con el Estado vigente, la penalidad se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:
Penalidad Diaria =0.10 x monto v¡gente
INSPECTOB OC OARA
Conformrdad de Servicro
CENTRO MED VIRGEN INMACULADA
TRAVIS INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB!LIDAD FACTURA ELECTRONICA
LIM]TADA . TRAVIS INVERSIONES E.I.R.L. RUG: 20490908031
AV. GENERALGAMARRA 134 URB. QUILLABAMBA E001-2136
SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO
No Cuota Fec. Venc. Monto N'Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc. Monto
1 2010412024 2,700.00
Esfa es una representaciÓn impresa de la factura electrÓnica, gen erada en elSlsfema de SUNAf. Pued'
verificarla utilizando su c/ave SOL
IUNICIPALID,\D DISTRITAL DE ECHARATI
DROV. LA CONVENCION . CUSCO
RUC:20159368271 Pagina -r d"'
AGTA DE OTORGAMIENTO
DE LA BU PRO No oog92
oflcina solicitante: (033): - GER. TNFRA. - uNtDAD opERATtvA _ Echarati, 23 de Febrero del 2D4
rvocHorE
Nro de Requerimiento: Re-033 - 0002 _ (2024)
Nro de Cotización: CZ-OO325 - (20241
ADJUDI'A.IÓN "''#"ilJl;flii
ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO:
De acuerdo a los resultados de calificaciÓn, ei Postor ganador
es: TRAVIS INVERSIoNES E.l.R.L con RUC No
2_919-090j8931, cuyo monto adjudicado es S/.2,700.00
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Sera de l2 dias calendarios desde el dia siguiente a la notificacion
de la orden de servicio.
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En rril condrc¡ó¡ de área usuaria'DECLARO BAJO JURAMENTO" que conozco las saricjones contenidas en Ia Ley de :mtratac¡ones y sri
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Reglanrento, así corno en la Ley N' 27rU4, Ley del PrDced¡m¡erto A&n¡nistraüro General: Al reálizar el presente requ€r niento no se incurre en
lrácclonamlento como v¡c¡o de coñtralec¡óñ administe bva y adémás soy respoñsáble del crJmdtmtento del artlcrrb I ¿i . B' y 20' de te Ley 30225,
Artidlo 29o a2" y 40" del RLCE y sus respectivas dispcrc¡ones, ampüatoria, mod¡ñcatorias y conexas. de ser el caso
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CONFORI,IIDAD DE PAGO DE tA ORDEN DE §EnVlClO N"07¿|il del proyecto:
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LMMU/GIDT/2024
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A : ING. JOHN ARANYA TEJADA.
Gerente de lnfrqestructuro y Desorrollo Terri t.
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DE : ING. EDISON ZANABR¡A CAAAPOS. I rU ....,.......,.,........... Ftr(i\4A
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Atentomente
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Coordinodor (e) de lo Unidod Operotivo Zonol Po o .§_ !...
Atentomente.
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Plaza de Armas sln - Telf:-08¿-83?002 www.muniecharati.gob.pe
,,*t Municípstidad de Echorsü §e. Mankipotidod ds sclw¡qtl @
Municipalidod de Echaro¡i @ Orirfrilo dr §eha¡aü fi @muniechantí
N,'l LIi\ l( lt-,,\l iii,\il l)15 i fil l At, l)t:,
EC}{ARA.['I
DEL BICENTENARIO, DE tA CONSOT-IOACIÓru DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE [A
CONMEMORnCTóru DE LAS HEROIcAs BATALLAS or lu¡¡Írrl Y AYACUCHO"
C. DMIEM -MDE/LC
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Residente de Obra.
SE ADJUNTA:
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w$nir. mun iecharatl.gob.Pe
Plaza d € Armas §/n Telf: 084-837002
MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación: ............ Pagina :l de 2
PRov. LACONVENCION -CUSCO t.
RUC:20159368271 I
Exp. SIAF : ...........
Ejecutora:300749 |
Unid. ,
c D'6 No 0743
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ORDEN DE SERVICIO I tn4 2024
I}5 . RECUR§;OS DETERMINADOS Rubro : 18 - CANON l' SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )
:* UmCl : CATERPIII¡R
:* ÍTIODELO : 3200
DIUHIG¡PALl0A0 D¡§Thnd- Dt
,'AÑo FABRICACIoN : 2015 \P
,* POTENCIA : 138 HP § stAF.E..lZA*.*.
l* uoron : GDc/2354
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:-§ cahndarlos qnpt¡tados desde el dla dgulenE de noüflca<la la
I :orden de seMdo.
*GARANTIAS DEL
TOTAL: 17,ffi.75
Son: Dlecislae mll con
nq Ennotúilnrn AFEci. pRESUp. DISTRIBÚcloÑ
Fun/Div.Fun t9 016
CUENTAS POR PAGAR
Grupo Úú.36
Obra 5U)6t14
oÉcs
Proyec{o
Finalidad
3M0001
s/. {7,688.75
firma del Jef€ EL SERVIC¡O ES
su lnforme
remitida a la Unidad de
Nos reservamos el derecho de no reconocer los
que no
de
de acuerdo a nuestros requerimientos; de conformidad a la
f[r*I
ysu tx n? ?(¡{
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ANEXO N'03
Conformldad de Orden de Serücio
L FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO: 18 de Marzo del2024
GERENCIA DE LINEA¡ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITO RIAL
AREA USUARIA¡ DIVISION DE MANTENIM¡ENTO DE INFRAESTRUCTURA Y IPO MECANICO
Acti'vidad de Em ergencia denomlnada, "tIMPIEZA Y DESC OTMATACION DE CAUCES, DEFENSA SISTEMA DE
7
D RENAJE Y CANALES DE RIEGO con sec. Fu nc. 0 245, m eta 0 o+ "LIMPIEZA Y D ESCOLMA TACION DE CAUSES EN Et
RIACHUETO CHACANARES EN Et SECTOR DE SANGANATO, ZONAL PALMA REAL, DISTRITO ECHARA TE, PROVINCIA LA
CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO".
3 NRO DE ORDEN DE SERVICIO:743
4 NRO D E INFORMI DE CONFORMIDAD: INFORME N"002-202+ DMIEM -MD LC
RAZO N soclAt Y NO MBRI Y APETLID OS: IONSIJ[T[RES E [[NTl.tATISTAS SANIHEZ El',|PRESA INt]IVIOIJAL DE llESPONSABILIDAD LIt.4I.tAOA
5
RUC DE PRovEEDoRT 20810788939
NRO DE CONTRATO:
SERVICIO EN CONSULTORIA EN
ENTREGA DE MATERIALES: x GENERAL
GENERAT
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1üttr 13:ü) 9:r¿¡.5 o.2 2.7 20.@ oE§COt ClOt{ DEt Sl aHUELO Ef{ B
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r láS ÍIOfiAS EFECTIVAS OE TRASAIO CTTJE @RRESPONDE A Iá O(CAVADONA HIDRAUUCA ASCIEf{DE A
¡14.50 HM
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,TAEMORANDUñA N"O3I 4.2024. GI DI. iñDE /LC. r,,rNl o DE co Atll
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DE : lNG. JOHN ARANYA IEJADA. 2 2 I'ltt. ?02t
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol- MDE. cLL
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Tengo el ogrodo de dirigirme o usted, con lo de soludorlo y o lo vez REIIIIO
coHtonillDAD DE PAGO DE tA ORDEN DE SEnvlCIO No0639 delproyecfo:
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SE ADJUNTA:
Atentamente.
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Se adjunta:
o Expediente original de la Orden de Servicio N"0639
Atentamente
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Dirección: CHáH.UABE§.§/N...F§HARATEfA.300MTR§.ANIE§.p.EL.PQBIAP9.§.HAHUARE§).§.U§§.QTetéfono N':
I-ACOI{VENCION ECHARATE CCI: ............... ....... ...E-Mait:
........
Le agradecemos atender lo siguiente: ..CANIRAIA§IQN.DF.AIAUltERqE.CAMIAN.ETA.........
ServÍio Solicitado por: . . I09?l .: .QFREN9IA. p.E .I.NEBAF§TB.U9IURA .Y .PE§ARB9.tt.q .IEBBIIQBIAL. ...... .
Fadurar a Nom bre de : ..201 §9.3§fl ?71 . :. Municipa I idad. P.istr.ital. de.Ec.harati. .
I r MODELO : HILUX
rAÑO FABRICACION I 2077
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ü COLOR : NEGRO MICA
* No OE SERIE : 8AIKA8CD2H3169173 D D
* MOToR
iTIPO DE COMBUSTIBLE: OIESEL
: 1GD4295686 G n
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ORDEN DE SERVICIO.
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ARÉA UNIDAO DE LOGIST
SE CONSIDERA UN TOTAL DE (20) VEINTE DIAS EFECTIVOS *H': NortFtcAGlo
TRABA]ADOS, DEBIDAMENTE ACREDITADOS CON SUS RESPECNVOS
DIARIOS Y SUSCRITOS POR LOS RESPONSABLES DEL AREA USUARIA, . P-
CONDUCTOR Y OTROS DE 5U COMPETENCIA.
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FORMA DE PAGO: Se reatizará de PAGO UNICO, según (TDR), Y de
acuerdo a las partes diarlas y valorlzación correspondlente por r¡rn,c,p¡r,¿¡o orrf¡o¡ ro¡ su rt" vrS,oat,
días efectivos trabajados, previo informe de conformidad de
or3r,ra'dr LtoftlDlf, rrN DÉ pnoyEcros
los responsables del área usuar¡a.
* GARANTÍAS DEL
en el vehículo ofertado, el
De presentarse fallas o desperfectos
del servicio deberá
ffi '^ffi*'''iióa'ri'ii ói'iié
: ..
Pagina :2 de 2
ORDEN DE SERVIGIO
]H ANO
23 FEB 2024
I\IEJORAI\TIENTO'I' A1!I PLIACION DEL SISTE )l.l DE S¡\NE.\IIIE\-TO B.\SICO l¡i-l-ECRAL EN- l.¡\ (loi\ltr)ilDAD DE 1\lf,DtO
PROYECTO - (0233) .I'OI!IEN'TONI I\tARGEN
IZQLIIERDA, EN LA ZONAL DE KI'I'ENI DISTRI'rO DE T](:}IARATE. I,A CONVENCION. CUSCO
E10¿010089125090r El{00018310374993
Fte.Fto.:05 - RECITRSOS DETERT\f tNADOS Rubro : lE - CANON l'SOBRE CANON - (C]SC) - TR: ( )
1
FECHA DE TMISION DEL 20 MARZO DEL2O24
DOCUMENTO:
2 DE LINEA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
AREA U§UARIA: ING. ALFREDO ROMAN ROMAN
OBRA/ PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MEDIO YOMENTONI
MARGEN IZQUIERDA, EN [,A ZONAL DE KITENI, DISTRITO DE
ECHARATE-LA CONVENCION-CUSCO" Con Sec.Func.0233
3 N' DE ORDEN DE SERVICIO: o/§ N" 0639
VERITICACIONES REALIZADAS
SOLICITUD DE PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N' 0639 MEDIANTE HOJA DE ENVIO N"004586
I OBSERVACIOITES
-Se realiza la conformidad de la orden de servicio N'0639 en su totalidad, que presto dentro de los plazos
establecidos según TDR, y alavez mencionar que la camioneta brindo servicios los días domingos, para lo cual
se adiunta cuaderno de obra.
9 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIóN :
Se otorga cor¡formiaaa a la orden de servicio N"0639-Contratacion de servicio de alquiler de camioneta por el
monto de S/ . 6,090.00 (SEIS MIL NOVENTA CON 00/ 100 SOLES), quien ha cumplido conforme a los Términos
de Referencia
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D€ OBRA
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IYOMBRE, FIRIIIA Y §ELLO DEL RE§PON§ABLE DEL AREA USUARIA.
MUNIC¡PALIDAD DE ECHARAT]
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FUNC¡ONAL :0233
FUNC¡ON 18
FUNCIONAL 040
FUNCIONAL 0089
DE FINANCIAMIENTO CANON SOBRE CANON
ING.ALFRE ROMAN
PROPIETARIO :eUtSpE
OPERADOR : ERNESTO
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l.- Acción Necesaria 3.- Devolver al lnteresado
2.- Archivar 4.- Autorizar
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O UNICO DE TRAMITE FIRM A
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Apellido Materno Nombres
2"- Apellido
- s.- D.N.l
............!e asta ci ud¡
6.. Domiciliado en :.....§.?¡:r' J
9.- Solicita
MARCAR EN EL CASILLERO CON UN
Licencia Postergación
Cambio Re*iro de ExPediente
Sub - Diüsion
[] Renovación
f Cancelación n HaHiüaciaxt Urbana
I Certificación D mffiión
I Copia D Adiuditucilin D Valurizáción
ESPECIFICAR EL PEDIDO
conveniente.
producirse fraude o falsedad, me somet'
11.. IMPORTANTE: La presente tiene CaraCter de Declaración Jurada en caso de
las sanciones que contempla los Articulos 6to. y 7mo de la Ley N" 25035'
aa.aa
13.-
3
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RUG: {044591 4903
E001-3
LA POST A
CU sco Fo¡ma de Pago: Cr&ito
{8r03,2024
Filfuffi5ri uut¡tctpluto¡D OlsfRlf AL DE
ffi ECHARATI
rE 20{59s68271
,Z¡. PU¡,2¡'Oe ¡Rif¡5 ESHARATI
ü{ Recegtor de la factura
lÁ-culco LA coxvENclor{
ffGdl ECHARATE
---]ááreoxulcrAlA A 4oorl DE
LAPOSTA CUSCO{A
Eat¡accfnhnto del Emisor áonrleuclo¡¡ auELLouNo
: SOLES
frpo de Moneda ICBPER
Ob€crvaclón
vtlor Unit ¡io
60s0.00 0.00
Mcdida E¡MtoNer¡ 4x4
SERVICIO AClOtl DE
1.O0 UNIDAD
DOBLE CAB¡NA §,
Sub Total Ventas :
AnticiPos
De§crrontos
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SOLTC¡TUD DE COTIZACIÓN
D+rsr*rsoricitante:..Q.0.?):.-G..ENN9!4-DI!!:*|!§-T.4V9I!tRA.Y.
TERRITORIAL
N" 00901
?á.5.8.{-Se.l(2.e=nait:Qt(tr.f.c.!-:!P*g-T.:l9-eq¡p¡i
Sf,ilrñ ruíUmds c4ización de p'recios especificando las condciones, previa veriñcación de las espircficacionec tóc¡ricos y/o tárminos
"",**.....ñ.i.a....Ao:;.P.{elt/¿e.ffercrono,
E;IE;É-A ro-uienes ilo sLñÁc¡os que ée detallan a oqrünuaciln, pára ser entregados y/o presentados pestac¡ih de se¡vicios en:
ENTE.EGA:
PLoYECTO - (0233) MEDIO YOMEI{TOM HANGE¡{ IZQLÍIERDA, EN Tá Z)NAL DE XITENI DISTXMO DE ECEIIf,ATE - IJT
DOBLE CABINA
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PUC.l0¿d 5!1.9e¡
I oc i r §-1" r r-,- pasina :r d
MT'NICIPALIDAD DISTR]TAL DE ECHARATI
PROV. LA GONVENCION . CUSCO
RUC: 20159368271 N',002-0052
; HOJA DE REQUERIMIENTO ñrr:n5
SERV¡G¡OS
J 09
@ 2,024
-
Dependencia solicitante: (9q?):.:. §PBPtig. I+..Pp..ry.{BAE§IB UCTURA Y DESARROLLO TERRTTORIAL
R
Nom bre del Solicitante : .B-o. MS§. 89. U+.1Y,.+.IrlBppp.... ... . .... .
En su condición de.: RE§IDENTI. rl
Sirvase, Ud. Atender el pedido que a continuación detallo:
il.
Resu me n d e lo solicitado: .c.QNTRaracroN .Dn ALQUILER.DE.CaMIONETa
PROYECTO (0233) YOMEIiTO§I ItA RGEN IZ.QU ¡llRDA, EN I,A ZO¡{AL DE KITENI DISTRTTO DE ECHARATE.I,A CONVENCTO}{ - CU§CO
250e0rE | l0m83 If r I 0a0 | m | ts7.903
Itom Clsclf. Cantld. U.Med. T. Descrlpclón, caracterf¡tlcaa y erpeclflcaclone¡ técn lcae Preslo TOTfiL
de Gestd G. del Blón y/o Sérvlclo Rsf
1 2.6.2.3.5.5 1 SERVICIO GG CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 3,460.00 3,460.00
DOBLE CABINA
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rZ- iEfltlltl]1 0E
2 2 HAI. ?02t
ASUNIO : REMIIO CONFORTiIDAD DE ORDEN DE SERUCIO. *ro. nr../..§...!!.J..
"o",o,..
HOR^:.. il.a1
RETERENCIA : INFORME No03t2-2024-NJGS-UOZI-GIDI-iADE/tC.
Atento
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l[,, .,r,iÁ trI
@ Ing.
uvtMu/6,D't/2024
,CREACION
DEL SISTEMA DE SANEAN¡IENTO BASICO INTEGRAL EN LA COI/UNIDAD DE TERENGAVINE,
ZONAL IVOCHOTE DEL DISTRTTO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
CUSCO'.
CUI: 2466409 y Secuencia Funcional: 0200
Se adjunta:
Sin otro en particular es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.
ffi lno
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RESIDENIE DEOBRA
*rc. *' .991.L...
ASUNTO : CONFaRilttDAD DE ORDEN DE SERVICIO tf 0578
AT DE couDtctoN
PUTADEEJECUCION PERIODO MONTO
PAGO DEPAGO
TOTAL s/.5,720.00
Se adjunta.
ií'iti:i";f
grilr.D
"¡1" t9
Sr n0 s ro OñRA
¡ S enr/naado elk
ra nttra. @
{a an (iaa¡a /
Plaza de Armas s/n - Telf: 084-837002 www.muniecharati.gob.pe
Municipo lidod de Echoto¡i Munic dod de Echoroti Munic de Echorori Distrito de Echoroü muniechoro?i
ffi MUNICIPALIDN) DISTRITAL DE ECHARATI
AITEXO II" 03
W
COIITF'ORUIDAD DE ORDEN I,E 8ER\IICIO
VERIF¡CACIOTEE REALIZADAS
BI CT'UPLE x
r.2 CUItrPL¡I|I¡E¡T() DE¿PLA?Í)
rO CUXPLE
DEf,ALLE DE LAA PRI'EBAA RIALIZA¡'A§ PTRA OTOT(iAR LA COiIORX¡DáDI
7.3
SE ETITE FREI'¡O IIITOR¡TE DE COTTOBIIDAD DE AERVICTO COÍ LAg REAPBCTIVAA IIBX,A§ DEL RE{I¡DE¡TTT E ¡TSPE TOR DE OBRA.
OBgERVAcIoISEST
a
I FOR UEDIO DE LA PRES!ilTE SE OTOROA ¡,4 COTTORI¡DAD DE LA ORDET DE AERVIC¡O r O57a POR LA COITRAT AC¡of DE N,Qrr¡LER DE
cAürOrErA 4Xa PABA au pA(Kr, sEOÚr If,FonE TOAG2OÍ!+cR@-ItO-Uoia-Ü'Dllr,c,ñB !tr UOrTo DE a/ 6'720.()0 (cñco UIL EErEcIE¡lI\oa
vElnTE coll ür/1oo aoLEa), ArEcTo AL ayÉlrl,trc. u¡of).
MunÉP¿¡d.d
dc¡{¡¡ d.
casteb
lng. Cesar
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FACTURA ELECTRONICA
ROCA HUAMAN DENNIS RAFAEL
RUG: 10474979631
SN C.P. ECHARATE FTE HOSPEDAJE JAVICHO TERMINAL ECHARATE
E001.4
ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
SubTotalVentas:
Anticipos :
Descuentos :
)r de Venta de Operaciones Gratuitas s/ 0.00
Valor Venta :
ISC :
IGV :
Otros Cargos :
Otros Tributos :
Monto de redondeo :
lmporte Total :
NoGuota Fec.Venc. iionto No Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc. Monto
1 26tmt2024 5,720.00
Esfa es una representac¡ón impresa de la factura electrónica, generada en e/ Sisfema de SUNAL Puede
verificarla utilizando su c/ave SOL.
MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE
ECF{ARATI
MEMORAN DUM N"031 2.2O24.GIDT-MDE/IC.
ASUNIO
- 610
I
: REMITO CONTORMIDAD DE ORDEN DE COi¡IPRA.
REG
............ FIRMA
REf ERENCIA : INFORME N'0395-2024- JHSM-CIUOZE- GIDI-ltÁDE/[C. . :r,
Aientomenle,
'i;s:j;h
7
NTF
ARCHMOII ,tMU-2d21
Atentamente
lloüüt
nt lrruiasroxls
W
N-4t.rl\l( ll'l\l.ll)./\l) I)lS t l<l I./\l. I )l
4*- ECHA[<A-T-I <rti-
@de la consol¡daclón de nuestra lndependencia, y de la
conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"
CONTRATACION
1 0363 CHAVEZVARGAS RONALD DE ZAPATOS DE s/.1,820.00
SEGURIDAD
Se DJUNTA:
Atentamente.
lng 7
SP óroe
q
MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ECHARATI
ANEXo t{'lt4
4 N" DE INFORME DE CONFORMIDAD: I NFORME N" 078- 2024 .RO -JGCH -CI UOTE/ GIDI /MOE /LC
:OSA
N'NOTA OE ENTRADA OE
005
DATOS DE LA ALMACEN:
ó
CONFORMIDAO
MONTO DE LA ORDEN s/ 1,820.00
MONTO A CANCEI-AR s/ r,820.00
N.'.
DE CONFORMIDADES OUE
CORRESPONDEN EMITIR
DURANTE EL DESARROLLO OE PAGO UNICO
LA A00UtStCtON
.ENTREGABLES'.
VERIFICACIONES REALIZAOAS
NUMERO DE ENTREGA
SE HA VERIFICADO A LA OUE
UNICA ENTREGA
EL CUMPLIMIENTO CORRESPONDE O
7.1 DE LAS ENTREGAS rlNrnn FNTpFGA.
CORREPONDIENTES
A: PLAZO OE ENTREGA: (03) DIAS CALENDARIOS
7
OBSERVACIONES:
I
CONFORMIOAD DE LA OC-03ó3 Se otorga conformidad por ta CONTRATACIoN 0E ZAPAToS DE SEGURIDAD por e[ monto de S/.
9 1,820.00 (UN MIL OCHOCTENTOS VEINTE CIN 00/100 sotes) a favor de: CHAVEZ VARGAS RoNALD con RUC N" 10250098958, E[ mismo
que se afectara presupuestalmente a [a Sec. Func. N".0220,
Muñr,o¡r óod
D'trd¡l d?
l0 Cervantes
i;ó [,dwin
o
c foR
FIRMA Y SELLO OEL RESPONSABLE oEL AREA USUARIA (Rcsid¡nte o ln3pcctor de obra).
OE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certrticación:
Pa a:1 del
PROV. LA CONVENCION . CUSCO
RUC: 20159368271
Exp. SIAF : DIA MESI ANO
c DG
ffi
Unid. Ejecutora: 300749
1 MAd 2024
ORDEN DE GOMPRA
IA DE ¡NTERNAMIENTO No 0363
Seño(es) : C.HAVEZ..VARGA§,.RONALD Nr:o RUC: 1.02500€895E
DirECCiÓN: .NR9,.§{N.PAMPAF,CHARAT,ETFA|!4.§.HAYFZ.95OI196§§.MA§.ABAJQ.AE.§O.CtA) ,Teléfono ru": .9Q?§0?§?.1.....
CUSCO. LA CONVENCION . ECHARATE CC I : QQ?50§:1.3.3§79.1 0708.8§9 tr-ir.il
h rrru¡,,,
[email protected]
ARTICULO§ vALOR Sl
Precio
Item clasif. de Cuenta Cant, Unldad DescriPción i marca
Un¡t.
Total
Ga$to lcontable Med¡da !
1 2.6 2.3.5.4 r sol ogosog 02 PAR ZSPATOS DE SEGURIDAD IECSEG 420.00 840,00
2 2.8.2.3 5.4 1 501 080503 10 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO PUNTA ACERO/ PARA EL SEGPRO 98.00 980.00
PERSONAL OBRERO
I TOTAL: 1,820.00
Sott: Utt mil ochocienlos 00 Soles
AFECT. PRESUP DISTRIBUCION CONTABLE
FGcisrca
Fun/O¡v.Fun tE 040
CUENTAS POR PAGAR
OE ÚTARTÍ Grupo 00t9
Obra 100018-l
Ballon I
CPC
tÍf tcr otlc s
Proyecto
Finalidad
2559J97
03793J I s/. l,82O.OO
ot RMIDAD RECEPCION r,',''iil,"''l':i
NOTA: la del Jefe de
cada O su guía de su factura correpondiente ECMRAN
en v rla a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. N
de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a
en idad a la Ley 30225 y SU Reglamento.
Jefe de Almacen:
o+
TUNICIPALIDAD DISTRÍÍAL DE ECHARATI
P8(ry. l¡
OOIIVEXCIOX - CUSOO TIA ESI AllO
RUC: 20l80il6Ei7l
l3 Mn{ 2,024
01
02
0220
0220
88.951 21
90.00
840.00
980.00
11 *---L_
lúurilclpAL Trf,
f¡ CÉ
It t,
'l
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W CPC:
Flma y Pott Firma
Entregedo por
; c¿L,..,
lng Cervantes
o! 7
SP cr R
{ju[] ; 5 ,
o6
CHAVE VARGAS RONALD
qfraNE
ErIHIE
F6dra dc lnlclo dc TraCdo:13M}EO24 Punro dc ParrHa NRO. 9N PAMPA ECHARATE (FAM CHAVEZ 950419666 MAS
ABAro DE OOCLA) - ECüARATE - LA @NVENOOI{ - CUSCO
iroilvo dG Trarlado :VentB Pr¡nto d.lbCtrd. dmGn carlral - ECHARATE - lJq COi{VENC¡Oñ¡ 'CU§@
Banla portratrlpü'tü:
Bbn Códhp dE
Códrgo
ffi. Códgo Uriddde Cantidad
N' nonnaltsado producb txscrlpdón Oetafda ¡sdda
Bl6ri SUNAT
frrdll¡ GTr{
EAPAfOSDESEGitr)AD PAN
I ño TECSEG
2 NO SE(M ZTPTTOS OE SCOUNMD OE- C(Erc PUNTA DE ACERO/PANA €L PÉRSONAI PAR ro.ü
TEEH)
hdclt¡ad¡do:
iroda¡dad ü TrasfEdo: Pr¡vado lndcador de rürm & whia¡b or anvas€s o €ñbahraS vaclo¡: NO
r il'á q :'
s$.?:^.''Trylqryii IULfISERV s'
#,:ffi:tt,o,t
13 - 03 a
f¡ tl
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O'sr{il d. os
lng
P or6
ñE oina SP cYo i
j;üi¡ti
OS
uuLnsERv¡clo8 cHAYEz
CHAVEZ VARGAS ROI{ALO FAGTUBA ELECÍROilTA
SrN PAMPA ECHARATE FAM CHAVEZ 950419666 MAS ABA'O DE COCIá RtE: tü2500$9!ilt
E001-(F
ECHARATE - lá COI¡VENSON - CUSCO
Fecña de Emislh : tyGnü¡l ( Foína de Ho: CrÉdlo
I¡üGPALIDAD ]IAIilTAL DE
..ECHTRAN
Señor(es)
Brrc :2OlS&71 lii.
PI¡ZT r AilAS ECIIARAIT
?Z/L ( ..7t
§¡bTotdVonE:
Antici¡c:
v Descr¡er&:
Vator de Venta de Operacbnes erariitas VabrVorta:
§G:
IGV:
SON: UN rúll OCI()CIENTOS VEll{TE Y 0(n00 SOLES ICBPER:
OtreCalge:
OEosTributaa:
llorüodo redond€o :
[nporteTotal:
i¡q Grot Fcc. Vcnc" Xoíto lf Cuotr Fc. Vdrc. lloilo tfq¡ot. hc.Yttc. florllo
1 14t0Át*24 1,@o.(tr
oLl
qill#ifi[?5
o,*ttl' e ,'u NT.TPAUD4D- Ec HARATT
ADJUDICACIÓN
PRO
ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA
Deacuerdoalosresultadosdecalificac¡ónelP.o-storganadofgs:cHAVEzVARGAS'RoNALDconRUCN.
ídzióóiiasse, cuvo monto adiudicado es s/ 1'820'00
I
t ttI0
0ral Btllon
JÉf f A ur slcl ONES
03
N{UNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECFIARATI
MEMORANDUM N"031 I .2O24.GIDT.MDE/LC.
Dr
]ERtIÚIA DI
R F NTF
ARCHMOIWMU-2C21
'-,I
ECHARATI
'Ario l"[tsirnntenarío, c{e fa cotuotilación le truestra Inleyenlencia. y de [a cotunemoracíon le tas
ftcroiras hatattas le Juníny Ayacucño"
GERENC¡A DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
cooRDtNADOR DE |M/ERS|ONES I --...... ,: ..";
UNIDAD OPERATIVAZONAL ECHARATI I
MONTO A
ITEM ExPEDtENTE| PROVEEDOR RUC
CO
"r.*'r.'o'NDE
,TACIC INVERSIONES
PAGAR
TOTAL s/.2,2s2.70
SE ADJUNTA:
Atentamente
lng Jimmy
Habet ü'ni¡i,iiri¿ioli¡ió
Crr, r 7
cuuxori.OOt oI00to
r¡yf,a§¡n{fs
L
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE .D
ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESIRUCTURA Y DESARROTTO TERRIIORIAT
*AÑO DE LA UNIDAD,LAPAZ Y EL DESARROLLO'
Se odjunlo:
,/ Expedienfe Originol con Orden de Compro N"0489 - 2024.
r' Focturo Electrónico
,/ Guío de Remisión
d Pecoso
Es fodo cuonto informo o Ud. Poro su Conocimiento y trómite conespondiente.
Atentomente
€CHARAN
F¡..
FE
cct
Archivo
tucatQsuwdo {a au{,aarya./
¡ Saahandn elfrrla*t a.,
Plaza de Armas s/n - Telf: 084-837002 www.muniecharaü.gob.pe
hl
v'
ANEXO N" 04
<.erT,fá2,
VERIFICACIOIVES REALIZADAS
IÍTruERO DE ENTRE¡GA A LA qUE PAGO UNICO
CORRESPONDE O T'T¡ICA EIÍTREGA:
10. SE HA VERITICADO EL
1 CUIilPLIMIENTO DE LAS
rL^r¿\t UD DlllMá: UJ I)IA§ UALT'1\IJAT<1US
ENTREGAS CORREPOI{DIEI{TES A:
OBSERVACIONES:
SE OTORGA l,A CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N"O4A9-2O24; POR LA CONTRATACION DE MATERTALES
11
DE ESCRITORIO; SEGÚN
I 1
Y
t¡
t2 Jara
hE iA
TTPIORTAITTEI DE ACI'ERIX) COil LO E§¡TABLECIIrc Eil EL ARTfCULO 146DEJ, REGL/IIENTO DE LA LEY DE COITTRATACIONTS DEL
EarA.Do, LA REcEPlcró¡r colfFoRtE DE L.rr ErrrrDAD lfo EltEtlrA au DrRrcEo A Rr¡LAUAR posrERroRilElvrE I,toR vlcros oclrlTos.
t3
\rEl tll PA tna :1 do J
TIIUNIcIPALIoAD oIsTRlfAL OE ECHARATI
Pnov.Ll corvErclox ' cusco Exp. SIAF otA EE
"d*flrn, RUC: 20t6Ct0t17t co G
ffi
Unld. El.cutorr: !007't I Irrnt{ zotl
o RDE N DE GO M P RA No 0489
GU D I I E NT o
-
,ARCHIVAOOR , Trrouo Áncio olcrnrbN pt¡s¡tr¡cÁoo cro ñirsco loo lo8.oo
1 26239S,1 1501089903, UNIDAO
G F 12
D/CARION PI¡SÍIFICADO TAM OFICIO COL, NEGRO
a , )e)aoat
3 2A.23991
,15e1$-o90.r
r 50r 089903
!2
I
I2, UNIDAD
'J!!DAD
MESES UNIOAD
BOLIGRAFO , D/ÍINTA SECA O/PIASTICO
ANCHO O/TMZO 0 Tollttl COL AZUL
BOLIGRAFO. O/TINTA SECA D/PLASTICO C/D CIRCULAR
OD CIRCUIáR Pil_OI
PITOT
18
1E
s7.fi
57.64
.
ANCHO O/TRAZO o 70 MM COL: NEGRO
t8 s7.60
BOLIGRAFO O/TINTA SECA D/P¡áSTICO C/D CIRCULAR
PILOT
a 2625991 f 50r089903 12 UNIDAD
ANCHO D/TRAZO OTOMM COt ROJO
, BORRADOR P/LAPlz D/PI^STICO CIO RECTANGUI-AR MED ARIESCO t5 7.50
5 ,2I2.3.e9 ¡l r50t089903 05 ; UNIDTO
I
6 oo x 2 oo x I oo cM coL BTANCO
' CINTA T/ADHESIVOD/EMBAIáJED/PI¡STICOL ¡i00 YOA PEGAFA¡¡ E00 8.00
6 2623sg.¡l r 5010t9903 0r UNIOAD
, | 40 Oo f\ff, COL TRANSPARENTEG F 12 MESESUNIDAO TWNS
: ,
CLIP , T/MARIPOSA O/ML,IAL MKU 43 UU MM UUL Tq I 6UV
7t l5.s
7 2 A.z.t 99 I '1 50r009903 02 CA'A
,
12 MESES CAJA X 50 UNIOADES
G.F
lcrtp, esroloaR D/METAL MEo 33 oo firftl col. METALICo 2s
E 2 0.2.3 99. 1501089903 -l C¡JA t ARTE§CO 5.00
c¡.n x roo ut¡toeoes
i
I
conneclon r/BoLtGMFo o,t-toutoo L. t 5 oo cM A: 2 oo ARIESCO 38 22.80
s 2.32359 4 r 50r089903 06 UNIDAI)
I CM CONT 9 ML
!
culDEn¡¡o DE oBRA r oRtG x ¡t coPlAs x 50 IMPRESION fiom 220.00
r0 262399.t't5oto89go¡ 02 UNIDAO
AUTOCOPIqBLES 0NCIUYE LEGALIZACION)
IRUPER 185 37.00
f 2a2399.1 t5010E9903 02 UND CUTER CON MANGO REFORZAOO + JUEGO DE CUCHILTAS
,
añ ¡ . a^r^cMa r lNrñln ETES¡PAgqR T/TENAZA D/METAL C/CUBIERTA PIASTICA C/D
ARTESCO 15 00 rÉ.qg
t¿ ¿0I J ua.a ^r
CIÍUNOUE GIRATORIO C/SACAGRAPA CAP MAX 20 HOJAS
a ,3 26.23.99¡l ,tsotoeeeor ¡
()I UNIOAD ENGMPADOR. T/ALICATE OTEfAL C/D CTYUNOUE GIRATORIO
CAP I¡TAX: 30 HOJAS COL'OROMAOO
FASTENER D/ÍI.IETAL C/D PISADOR OruETAL G F 12 MESES
FABER
ARIESCO
2900
f5
29.00
t5.00
Í za239g1 lr5olo899o3 o¿la¡r
I CAJA X 50 UNIDAOES
15 2023.991 ff¡t0E9903 oe I roorrtt FOLDER'Í/MANILA O/CARTON TA'Vi A1 CAP. MAX'20 HOJAS C'AILO 22@ ¡t{.00
I
ea! gEE!!!4_c F 6 MESES PAOUETE X 25 UNIDADES
Sr*úr.nd**,
^-1"')',j'-" l'T'
r^a- ¡- ltñaÉñ
J¡r¡
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C^^ñ^^á .¡¡i+h /^aaC¡¡ana.
t¿
$o"Hn, PROV. LA CONVENCTON .CUSCO
RUG:20te9!6il7t Erp SIAF orA
Pa lna :2 de 3
lrrEsJ A[o
Unld El.c¡rlom t00rae CD G
.t ñr,ril ¡02{
[,fr0.¡0t0?i2sttürl.000tXl0altltt¡ CUSCO
r. , to : o( . nl ( I R\(|§ l)t.l I n\t¡\ tlX)§ lluhro: ll.(.t\(l\ I §(rnRl.(.t\(¡\'(( \( l' Ill:( I
Ir,
ART¡CULOS VALOR SI
unr¿¡¿
--- ;;;;rrp.i¿n Mrlc.l P¡eclo fol¡l
,,.-*crmlfZf-crc.ti,
Gr¡to Coñl¡bh i
a.ra i l-l.dld¡ I
lrñlt.
MM A 70 OO MM CONT 500 HOJAS COt Af\,i^Rltto NEON^r'ERO
!
E TIMON NEONNARANJA NEON/ROSADO NEON/FUCSIA TIEON G F
I2 MESES UNIDAD
21 00 69 00
19 262!90r r50r0E0003 03 uNro^o NoTAS OE SALTOA (t ORIGINAL CON 3 COPIAS IMPRI SION
I
UREANIZACON URUZAYHUA. OISTRITO OE ECHARAII I
. FORI/T OE PAGO PAGO UNICO OESPUES DE EJECUfADO IA ros
TOTALIT»O OE tA PRESTACION A CARGO OEt PROVEEOOR Y
RECEPCIOH DEt EIEN PREVA CONFORMIOAD OEt .IJñ
CUMPTIUIENIO OE tAS ESPECIf ICACIONES TECNICAS
. ANIICORRUPCIÓN t
¡I 'r (,q?. ¡
EL COiIÍRAIISTA SE OBLIGA A CONOUCIRSE EN TOOO
I/IOÍUEI{TO. OURAI{IE TA EJECUCIÓN DET CONTRAIO, CON
HONESTIOAO PROBIDAO. VERACIDAD E INTEGRIOAO Y DE NO
CoMETER Aclos ITEGAIES o oE CoRRUPCION oIRECIA o
IXDIRECTAMENIE O A TRAVES OE SUS SOCIOS ACCIOT{ISIAS
INTEGRANÍES OE IOS ÓRGAI{OS DE
REPRESENIANIE S I.TOAI,I S
^POOERABOS
.lon. cun l0/lll0 TOTAL; 2,25¡.rO
Íe IoGfrTrcA AFECI. PRESUP OISTRIBUCION CONIAELE
f unOv lvn .r, ar. CUENTAS POR PAr:AD
llurt( 9t¡lrflla 9t tglui ll C'uñ ¿i,¡
r.a 3 OD.a lunl a,
Pr6¡¡¡t6 jt tlr¡.
I
'n¡t¡¡¡ a¿ ¿t .l.i sr. 2,252.1O
rioL '.ytot l¡ura l¡trñf úal a
CONFORMIDAO RECIPCION
a c ¡a
ug Oa lu gur¡ Úa
r¡¡r¡¡¡n¡¡, ¡r¡t'¡l|. N lc¡rl¡rt
.lOt,[ñtl av.gO ú. Atn¡can , ADa¡tacún.nlot Nol
a ¡a Uñd.(, rtrl..t
ar ú ú¿t.at ,rt E¡nr¡ qt¡
ño t¡lan da acuardo a nua¡lrat
.l.DJ. .!- t .1.
-Á,- --,^-- a ww,uu.r¡ r ¡a try Ntlr r at ñ¡tgrarnanr0
T ]I*I.iir"iftrix' ,r,a Ja A ''r' I
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fllA Etri-IE¡_
a,
uUl ¡rr¡ |
ORDEN DE GOMPRA
G D TER IENTO No 0489
§ü
S?^or(ar) INVERSIONES IIEVAPLU E.l,R.L. t&o RUc 20504224121
D,reccrón SEC. CCOCIIAPAilPA.CUSCO .t COI{YEI|ClON - ECIIARAIE feléfono t¡' Itl'«n¡ll
r03t97tlt noYrPteQgmr'l coa
ccr 0tt2l l0002t E'lrtarl
LG egr.decemo¡ envrarc nueilro Unrdad de Almacén. ¡rlo en LUO R 0E E {TREGA: ALllACEll OE OBR S
Lo Srgurentc COHIRAIACION 0E UAIERIAIE|¡ DE E99FtfORlg
Referenoa RO{t0 - 001¡. C¿ - g0rft. CC. 0lttt, CERIIF: 0000001¡tl
Dep Sohc (0t01. OER.ltlFM. . UNIDAO OPEEATIVA - ECllAFAf,
aclufer t 201ú03Ct¡rl . llunlclptlided Oi¡lrll¡l Ca ECh.r¡ll
lno^a.r-?^,Mrrr xEJot^rr:tflovArpltAcorocLo!tEnuctosoEpiacftc^oEponllvAVREctEAfwAoE!c^xPo urÁftoE?ortilo I
I
^r' I r'L r v ' lw 'J,
IlrlúCtitrtut¡¡ñls$ñt l¡ uRaA¡t¿lc()r uiu3AvHUA oEt c p. o€ EcHAiAtE . zoa{AL ccHARATt, DtgtRtfo o€ EcHAlaft . r¡r Corrr.E ¡Clox ' I
ct¡
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trrr.. o..tt(l¡vr\Dttl¡Ut\ltxt\ I¡trr¡ru.(l\(r\lvrltlttl\lr\.t(vr.tra:t ) I
ART¡CULOS VALOR SI,
¡tGñ Cl.rlr,dc Cucnl. Crnt. Uárdrd Dc¡crlpcl6n l{¡r(i P7c(to fotal
Garlo Coñt.bl. ,acdrd. r Unlt.
f u¡¡c|o¡aRos AsEsoREs y PERsoi.As urycul¡o sA r^s ouE
SE RE;IENE ET ARTICUTO 7' OEI. REGI.AUEñfO DE tA I,EY OE
^
a ooNlRAlActoNEs DEr €SÍAOO
Z Ll dU
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G tr.
I
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C ñl lrrt,J'.
^rrruvtt N
FunDy Fun ll ua CUENTAS
Grugo ata, POR PAGAR
lOta,¡ OU. aNttt
Proraclo , r.D.t t
Frnal{.0 uorrtl sr. 2,252.1o
ttol A f»l, ¡,n l. ftrm. órt Jclr ó.
dtDa lafar 1u 9urt da Rrm¡¡ón CONFORMIDAO
Q6. ayt
1".?O arñtl.¡ a ta unú.d da Al¡.cóñ y
,tu RECEPCION
, r,¡¡lcrrr0.rD,ltlt|u{ 0l toxrrrn
Oa Óatdtat lOl Erno¡ qua ñO a¡lañ
ttO ¡Cu.rdo I nuatlr¡t
,ñ coñlgrrvt(ra(r a la try 30?2t y ¡u Rcgt¡mrnto
ffii,jle
!,,. *
q§ü§f,iiiiff -r'a.aA.¡a
Ca¡nn¡á..,i+h /'\^ñC^^á^^.
r0
FACIU ELECTROXICA
INYER§K)ftIES MEVAPIU E.I.R.L RUG: ?0361221121
SN CCOCHAFAMPA F VARGAS tP CETESTE CRUZANOO PUENTE E00t.t0
ECHARAIE . tA CONVENCION. CUSCO
F¡ctr¡ dr f nr¡(|n Fott¡tóc P.go Ctád'lo
t¡r0vil0la
Sdt§.l6l TUNICPALEAO DITTRNAL DE
ECI{ARATI
RUC z0r3tt6tert
PUA. PLAIIA DE ARTAS ECXARATI '¡
Ortcc$o d"t R.cGptol dG b bclur. &r cutco l¡ coNvExcloll l. l r, ¡if
ECIIARATE
PZA. PLAIA OE ANTAS ECHARATI
Dílcclón óGl ChGntG Srx cusco4¡ coilvEr¡cloN-
flpo dr Monede
ObsarYrctóñ
ECHARATE
3OLE3 V"D/
tcaPEn
12 00 UNIDAO T,tOMO CD
D/CARTÓN PI¡STIFICADO TAM: OFICIO COL: NEGRO
G F: 12 MESES UNIOAO - ARTESCO
ENGRAPADOR T/ALICATE O/METAL CiD: C/YUNOUE 29 00 000
r00 UNIDAD
GIRAIORIO CAP. MAX. 30 HOJAS COL. DROMAOO.
FABER
2@ UNIOAD CUTER Cot'l MANGO REFORZAOO + JUEGO DE 18 50 000
CUCHILLAS . TRUPER
r00 UNIDAT) ENGRAPADOR T/TENAZA OruETAL C/CUEIERTA f6 00 000
PLASTICA C/D C/YUNOUE GIRATORIO C/SACAGRAPAS
CAP. MA)(.20 HOJAS. ARTESCO
200 UNIOAT) CUADERNO DE OERA I ORIG. X COPIAS X 5() t 10.00 0.00
'
AUTOCOPüABLES (lNCtt YE LEGALIZACION) -
IMPRESIOII
2m c^rA FASTENER ty METAI C/D: PISADOR D/ METAL G.F: f 2 75() o.m
UESES C§f !( rr0 U|I IAE§ 'ABTE§A9 l
200 PAOI'ETE FOLDER: T/liit/ANll¡ D/CARTON TAM: A¿l CAP. MA)(.20 22.@ o.oo
HOJAS COL. CREMA G.F. 6 MESES PAOUETE X 25
UNIOADES. GALLO
r.00 CA,A LAPIZ: T2B O/U DERA C/D: HE)GGONAL C/BORRAOOR 7.f) 0.00
ANCHO D/ÍRA;ZO:2.¿10 MM COL: VERDE G.F. t2 MESES
UNIOAD . ARTESCO
2.(x) CA'A GRAPA TAM:26/6 G.F: 12 MESES CAJA x 5000 7.00 0.00
UNIOADES OvE 26,6 x 50m - ARTESCO
300 uNroAf) NOTA TT OHESÍVA OD: CUADMDO C/PORTA TACO L: r5.00 0.00
76.00 MM A:76.m MM CONT: 5{» HOJAS COL: AMAFILLO
NEÓNruERDE I.IMON NEOiUNARANJA NEÓN/FUCSIA
rrFA.r .
ñcvñ u.r..
^ ¡¿ MEoEJ vNruru- ¡iúrN§
3.q) UNIOAD NOIAS DE SALTOA (t ORTGTNA! CON 3 COPüAS 23 00 0.00
AUTOCOPTABTES) POR 50 FOLTOS - TMPRES|ÓN
12 q, UNIDAT) EOLIGRAFO: D/TINTA SECA D/PLASTlco CJD CIRCUI.AR a.8() 0.00
AITCHO IyTRAZO 0.70 MM COL: AZUL - PILOI
30 q) PAOUETE PAPEL 8OND. Í/AISADO RAU: A¡t G: 75 GR COL: tE.00 000
BI¡NCO G,F T? MESES PAOUETE X 5OO HOJAS -
REPORÍ
120l) UNIDAI) BOLIGRAFO: O/IINIA SECA O/PIáST|CO C/D CIRCULAR ..c0 000
A,.¡CHO O/TRAZO 0,70 MM COL: NEGRO . PILOT
r2 00 uNroAo BOTIGRAFO: O/TINTA SEC^ D/PLASTICO CD CIRCULAR ..80 000
ANCHO OIIRAZO 0.70 MM COL ROJO - PTLOT
500 U}{loAf) BORRADOR: PA¡PE D'HTSTTCO OD: RECTANGULAR t.5(, 000
MED: 6.@ X 2 (X) X l.(X) CM COL BLANCO - ARIESCO
r(x) Ur'¡lOAt) clNTA T'ADHESIVO O/EMTAI AJE O'PIASTICO L:rOO t.00 000
YDA:4t.00 MM COL; TRANSPARENTE G.F: r2 MESES
UNIDADES TwlNS. PEGAfAN
2m C^.'A CLIP: T/MARIPOSA D/MEIAL MED: 15.00 MM COL: ,.30 00
PIITEADO G.F; f 2 MESES CArA X 50 UNTOADES -
ARIESCO
?aa ft t9. TrrsrlN^ag .r ñ^¡Er^,
er¡L r4 ..Eñ. rr
mEv. JJ.w ^^¡ r
CAT^. ^^r...
mm 9uu ¿ ta, 0@
rrErAltco cArA x too uNlo^oEs - ARTESCO
600 unDAf) CORRECIOR: TAOtlcRArO O,UOU|OO L. rS oo cM A 300 0&)
2 ü) CM COilI: 0 ML - ARTESCO
fol¡l V.nL¡
v.w óa vürrtr ó. opcrrconcr Gfalutir¡ :m Sub
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V.br V.nLa
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Ordcn dc ComPr. O'Eg KiV
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¡loato ll'Cuol¡ l¡'Cuota F.G' YanG. Ionlo
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Frc. V.nc. Monlo
C¡anaai.¡,íh ña-c¡^^^^.
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cuSCO
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MEMORANDUM N'031 O.2024.GIDT.MDE/LC.
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DE ING, JOHN ARANYA IEJADA i'¡
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Gerente de lnfroestructuro y Desorollo Tenitoriol- MPE. t,
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A : CPC. RO§A JIMENA ESPINOZA FERNANDEZ
Especiolisto en Almocén i L r§..*-1
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I Munlclpolldod de Echora¡l , Munlclpalldod dc Echa¡otl ll Muntcipalldod de Echo¡atl (lt Oistrito de Echo¡oti | @munlcchoroti
IV{UNICIPALIDAD DISTRITAI- DE
ECHARATI
Año de[ tsícentenario, {e [a consofr.úacíón de rruestra htleyenlencía y le [a conmemoración de ks
ñeroicas bataffas le Jwúny Ayacucño"
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
COORDINADORDEINVERSIONES t - - -.:-:. r..-..._-.-_.^-,.- -.-
UNIDAD OPERATIVAZONAL ECHARATI I ' .. ' : :: '
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MONTO A
ITEM EXPEDIENTE DESCRIPCION PROVEEDOR RUC
I PAGAR
CONTRATACI N VARGAS
01 o/c- 0030 1o444551441 sl.1.4,2s0.00
DE AGREGADOS) HUAMAN KATIA
TOTAL S/. 14,250.00
SE ADJUNTA:
Atentamente
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A lry. Jimmy Heñeft Sarmiento Maldonado. afl
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COONOI¡ÚADOR OE INWRSIONES U¡I'OAD OPERIITI UA
Por med'n del presente me es grafo diigirme a u*ed, con la finalidad de haer llegar a
su despacho, la CONFORIIIDAD DE ORDEN DE COLPRA ¡fN30, de CONTRATACTON DE AGREGADOS, elcualfue
atendido por el proveedor. VARGAS HUAíÍ,AN KAflA con RUC ¡f .10411551111, por un monto de Sl. 11.250.00 Gatorce
mil Doscientas Cincuenta an N/100 sole§ TERCERY ULnilO PACO que será afedo al Propdo: "*EJORAIilIENTO DE
LA PRESTACION DE SERY'C'OS DE SALUD DEL PUESTO DE CHAHUARE§ D'STR'TO DE ECHARATE. U
COMTENCTON - CllSCO", con sxuencia tuncbnal 0176 - C-adigo Único 218ll10.
Se adjunta.
Atentanente;
MUNI At) AL
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RESIOENII DE
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UOZE
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ARCHIV. lt
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rcstl'¡/
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OBSERVACIONES:
11 Por medio del presente documento, se otorga la conformidad según INFORME N"062-2024-YDMV-RO/UOZE-
GIDT-MDE. La suma de S/ 14250.fi1 soles. Afecto a la secuencia funcional (0176). UITIMO PAGO.
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NESIDENTE D€
NOMBRE, FTRMA Y SEttO DEL RESPONSABTE OEt AREA USUARIA (Residente e lnspector de Obra).
De acuerdo con lo en el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, la recepción conforme de la
no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vic¡os ocultos.
MTJNICII}AT,II)At) DI.§TIIITAI, I )Ii
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'Zno del llicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia de la coilm(m0roc¿0lt
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I N FORME N" 03 12-2024-UAvA-JJVC-MDE/IC.
Adjunto.
r' Expediente original en 41folios.
Atentamente;
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INFORME NO 07 J\/C.AAC.MDE/LC.
En fecha 12 de diciembre del 2023 se notifrca la orden de compra N' 4254-2023 al contratista
VARGAS HUAMAN KATIA. con RUC 10444551441 estableciéndose en plazos según
cronograma, con lugar de entrega en obra del Distrito de Echarati.
Por lo que solicito mediante su despacho la actualización de la orden de compra N" 4254 -
2023 para la segunda y tercera entrega de la contratación de agregados según cronograma de
entrega de las especiFrcaciones témicas y orden de compra y posterior se solicite el crédito
presupuestario según secuencia funcional correspondiente para que prosiga con el trámite
correspondiente.
Adjunto:
. Expediente original de la orden de compra N' 425+2023 con 40 folios.
Sin otro en particular me suscribo de usted, no sin antes expresarle las
muestras de estima de mi especial cons
Para:
cc.
Archivo
1'AM;-QuN¡V 2l0t ql
Referencia: .8Q.030.:.0.737,.9,2.=.Q7.tu*3,..§.Q.:07555..-.REEEBEN§IAA.LA.af§.-N:.4?.§*..DEt.Añ.4.?0?3.
Dep. Solic.: f030).:.988..1.1.\!.F.BA,.:.U|!J.PAD.0P..EBAfV.A.:.F§.IIABAI.....
a Nombre de: ?Q119309271.
MEJORAMIENTO OE LA DE SERVICIOS OE SALUD OEL PUESTO DE CHAHUARES, DISTRITO DE ECHARATE. LA
PROYECTO - ($176) coNVENCtON - CUSCO
Ftc.l.'f 0.: 05 - RECUIISOS DF-'IDR;V¡ li\r\DOS llubro : lE - C,I\ON l'SOBRE (;^¡iO:r" - (CSC) - TR: ( )
ARTICUL o_s
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Item Claslf. de i Cuenta Cant, Un Descripción i{arcá
Gasto I
Contablc l¡ledlda
2.6.2.2.3.4 1 501070303 M3 ARENA GRUESA CANT, 15,600.00
2 2.6.2.2.3.4 1 501 070303 195i M3 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" CANf. l1 21,450.00
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. PLAZO DE ENTREGA: SEGUN CRONOGRAMA DE ENTREGA DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
I
-PRIMERA ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A
I
, PARTIR, DEL DIA SIGUIENTE DE I,A NOTIFICACION DE LA
I
ORDEñ¡ DE COMPRA.- 75 M3 ARENA GRUESA / 75M3 PIEDRA
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CHANCADA DE 1/2"
I
. SEGUNDA ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS
DESPUES DE I.A PRIMERA ENTREGA . 45 M3 ANENA GRUESA /
r 45M3 PIEDRA CHANCADA DE 'i12"
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- renCena ENTREGA; 30 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS
DESPUES DE LA SEGUNDA ENTREGA. TS M3 ARENA GRUESA /
75M3 PIEDRA CHANCADA DE 112".
. LUGAR DEENTREGA: ALMACEN DE OBRA. UBICADO EN EL
CENTRO POBLADO DE CHAHUARES.
'FORMA DE PAGO: PAGO UNICO DESPUES DE EJECUTADO LA
TOTALIDAD DE tA PRESTACIOI{ A CARGO DEL PROVEEDOR Y
RECEPCION DEL 9ÍEI.I, PREVIA CONFORMIDAD OEL
CUMPLIMIEN'TO DE U\S ESPECIFICACIONES TECNICAS A
DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA.
. ANTICORRUPCIÓN:
EL CONTRATISÍA. SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO
\í Í\IOMENTO, DUR.AI,¡TE LA EJECUCIÓN DEL CONTRAfO, CON )J
HONESTIDAD, PROBIDAD, VERAGIDAD E INTEGRIDAO Y DE IIO
COMSTER ACTOS I'-TJ(iALES O DE CORRUPCIÓN. DIRECTA O
INDIRECTAMENTE O AfRAVÉS DE SUS SOCIOS. ACCIONIST, oiinA
I."\¡TICIPACIONISTAS. INTEGRANTES OE LOS ÓRGANOS DE
ADMiI.ISTRACIÓN, APODERADCS, REPRESENTANTES
FUNCIONARIOS. ASESORES Y PERSONAS VINCULAOAS A
SE REFIERE ELARTfCULO 7'DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
corurna\coruEs DEL EsTADo.
.,.........-.\,...
\
'NOTA SE APLICARÁ LAS
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-t,.--_ )_- :t_y:o DE II.ICUMPLIMIENTO I
I
Jefe de Almacen:
sl trG_añvnorot
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación
PROV. LA CONVENCION - CUSCO ina2de2
RUC: 20159368271 Exp. SIAF ....7.?f....
Unid. Ejecutora: 300749 D G
5 FEB 2024
o DE GOMPRA
No oo30
Señor(es) : VARGAS. HUAMAIJ. KATIA, Nro.RUC: 7 9.44*5.§.1.4*1.....
Dirección: .A§.UA.FtAlIqA.:.8§llABAfE.:.1A.§ONYEllCl0!t.:.QU§§0. .......Tetéfono N": 99*IfflLl.
CCI: ..'.......'....'E-Mail':
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAB.DEE¡IIREGA:ALüIIACEN.DE.QBRA§
Lo Siguiente: §9NIBATACIéN. OE A§BE§AD.9§..
Referencia: .BQ:030.:.0737,.9.2.:§7.fr4.0,..§.9..':07ñf§..-.REF.EBEN.9lAa.LA.al§.-t{:.42.§t..DFt.Añ.Q.?0?i.
Dep. Solic. : f0l9).:.§ER. IIIEBá,.:.UNIPAD.QP..HBAIN.A.:. E§.HABAJ,.
a Nombre Pisfiifal.de. Ecl,a rati.
MEJORAñ'IIENTO LA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DE CHAHUARES, DISTRITO DE
PROYECTO - (0176) CoNVENCTON - CUSCO
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Gásto Medlda
Descrlpc¡ón Preclo
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N" 01 -2020€M-triDE/LC.
Meta: (0178) - Rb: 18 - 2.6.2.2.3.4 - S/ 37,050.00
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Seño(es)
MUNICIPALIDAO
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RUC : 20159368271
PZA.PLPAA DE ARTIIAS ECHARATI
Dirección del Receptor de la fac{ura : S/il CUSCo LA cONvENcION
ECHARATE
PZA, PLAZA DE ARIIAS EC}IARATI
Dirección del Cliente : SN CUSCO{A COÍ{VENCION-
ECHARATE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación
C.nlldad Unidad ftledida Deecripción Valor Unitarlo ICBPER
75.00 METRO CUBICO ARENA GRUESA 80,00 0.00
75.00 METRO CUBICO PIEDRA CHANCADA 1/2 1 10.00 0.00
IGV: s/ 0.00
§r CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES ICBPER: s/ 0.00
Otros Cargos : s/ 0.ou
Otras Tributos :
q/nnn
Monto de ¡edondeo : s/ 0.00
lmporte Total : s/ 14,250.00
NoCuota Fec.V¡nc. lllonlo No Cuot¡ Fcc, Vcnc. llonto No Cuota Fec. Vonc, Monto
1 1W03n424 14,250.00
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VARGAS HUAMAN KATIA RUG No1044455141
GUIA DE REmsÉN ELEcTRÓiIrcA
REUITENTE
N" EG07 - 0(xm0006
Fecha de ¡nlclo de Traslaito i1510212024 Punto do Partlda CANTERA CHAHUARES - ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
f¡lotivo de Traslado :Venta Punto de llagada ALMACEN DE OBRA UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE
CHAHUARES - ECHARATE. LA COM/ENCION - CUSCO
DAIG dEI DESI¡NAIAÍIO :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI - REGISTRO I]II'¡ICO OE CONÍRIBUYENTES N'20159368271
Dd\- rcttrarlado:
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Esta os una repre.entac¡ón lmpro.a sln valor trlbut.rio tb t¡ 6ula de Romhlón Et.úlrón¡E¡ gencreda cn el rl:icme do ta SUlUlT. Puedc ve¡iflca¡l¡ uülizando su c{.ve SOL
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ECHARATI . LA COI{VEHCIOiI . CU§CO
I{O?A DE E}ITRADA DE TilA?ERIALES DE ALIIIACEH DE OBRA
-ME'ONATÁEIITO DE t¡ PNESTAOOX DT §CRVICIOS DE SA1UD DEL PUESTO DE CI{'IHUANES, D§InfTO DE ECHANATE . IA FÉCHA:
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En mi cond¡ción de área usuaria 'DECLARO BAJO JURAMENTO' que conozco las sanciones contenídas en la Ley do Coñúataoones y su
Reglamento, así como en la Ley l{o 27444, Ley ddl Procedimienlo Administraüvo Gen€ral; Al realizar d pres€nte requerim¡ento no 3e incunB en b
fracr¡onamlenlo como vkio ds @Ílralacktn admin¡st'ativa y ad€máE soy r6sponsabl6 del @mplimi€nto dsl artfolo 16", 18" y 20" de la Ley 3O225,
Anía.Áo 29É, 3t
y 40' del RLCE y sus respeclivas disposic¡ones, modificatofias y conexas, de ser el caso.
4
F ECFIARATI $t»¡"
MEMORANDUM N'O3O9.2024.GIDI.MDE/LC.
ronyo
P 77736
RF NTF
ARCHMOILjvtMU-2U21
-INSTALACION
I DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO MANUGALI
MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO'.
CUI: 2198827 y Secuencia Funcional: 0026
Se adjunta:
Sin otro en pafticular es t6¡lo cuanto informo a usfed para su conocimiento y trámite conespondiente,
Atentamente;
G Erl r, (3
¡ ¡O¡al
-¡- FI
cc : ING. ELEAARCAHUANA QU,SPE
/A/SPECIOR DE OBRA, SP "'21il4t,?011
HORA
Previo un cordia! saludo me dirijo a Usted, para enitir a su despacho, con la finalidad de hacer
ttegar t-A CONFORMTDAD DE LA ORDE , DE COMPRA lPO213, de /a ADQU/S ICION DE PIEDRA CHANCADA , el
cual fue atendido por el proveedor :ALVAREZ TIJPA, WTLBERT con RUC:1M02830781 por un monto de S/
3S,25A.OO (Treinticinco mit doscientos cincuenta con 00/100 so/es) será afectado al Proyecto denominado
DDL SISTE)]Eá DE SAIVEAII'IEIV?IO BASICO fiiI'TDGRAL EN T"A
OITiISTAI.ACION
coilTU¡rzDAD DE ALTO TITANUGALT ITTARGEN DF.NWUE E AZQT,IF,/f,,DA ,ZOT,WL
Ira0HOTE,DIS?RZ1O DE ECHARATF-I{ co¡IuE¡fclorv -{usco' con sec. Func. 0026.
SE ADJUNTA:
Atentamente,
,l
L¡OU
0uisPe
BA
3 P É
5>
L4l03l2024
1
DOCUMENTO
NUMERO DE ORDEN DE
5 N" 0213
COMPRA
NUMERO DE INFORME DE
6 IN FORME N'046-2O24.NJGS-RO-UOI.G ¡DT.MDE
CONIORMIDAD
RAZON SOCIALVO NOMBRE Y
7 AIVAREZ TUPA, WILBERT
APELLIDOS
ALMACEN ALMACEN DE
ENTREGA DE MATERIALES x
CENTRAL OBRA
0308
9 DATOS DE LA CONFORMIDAD NUMERO DE PECOSA
MERO (002),(003),(004).
EN
MONTO DE LA ORDEN s/ 35,250.00
MONTO A CANCELAR s/ 35,250.00
N9 DE CONFORMIDADES QUE CORRESPONDEN UNICA
EMITIR DURANTE EL DESARROTTO DE I.A CONFORMIDAD
ADqUrstclÓN "ENTREGABLES"
VERI FICACIONES REALIZADAS
10.1 SE HA VERIFICADO EL - NUMERO DE ENTREGAA lAqUE CORRESPONDE O TRES ENTREGAS
CUMPLIMIENTO DE LAS UNICA ENTREGA
ENTREGAS 10 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA CALENDARIOS
CORRESPONDIENTES A:
10
FECHA DE NOT]F¡CACION 2910212024
10.2 CUMPLIMIENTO DEL 7u0312024
FECHA DE ENTREGA
PTAZO X NO CUMPLE
SICUMPLE
DESCRIPCION DEL BIEN PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD:
10.3
ADQU ISICION DE PIEDRA CHANCADA
L2
GUNA
OE f
t¡a 0t O'lrli¡lde tora
¿grrlEd ¡/
13 -¡*
IUEN¡€ oe
w SP
NOMBRE , FIRMA Y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación: ................. a:1 dei
F¡ PROV. LA CONVENCION . CUSCO
SIAF . ..............,,
RUC: 20159368271
.;
Exo. ANCI
ORDEN DE G OMPRA
IA No 0213
Nro.RUC: 1.0.402.83.0701.'...
Señor(es) ALVAREZ.TU.PA*.VIII LBERT
feléfono N": .91?:3?§10?....'...'.'....'...'
Dirección: § E§.. MAI*T.A.BFAL r. F§.HABATE : IA §QNYEN§10.N:.CU§'Q0.
C C I : Ql 8??2Q0, E-Mail. :a$,lr9.4un?Slhgr!@sfitBil'991[..,...,
A227.Afi7 7 7 99.
en: .LUGA8.DE ENIREGA: ALiIAGEN. DE OBRAS"
Le agradecemos enviar a nuestro U nidad de Almacén sito
Lo S igu¡ente: Ap.au,§Jc.l.QN. PE F-]EPBA. §.HANgAPA,.
poz§.¿. §.Q..: 00R79.
Refe rencia: .BA-§33 .0plA §e.
Dep Solic. fa33) .GER. .INF.BA,. NIPAN .OPEBATIVA. rvo.cH O.IE
re de: .(e.
actu Íat
LA co MUNIOAD óe Át-ro MANUGALI MARGEN
INSTALACION EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASlco INTEGRAL EN
PROYECTO - (0026) LA CONVENCION cusco
E IZQUIERDA, ZONAL rvoc HOTE, DISTRITO DE ECHARATE
I 810401008s12r9E827140001 E3l0l
A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA
PENALIDADES CONFORME
N' o1-2020-GM-MOE/LC.
00
Meta: (0026) - Rb: 18 - 2.6.2.3.5.4 - s/ 35,250
TOTAL: 35,250.00
: Treinticinco mil AFECT. PRESUP 'orstnlguctoN coNT
lsrce
r¡uñ[ -/ *rrurn,JfJ
Fun/Div.Fun : ,8 040
+
I
CUENTAS POR PAGAR
00E9
I
Joel
00u NES
s/. 35,25O.OO
r,o€
NFO Es ¡Btnl¡4
NOTA: la firma del Jefe de Abastecim iento v
correpond iente
I
SU ufa de Remisión Y su factura
de Almaén Abastecim¡entos. Nos
rem a la Unidad I Y
nuestras
devolver los Bienes que no estén de acuerd lng. N¡els sriií§
en conformidad a la Ley 30225 v SU Reglamento. FC§I EñA
Area Usuaria: Jefe de Almacen:
RR EIECTRONICA
\LVAREZ TUPA WILBERT RUC: 10402830781
iN SEC. MANTO REAL E00l-62
:CHARATE - LA CONVENCION. CUSCO
Forma de Pago: Crédito
:echa de Emisión i'1210312024
ieño(es) ,
U3,ll"Jl+i''AD
DrsrRrrAL oE
tUC I 20'15936E271
P7A. PLAZA DE ARMAS EC HARATI
)irección del Receptor de la factura I S'N cUScO LA coNVENCIoN
EC}IARATE
PZA. PLAZA DE ARMAS ECHARATI
DirecciÓn del Cliente i s/N cUsco'LA coNvENcloN'
ECHARATE
Moneda
Tipo de : soLES
Observación :
Valor Unitarlo ICBPER
Cantldad Unldad 235.00 0.00
150.00 METRO CUBICO p¡eonn CHANCADA 1/2" - OUILLABAMBA
generada en Sisfema de T,
Esfa es una representa ciÓn impresa de la facfura electrÓnica,
verificarla utitizando su clave SOL.
RUC.I0 40283078{
ALVAREZTHIA WILBE RT GUIA DE REMIS ION REMITENTE
sEc. MANTO RFAL 9lNi --- cóotco oe ESTABLECI MIENTO N'OOOO
cusdo - [n CoÑver'¡clÓN'ecnaRArE I
RfE / ND E
DE SP
DE PAGO
IMPRENTA PUNTO GRAFICO EEISTINATARIC'
TlP0:,--. Veronica Ruc:
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2 - vEr{rA auJEfAA coa{RntActóN oEL cgtpRADof, OE CO]IPROAA?{ÍES DE PAGO tr
3 - COXPRA fRASLAOO ZOXA PRIMRIA
a . coilErcxActóN 'fi - tilPoRfAcrora n
5. oEvoLucrór i2 - ExPoRTActóN
't3 - oTROS
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6 . TRASLAOO§ EIIÍRE ESÍABLECIMIEMÍO§ DE LA
RUC HISÍA ETIPRESA E rer ExxtBrctóN ft
z - TRASLADo 0E BtEt{E5 pARA fMr{sFoRflAclúil f-l ral DEmosrRAcróN tr
COMPROBANTE DE PAGO 8 . RECO.'O BIEflEA TR I{SFORfIIAOO6 D (c) f.t
_^ -._ I
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E-nrúrDE:wTE-D-C'-OEHA
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TRANSPORTISTA
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MOTIVO DEL
VEMA AUJEÍA A coNFrRilAcór¡ OEL
3 - COI¡|PR
9 . fRA9LADO POf,
OE COXPROBA'ITES DE PAGO D
1 coNsrcNActóil
5- DEvoLUcróN
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O- fRATLADog E¡IfRÉ ESTABLEC¡MIETTOS DE LA I3 OTROS PIJO. tn¿noo:n..,
RU xrsuA ErPtrsA E tel ExHtBtctól{
7 -fRAsL¡ooDE BrEi¡EspARArRAilsFoiractót{ [] {8) oÉüosrR^cÉ¡{
COMPROBANTE DE PAGO E-REco.roBrENEstRANsFoRrADo! El (c,
I os lzoz
FECHAOE
oq lo 001 - Ng Q0't129'
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FECTIA OE
E¡vus¡Óm o rNrcro oE
TRAS¡.AOO I
PUNTO DE Putro D E LLEG - -lA. -t|.-r.a? A Cé A¿- -.. Ar oRr.ZA
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.5.§I...¡i.fa..a¡At1/.(t.6A-[.!.-..&.r¡raL....t.J-aéa.a.Í¿........
'INATARIO UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR ( ES)
RAzóN vE Hrc u Lo MA Rc a x.,. g ol,. ú. ü-.e te .. C- A - fl-.C- -:.L S -.. m.3-. -.. --
L --- ,__
!,lUNICIPALIDAO
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irP 11 r['!a},üí§,;
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TRANSPORTISTA
r - vE[fA
3. COMPRA
9. ÍRASLADO POR
OE COMPROAANfES
t1 . lfttPORTAClÓN
DE PAGO ,D WILBERT
4 .cot{stcNActót¡
s. DEvoLuctót{ r2. ExPoRfActófl
l3 - oTRO9 Alvarez
ilI§¡IA E¡IPRESA tr (B)
(A) EXtlla|C|ÓN
DEUOATRACIOI{
7 . fRAELADo oE B|EI{EE PARA rRANsFoRnAcÉil r-.1
COMPROBANTE DE PAGO
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8 - RECOJO BIET{EE ÍRANSFORIAOOS
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PUNTO OE LLEGADA:
pu Nro DE pARfto
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VEHICULO MARCA
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RAzóN
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LTCENCIA OE CONOUC¡R N":
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coDlco DE SGRIPC¡ N
3
MUNICIPALIOAI' DISTRIT
9 . TRASLADO POR
OE COMPROBANfES DE PAGO
I(, .TRASLÁDO ZOI{A PRITiARIA Y{ILBERT
'tl - [rlPoRTAclÓN
4 rz . ExPoRTAclÓN
r3 - OTROS
tr (61
fAl FtHtBlclÓtr
RUC t-l DE¡losfRAClON
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I . RECOJO
tr (c)
DE PAGO
DE$flNATARIO
Ruc:
FECHA OE
emrs¡óu I lzoz
FECHAOE
aNrcro oE
TRASLAOO tl I oS lzozul
001- i\g,rioilsf ,
^o
.s n f Atf- ,/)or7rt'lLf.l., ZarlrAl, lida.t-t¿-c,ft
UN¡DAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR ( ES)
n¡zó¡r rlrldn, lftnalt n,¿ fotl'a L vEHrcuLo MARCA N.:.Irof OU.dte.-..... e A. m c -ts rw3
né Éc '-arlt í pu¡ce r¡.: -.D.-Q .Ut --l 8.t
eu e.:Za.l 5..9 :3.. á.6...?-Í
"
l Doc. identidad:-- LICENCIA DE CONDUCIR N":
'z- ¿r'7s'2. q"7 ?t
coDrco DESCRIPGIóN CANT. U.MEDtDA PES() IOTAL
i2t ¿ñfzA C H A rü 6A DA D¿
1/z- t7 rr, <,
MUNICIPALIDAO II
sdú;
€ BESTOEtaYE OC OBB^
TRANSPORTISTA
I -VENÍ^
MOTIVO DEL TRASLADO
2 . vE {ra $rJtra a coilrlRMAclÓil oEL cotPRADoR
COTPRA
D
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E - rnesu¡oo poR Ef,llsoR rr¡l¡ERA'¿TE
DE COTPROSArTES OE PAGO
IO - TRASLAOO ZONA PRITi\RIA
D WILBERT
3 -
a - coflstc¡Acóta ü 'fi!z -. tilPoRTActóN
5. oEvoLuctófil D ExPoRfAclóx
6. fRASLAOO§ Et¿fRE ESfABLECIMIEI{ÍOS OE LA t3 - ofRot
RUC ¡II§XA ETPRESA tr (Bl
(A) EXITIBICÚN
OEMOSftt^CION
. TRAETADO OE BIEÑE6 PARA TRANSFORTIAGIÓil TJ
7
8 - RECOJO BIENES TRANSFORTA'}OS tr (c) NOMEñE:
COMPROBANTE DE PAGO
¡)--
IMPRENTA PUNTO GRAFICO
TIPO: fe¡razas Peña 1u19E60506 DE$ÍINATARK'
Dos de l,lo 183 Qulllab¡mba Se¡ie 00r tht
28 I
M UNT4IPALIDAD DISTRITAL DE ECHAR/a-{
r-A coNvENcrÓN- cusco
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OBRA:
NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES
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OBRA:
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- MUNTC|PAL|DAD OISTRITAL DE ECHARATT
PROV. LACONVENCION.CUSCO DIA ]E ANO
G
RUC:20159368271
1l 2,024
GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES
é Nro 0.273
(oo) - ALMACEN GENTRAL
ina:1del
Dependencia Solic¡tante: (03J) - GER. INFRA. - UNIDAD OPERATM - MCHOTE
Proveedor: (t0402830781) - ALVAREZ Tt rpA. WILBERT
REFERENCIA:RQ-033 - 0042, cz -007s7, cc - 00879
REGISTRO ORIGEN:OC 02tt -2024 GuÍa de Remisión: 001-t25,t26,128,129,1JO,I31
Resumen: ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA,
Comp. de Pago: 0t --
$rii
R
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
PROV. LA COIr¡VElrlClOl¡ - CUSCO
RUC:20159368271
4 r lo iPCa.
N" 033-0042
PqfiB:1&1
HOJA DE ¡ RtililEI{TO
B E 0t FEB 2,024
!
\
Nombredelsolicitante:.99I?4P9.§9IrI$..r-{EI§.*eI$y.
En su condición de.: RD§IDDNIE.DX.OBRA..
§irvase, Ud. Afiender el pedido que a conünuaclón detallo:
\ Resumen de lo soliciüado: .ADQUI§ICIONIIEPJEDBA CHANCAD*|,-....
PROYECTO (0026) MARGEN DENECHA E IZQUIERDAZONAI, fVOCIIOTT.DISTRITODE PCIIARATE.I,ACONVENCION-CUSCO
2rw7 l1000rE3l ill 0a0 | 06 I
Fb-Fto.: 05 - RDICIJR§I()§ DETERMINAIX)S lt - CA¡ON Y SOSRE C^NON - (CS'C)
R¡b¡e :
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
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ECFIARATI
MEMORAN DUM N"O3O8.2O24.GI DI.MDE/IC.
REG N:"
Previo un cordíol soludo por inlermedio de lo presenle nre dirijo o usted, en otención ol
informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómite DE COHFORIilIDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE CO¡IPRA N"0277 delproyecto:
lng.
ARCHMOIiÚ'/.MU,2Ü¿4
IDT. 1n
?:l
A ING. JOHN ARANYA TE.IADA .. FtR(4A ...
,l
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial - MDE
De rNG. WrLLY ANDY QUEZADA CHAVEZ
Coordinador de Unidad Operativa Zonal de Kiteni - MDE
Asunto. REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DE LA ORDEN
DE COMPRA N.o 0277-2024, REFERTDA A LA
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.
Ref INFORME N' O47-2O24-UOZKIRO-Cq'/MDE-LC
SE ADJUNTA:
Atentamente.
Se adiunta:
Atentamente.
Mwprldad Y
MUrriCrP^t" rOAD OE hr¡ald.
GT RFN RA€ S
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RESIOLN¡E I
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k!i§í ANEXO N'04 I
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0277.2024
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DE EMISION DEL
1 20 de Morzo del 2024
DOCUMENTO:
17
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NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA E tNSPECToR DE TOARR),
IMPORTANTE:
a .r,
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 146 U
DEL REGUMENTO DE LEy DE CONTRATACTONES pEL ESTADO'., U RECEPCIÓN CONFORME DE LA ENTIDAD
NO ENERVA SU DERECHO A RECLAMAR P OSTERIO RM E NTE PO R V ICIOS OCU LTOS.
tl l¡
{
\ I ft
It r¿Il ¿v¿4
ORDEN DE COMPRA
GUIA DE M¡EN No 0277
f'
Señor(es): SOLORZANCI.H.UAMAM DE.G0NZALES.VANESSA. . . ....Nro.RUC, .7.Q.47.45T9.TT3
Dirección: .AIAMEpA.URU§AYHUA§/N.ClUpAA.0E.E§HARATI.:.IA.§ANVENCIAN:CUssQ, ........,.,.Tetéfono N.: 9?7??gL1?
CCI:018??7Q002?7.q1364099. .. ..,.E-Mail,:selsr.ztnehueltafy@s|1]_ail,.c.so.
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ..LUGAR.DEENTREGA:.AL¡llacEN.DE.oBRAS. .... ... .. . .
Dep. Solic.:.(002).:.GERENg.IAPE.tNERAE§.IRU§TURA.Y.PEsARBo.tte.IEBR|.T9RtA[...............
actura r a Nom bre de ; ?Q1.§9389.?711,.: M.unisi pat.idad. Qistrital.de .Esha
REMODELACION DE LINEA DE CO N0UCCIONi CONSÍRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION OE AGUA Y (UB§); Y
OTROS
ACTIVOS EN EL SISTEMA OE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE BAJO YANASHIRI, ZONAL KITENI I
DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION cusco
)
1l I N,,\DOS Ruhro : t8 - (,\r.,oN Y SOBR| ("\\Ol - (( s( )-'l R: ( )
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1 2.6 2.g.5.4 1 5010805d3 02 ROLLO CINTA DE SEGURIDAO PVC 30 00 60.00
2 26235.4 1501080503 10 UNIDAD ACEITE DE DOS TIEMPOS HUSOVARNA 600 60.00
3 262354 1501080503 50 KG ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 08 PRODAC 275.00
\r4 2 6.2 3.5.4 1501080503 30 KG ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 PRCOAC 1 65.00
5 2.62.354 1501080503 05 UNIDAD ARCO DE SIERRA DE 12" TRAI\,JONTINA 26 00 130.00
2.6.23 5.4
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6 1501080s03 02 ROLLO ARPILLERA COLOR BLANCO DE lOO X 2.OO M POL'ETILENO 300.00 600.00 l
7 2.6.2.3.5.4 1501080503 1O UNIDAO BALDE DE PLASTTCO (r8 LITROS) PVC 1 1.00 1 10.00
l
I 2.6.23.5.4 1501080503 03 UNIDAD BIDON DE PTASTICO CON TAPA DE 60 GLN PVC 140.00 420.00
I 2.6.2.3.5 4 1501080s03 50 UNIDAD BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA OE3 112" X3112" PARIUA i00 35o.OO
10 2.6.2.3.5.4'f501080503 06 UND BROCHA DE 2" AGUIIA 15 00 90.00
11 26235.4 1501080503 10 UND BROCHA DE 4' AGUILA 2s.00 250.00
la 2 6.2 3 5.4 1501080503 03 UNIDAD CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO PARA OXIDO UYUSTOOLS 800 24.00
13 2.6.2.3.5.4 1501080503 05 UND CINTA AISLANTE 3M 10 00 50.00
14 26.2354 1501080503 30 UND CINTA TEFLON MAGNUM 15 45.00
IJ ?.6235.4 1501080503 01 UNIDAD CIZAYA PARA FIERRO HA§TA 5/8 UYUSTOOLS 135 00 13s.00
to 2.6.2.3 5.4 1501080503 15 KG CLAVO CON CAEEZA OE 2" Mi:TAI-YCK 700 1 05.00
17 26.2354 1501080503 01 CAJA CLAVO CON CABEZA DE 4" METALYCK 7¡0 7.00
18 2,6.2.3.54 1501080503 07 UN¡DAO DISCO DE CORTE PARA ACERO 7" DEWALT 10 00 70.00
10 2.6 2.3.5.4 1501080503 05 UNIDAO DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 3" UYUSTOOLS 13 00 65.00
20 262.354 1501080503 07 UND DISCO DE CORTE PARA üYUSTOOLS 22.00 154.00
21 2.6.23.5.4 1501080503 01 UND ESCOBA DE PLASTICO 15.00 15.00
262.354 1501080503 02 UND GALONERAS DE 20 GLN PVC 35 00 70.00
23 26235.4 '1501080503 1O UNIDAD HOJA OE SIERRA 12' iiid 700 70.00
262.3.54 1501080503 05 GLN IMPRIMANTE
tNs FOX 20 00 100.00
2.6235.4 1501080503 1OO UND LIJA PARA CONCRETO ABRALIT cr 3s0,00
2ó 2 6.2.3.5 4 1501080503 02 UNIDAD LINTERNA HALOGENA CON 8 LED LIG'III OPAI-UX 45 00 90.00
27 26235,4 1501080503 OJ ROLLO MALLA RASHEL 4,2X1OO QUIVER 600 00 600,00
28 26.23 s 4 1501080503 01 ROLLO MANGUERA DE % 2M 250.00 2s0.00
29 2.6.2 3 5.4 1501080503 01 GLN PEGAMENTO PARA PVC OATEY 200 00 200.qb
30 2.6.2.3 5.4 1501080503 02 Rorro PLASTICO OOBLE ANCHO lOOX2M PVC 400 00 800.00
262.3.5.4 1501080503 01 ROLLO PLASTICO SIMPLE COLOR AZUL X l OO M. SHAREL 360 00 360.00
.r/ 2.6.23.5.4 1501080503 O,I UND RECOGEDOR DE METAT ACERO 40,00 40.00
33 2.6.2.3.5.4 rs01080503 IO UNIDAD RODILLO DE UYUSTOOLS 13.00 r30.00 :
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Jorge
Jefe de Almacenl
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ORDEN DE COMPRA
-+'.Jr;"o. GUIA NTERNAMI NTO No 0277
Od :
Señor(es): SOLORZANO.H.UAMAI.I.DE.GOI{ZALES.VANESSA... .......trtr:o RUC, .l.04Z4STgTTl
CCI:Ql82?700.022701364890. .........E-Mait.:selenqnsh!.anq¡y@smrir,q.ql1'.
Le agradecemos enviar a nuestro unidad de Almacén, sito en: ...LUGAB.DEENIREoA:.ALMACEN.DE oBRA§.
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Dep. Solic.: .(00?).:.FEREN9Ia.DE.tNFME§.rRucfuRA.y.aFsaRRatta.rERRrreBtAL...............
cturar a N de: .?0:1.§.93§0?71 .: M.unislpat.idad. pt§trital .de F.aharati.. . .. .
25 250.00
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Jefe de Ahacon
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MULTISERVIC IOS STEFANO FACTURA ELECTRONICA
SOLORZANO HUAMAN DE GONZALES VANESSA
RUC: '10474579773
ALM. URUSAYHUA S/N FT D HOSPITAL C1P ADOB C VERDE
E001-7
ECHARATE . LA CONVENCION . CUSCO
No Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc. Monto
1 12t04t2024 3,165.00
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MULTISERVICIOS STEFANO FACTURA ELECTRONICA
SOLORZANO HUAMAN DE GONZALES VANESSA
RUC: 10474579773
ALM. URUSAYHUA S/N Ff D HOSPITAL C1P ADOB C VERDE
E001.8
ECHARAÍE . LA CONVENCION - CUSCO
Fecha de Em¡sión 12t03t2024 Forma de pago: Crédito
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Señor(es) ECHARATI
RUC 2015936827'l
PZA. PLAZA OE ARMAS ECHARATI
Dirección del Receptor de la factura S/N GUSCO LA CONVENCION
ECHARATE
PZA. PLAZA DE ARMAS ECHARATI
Dirección del Cliente S/N CUSCO.LA CONVENCION.
ECHARATE
T¡po de Moneda SOLES
Observación
Cantidad Unidad Modlda Código Descripción Valor Unitarlo ICBPER
1.00 ESCOBA DE PLASTICO. HUDE r5.00 0.00
2.00 UNIDAD ROLLO PTASTICO DOBLE ANCHO fOOX2M. PVC 400.00 0.00
1.00 UNIDAD ROLLO PLASTICO SIMPLE COLOR AZUL X lOO M . SHAREL 360.00 0.00
1.00 UNIDAD RECOGEDOR DE METAL. ACERO 40.00 0.00
'10.00 UNIDAD RODILLO DE 7. UYUSTOOLS 13.00 0.00
600.00 UNIDAD SAQUILLO DE POLIETILENO DE 50 KILOS. SHAREL 1.50 0.00
2.00 UNIDAD ROLLO SOGA OE 1/2 DE NILON X 1OOM - AROUERITO 250.00 0.00
10.00 UNIDAO GALON THINNER . AM 25.00 0.00
2.00 UNIOAD GALONERAS DE 20 GLN.PVC 35.00 0.00
10.00 UNIOAD HOJA DE SIERRA 12 . TRUPER 7.00 0.00
5.00 UNIDAD GLN IMPRIMANTE. FOX 20.00 0.00
100.00 UNIDAD LIJA PARA CONCRETO. ABRALIT 3.50 0.00
2.00 UNIDAD LINTERNA HALOGENA CON 8 LED LIGTH 45.00 0.00
RECARGABLE. OPALUX
1.00 UNIDAD ROLLO MALLA RASHEL 4.2 X1OO. QUIVER 600.00 0.00
1.00 UNIDAD ROLLO MANGUERA DE 3/4.2M 250.00 0.00
r.00 UNIDAD GLN PEGAMENTO PARA PVC. OATEY 200.00 0.00
No Cuota Foc. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc. Monto
1 12t04t2024 4.725.00
Esfa es una representaciÓn impresa de la factura electrónica, generada en e/ Sisfema de SUNAL PUede
verificarla utilizando su c/ave SOL
D7
N" EG07 . 00000005
Fecha de lnicio de Traelado :121031202a Punto dc Partlda quillabamba - SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO
Motivo de Traslado : Venta Punto dE llegada almacen de obra ubicado en la comun¡dad de bajo yanashir¡ distrito de
echarati - ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OE ,r . 100
I NO cLAvO cON CABEZA MEfATYCK CA|A
UNIOAD (NIU)
3.0c
50 0c
20 NO BISAGRA CAPUCHINA ALUMINI¿AOA OE 3 1/2X 3 1/2. PARMA
NO ROTLO PLASfICO SIMPTE COLOR Azl'lL X 1OO M . §IiAREL uNroAD (Nru) 1.0c
U!r*,prl¡dd orrct¡rA
Or$r.t¡
Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM OA
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MUNIcTPAL toAD O$4ñ,n etoE EcHARAf I
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GUI A DE INT IENTO
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NO APLICA
EFECTUARAN SEGUN LA
LA RECEPCION DE LOS BIENES SE
EL CUAL DETALLA:
OCAM.2O24.3OO7 49.77
INCONSISTENCIA ENTRE LA
EN CASO SE AOVIERTA ALGUNA
ORDEN DE COMPRA DIGIT. ALIZADA tA ORDEN DE COMP RA
EL PROVEEDOR
SU CORRES PONDIENTES ENTREGAS
RECHAZO, PREVALECERA LA ORDEN
HtTBIERA EFECTUADO
MERITO LAS REGLAS ESTAN
COMPRA, LO M ENCIONADO EN
ACIÓN A TRAVÉS DE LOS
DEL MÉTO DO ESPECIAL DE CONTRAT,
EP.DOS MARCO TIPO
CATALOGOS ELECTRÓN tcos
DE ACU
FORMALIiACIÓN DE LA
MODIFICAC tÓN 1il, NUMERAL
ORDEN DE COMPRA. SUB NUMERAL 7 .7 ,3. REFIÉRASE A LA ,
ORDEN COMPRA COMO (OCÉJvI)
TOTAL: 2,360,00
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Proyecto
Finalidad
25t5438
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DMI COMERCIALIZADORA E.¡.R.1. FACTURA ELECTRONICA
URB. EL ENCANTO DE SAN DIEGO MZA. L LOTE. 1 INT. RUCr 206095395S1
N2O2
SAN MARTIN DE PORRES . LIMA. LIMA E001-36s
Fecha de Emisión rs/03/2024
Forma de pago: Crédito
Señor(es) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECHARATI
RUC 20159368271
Dirección del Receptor PZA. PLAZA DE ARMAS
de la factura ECHARATI S,/N CUSCO LA
CONVENCION ECHARATE
PZA, PLAZA DE ARMAS
Dirección del Cliente ECHARATI S,/N CUSCO.LA
CONVENCION-ECHARATE
Tipo de Moneda SOLES
Observación
Cant¡dad Unidad Medida Pescripción
Valor Un¡tar¡o ICBpER
5O.OO UN¡DAD CAI.AMINA MATERIAL: ACERO GALVANIZADo REVESTIMIENTO:
ZINC 90olo LARGO: 3,60 M., ANCHO: 0.83 M ESPESOC: 40.00 0.00
0.22
MM, G.F 24 MESES, CARRY IN U. DES PACHO; UNI DAD
MARCA
SIDORA CALAMINA ACERO GALVANIZADO CALA¡4INA 81G
EMPAQUE: NO APLICA
Sub
Valor de Venta de
0.00 Ventas s/ 2,000.00
Operaciones Gratu¡tas
Anticipos i
s/ 0.00
Descuentqs I
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Valor Venta :
s/2 .00
ISC :
s/ 0,00
SON¡ DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA y OO/1OO SOLES , IGV': s/ 360.00
Número de Expediente : 2008 ICBPER :
0.00
Código de unidad ejecutora: 300749 Otros Cargos : 0.00
Orden de Compra : 423 Otros Tributos :
0.00
Monto de .
redondeo' s/ 0.00
Importe Total :
360.00
Información del crédito
Monto neto pendiente de pago s/ 2,360.00
Total de Cuotas 1
No Cuota Fec. Venc. Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc.
7 14/04/2024 2,360.00 I
05
##{ffi Fccha y hora dc emisión tj5t13t2\24 1Z:3f pM
Bien Código
N' normalizado Código de Part¡da Código
produclo Unidad de
Bien arancelaria GTIN' Oescr¡pc¡órLDetaileda
SUNAT Cant¡dad
modida
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UN¡DAO (NIU) 50.00
m,, G.F: IN U,
ACERO
Modalidad de Traslado:Púbtico
lndicador de retorno de vehfculo con ei,vas"s o embalajes vacíos: NO
MUNICIPAI IDAD
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DN l:6328803 1
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DE ING. BORIS URQUIZO WARTHON. ,,r,,,, ..Q6.1.1-.......
Coordinodor (e) de lo Unidod Operotivo Zonol Pol r- rRiúA
Atentomente.
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www.muniecharati.gob.pe
084.837002
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TVTUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECFIARATI
INFORME N'0062-2O24.RO.SBISMK.WTA/UOZPR. GIDT/IVIDE
IIORA:
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Inspector de Obra. lt:5'6
DE ING. WILDER TOROBEO AMAO
Residente de Obra
SE ADJUNTA:
Atentamente.
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ALMACEN DE
ENTREGA DE MATERIALES ALMACEN CENTRAL X OBRA
9 DáÍIOS DE IA ]VRO, DE PECOSA 035A
CONFORU,,.AD lvRo-NorA DE ENTRADA DE
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]VO DE CONF]CRMIDADES QW CORRESFOIVDEN EMITIR
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DURANTD EL DESARROLLO DE LA ADQUISrcION
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77 OESERVáCIO]VES :
SE DA I-4 DE COMPRA NO 0406, QUE CUMPLTO CON TODAS LAS CARACTERJSTICáS
TECNICAS Y DE AL DE I,A PARTE USUARIA SD DA I-4 DEL BIEN
POR EL MONTO DE S/.2,379.94. f\ f\r\.. ::?{*T*
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CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Fecha de emicion
N" F004-00002020
1510312024
O.F PRINCIPAL: AV. MANCO CCAPAC NRo.316. WANCHAO. CUSCO. CUSCO Forma do pago CREDITO 30 DIAS
TELEFONOS: {084) 224512, 992 563 393 Focha do Vcto, 14t04t2024
SUCURSAI: URB. PROLONGACION CUSCO NRO 142 - §AN SEBASTIAN Orden de Compre
TELEFONOS: (084) 657445, 991 283 220 Guía do Roñlslón T004-00000126
P1 029 15.00 GLN PEGAMENTO PARATUBERIAS CONTENIDO 1 GALON UNIDAD GF 36 MESES OAT 158.66 2,379.94
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Plaza de Armas s/n - Telf: 084-837002 www.muniecharati.gob.pe
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A : ING. JOHN ARANYA TEJADA.
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo
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Adjunto:
Sin otro en particular es todo cuanto informo a Usted; para su conocimiento y trámite correspondiente.
Atentamente,
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11 OBSERVACIONE§I:
SE OTORGA LA CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA !T' O5O2, POR LA CONTRATACION DE EPP DEL
PERSoNAL DE OBRA; EN CUMPLIMIETITO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CON INFoRME N' OO29-2o23-
RO-POLL DMrEM- MDE/LC. PARA SU RESPECTM PAGO. EL CUAL SE EFECTUARÁ A LA SE,c. FUlt. o3o3 POR
LA SUMA DE S/. 3,193.OO (TRES MIL CIENTO LOVENTITRES CON OO/ 10
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ORDEN DE COMPRA
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Dirección: .PSJ;..
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OBLITA§.:.§ANIA. ANA.:.tá.GQNVENst9N.:. §U§GO. .........Tetéfono N': ,9§9?gll?§..... ... . '
Le gradecemos enviar CC t: 011.e 0000r403.89s975fi . . .... E-Mail.;hil+¡grvsrsnic¡?@sn¡.i1,99r[' " '
a nuestro Unidad de Almacén, s¡to en: LUGAB.DE ENIREGAI ALMAC EN. CENIBAL.
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Dep Sol tc. .(0to GER. .INERA,. :DlV.lS!QN DE. MANÍENIIIII'FNIA INF.RAE§TRUCIIIRA Y.EOUJP.O M.ECANJC.A
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Contacto: ..................Tetófono: Le.a.ZgS j.?-§...e.,mail:.hr\ar.es§2§Q.t\r-€[email protected]'"-fn*'
Sirva(n)se remítirnos cot¡zali'áÁ Je preáor especificando las condic¡ones.
previlveriticación de las especificaciones técnicas y/o tArminos
de referencia <le los qtÉ i;áera*uaá-a-c*rr,nuac¡bn. piira ser entregados y/o prestjnlados prestación de servicios en:
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2 2.3.1.6.1.1t 1 LI.ID CD CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO f 2.00 48.00
2.3.1.6.r..a co CASCO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA
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16 00
2.00 1U.O0
216.00
5 2.3.1.6.1.4 2 RtL CD CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 35.00 70.00
6 2.3.1 .6.f .¡¡ 2¡t PARES co GUANTES BADANA DE BUENA CALIDAD 19.00 456.00
7 i2.3.r.6.r.4 i 2 PAR CD GUANTES DE JEBE 8.00 16.00
I 2.3.1.6.1.¡l 12 PAR CD GUANTES DE NYLON REFORZADO s.00 108.00
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12 UNIDAI) co LENTES OE PROTECCION TRANSPARENTE 9.00 108.00
10 | 2.3.1-5.r.4 r2 PAR CD ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA OE ACERO 65.CC 780.00
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RegL¡mmto. ¡¡t coña 0n !¡ L cy N'
d.l Proccórn¡ar{o Adr¡irúturüvo Gcncr¡|. Al roduar cl potcnlo ,Gqucmbnf o no ¡a inct tE
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frac€r€Í!ür,t¡Íio mo rE dr m'ri.t¿rúñ admmEtraüyr y ádará3 Gn
Arritrro 2tr, 3r y a0. 6.t RLCE y ¡ur rotpct,v¿¡ ólpot ooaoa,
3ry tÉrpqi3¡t b d"l qrrrdInlGnlo ócl r.dcub 16', t8' y 20'dc le
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Atentomente,
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Adjunto:
Afenfomenfe.
OE ECHARATI
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Arch¡vo.
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W G ERENCIA DE ¡N FRAESTRUCTURA
DIVIS!ON DE MANTENIM¡ENTO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra lndependencia, y de la
conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"
II{FORUE IT.' O3O-2O24.RO.POLL DUIEU- UDE/LC
Adjunto:
Sin otro en particular es todo cuarito informo a Usted; para su conoci¡niento y trámite correspondiente.
Atentamente,
MUNICI
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ADQUISICION DE MATERIALES
l1 OBSERVACIONES:
SE OIORGA LA CoNFoRMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA !f" O7(N, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES; EN
CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CON INFORME N' OO3O.2O23-RO-POLL DMIEM-
MDE/LC. PARA su REspEc-Tfvo pAGo. EL cuAL sE EFECTUARA A LA sEc. F'uI§. oSog PoR LA suMA DE
s/. 3,Or 1.60 (TRES MIL ONCE CON 601 1OO SOLES).
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PROV. LA CONVENCION. CUSCO
ina:1 de
RUC: 20159368271 , Exp. SIAF DIA MES
Unid. Ejecutora: 300749 CD G
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t8 MAII 2024
ORDEN DE COMPRA
GUIA DE INTERNAMIENTO N" 0704
Señor(es): lNvERsloNES..YALIH.-.HERMANoS.E.1.R.L................. . .... .Nr:o.RU c: 2-Q.6-1.103?59.6.
Dirección: .NRO.A?7.AIAM.EAA.BAIA§.NE§|.:.§AN.TAANA.'.1á.C0.NVEN.ClQN.:..CU§CO.....................Teléfono No: .9{0:91§{i.4...,........ .
Flc.Ilo.: 05 - RECt RSOS Dt:'f ]:Rll¡\ADOS R¡¡bro : lt - CA§ON Y SOBRE (:ANON - ((:SC) - TR; ( |
¡ Obra illtt.t)t I
Ballon .l ;.. .:, :.' Iu0 Proyecto l00o Jl
es del Jefe de
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tener su guia cle Roñíí¡ón y v CONFORMIDAD
en rtrrl¿S a la Undad
su faclura Correp0ndrente
de Ahacéñ y Abasteomrentos Nos
RECEPCTON .,.., .,, .,,
devolver los Brenes que no
estén de acuerdo a nueslras
en @nformrdad a la Ley 3022s y
su Reglamento
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Escaneado con CamScanner
Ra I¿ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
PROV. LA CONVENCTON - CUSCO DIA MEg
RUC:2015936827t
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Oependencia Solicitante: {0{¡} - cER. lNI.'RA. -!)lVlSlON D}: I\t,\N'Í}:Nlltll}:N'¡'O ¡)li lNlfll^t,:Sl'lltl(:'l'tllt,\ f' l':Qlllf(, [ll':()lNl(:o
Proveedor: t20611032596) - ll¡\'ERS¡ONES 1'Al,Tll-llE¡{lllANOS l:.1.R.1,.
REFERENCTA: RQ-0{t - 02J6. CZ - 0 1704. CC - 0162J
Gufa de Remisión: li(;07'000J6
REGrsrRo oRTGEN:oc 020{ . 202r Comp. de Pago: lll - -
Resumen: ADQtrlSlClON DE, iUATERIAt,ES
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FACTURA ETECTROTIICA
INVERSIONES YALTH.HER}¡tANOS E.I.R.L. RUC:20611032596
A27 ALAMEDA BOLOGNESI EOOl-55
5A}ITA ANA . LA CONVENCION'CUSCO
Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión : 19lo3l202a
T.TUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
..ECHARATI
5eñor(es)
RUC : 20159368271
!q:
PZA. PLAZA DE ARMAS
Dirección del Receptor : ECHARATI S/N CUsCo LA
de la factura CO'{VEHCIOT{ ECHARATE
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PZA. PLAZA DE ARMAS
Dirección del Cliente : ECHARATI S/N CUSCO-LA
CONVENC¡ON-ECHARATE
Trpo de Moneda : SOLES
Observación
Unidad l4cdida
Valor Unit¡rio ICBPER
'antld¡d t7.zo 0.00
3.00 UN¡DAD BALDE DE PI.ASTICO X 20 UTROS
1 1.00 0.00
r 5.00 K¡LOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL
7.50 0.00
3.00 XILOGRAMO CLAVO C/C PARA MADERA 3
LAVADORES PEQUENOS 21.O0 0.00
3.00 UNIDAD
85.00 0.00
2.00 GALON INGLES
PTNTURA DE TRARCO AMARILTO
(4,545956L)
61.00 0.00
r 2.00 GALON INGLES PII.ITURA ESMALTE
(4,5459561)
30.00 METRO PLASTICO AZUL DOBLE ANCHO DE 2 MTS DE ANCHO 4.50 0.00
KILOGRAMO 5OGA DRISA DE LIz 31.00 0-00
20.00
0.50 GALOI¡ INGLES 145.00 0.00
TEROKAL
(4,545956L)
28.00 GALOII INGLES 35.00 0.00
THTNNER ACRIUCO
(4.5459561)
SubTotal. s/ 3,011.60
Ventas '
Anticipos : s/ 0.00
Valor de Venta de .
Operacroñes Gratuitas'
s/ 0.00 Descuentos : 0.00
Valor Venta : s/ 011.60
ISC: 0.00
IGV: s/ 0.00
ÍCBPER : o.00
SOH: TRES H¡L ONCE Y 60/1oO SOLCS
Otros Cargos : s/ 0.00
Otros Tributos : .00
Monto de .
s/ 0.00
'
rcdondeo
¡mporte Total : r.60
fst¿ es unl regrcsent¿tctóa lrnp¡esd de l¿ ladur¿ electninlca, generoda en el Slstema de SllNAT, Puede verificarta
util¡zando su clave
50L.
Motivo de Traslado :VeñLa Punto de llegada almacen central de la municipalidad distrital de echaratt - SANTA ANA
. LA CO¡{VENCION. CUSCO
Oatos deI oestinst.rio :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI . REGISTRO I]NICO DE CONTRIBUYENTES N.20I5936827f
Blenes por transportar:
NO GALON Ii¡GLES
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HO ¡rülE .Émdl€ tt@ 3 C'ALON INGTES 1ZO0
f4:459661)
kO glasl@ azr¡ dod. áncño de 2mlr dr ¿ñdE @@ pvc
',IETRO
t{o ¡o9. drl¡, do lA mE rsosla r(|LOGRAr.10
ModaLdad de TraslaCo: Público lndicador de retorno de vehfculo con envas€s o embalajes vacfcs: NO
lndicador de traslado en vehicrrlos de categorla M'l o L: NO lndicador para regisfar vehículos y conductores del transportista: NO
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PIáZO DE ENTREGA
será entngado en 3 dias catendarlos computados desd6
6l dfa síguiente de la notificación de la orden de oompra.
DETALLE DE
S.F. lRb iCtastricador CanL Unld; Medida
,Qqgcr|pcló¡ Marca T*u. Total
0303 18 i 2.3.'.11.r.1 3 UNO x
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F/C 17.2 51.60
0303 t8 1.11 3 KG
MEIALYCI( 7.5 22.50
0303 18 1.1 1.1.1 3 UNO
BM 2't.00 63.00
0303 18 1.t.f 2 C¡ALOt{
VELSATJT 85.00 170.00
0303 IE 2J.r.f f 12 GALOII
3T 6r.00 732.00
0303 18 u.1.11.1.'.| 30 METRO
Pl/C ,s5.00
fi03- 13 u.1.11.1.1 --20- KG
ROPE&{ 620.00
0303 18 2i.1.11.1.1 0.5 GATON
0303 18 2.3.1.11.1.1 28 GA!_Or{
AU 35.00 980.00
0303 18 2.3.1. 1 5
IEIá f t.00 r8§.00
Honto Adludicado
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TTU}ITCIPAUDAD DISTRÍTAL OE EGHARAN
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RUC: 2015936t27t ll Mn{ 2021
§EHOR(ES):
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Direcc¡ón .ALAffiEDA BOLOGNESt ................cct ,.01J.e199.0..9,100.0.17?.9..3..§.-r.'-........... ....'.'
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remrümos col¡¿ac¡ür de grec¡os espec¡ñcafido las coodrcrores,
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S¡n¡a(nls¿ y/o
voiúcaoón de hs especiñcack¡nes técriicas lérmtnos
áJ áá tos ¡,ene¡ yIo servroos qr¡e ie deta[an a colrlinuacron. pera ser enregados y/o present¡dos preslación de servtcios en
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RETERENCIA : INFORME N"0532-2024-EZC-D^^lEl -GIDI-i DEltC. \r L
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Se adjunta:
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Sin otro en particular es todo cuanto informo a usfed para su conocimiento trámite conespondiente'
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COMPRA
NUMEñO DE INFORME DE
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CONFORMIDAD
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MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE ECHARATI Certif.: 0000000399
PROV, LA CONVENCION . CUSCO P ina :l de 1
RUC: 20159368221
Unid. Ejecutora: 300749
Exp.SlAF: 0000001770
CDG
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4 Mn{ 2024
ORDEN DE COMPRA
No 0315
Señor(es): RENITES..[.|AMANl. JERSON.ALBERIO
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Dirección : §AL. tO§.NO.GALE§:.. E9.HABATE.:.LA CQNVEN§,CIN .,.cu.§§Q,.......
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CCI:0tL?1EQ00lagg§1002§9............. E-Ma¡l.:b.qnte.$J{§er?@smei!.§p.m..
Le agradecemos enviar a nuestro unidad de Almacén, silo en: ...LUGAR.DEENTREGA:aLITIACEN.DE.oBRA§
Lo S g u iente : Ap.AU,§l§.tAN. P.E .üAD.EBAM E N.
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Fte,Fto.: 03. RECURSOS DETERIIttNADOS Rubro : lE - CANON Y SOBRE CANON - (CSC). TR: ( )
ANTICULOS vALOn §/
Cla-d¿ d€ i Cuente Crnt. Unldad Diacripción M¿rca Prccio Total
GaÉto icontable Medida Urrlt,
1 2.3.1.11.'.t .1 1301 1 I 01 08, UNIDAD L|SToNES DE 2 "X3"X10 SAPOTE 240.00
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i PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A
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DEL DtA stcutENTE DE NolFrcADA LA oRDEN DE
'COMPRA.
. LUGAR DE ENTREGA: ALñiIACEN DE OBRA UBICADO EN EL
CENTRO POBI.ADO OE IVOCHOTE. DISTRITO DE ECHARATI.
|'roRMn DE pAGo: pAGo uNrco DEspuES DE EJEcurADo
, TOTALIDAD DE LA PRESTACION A CARGO DEL PROVEEDOR
RECEPCION DEL BIEN, PREVIA CONFORMIDAD DEL
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CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A
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Ne Cuola Fec. Venc. Monto Nq Cuota Fec- Venc. Montc¡ Ne Cuota Fec. Venc. Moñlo
1 08104¡2024 420.00
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
BENITES IVAIVIANI JERSON ALBERTO BUC N"10425401683
GUíA DE REMISIÓN ELECTBÓNICA
HEMITENTE
N' EG07 - 00000075
Facha de iniclo de Traslado :08to3!2o24 Punto de Psrrida cAL. Los NoGALES NRO. F-8 C.P. ECHARATE (COST DECOMPA
BOMBEROS C1 P CL VERDE) - ECHARATE - LA CONVENCTON -
CUSCO
OAIO§ d6I DE8IINAIAT|O :MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ECHARATI " REGISTRO ÚruICO OC CONTHIBUYENTES N' 20159368271
Documento8 Relacion¡do¡:
Facrura No 8001 86-RUC N', 1042540f683
Código Unidad de
Código de Partida Código
N, normalizado produ610 Descripción oetallada Cantidad
Bien arañcoleria GTIN medida
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PROV. r.A CONVENCTON -CUgCO
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ACTTVTDAD (02721 DE L-1, ZONAL DE W(XSOITb DEL DI§TRITo DE ECIL{RATI, LA CO¡ñ'EñC.ION. C'I.r§Cü
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Fb.Fto: 0§ - nBmrR§0§ DITER¡flNAI)OS : tt - CAi\loN Y §OBRE CANON - (C§C)
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Roglámonto, .3l como en la Ley tf 27¡t¿14, Ley del ProcGdim¡erito Adminidraüw Ganoral; Al realEar ¡l pr6anl. Equorimbñto m se ¡nc1¡re en &
facclonamlento oomo üdo de contrateción adminidrativa y ademáe soy re€porÉaue del cumpllmi€nto dcl .rtlculo 16', 18' y 20 de h Lcy 3Ü225,
A,lfc1Jlo 29, 3? y lD del RLCE y sus respec{i\ras dispos¡ciories, ampl¡atoriaG, modifrcatorhs y concx¡8, do s€r d caso.
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: ¡NG. JOHN ARANYA TEJADA.
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenito r; ¡J 3]'l 6
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DE : ING. EDISON ZANABRIA CAAAPOS.
Jefe de lo Dívisión de MontenÍmÍento de lnfroestructuro y Equípo Mecónico
Afenfomenfe.
MUNICIPALIt)AO ECHARATI
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."MANTENIMIENTo,RECUPERACIoNYREMocIoNDEEsCoMBRoSENI.AREDVIALVEoINALMARGEN
DE LA ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI
'LA CONVENCION- CUSCO"'
IZOUIERDA
Secuencia Funcional: 0272
Se adjunfa;
y trámite correspondiente'
Sin ofro en particular es todo cuanto informo ausfed para su conocimiento
Atentamente;
¡Sen/nandaea@,@ b ciu$¿arirra /
s/n'Telf:084'837002 www'mun¡ echarati.gob.Pe
Plaza de Armas
Disttito de Echoroü @muniechoroti
Mun lidod de Echoroti , Munic lidad de Echoroti Munic olidod de Echoroti
TVI IJ N IL-:I I-'ALI I"JAI.J L)TS I'RI' I AL, I-J L.;
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ECHARA:TT I
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Previo un cordial saludo me dirijo a Usted, para emitír a su despacho, con la finalidad de hacer llegar LA
CONFORIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N" 317 DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA
PREVENCIONISTA DE RIESGO el cual tue atendido por el proveedor: SANTOS LLOCLLA JOSEFTNA
VERONICA con RUC: 10401521742 por un monto de s/.1,302.50.00 (Un mil trescientos dos con 50/100 con
soles) que será afectado a la actividad 'MANTENIMIENT1, REcttpERActoN REMoctoN DE y
ESCOMBROS EA/ LA RED VIAL VECINAL MARGEN IZQTJIERDA DE IA ZONAL DE IVOCHOTE,
DISTRITO DE ECHARATI.I-ACONVENCION . CIISCO" SEC FUNCIONALL72,
ECHARATT
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5 317
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NUMEñO DE INFORME DE
6 TNFORME N' 055 - 2024 - VRHR - RA - G|DT/MDE - LC
TONFIIPMIDAN
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MUNICIPALIDAO DI8TRITAL DE ECHARATI Certificaclón
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RUC:tOlte3t82ñ Exp. SIAF frr!trE:._{mil§I
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Señor(es) : SANTO§. LLOC.LLá" JOSEFhIA VERON|CA...........,......,
Dirección: .4V.. Jo§E.rllARlA AR§.UEpAS. S/N.AtsIR Ip. DE.EGIJ,ARAI|.: üáóñüiñciou.óüsio;Hfr ;[i3¡13¡1;$!n?u21t1*2
ccr 0§?27.A0§227.00§9.3§90 ,E-Mail. :lgy.er.c nlp¡.?0.?0.@s$ill,q9cr!.
Le agradecemos envtar nuestro Unidad de Almacén, sito en: .LUGAR. DEENTREGA: ALMACE]{ CENTBAL
Lo Siguiente: Ap.QU'§'§rqN. PE JN§ uMa§. P.ARA. PREVEN§I9NI§TA.PE. 8IE§§.Q
Referen c/,e: .RQ.Srt{.:.0J f 3. §z .0028.§,. §.c .0090§..
Dep Solic. ,(0#) :.GHR..[NERá,. :pJvts,oN. DE. MAN.TENIII{IIEI}{T.O. DE ,N.T.RAF§IRU.qIUNA
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2.3.1.8. 080199 02 AGUA xrLT) ALKOFARMA 9,00 18.00
2 2.3.1.8.1.99 3010801 99 02 Lts ALCOHOL 70' inxomRu¡ 16,00 32.00
3 2.3.1.8.1.S9 130f 080't 99 ()3i SOBRE APOSITO§ ESTERILES DE lOCMXIOCM UND SLIMEOIC 5,5 16.50
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12.3.1.s.f .9s 1 301 0801 99 O,IiUND BALDE DE pt-Aslco coN cAño x 20 LtrRos SUMAC 32,00
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5 i2.3.1.S.1.se 1 301 0801 99 lOI PAQUETE BOLSA OE POLIETILENO OE BAJA DENSIDAD DE 50 L PARA I
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17 2.3.1.8.1.S9 r 30f 0801 90 03 uNroAo VENDA EIáSTICA 3X5 YARDAS
I ALKOFAR 1.00 r2.00
l8 2.3.1.8.r.99 r 30f0801 99 üII UNIDAD VENDA TRIANGUT.AR POLISTEL 28.00 84,00
ls 2.3.1 .8. r.99 1301 080199 02 I Fco YODO POVIDONA l2OML SOLUCION ANTICEPTICO GENFAR 26.00 52.00
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PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA I.A ORDEN DE I
I
COMPRA.
I 'LUGAR DE ENTREGA: ALI,IACEN CENTRAL DE t-A
MUNICIPALIDAD OISTR]TAL DE ECHARATI - UBICADO EN EL
DISTRITO DE ECHARATI
'FORltlA DE PAGO: PAGO UNICO DESPUES DE EJECUTAOO Iá
TOTALIDAD DE LA PRESTACION A CARGO DEL PROVEEDOR Y
RECEPCION OEL BIEN. PREVA CONFORMIOAD DEL
CUMPLIMIENTO OE IÁS ESPECIFICACIONES TECNICAS A CARGC
OEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA.
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8/3/24,10:20 .r Factura Electonica - Xrpresion ::.
Valor ICBPER
2.00 UNIDAD AGUA OXIGENADA FRASCO X 1 LT. ALKOFARMA
9.00 0.00
2.00 UNIDAD JABON LIQUTDO ANIBACTERIAL 1 LT - ORJON 20.00 0.00
1,00 UNIDAD OX¡GEME]RO DIGITAL MULTIFUCIONAL . CONTEC 65,00 0,00
30.00 UNIDAD PAPEL TOALLA CHICO 22 X 20 CM . SUPER
3.00 0.00
1.00 UNIDAD PINZA QUIRURGICA MATALICA - QUIRURGICO
26.00 0.00
2,00 UNlDAD FRASCO SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 9/1OO X 1 LT. 10,00 0,00
MEDIFARMA
1.00 UNIDAD 1ERMOMETRO DIGMAL . CONTEC
85.00 0,00
1,00 UNIDAD TIJERA MEXAMBA QUTRURGICO PUNTA ROtrtA.
eUTRURGICO 28.00 0.00
3:UU UNllJft] VE1IUÉ EL§iNLñi J I 5. ÍX{,H'. ALI(UTf,R 4.UU
3.00 UNIDAD VENDA TRIANGULAR . POLISTEL 28.00 0,00
2.00 UNIDAD YODO povrDoNA 120 ML SOLUCION ANTrSEprrco -
tEAlCg 26.00 0.00
GENFAR
2.00 LTTRO ALCOHOL OE 70 . ALKOFARMA
16.00 0.00
3.00 UNIDAD SOBRE APOSITOSESTER¡LES DE 10 X 10 CM UND. SLIMEDIC
5,50 0,00
104 "LII\II§A§' RAI§E NE PLqSTICQ (AU CAflA Y?O I.JIIP,QS. SUUAC 3?.(r0 0.00
10.00 PAQUETE BOLSA DE POLIETILENO DE BA]A DENSIDAD DE 50 LT PARA
26.00 0.00
BLSURA. LIDER
2.00 UNIDAD FRASCO COLIRIO DE 10 ML - MEDIFARMA
12.50 0.00
12.00 UNIDAD ROLLO ESPARADRAPO DE 5 CM X 4,5 MTS. BENDI C
15.00 0.00
1.00 UNIDAD EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO DE 9 KG . FIRE
r85.00 0.00
2.00 PAQUETE GUANTES QUTRURGTCOS DE PROTECCTON EN LATEX
26.00 0.00
OESCATTTABLE X IOO . ALKOFAR.
Sub Iotat .
\bntas ' s/ 1,302.50
Valor de Venta de Antlcipos I s10.00
Operaciones Gratuitas
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: 0.00
Descuentos: s/ 0.00
\6lor \tsnta :
Itúorm¡clá¡ d.lcrflh
Monto neto pendbnte de pago s/ 1,302,50
Tntal rln f¡latac I
No
1 15/04/2024 1,302.50
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OUIA DE REIII86N ELECTRÓNIGA
REffTEilTE
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Elen Códgo
N' nomalizado Códlgo do Pailtrh Códlgo
p.odudo Unldsd de
Bien aa¡cdaaie GTIN Decripción Ddalada Cñnt¡d6d
SUNAT medid0
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Atentamente.
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MEMORIAL r TC¡I A: 0 7 ñAl. Zt2tr
2,5á.
SR. OSWALDO TORRES CRUZ ,if r ñ': ....J.ZAY.
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ALCALDEDELAMUNICIPALIDADDiSTRITALDEECHARATI (, " J,J:_:, .-Éll..1A
De nuestra distinguida consideración:
sANEAMIENTO(USB);ENEL(LA)SISTEMADESANEAMIENTOBASIcoINTEGRAL
ENLACoMUNIDADDEALToPIGUIAToDELAzoNALDEPALMAREAL,DISTRITo
DEECHARATE-LAcoNVENcloN-cusco,,ing.MiguelÁngelCutipaMarcelo,en
asamblea por unanimidad se acordó remitir
la presente para que su digna
persona tenga conocimiento de los hechos'
la información brindada'
Por lo que rogamos a usted ponga en consideración
Alto Piguiato 07 de Marzo del 2024'
Atentamente;
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JAB§.ALTO . ECnAiAII
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I\4UN ICIPALIDAD DISTRITA[- DE
I ECFIARATI
MEMORANDUM N"O297.2O24.GIDT.MDE /tC.
l- ¡ r'i 1-¡trt
';,¿"' L;i PIiE§T Ntc I'tu gs §hÑAt
DE : lNG. JOHN ARANYA TEJADA
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tertitoriol 51MDE. Fr4 PROBATIü il
',-,,1:--.- uoRA.
lng.
F RF NTF
ARCH|VOlu\4MU-W21
¡ Se*u/nando ta aill¿a*rga{
Plaza de Armag s/n - Telf: 084-837002 wrinA,.muniecharati.gob.pe
I Munlclpolldod * Ectto¡oll , Munklpolldod dc Echo¡otl S Munlclgolldod de Echorotl ¡-ir DBtnto de Echo¡oti ) @munlechoroti
N4LJNICIPALTDAD DISTRITAL DE
ECHARATI
COORDINAcIoN UNIDAD oPERATIVA zoÑAI TATIIA RrAt
"Año del Bicentenorio. de lo consolidoción de nuestro lnde pendencio, y de lo conmemoroción de los
heroicos bolollos de Junín y Ayocucho"
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Atentomente.
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Previo un cordial saludo, es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de otorgar la conform¡dad de
coNrRArAcroN DE coMBusnBLE para el proyecto: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANGANATO, DISTRITO
DE ECHARATE -PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO', con CUI 2413909. De los siguientes
documentos: a la §guiente información adjunto cuadro al presente.
Este ¡nforme se hace con la ñnalidad de dar la conb¡midad al merrcionado CONTRATISTA, sdicitando el pago
respectivo que asciende a un total de Sl. 3,8t1.00 (res mil octrocientos ochenta con 0Cl/100 soles)
En lfnea con lo expuesto, se adjunta lc dociumentos pera el respecti\ro pago, bajo el sigdente detalle:
Atentamente.
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'LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA UBTCADO EN t-A
LOCALIDAD DE SANGANATO DEL OISTRITO DE ECHARATI
. FORÍVIA DE PAGO:
PAGO UNICO DESPUES DE EJECUTADO LA
. TOTALIDAD DE Iá PRESTACION A CARGO DEL PROVEEDOR
Y
RECEPCION DEL BIEN, PREVIA CONFORMIDAD DEL
i cur¡pr-rtrlleruro DE LAs EspEctFtcActoNES TEcNtcAs
.ANTICORRUPCÓN:
. NOTA: EN CASo
DE INCUMPLIMIENTo sE APLICARA LAS
I PENALIDADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA
¡
N' 0l-2020-GM-MDE/LC.
Meta: (0236) - Rb: 18 - 2.6.2.3.5.4 - Si 3,880.00 it*f.lll
0.
Tres mil
TOTAL: 3,880.00
\= LOGISTICA AFECT. PRESUP ]DISTRIBUCION CONT
irüHdmü oüwrltDr¡afffii Fun/Div.Fun
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Ballon
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sffifi c¡ro
Grupo
Obra:
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r¡I*l DE añA
¡ete oe Áimacen:
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CONFORIIIDAD A LA ORDEN DE coMPRA! 0548
7 DATO§ DE LA RAzoI{ SoCIAL Y/O IIOIBRE Y APEIIIDOS: ESÍTACION DE AEñIICIOS WTXES 8á,.c
I RUc DE PRovEEDORz 2úllO2Ol99
GUIA DE REMISION T001-ooooool4
NUMERO DE FACTURA FúOr- 00000418
ALMACEN DE
ENTREGA DE MATERIALES ALMACEN CENTRAL
OBRA
x
DATOS DE LII
COIÍFOR}ÍIDAD NRO. DE PECOSA 0343
NRO.NOTA DE ENTRADA DE
o1
ALMACEN:
MONTO DE fá ORDEN s/.3,880.Oo
MONTO A CANCEI.AR
§/. 3,88O.OO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON
oo/100 soLES
N" DE CONPORMIDADES QUE CORRESPOND EN EMITIR DURANTE PAGO UNICO
EL DESARROLI¡ DE LA ADQUISICION "ENTREGABLES".
VERITICACIOUES RE,ALIZADAS
ADQUISICIÓN EN SU TOTALIDAD O ÚNICO EN'IREGABLE PAGO UMCO
10. I 8E HA VERIFICA¡'O EL
CUUPLIMIEf,TO DE I.IIS (o3)rRES DrAS
EI{TREGA§ PERIODO DEL ENTR,EGABLE CALENDARIOS DESDE
COBREPOTDIEI¡'IES ^* EL DIA SIGUIENTE DE
LA NONFICACION DE
I,A ORDEN DE
10 COMPRA
CUMPLIilIDI|TO DEL FECFIA DE NOTIFICACION t4/os/2024
to.2 PI,A?,O
FECHA DE ENTREGA 16 DE MARZO DEL 2024
SI CUMPLE x NO CUMPLE
OBSERVACIONES:
11
COI,¡TRATACIOI'ü DE C0\IBUSTIBLE PUESTO E\ ALIÍACEN DE OBRA SBI - SA\GA]§AT0
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t§oMBRE, trIRtA Y §ELLO DEL RESPOISABI,E DEL AREA UAUARIA (Resldentc c Ianpcctor de Obraf ,
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ESTACION DE SERVICIOS WEKES RUC: 2061 1O20199
s.A.c. FACTURA
* Dlrccctón Escak ZONA RECUERDO ftíZA" N LOTE. 1Y2 ELECTRONICA
trtttMAx C.P. PALIÚA REAL CUSCO - LA F001 - 0000&{18
CONVENCION - ECHAR/ATE
RUC z 2015938271
FBCHA EillSlÓN:
sEÑoR(ES) : MUNICIPAUDAD D,lSTRlTAt DE ECHARATI
16N3noz.
DlRECOóil W,A.N.A¿A DE ARMAS ECHARATI CUSCO - LA COIü/ENCION - ECHARATE
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2OO.OO GALONES DNESELBs.SSO 19.¡m 0.00 3,880.00
oP.ottnm § 0.00
T00t 00000011
Dirección Fiscal:
ZONA RECUERDO MZA, N LOTE. 1Y2 C.P. PALMA REAL CUSCO . I.A CONVENCION -
ECHARATE
TRAI{SPORTISTA PUBLICO
RUC: 10402861342
TIOIBRES: GAYOSO SAÑAC WHATNER JOHN
OIRECGO}I:
CONDUCTORES
DM: 40286134
VEHICULOS
PLACA: X4V884 CERIIFICAOO DG IilSCRIPCION :
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Especiolisto en Almocén FECHA
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A ING. JOHN ARANYA TEJADA.
Gerente de lnfroestructuro y Desorrollo Territorio DE. 1.2üZ\ 3.32
tit (; ¡l 36 63
DE ING. BORIS URQUIZO WARTHON.
Coordinodor (e) de lo Unidod Operotivo Zonol FIRI,4A
REMITO lNFORME DE
Atentomente.
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plaza deArmas sln - Telf:
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www.muniecharati.gob.pe
§¡ Muaicípatidad de Echars¡i ¡ Municipalídsd de Echorati @ Munícipatídad de Echawti @ Distrito de Echaratí | @muniechoroti
i\4UNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECFIARATI
,,AñO
deftsícentenari.o, de {a consofiltzción de nuestra Inleyenlencia y {e fa
cortmernoracíon de fns ñeroíras ñataffas {e Junin y Ayacucño"
INFORME
Previo un cordial saludo, es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de otorgar Ia conformidad de
CoNTRATACTON DE MATERTALES DE FERRETER|A para el prOyeCtO: 'MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE
SANGANATO, DISTRITO DE ECHARATE +ROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO', con CUI
2413909. De los sigu¡entes documentos: a la §guiente ¡ñformac¡ón adlunto cuadro al presente.
Este informe se hace con la ñnalldad de dar la conbrmidad al mencionado CONTRATISTA" solicitando el pago
respect¡vo que asciende a un tcÁal de Sr. I,l0¡f.00 (un mil ciento cuatro con 00/100 soles)
En lfnea con lo e)euesto, se adjunta los documentos para el respectivo pago, bajo el s¡gt¡ente detalle:
Atentamente.
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Archivo
COMPRA.
, .LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA
MUNIC¡PALIDAO DISTRITAL DE ECHARATI, UBICADO EN EL
!
OISTRITO DE ECHARATI, ñrer=R3=*=:e:t ::-,.
=c*-:cc¡
'FORMA DE PAGO: PAGO UNTCO DESPUES DE EJECUTADO LA I
. NOTA : EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO SE APLICARA LAS I
i
PENALTDAOES CONFORME A LO ESTABLECTDO EN LA DtR ECTIVA
I
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N" 0r-202o-GM-MOE/LC. DtAS
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CONFORMIDAD A LII ORDEII DE COMPRA: 0515
7 DATOS DE L,A RAZoI{ soclAl, Y/o lfouBRE Y AFELLIDOS: coRAzAo CARBAJAL WIL¡JAU WILFRJEDo
MOI'¡TO A CANCELAR
s/.1,1O4.OO UN MIL CIENTO CUATRO CON 00/ 100
SOLES
N" DE CONFORMIDADES QUE CORRESPOND EN EMITIR DURANTE PAGO UNICO
EL DESARROLI,O DE LA ADQUISICION "ENTREGABLES",
VERIFICACIO¡ÍES REAIIZADA§
ADQUISICIÓN EN SU TOTALIDAD O UNICO ENTREGABLE PAGO UNICO
10.1 §E ¡¡A VERIrICAI'O EL
CUMPL¡DtrEIÍTO DE L/\S (O3)TRES DI,AS
EI{TREGA§ PEzuODO DEL ENTREGABLE : CALENDARIOS DESDE
CORREPOIÍDIEÍTI9§ A: EL DIA SIGUIENTE DE
LA NOTIFICACION DE
I-AORDEN DE
10 COMPRA
CUTPLIUIETTO DEL FECHA DE NOTIFICACION: 1310312024
to.2 P',AZC'
FECHA DE ENTREGA 18 DE MARZO DEL2O24
SI CUMPLE x NO CUMPLE
OB§ERVACIOIÍE§:
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}I-{.TERIALES DE [-ERRETERÍ,T PIIESTII E\ .\L}I.\CE\ CENTRAL DE ECHAR,\TE.
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IIOMBRE, FIRIIA Y §ELIO DEL RE§POIEIIBLE DEL Anpe USUTRIA (Raldentc e Incpector de Obraf.
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1813124, 18:53 .:: Factura Electronica - lmpresion
COR,AZAO REPRESENTAGIONES
FACTURA ELECTRONICA
CORAZAO CARBAJAL WILLIAII WILFREDO
RllG: 1O25326O764
JR. TROCONES B 5 A 2 CUADRAS DE COCLA
. EOOl-6
SANTA ANA - LA CONVENCION CUSCO
Esta es una representación impresa de la factura eledrónica, generada en el Sistema de SUNAT, Puede verificarla utilizando su clave
5o.L.
1t1
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De: Corazao Carbajal Willlam Wlfredo
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PUI¡TO DE PUilTO DE LLEGADA:
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RAZÓ}I EOCIAL DESTII{ATAR¡O UNIDAD DE TRANSPORTE GOI{DUGTOR
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coDlGo DESCRIPCION CANT. U. MEDIDA PESO TOTAL
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COORDINACION UNIDAD OPERATIVA ZONAL PATMA REAL
"Año del Bicentenorio, de lo consolidoción de nueslro lndependencio, y de
heroicos bolollqs de Junín y Ayocucho" GE'iE''¡CIA DE ¡}¡TB r.l
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ING. JOHN ARANYA TEJADA.
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FORME DE CONFORMIDAD DE
Atentomente.
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D/RR
Previo un cordial saludo, es grato dirigirme a Ud., con la final¡dad de otorgar la conformidad de
coNrRATAcloN DE UTILES DE EScRlToRro para el proyecto: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIoN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANGANATO,
DISTRITO DE ECHARATE -PROVINCIA DE LA CONVENCI0N - CUSCO', con CUI 2413909. De los
siguientes documentos: a la siguiente información adjunto cuadro al presente.
Este informe se hace con la finalidad de dar la conbrmidad al mencionado CONTRATISÍA, solicitando el pago
respectivo que asciende a un total de Sr. 1,822.00 (un mil ochocientos ve¡ntidós con 00/100 soles)
En lfnea con lo expuesto, se adjunta los docLlmentos para el respectivo pago, bajo el s¡gdfite detalle:
o Orden de Compra N" 0496
r Anexo No04
. Factura
¡ Gula de Remisión
. Ped¡do - Cornprobante de Salida.
Atentamente-
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Plaza de Armas s/n - Telf:084-837002 www.muniecharati.gob.pe
de Echo¡oti d de Echoroti Municioolidsd de Echarsti 1,1 Dlstrito de Echoroti | @muniechorod l
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación
PROV. LA CONVENCTON - CUSCO
ina :1 de 2
RUC: 20159368271 Exp. SIAF : .
THTI&T
Unid. EJecutora: 3007¡19 CDG 9 MAd 2024
ORDEN DE COMPRA
G IA DE INTERNAMI TO No 0496
Seño(es): C.ENTENO..DU.EÑAS. IIARGARET ........ trr¡o.RUC, .7 §.7.342220§S
Dirección: .JB.JA§E§ABtg§..ITABIAIE§U.I.-§U§§.Q.:.LA.AO.NVFN§.[QN..'.F.C.HABATE ............Te1éfono N': .9I'!:9?.Q0?.q.....................
CC I : QIR?27003??700§2389Q............. E-Mail.
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAB.DEENTREGA:ALIiACEN.CENIBAL.
Lo Siguiente: §9NIBATASIQNDE.UIIIE§.PF.F§.Q81I9R1Q........,..............
Referencia : .RQ-03?.':.00§9.. §2.: 0l 07,1.. 9§. .': 0f 19J... ..
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Dirección: .JB.J.A§E§ABtQ§..ilARtAIE§U.l.'.QU§§.Q.:.I4.§9.NYFN.C.[QN.r.F§.HABATE ....Tetéfono N': .9I'!:§?.001Q
CCI : 018??7Q032?7p0§?3.890............. E-Mail
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAB.0EENIRECTAIAL!{tACEtLCENIBAL
Lo Siguiente: §.ANIRATAQIQN.nE.UIltE§.PF.F§.CR|I9R1Q..................
Referencia : .BQ-03?.:.00§9.. 9.Z.: 0f 07.1,.. §§.,: 0l 19.1.
Dep. Solic. : 1032).:.988. INEBA,.:.UNIDAQ.OPEBAINA. :'. PAIMA. REAI..
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
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ECF{ARATI
MEMORANDUM N'0294-2O24.GIDT.MDE/LC.
I" I },tAR.2i21
2 4'.i)
ASUNIO : REiltlIO CONfORiiIDAD DE ORDEN DE COMPRA.
DE
lng.
ARCII|VO/Uü,liU-2C24
Atentomente.
DE ECHARATI
MUNIOIPAIIf¡AD
Etc tdison
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Precio fota
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. PLPZA DE ENTREGA: A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA I
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Finalidad ',1i1:;ll s/. { z,o2s.oo .t
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firma del Jefe de Abastecimiento y Adquisición MIDAD RECEPCION Eft &¡i(¡ño t¡! I
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cada Orden de Compra debe tener su guÍa de Remis¡ón y su factura corepondiente
en original y copia, luego remitirlas a la Un¡dad de Almacén y Abastecimientos. Nos
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reseryamos el derecho de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
especificaciones, en oonformidad a la Ley 3Q?25 y su Reglamento. I
DE TECNTCOS
AC'r'rvlDAD - (0240)
10061001 0139s99991
''-6rn,, üni.r"l
ARTICUL o! _
VALOR sl.
1.*,r'Clasif.-rle cüenta I Descripción Marca Precio rotal
-Wynit. I
PRI¡/AX 025.00
i-ti.1.l.ii-- 0301 65J*aüoñ DE DI ESEL 85 S-5 -*
I
NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.
'LUGAR DE ENTREGA: EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBT-E Se . i 4
REALIZARA EN GRIFOS O ESTACIONES DE SERVICIO. EN FORMA
DIARIA, DE ACUERDO A LA NECESIDAO DE LA OFICINA DEL :
' r¡,rrrcoRRUpctóN: I
Obra J(100936
luan Cavo
OG t A,
Proyecto
Finalided
3999999
s/. l2,o25.oo
sta Orden es nula sin la firma del Jefe de iento y Adquisición;
cada Orden de Compra debe tener su guia de Remisión y su factura correpondiente
_ _cgl!lgB!l!-eag _ - _-__FFgFpq.!oN_ Jr:r,§l!rr.Tli;1
I
I
i Áiea ú Jefe de Almacenl
Fecha 30t0112024
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestar¡o 14 Ag.2G
Hora
Vgrgi{n 21 0t 00 'I Otr i
Pa0
AEIA].!!-SE!§A.SJQ
fvlCrNI0
PRGPRODiPRYACT/AUOBR FN, DIVF GNPT
lvlHA FF: RE CGTI G SG SGD EStiSPD
000r lNlclAL
12,02¡ 00
.9002. 3999S99 5000936 03 006 c010 |,I/,NTENIMIENT0DEINFRALIiTRUCTURAPUBIIC¡
12.025 00
02a0 EL¿\BORAC!0N DE EXPEDIFNTES IECNlCOS
12,025 C0
.,/5ISCANOIIYSOBRECANON,REGALIAS.RENTADEADUANASYPARÍICIPACIONES
1 2,025 00
5 CASTOS CORRIENTES
1 2.025 C0
2,3 BIENES Y Si:RVICIOS
1202500
v ?.3 1 coMPR \ oE BlENtis
120?i00
2.3, 1 3 COIVBUSTIBTES. CARBURANTES. TUBRICANTES Y AFINES
i ?,(:2: 00
2-3 1 3, 1 COMI]USTIBLES. CARBURANTES. LUBR]CANTESY AFINES
r2 025 Cr:r
2.3 1 3 1 1 COMBUSIIBLESYCARtsURANTES
1 2.025.00
TOTAL
1 2.025.00
TOTAL CERIIFICACION
1 2,025 C0
TOIAL NOIA
PILI ECHARAfI
SU PU T SIO
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OB
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Presupuesto y Planificación
Sello Y Fkma
§)
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Noi4.l4$p¿g-pj-t¡IluanlltQlsEQ8uA:
.cBo.nrabdd# dol áror UBUañá y Unldodar, Crgáñrc¡t slldtanto. d. la Cñ¡liñqdón Prs¡Bad
N' .8225. lEy do ,Dnnal¡frn.s del eslado r su raelsnoñto omldo Fr 16 ont6 dff6 d€¡ asldo
Lo8 focur so! eulo¡r¿ados no podrAn eer dsslinsdos AAJO RESPOñSABILIDAO ADMNISTRA?IVA p.r. fiño6 difrdo p.r¡ kr 6r.16 lu.En $üdtldos
Log slalrvo,!6r S¡aromá Naoonal do ProsuDuosr) Prilxrc.r. andrÉ
F.6tr Uf(r¡!l ilrsol(|a cu¡l«xar r6§po,lú¡brl(lñt ¡ri06 y dqlpr¡Ós do c.[ifro¡oón prosqruudrl pdr incultt!¡nriinlo da la mrmdNn lq]¿l vlganlo
ANEXO N'04
&;
I
FECHA DE EiIISION DEL
COI{FORiIIDAD A LA ORDEN DE COMPRA
4 OBRA/PROYECTO:
EI.ABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
MECANICO
5 NRO DE ORDEN DE COMPRA: 0018
NUMERO DE INFORME DE lNFORiiE N" 05f 2-202¡I-EZCOMIEM-GIDT-MDE/LC
6
CONFORMIDAD:
RAZON SOCIAL Y'O NOTBRE Y
SERVICENTRO MI LIA E.I.R.L.
7 APELLIDOS:
8 RUC DE PROVEEDOR: 20600109091
X
ENIREGA DE MATERIALES: ALMACEN CENTRAL SUMINISTRO DE GRIFO
DATOS DE LA
I CONFORMIDAD
NRO. DE PECOSA: N" 0136
NRO.NOTA DE ENTRADA DE ALI¡IACEN:
MONTO DE LA ORDEN: s/. 12,025.00 (DocE MrL VErNTrCrNco CoN 00/f 00 soLES).
MONTO ACANCELAR: s/. 1,332.00 (MtL TRESCTENTOS TRETNÍA Y DOS CON 00/100 SOLES).
t\P DE CONFORMIDADES QUE CORRESPOi{OEN EtttlR DURA¡ÍIE EL
PAGO MENSUAT
DESARROLLO DE LA ADQUISEION "ENTREGABLES".
VERIFICACIONES REALIZADAS
NUUEK) DE EIÍREGAA Iá QUE CORRES?ONDE O UNICA
PRIMERA ENTREGA
SE HA VERIFICADO EL ENTREGA:
10,1 CUMPLIMIENTO DE LAS
PI-AZO DE EI{ÍREGA:
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA
ENTREGAS
NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COÍI4PRA
CORREPONDIENTES A:
SI CUMPLE x NO CUMPLE
OBSERVACIONES:
11
ECHAñAtt
MUNICIPAU¡)AO
etltfrl¡,
¿.
12
w OU r0
TCHARAfI
6',,ffi M-
muilrctPAu0A0
$$tryi''f.il;;¡;ffii;:;
Edison Campos
JI otY¡sr0i ol
r¡, rtC¡rrC!
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SMNVICENTNO lt[I LTA RUC No20600109091
,, t1 rl E.I.n.L.
VENTA DE COMBUSNBLES
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0
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r.
DE
EilISION / / /z 0003 N',000319
Dost¡natar¡o
de
4z al
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r- o tB,
DESCUEhITO: S/
o.bo
EXONERADA Si 1.332.00
Gravable S/ 0.00
ICBPER 5/ 0.00
ffiffi l6V:
Tet s/
S/
1.332.00
0.00
Y DOs CON
San: '^UN Mll IRESí-ltNTlJS TRtINIA
00/1fl)Solet "
t¿[Dlr-] Dt PAGú).
TOTAL RECIBIDO: 0.000
Vuelüc: 0.oco
CONDIC DE PAGo:CREDITO
RePresentación imPresa de la
FACTURA ELECTRONICA
l¡rtendencia
Ar¡tr¡ri¿adt¡ tt¡¿<li¿¡tte Resolución de
No' 031-tÚ5-0fl)53'15
R'jqlmen;
vHl(rLltlA'liNtr'lg- 7
prGoXK jAxú /onP lPYc i()ltlf'liSlbllnr
1
blsr,l^¡4r4t4.tr!l¿elqrlc-Q¡r12-06-@1Q909-i
!IUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI :1
Oficina Solicitante :
.DIVISION DE MANTENIMIENTO DE
CONCEPTO : CONTRATACION DE COMBASTIBLE, SUMTNISTRADO DEL GRIFO POR EL AREA IJSUARTA- PAGO MENSUAL, SE
EMTTE LA PRESENTE PECOSA PARA TRAMTTES ADMINTSTRATIYOS
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MEMORANDUM N"0293.2024-GIDT.MDE/[C.
T¿;á'¿i,
17
ARCHMOIINMU-ZO21
-\
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
División de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo Mecánico
"Año del Bicentenario, de la consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las
Heroicas Batallas de funln
CI§II'O !
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A : ING. JOHN ARANYA TEJADA.
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Te t. 36 I
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DE : ING. EDISON ZANABRIA CAMPOS.
Jefe de lo División de Montenimiento de lnfroestructuro y EquÍpo MecónÍco.
Afenfomenfe
,MANTENIMIENTO,
RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOMBROS EN I-A RED VIAL VECINAL MARGEN
IZQUIERDA DE LA ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION. CUSCO-.
Secuencla Funcional: 0272
Se adjunta:
Sin otro en particular es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y tránite conespondiente,
Atenfamente;
lng
Previo un cordial saludo me dirijo a Usted, para em¡tir a su despacho, con la finalidad de hacer llegar LA
CONFORIDAD DE I-A ORDEN DE COMPRA N'312 DEADQUISICION DE BANNER PARA SEÑALIZACION
el cual tue atendido por el proveedor: ARDILES ALVAREZ HUGO MARX con RUC: 10805957897 por un
monto de s/,850,00 (OCHOC|ENTOS CINCUENTA CON 00/100 soles) que será afectado a la actividad
-MANTENIMIENTO,
RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOMBRO§ EA' LA RED VIAL VECINAL
MARGEN IZQUIERDA DE U ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI . LA CONVENCION .
CUSCO' SEC FUNCIONAL 272,
Munrcrp¡l(J¡o OFI
DE ECHAFA íi de LrO
t0tJrm ¡tIrn¡c¡
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ctP 20 7 INSPÉ¿t OBR
RE§ID EIIIE OE vtoAc
ffi FECHA DE EMISION DEL
ANEXO
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1 tslo3l2024
DOCUMENTO
2 GERENCIA DE TINEA DIVISION DE MANTEI{IMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MECANICO
3 AREA USUARIA ING. VICTOR RENE HUALTPA ROMERO
,,MANTENIM¡EÍ{TO,
RECUPERACIóN Y REMOC¡ÓN DE ESCOMBRO§ EN I.A RED VIAL
4 OBRA/ PROYECTO vEctNAL MARGEN tZqUtERDA DE tAZONAL DE IVOCHOTE, DTSTRITO DE ECHARATT . tA
coftvENoÓft - cuscg, sEc FUc. 272
NUMEñO DE ORDEN OE
5 ,12
COMPRA
Í{UMERO DE II{FORME DE
6
COtt¡FORMIDAD
r{FoñME t{'0!7. 20t4. VRHR, RA. 6|DT/MDE. tC
ñEWN TULIAL r/tr, tltr[ülDñE I
7 aolt I tñftc ARDILE§ ATVAREZ HU6O MAñX
ALMACEN
ENTREGA DE MATERIALES x ALMACEN DE OBRA
CENTRAL
OBSERVACIONES
t2
NINGUNO.
TBIÍAL OE ECHARAfI
1
Y {0Urm rtcil¡c0
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13 ctP
tEsro txrE vroAo
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PÉ,
NOMBRE, FIRMA Y SETLO DEL RESPOñ|SIBU DEL AREA USUARTA (RESTDENTE E |NSPECTOR DE OBRAI
O. smrdo cff b Gtlbh.ldo !n.l Bfticulo 1{6 d.l rttlrm.nts dr lt t y d! Cqt bdoñ d.l Ertado, h lu9.1oñ @lorma dr l. Entld.d no cñttr i! dficcho r rGl¡m.r pqstBrimmt por vkbi
úlb.
MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación
PROV. LA CONVENCION. CUSCO :ldel
RUC: 20i59368221
Un¡d. Ejecutora: 300749
Exp. SIAF
CD G
mml
4 Ivrn{ 2024
ORDEN DE GOMPRA
G IEN No o3l2
Setcr{es) : ARDILE§ ALV.AREZ H U.GO. MARX......
Dirección: .AV.-F.AI0.GNH§.1§ANIA,AIIAT.LACANVEN9ION.:.CUs.Cp........
,............r'lro.Ruc: f .QBO§.9.§.749.2
.........,...Teléfono No: .91§39.97?,?.................
Referencia:
Dep. Solic.:
MANTENIMIENTO,
ACTTVTDAD - (0272) Y REMOCION EN LA RED M/ARGEN IZQUIERDA DE LA
ZONAL DE IVOCHOTE, DEL OISTRITO OE ECHARATI, LA coNVENCtON - CU§CO
A*TICUL á §
.Item Cla¡¡f. di Cucnta Crnt, Dascrtpclón H¡rca
G.rto tledld¡ Total
Un¡t
12.3.1.1'1.1.1 tr3011101 ,oi BANNER DE 60 X 60 CM PARA SEÑALIZACION VINIL 85.00 850.00
__Lr=======
I
FUNCTONARTOS, ASESORES y
PERSONAS VINCUIáDAS A r.AS OiJE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 7" OEL REGLAMENTO DE LA LEY DE I
CONTRATACIONES DEL ESÍADO. ]
LI
/¡
Mcta: (0272) - Rb: 't8 - 2.3.1.11.1.1 - S/ 850.00
INSPE A
Grupo r 0066
CUENTA§ POR PAGAR
Obn I t00093t
Proycclo
UI rct0ilt F¡n¡lld¡d
30009e0
NteJLz s/. 850.00
NOTA: la Jefe de CONFORMIDAD §EBrA2¡
RECEPCION Et1ryt!@!qll1
csda de debe su su factura correpondiente
en y copia e la Unidad de v Abastcc¡m¡entos. Nos
el de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestrag
, en conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento
lng Viclor Hu Rom¿ l0
o Jefe d€ Almacen:
ü/r e t'r
ARDILES ALVAREZ HUGO MARX
RUC N.10805957897
GUIA DE REI,ISIÓN ELEGTRÓNIcA
REMITENTE
No EG07 - 00000060
Blen Códlgo
Códlgo de Pafüd8 Códlgo
N" normel¡zedo produclo Doacrlpdóñ Dctallada Unidad d€
Blen erancslele GTIN Cantidad
st t'rAT medida
NO ER DE 60 x Eo cM p RA sEña[EActoN 0r ncr vn][ ¡lrclúiEEEEE- UNIDAD (NIU) 10.00
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Eat¡ óa uñ! tGPra¡ant c¡ón lmprr§ rin v¡lor trlbut¡rlo dc la Gulr dc Ramlrlóñ Elcct ónlca gúnarad. cn al ¡bt o|. da L SUNAT. Pr¡ada v.rlñcarla utlltlndo ¡u clrvr SOL
ARDILES ALVAREZ HUGO MARX FACTU NICA
AV. BOLOGNESI 414 RUG: 10805957897
SANTA ANA. LA CONVENCION . CUSCO E00l-l¿&f
Fecha de Emislón 0E/0U202¡f Forma de pago: Cródito
§eñor(es) T'UNIC]PALIDAO DISTRITAL DE
ECHARATI
RUC 20tü936827r
Pzj,PL'.;A DE ARTAS ECHARATI
Dlrección del Rocoptor de la lactura 8/N CUSCO LA COilVENCTON
ECHARATE
PZA.PL';A DE ARIIAS ECHARATI
Dirección clel Cli6nte s/N cusco-LA coNvENCtON.
ECHARATE
T¡po do Monoda SOLE9
Observack5n
Medlda ICBPER
10.00 UNIDAD DE 60 X 60 CM PARA (MARCA 85.00
VINIL INCLUYE BASE DE TRIPLAY 6MM)
Antic¡pos ; §/ o.oo
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas ;ffi Degcucnlos
Valor Venla
: s/ o.o0
: s/ E50_oo
ISC : s/ 0.oo
IGV : s/ 0.00
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
ICBPER : s/ 0.00
Olros Cargos : s/ o.00
Otlos Tributos : s/ o.00
Montode redond€o : s/ 0.00
lmporte Total : s/ 850,00
lnform¡ción drl cródlto
Monlo ncto plndl.nlc dr prgo r g/ 850.00
Tol.l do Cuolr¡
Nt Cuot. ;.0, V.ñ0, Monto l{'Cuott Fac. Vanc. tonto N'Cuotr t.c. V.no, Monto
| 06t04t20u 860,00
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RUG;2015930E271 N" 044-0114
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HOJA DE REQUERIMIEIiITO ilEs
é BIENES
05 FEB 2$24
Dependencia sol icitante: (9f f);. : M
Nombre del Soticitante: .H!..4ILPA.
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ji.
Sirvase, Ud. Atender el pedido que a continuación detallo:
Resumen de lo eolicitado: AD.QIIISICIQN.DI.BAI{MR .PARA §AÑAI,IZACIQN...,
ACTwTDAD (0272' DE I;T Z¡NALDB IVOCHOTE, DEL DI§TRITO DB ECTLARATI, LA COI{VBNCION .
CI.ISfS
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'¡,nts¿I'¡tE, r'¡0 [s §rÑAu
LA
DE : lNG. JOHN ARAI{YA IEJADA ¡r ronñ!,flf,l0 l¡
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol r-roRA.
IJECHA 2 I i 9.,fT
A : CPC. RO§A JlilENA E§PINOZA TERNANDEZ
Especiolisto en Almocén
.... . Fllifi4A ... .
'....... .'......,.
ASUNTO : REilllTO CONFORMIDAD DE ORDEN DE COT PRA. FOLIO: :.
FRF
ARCH|VOILttW¡U-2U24
,INSTALACION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO MANUGALI
MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO".
CUI: 2198827 y Secuencia Funcional: 0026
Se adjunta:
Sin otro en pafticular es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámrte correspondiente.
¡.1
tl
ln0 Solís
UaaOaO
'arolt
RES/DENIE DE OBRA.
-¡-.. Ft c ¡ EDO
s# 1 0 Itt, t0tt
HORA:
Previo un cordial saludo me dirijo a Usted, para emitir a su despacho, con la finalidad de hacer
ttegar LA CONFOR¡úIDAD DE ORDEN DE COMPRA ¡f0223 de /a ADQU/SICION DE EPPS, e/ cualfue atendido
por el proveedor :PAREDESZñíALLOS, ANDREA GIIJLIANA con RUC:1M61967880 por un monto de S/17, 550.00
( con 00/100 so/es) será afectado al Proyeclo denominado
*IIiÍSTALACÍOTY
Diecisiete mil quinientos cincuenta
DEL SIST?;MA T'E SANEAMIENITÚ- BASICO TT,rTEGRAL DN I.A COIEANIDAD DE ALI\O
MANUGALI ilIARGDN DERDCTTA E IIZQTITE.RDA ,ZOIWL N@ÍTOTE ,DTSTRTO DE
ECHARAT0-LA CONVE,IrcION 4USCO' Con Sec. Func. (N26,
SE ADJUNTA:
Atentamente,
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ANEXO
5 N" 0213
NUMERO DE ¡NFORME DE
5 IN FORME N.046-2024.NJGS-RO.UOI-GIDT.MDE
CONFORMIDAD
NOMBRE Y
7 ALVAREZ TUPA, WILBERT
ALMACEN ALMACEN DE
ENTREGA DE MATERIALES
x
CENTRAT OBRA
0308
9 DATOS DE tA CONFORMIDAD NUMERO DE PECOSA
(002),(003),(004)
N
MONTO DE LA ORDEN s/ 35,250.00
MONTO A CANCETAR s/ 3s 00
N9 DE CONFORMIDADES QUE COR RESPONDEN UNICA
EMITIR DURANTE EL DESARROLLO DE tA CONFORMIDAD
ISICIóN,, ENTREGABLES,'
ONES REALIZADAS
10.1 SE HA VERIFICADO EL - NUMERO DE ENTREGAA tAqUE CORRESPONDE O TRES ENTREGAS
CUMPLIMIENTO DE LAS UNICA ENTREGA
ENTREGAS DIAS
. PLAZO DE ENTREGA
CORRESPONDIENTES A:
10
FECHA DE NOTIFICACION 2910212024
10.2 CUMPTIMIENTO DEt FECHA DE ENTREGA t7l03l2024
PLAZO x NO CUMPLE
SICUMPLE
DESCRI PCI ON DEL B1 EN PARA OTORGAR LA coN FORMIDAD:
10.3
ADQU I stcl ON DE P I E DRA CH ANCA DA
OBSERVACIONES:
L2
A
oatcrNA
de
A
13 BE §
ua 0uispe
3t
(,R
INSPE
ilo 0223
-4
Dirección:
I
eito en: ^t
Le €nvl€r € mrc8tro Unidad de AlmaoÓn'
Lo Siguiente: l:l- -
Referenoia:
Dep Solic.;
cor{vEñlcloN cuSCO
DISTRIfO DE EC}IAf,AfE LA
PROYECTO. (0026) e rzouIEROA ZONAL lvocHoTE,
8r¡bro : lt - §OBRE CANON. (csc)-TR:( )
05 RBCT,,R§]O§ OR
cu o ilEra¡ PflEglo fottt
C¡rt DsserlFc¡óñ Un¡t.
700.00
175.00
F'C
UND BARBIOUEJO 38.00 s70.00
2.6.2.9.6.4 1 501 060603 XÍREME
501 080503 PAR BOTA DE JEBE TALI-A 41 380.00
2.8.2.3.6.4 XIREME
PAR BOTAS DE JEBE - TALIá 39 760.00
4 2,6.2.3.5.4 rREME
PAR BOTAS DE JEBE'TALIá'+o 190.00
5 2.A.2.3.6.1 xfffEfiE
1501080503 BOTAS DE JEBE TALIA 42 400.00
6 2.8.2.3.5.1 rlPo lo¿r¡plus 40.00
sCá oe PRofEccloN coLoR BIAÑco coN
AJU§TE
7 2.6:2.3.5.4 150108060s UND c
ENGRANAJE
SEGUSA 1,100.00
I 2.A.2.3.5.4 150't080603 UND CASCO DE SEGURIDAD COI¡RES VARIOS
tp25.O0
CHALECO DE DRILL COII GINTAS REFLECTIVAS COLOR
DRILL
s 2.A.2.3.5.1 150',l080503 UNO.
ANARANJADO CON LOGO
't0 2.A.2.3.8.1 METRO FRANEI.A COLOR VERDE EL PEflON ,.*l 900.00
SPRO 500.00
11 2.6.2.9.6.1 PARES GUANTE§ BADANA DE BUEI,IA CALIDAD 1
700.00
't2 2.8.2,3,5,4 PAR I GUANTES DE CUERO CON PALMA REFORZADA GYG
I
1a 2.A.2.3.6.4 1 501 080503 50 PAR GUAÑTES OE JEBE DE COLOR NEGRO (I.ATE( I.ARGO) CHEMICAI 1,000.00
t4 23..2.?á.4 UNIDAD LEI\ITES DE PROTECCION DE SEGURIDAD SEGPRO 400.00
t5 2.4.2.3.6.4 UNIDAD MOSOUITEROS DEl IEPW¿A TUtT s00,00
,8 2.6.2.5.8.4 5010805C8r UND POLO DEALGOOOIúIúANGA I.ARG* CON LOGOTIPO FEM 1,900.00
17 2.e.2.3.6A 501080503 UNIDAf) PONCHOS DE LLI,MA SEGPRO 27.00 1,350.00
t8 z.e.Ls.a.t 1501080503 TApONES AUDITMS CON C¡ROON (BUENA CAL'DAD) SEGFRO 3.00 150.00
19 2.6.2.3.8.4 1501080603 PAR ZAPATO§ OE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA DE ACERO SEGPRO 4,¿50.00
I
0íu OE
Ballon
Finalidad s/. l7r55O.OO
GI NIFORMIDAD/ b
v
cl de
JeñdeAlrnacen:
Cert'rf.: 0000000238 z2de2
MUNrcIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
PROV. l-A COI{VENCION' CUSCO Exp.SlAF: 0000001 51 3
RUG:2015036E271 c D t9
26 rEB 2024
Unld. Eiecr¡tora: 30ü7¡E
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MUNlffi9E!!R*IARAT!
-'' -- nÚc-: 2015930827r
14 ,E-tf31
ilT ERN ATST ENTO DE BTEN ES llro 0344
GU TA D E
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OPERA,Tlv ry(rcHOTE
(033) GER INFRA. T'I{II'AI)
Dependenola So¡lcltante:
zEV ALI,O§ A!{DBEA GruUATü
Proveedot: (l016t967EEo) PAREDES
- eour GL' **2', cc 0ür5r Gula de Remigión: EG07-00010
REFERENC¡A:'RQ{XB
ComP. de Pago: 01 - '
REOI§fRO ORIGEN:OC 0D23'20E/-
Rcrumcn: ADQUISICIoN DE EFP§ Hrcls
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C¡rrffi D.rcr${Ó" ü¡ PrsúEb
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14.00 700.00
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t3 2.A29.81 r0.00 [email protected]
11 2.a29,6A 16.00 300.00
t5 ¿62.8.5..t 20 1ln 30.(I) 1,500.00
50 DE coxt-ooor¡rc
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I\4UNICIPALTDAD DISTRITAI- DE
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ECFIARATI
MEMORANDUM N"0291 .2024-GIDI.MDE/LC.
r I i' ,
irl.
DE : lNG. JOHN ARAi{YA IEJADA t,$ $i" ñ¡t
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol- ,(4
1
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HOR A
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A : CPC. nO§A JlilENA E§PINOZA FERNANDEZ I ó
Especiolisto en Almocén ' ...',t
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ASUNTO : REMITO CONFORT IDAD DE ORDEN DE COMPRA. \ eeoN' _ F IRN4A
F L)LIO '...,.........:
RETEREN CrA : t N FORME N"(N84-202 4- CUOZ?R I BUW- GlDr-ftñDE/tC.
lng'
ctP 77
GF]RF
ARCHMOIT]AMU.2O?4
DE
Gerente de lnfroestructuro y Desorrollo
I aJt ro
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FlRlt4A
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..,.,',,..,.,......,.
IN DE CON
Atentomente.
r:¡cfti r,,gfi,,n DE
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S.trr,l:rf
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Itih, rtrfltAt
""H:.....1k
-l§tli lng 8orÍs tftúuizo Worthon
j& t us* lx {8,"i,.'* ^'.jx"lz:t
cc.
ARCH. CUOZPR
DIRR
q5 :r. .,.1 . /
DE : ING. ROBEHO CARTOS II'IUÑOZ SEGUNDO il BEC... +
RESIDENTE DE OBRA
N'" 0425
f0Ll0:. .. 6o J.
ASUNTO : COI.IFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA
RUC
RAZON SOCIAL
t0734222068
CENTENO MARGARET
PRODUCTO TOTAL
o/c
s/.2810.60
425 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
Adjunto:
> ORDEN DE COMPRA N'' 0425
Escuantoinformoausted,paraBuconocimientoytrámitecorrespondiente
Atentamente.
OE PnoYECtOS
Dt§IR¡IAI
Mü00¡
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Set¿útundn e@"r?aora {a. ar(laaga-/
/ www.mun¡ echarati.gob.Pe
Plaza de Armas s/n - Telf: 084 -837002 (¿) otstrtto dc Echorotl @mun icchoro¡i
Q MunlclPolldod dc Eclnrotl f
MunklPottdod dc Echa¡o¡t MunlclPlldod de Echorotl
I
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ANEXO N"O4
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ec$411"t
5 0425
NRO DE ORDEN DE COMPRA:
6
,NFORAáE N' 036-2024- RO-RCAIS/ uozpn-oot-MDEILC
NUMERO DE INFORME DE CONFORMIDAD:
DATOS DE LA RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE Y APELLIDOS: CENTE N O D W ÑAS IúAN GANE T
7
I RUc DE PROVEEDOR: 10734222068
EGOT-00000019
GUIA DE REMISION:
E007-23
NUMERO DE FAC'\URA: EOo1-24
9 DATOS DE IA
CONFORMIDAD ALMACEN CENTRAL x ALMACEN DE OBRA
ENTREGA DE MATERIALES:
ENTAIGAETE:
único
ADQUISIC'ÓN EN SU TOTAL'DAD O IJ¡NCO
10,1 SE HAVERIFICADO EL
(03)TRES DtAs C/.LENDARIOS
CUMPLIMIENTO DE LAS
DESPUES DEL DIA SIGUIENTE DE LA
PERIODO DEL ENTREGABLE :
ENTREGAS
NOTIFICACION DE LAORDEN DE
CORREPONDIENTES A: COMPRA
EL PLAZO
12 DE MARZO DEL2O24
CIJ M P LI M IENTO D FECHA DE NOTIFICACION:
70 10.2
13 DE MARZO 2024
FECHA DE ENTREGA
SI CUMPLE x NO CUMPLE
OBSERVACIONES:
77
* SE ADJUNTA GUIA DE INTERNAMIENTO
DE BIENES AIO 0316'
72
uispe
cat ta
Se0uttÚo ¡ arccra¡ o,
de lo Entidad no enefvo su
IMPORTANTE:
746 del Reglomento de to Ley de controtociones del Estodo, lo recepción conforme
oe ocuerdo con lo estoblecído en el ortículo
posteriormente por vicios ocultos'
¿irrrno o reclomar
21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación:
1de2
PROV. LA CONVENCION - CUSCO
RUC: 20'159368271 Exp. SIAF :
t§
Unid. EJecutora: 300749
ORDEN DE GOMPRA
c
I
6 @ frlilta
19 2.6.2.3.5.4 r1501080503 I 041 UND NOTA DE ENTRAOA DE ALIUACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES ELABORADO 24.00 96,00
X 50 HJS
20 2.6.2.3.5.4 1 501080503 06r UNo NOTA DE SALIDA DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPLABLES ELABORADO 24.001 144.00
X 50 HJS
21 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 02 UNIDAD NUMERADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS TWNS 55.00. 110.00
22 2.A.2.3.5.4 1 501080503 15'PAOUETE PAPEL BONO A.4 DE 75 GR COLOR BLANCO REPORT 20.00 300.00
23 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 02'M|LLAR PAPEL BOND DE COLORES A-4 CHAMEX 58.00 116.00
24 2.6.2.3.5.4 1 501080503 03r DOCENA PAPEL LUSTRE PAGODA 11.00 i 33.00
25 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 osi uno PARTES DL\RIOS OE irlAQUlNARlA (01 ORIGINAL x coPrAs) ELABORADO 24.00; 120,00
26 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 osi uHo PEGAMENTO EN BARRA ARTESCO 6.5 32.50
27 2.4.2.3.5.4 f 501 080503 02i uNrDAo PERFORADOR (GRANDE) ARTESCO 15,00 230.00
28 2.6.2.3.5.4 I 501080503 04i UND PLUMON RESALTAOOR N'48 AMARILLO ARTESCO 4.51 18,00
29 2.6.2.3.5.4 1 501 o8o5o3 01 PAQUEÍE POSTIT CUADRADO DE 12.001 12.00
30 2.A.2.3.5.4 501080s03 05. UNIDAD REGLA DE 12.00, 60.00
31 2.A.2.3.5.4 '1501080503 Ol.UND SELLO DE GRANDE 15.001 15.00
TOTAL: 2,656.50
Dos mil ochocientos Soles
IEFE AFECT. PRESUP. DISTRIBUCION CONT
Fun/Div'Fun:
't olo'rl CUENTAS PoR PAGAR
Obra 1000183
2§620§t
Eallon
Proyecto
Finalidad 040t950 s/. 2,81o.5O
NOTA: del Jefe de y Adquisición; RECEPCION T*,*,,ffiI,fiT,3'l
cada su gula de Remisión y su factura correpondiente
en a la Unidad de Almaén y Abastecimientos. Nos
de los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento q¡.lnóo
Lt¿
MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE ECHARATI Cert¡ficacion:
PROV. LA CONVENCION . CUSCO ina :2 de 2
RUC:20159368271
Unid. EJecutora: 300749
Exp. SIAF
CD G
[E
6 MAd 2024
ORDEN DE GOMPRA
GUIA DE IN No 0425
señor(es) : C.Ei{TENO..DU.E ÑlAS. IIARGARET... .... . ... ..... .......rüro.Ruc: 1.073 *?l220ñfi.
Dirección: .JB.JQ§E§ABtg§.0íABIAIEGU.I.-§U§§0.:.tA.Cg.N!/EN.qtQil.:.F§.HABATE .............Te]éfono N": .9I'!:9?.!9t§................
CC I : 018?27Q032?700§e3.890............. E-Mail.
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, s¡to en: ...IUGAB.DEENIREGAIAL!¡IACEN.C.ENTBAL
Lo Siguiente: Ap§Ul§,§LqN.p.E,tlfATFRlAtE§.DE.E§C81IQR14................
Refe rencia : .BQ{3?.:.00§§,. §'Z.: 00f 1.0.. §§..: 0017.7.....
Dep. Solic.: I032).:.GER,IIIEBA,.:.UNJDAQ.9PEBáINA:'.PALrl,lA.REAI.....
a Nombre de: 20L59380271.:
MEJORAiIIENTO Y AilPLIACION DEL SERVICIO OE AGUA POÍABLE Y SANITARIA DE EXCRETAS, DE LOS
PROYECTO - (0050) SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COIUUNIOAD DE PALOSANTUYOC, ZONAL
.LA
FIe,FIo.: 05. RECURSOS DETERIIINADOS Rubro : lt - CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )
A T c VALOR
de Cuenta Cant, DeBcrlpclón Marca Preclo Total
Gaeto Medlda uHit.
2.6.2.3.5.4 '1501080503 05 UND TTABLERO O/PLASTICO C/MANIJA DE PRESION. T: OFICIO ARTESCO 75.00
u 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 02 UNO
I
'TAMPON : T/DACT||áR O/PLASTICO C/D: CIRCULAR COL: ARTESCO 8,00 16.00
NEGRO
\ú 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 03 UNIDAD TIJERA GRANDE DE OFICINA ARTESCO 9.00, 27.00
36 12.6.2.3.s.4 1 501 080503 03 UND TINTA PARA RECARGA DE SELLOS COLOR NEGRO TRODAT 12.001 36.00
, ANTICORRUPCIÓN:
I EL CONTRATISTA. SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO
,MOMENTO,
I
N"
Metai (0050) - Rb: 18 - 2.6.2.3.5.4 - S/ 2,810.50
o?
s/. 2,81o.5o
NOTA: srn firma del Jefe y Adquisición: CONFORMIDAD R E C E_P C lO_N
-,*,,,,x?if; ffi i',l
cada su gufa de Remisión y su faciura correpondiente
en a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. Nos
de los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento. Qmrnl¡
tl
UULN§ERVICIOS TAA CENTENO
CENTENO DUEÑAS TARGARET RUG: 1073¿t222068
JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI Si/N E00l-23
ECHARATE - I-A CONVENCION - CUSCO
Fonm de pago: Crédio
Fecha de Emisión 1?to?¡ag,l
N'ilüC¡PALIOAD DIS¡TRIÍAL DE
Señor(es) ECHARAN
RUC 20t50Ímz7l
PZA PLA:ZA DE ARIAS ECHARAT1
Dirección del Receptor ds la lactura sril Glrsco l¡ co0¡YEllc()ül
CCHARATE
P2¡ P¡.¡T:ZA DE ARTAS ECHARAN
Dirección del Cliente srt{ cusco-LA ooNvErcr)il'
EGI{ARATE
Tipo de Moneda SOLES
Observación
V.lor Unltarlo
Unldad
A4 DE LOMOANCHO. ARTESCO
fo.m 0.00
15.00 UNIDAD 0.00
7.50
2.@ UNIDAD CUTER GRANDE METALIG:O - TV'/INS
3i:1.00 0.00
1.00 UNIDAD DISPENSADOR DE CINTA ADüIESIVA T/GRANDE -
ARTESCO
35.00 0.00
2.OO UNIDAD ENGRAPADOR ALICATE . ARTESCO
. 42.@ 0.00
1.OO CIENTO DE UNIDADES FOLDER MANILA A-4 GALLO 0.00
5.00
I.OO CAJA GRAPAS. ARTESCO
50.00 0.00
2.00 cruA I.APICERO AZUL NEGRO PILOT 0.7. PILOT
12.00 0.00
1.OO DOCENA LAPTZ 28. ARTESCO
s.00 0.00
5"00 LrNlDAD LAPIZ PORTAMINAS 0.5 MM COIII REPUESTOS.
ARTESCO
8.50 o.00
3.00 UNIDAD UBRETA DE CAMPO - DACER
NOTA DE ENTRADA DE ALUACEN 1 X 3 COPIAS
24.ú 0.00
4.00 UNTDAD
AUTOCOPIABLES X 50 FI.JS. ETABORADO
8.00 0.oo
6-00 UNIDAD ARCHÍVADORES DE LOTIO P€OUEÑO PARA FORMATO
A.5. ARTESCO
24.O0 0.00
6.00 UNIDAD NOTA DE SALIDA DE ALTIACEN I X 3 COPIAS
AUTOCOPIABLES X 50 FUS. ELABORADO
r.50 0.00
6.00 UNIDAD BORRADO'R BR-4O BTANCO- ARTESCO
- 12.O4 0.00
2.OO UNIDAD CIITTTA ADHESIVA MASKIITG TAPE 1 IT2 X4{' PEGAFAN
9.00 0.00
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBAT.A.¡E . PEGAFAN
3.00 0.ff)
1.OO CAJA cLrP METAUCO PEOUEÑO (1@ UNIOAD)'ARfESCO
3.50 0.00
6.00 UNIDAD CORRECfOR LIICUIDO PUNTA MfiALICA TIPO
LAPICERO. ARTESCO
3,50 0.00
5.00 UNIDAD CUADERÍ.¡O DE 50 HGjAS - SURCO
135.00 0.00
4.00 UNIDAD CUADERITO DE OBRA 1X3 COPIAS X 1(n HOJAS'
INCLI,'YE LEGALIZACION - ELABORADO
SubToalVerrc:l
anm*Pc:l
DessrentG:
'/alor de Venta de Operaciones Gratuitas : ffi VahrVerüa:
ISC :
IGV:
SoN: UN tlll cUATRoctEI{Tos CUAREiITA Y c$lco Y lxyloo soLEs ÍCEPER :
lmporte Total :
i,¡o Cuota Fec. Venc. Honto ll. Cuota Foc. Vsnc. lr,ooto ilc A¡ota Frc. Venc. [onto
1 1!Ur2A24 1,365.50
Esta es una reqresenlmlción imPresa de la facfura elwffinia, genenada en e, S,:sfema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su crave SOL-
-ry-
rt E\rur uut t^rvrg
Fecha da ¡niclo de Tr.s¡ado 213fu312024 RlnTO dO MdA JR. JO6E CARLOS MARIATEGUI NRO. SIN ' ECHARATE ' LA
coNvEi.¡cloN - cusco
Documaotos Rel¡c¡rro¡dG:
Factura N" E0O1 23 - Rt C N' 107*222068
Factura N" E001 24 - RUC N'10734222068
B¡em3 por trnrsportat:
i¡o LAP1Z PORfAIS{AS 0.5 ¡r¡ OO}¡ nERESIG - ARTESCO uimAo(r{t } 5.0(
13 t¡o [oTA DE S LlI» DE At¡lÁCEra r X 3 COPIAS A¡rtO@P(A8l-ES ¡ 5l¡ ¡{§ lNnJ¡ 6,G
EUAORADO
l4 NO BORRAOoR Bft.a0aült0 - ARIESCO wruu(NUl 5.00
20 NO arAo€Rip tE oaRA txs coPlAs x r0 xI, s - hrcurYÉ LEGAllZACloil uNroAs (Nru, 4.00
ELABO*ÁDO
2'l NO llIG§^¡ER AtrItlt^-IU) o€ 6Í,E¡IG-T5ñrS t lrt»o(rn4 2.00
rAilPOlt i TTDACTILAR DPLASfICO CiD: qRCt tAR COL: i{EGRO UÑDAD INII,} 2.0{
28 NO rll{fA PARA RECARGA DE SELLOS Ccl.fi TTEGNO . IROoA¡ uts[) D ftür, 3.00
§rgutÚo
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I,T,¡A l,E IN I trI(NAIUTIEN I tJ I,E ¡,¡ENED
Nro O3l6
(oo) - ALMACEN GENTRAL
P ina:1de2
Dependencia Solicitante: (032) - GER. INFRA. - UNIDAD OPERATwA - PALMA REAL
Proveedor: (t073422206E) - CENTENO DUEÑAS MARGARET
REFERENCIA:RQ-032 - 0055, Cz -00E15, CC - 00E77
Gufa de Remisión: EG07-000t9
REGISTRO ORIGEN:OC 0425 -2024 Comp. de Pago: 0l - -
ResumeN: ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
01 0050 1 501.080503 ,
8&999900235827 '15 UNIDAD A.4 OE TOMO ANCHO \RTESCO 10.00 150.00
02 0050 150'1.080503 B&999957222 b UND DE LoMO PEOUEÑO PARA FORMAfO A.5 {RTESCO 8.00 48 00
07 0050 I 501.080503 8S999900163067 6 UNO LIQUIDO PUNTA METALICA TIPO TAPICERO \RTESCO 3.5 21.00
09 0050 1 501.080503 8eS5121907',19693 4 UNIDAO DE OSRA 1X3 COPIAS X IOO HOJAS - INCLI'YE LECTALIZACION :LABORADO 135.00 | 540.00
10 0050 1501.080503 BB-951 21907321 1 3 UND GRANDE MEIALICO MIN§ 7.5 15.00
1'l 0050 1 501.080503 B&715000300015 1 UND DE CINIA ADHESIVA T/ GRANDE \RTESCO 33.00 33 00
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lwrceno
't6 0050 i1501.08O5O3 88999900181957 1 DOCENA 28 ARTESCO 1?.00 12.00
17 0050 1 501.080503 r B&99905756E UNO PORIAT'INAS 0,5 MM CON REPUESTOS ARTESCO 9.00 45.00
19 0050 1 501.080503 88-999900140530 4 UND ENTRAOA OE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIAETES X 50 HJS :IABORADO | 24.00 96.00
20 0050 r sor .oaosog I ag999goor4os3z 6 UNO F¡ror¡or sALroA oE Ái.u¡cer r x ¡ copr¡s AUrocoprABLEs x s0 HJs leusonADo I
24.00 'l¡14.00
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¡e+ssrersorozoor
i ts pAeuErE lpnp* aolo ¡¡ oe ¡5 cR coloR BLANco IREPORT
i 2o.oo 300.00
23 0050 I 501.080503 B&999947453 2 MILLAR BONO DE COLORE§ A.1 ]M¡ID( ! 58.00 1 16.00
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0050 1 501.080503 8&9999001 76206 t DocENA LUsTRE lpreoor rr.oo I 33.00
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28 0050 I sor.o8o5o3 | aB-¡r 6oooo6otoz 4 UNO RESATTADOR N' 18 AIiARIILO ]ARÍESCO 4.5 18.00
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33.00
x2 0050 1 5ol.o8oso3 |
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ssgo99r2963 UNO OE OBRATRODAT IRODAT
i 165.00
0050 1 501.080503 8B-999900252725 I UND DiPtASnCO C/UANIJA 0E PRESION. T: OFICIO \RTESCO 15.00 75.00
u 0050 r 501.080503 B&95f2190732655 UND : TTDACÍILAR D/PLA§I|CO OD: CIRCUIAR COL: NEGRO \RfESCO i e* | ro.oo
$ 0050 1 501.080503 88.999927869 UNO P¡RA RECARGA OE SELTOS COLOR NEGRO TROOAT I 12.@ 36.00
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rÉl-}}¡L Nro 0316
(oo) - ALMACEN CENTRAL
Pagina :2 de 2
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Observaciones: ES
ECHAR^' '¡ü.
li"8'Almacén C€ntral
ca5 {^r Entregads por
Reclbldo Por
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MONTO
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0083256205f4fln1ÚlS0l000sgMEJoRAMIENToDELSlsfEtvlADEAGUAPoTABtlYDlsPoslcloNSAN|TARIADEEXCRETA Y 56.3M,01
DE AGUA POTABI,T Y DISPOSICIOT{ SANITARIA
DE EXCRETAS' DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
OOSO MEJORAMIENTO Y AMPIIACION DEL SERVICIO
56.304 01
PARTICIPACIONES
5 18 CANON Y SOSRECANON, REGALIAS, RENTA OE AUJANAS Y 56,304.01
6 GASTOSDECAPITAL s6,304.01
m,z,l26
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2.6.23.sscosToDEcoNsTRucootlPoRADMlMsIRAoot.lotRÉcfA.sEnfloos 9.885.00
2.6. 3 ADOTJISICION DE VEHICTJLOS, ITAOIJINARIAS
Y OTROS
9,885.00
2.6. 3 2 ADQUI§ICION DE MAOIJINARIAS. EOJIPO Y MOBILIARIO
1,485.00
2.6.3 2. I PARAOFICII'IA
1,485.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIo
8.400.00
2.6.3 2, 3 ADQTJISICION DE EQUIPOS INFORT'IATICOS Y DE @MUNICAOO{ES
8.400.00
2.6.3 Z3 1 EQUIPOSCOMPIIÍACIOI{ALESYPERIFERICOS
66,301.0.|
TOTAL§ECUENCIA
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TOTAL CERTIFICAC1ON
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§ 000+2oz- ersoot, rlüiffir2!,-A a inn¡r8tqgnüiá-áitoo i su
t"o"mrnto e'n¡lido Dof los oñtes del
para los cualcs tuemn sdicilEdos
?Bctore3 e6üaóo
rlrgdiue p"." fin6s dilsr€ntss
t¡6 rocufsos sutodr"o* * pooren'.li!luñ,ñ.i' ¡iió- neqoxuñrióññúí¡léiiñiwr
.,,*'r^ t^' ^É"ñ¡{re ro d"sá d' r'G ñd*"^¡^^á' ñÚ'16"¿
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33 5 UNO TASLERO D/PLASTICO C/MANIJA DE PRESON. Tr OFICIO Á.t"s,o 1'"Eo q'1. oo
34 2 UND TAMPON: TIDACTILAR O/PLASTICO CID: CIRCUIAR COI: q-
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; La couacón deberá incluir t¡ldos loe tnbuto¡, sgguros, transporls$, lnspeccionss, pru6b0s 0sl como cua§uier otro coñceplo , quo pugcla tener incidencia §obre ef
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PALIOAD DISIR
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REFERENCIA - 0055
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Resumen de Cotización : I
..4 P9.!. ! § ! !.?1!. PF. MATENALES ESCRITONO
sEÑoR(Es): _
*uc, ..i.0.3 ..á.5.1.5...1..2..8-(. nazon soc¡ar: ...,3..9...5.S....m.g.t*s.(}.1.....h..s.g.r.[ Ct
Sirva(n)se remilirnos cot¡zación de precios especificando las condiciones, previa verificac¡ón de las especificaciones técnicís y/o. térrñinos
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-'-:i-::--
01 15 UNIDAD ARCHIVADOR A-4 DE LOMO ANCHO Ar{e5.* ,;' .'.r' r-' l";i'ri '1"':
02 6 UND ARcHTvADoRES DE LoMo peoueño PARA FoRMATo ¡"5 frrf e*o t So St oo
03 6 UND BORRADOR BR.4O BLANCO Élr \ es¿ o 'z.o o lZ oo
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06 I 1 CAJA cLIP METALICo PEQUEÑo (1Oo UNIDAD) Át\e tco 3 5_8_ 3rü
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21
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01 FEB 2,024
En su condición de.:RE§IDENTA
Sirvase, Ud. Atender el pedido que a continuación detallo: 'r.
Resumen de lo solicitado: ADQIII§ICION.IIEMATEIRIALA§IIED§CRITOAIO........
PROYECTO (0050) LO§ §ISTEMAS DEAGUABOTABLEYDISPOSICION SANfTARIA DEEXCRETA§ENLA COMU¡IIDADDE
{00r8a 0.0 | oo80 PALOSA¡ITIIYOC, ZONAL PALMA REAL, DI§TRITO DE ECEANATE . LA
256¿05r | I 18 I I
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13 2-6.2.3.5.4 1 CIENTO GG FOLDER DE MANIIá44 .¡¡ffitr 1o.oo 10.00
GG 5.00 5,00
14 2.6.2.3.5.4 1 CNA GRAPAS
15 2.6.2.3.5.4 2 CAJA GG LAPICEROAZUL NEGRO PILOT 0.7 ft / 17.N 34.00
9.00
16 2.6.2.3.5.4 1 DOCENA IAPIZ29 9.00
2.6.2.3.5.4 12.00 60.00
17 5 UNO I.APIZ PORTAMINAS 0.5 MM CON REPUESTOS
18 2.6.2.3.5.4 3 Und w LIBRETA DE CAMPO 3.50 '10,50
25.@ 100.00
l9 2.8.2.3.5.4 4 UNO NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES
X 50 HJS
20 2.8.2.3.5.4 6 UND É NOTA DE SALIDA DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES 25.@ 150.00
X 50 HJS
21 2.6.2.3.5.4 2 UNIDAD NUMERADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS N.OO 40.00
2.4.2.?.5.4 15 PAOUE]E GG PAPEL BOND A-4 DE 75 GR COLOR BI-ANCO 26.@ 390,00
2.6.2.3.5.4 2 MILLAR GG PAPEL BOND DE COLORES 4.4 60.00 120.00
23
3 DOCETü 15.00 45.00
24 2.6.2.3.5.4 CrG PAPEL LUSTRE
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26 2.6.2.3.5.4 PEGAMENTO EN BARRA
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División de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo Mecánico
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Residente. RE er trI[}CI
FECHA:
DE ITG. PER T ORIX)ÍO LLATOS. I g ltlAn. 2024
Inspector.
Adjunto:
Sin otro en particular es todo cuanto informo a Usted; p¿rra su conocirniento y trámite correspondiente
Atentaf|lente,
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á ---^ r*7" EcToR
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ANE)(O N'04.
l1 OBSERVACIONE§:
sE oToRGA LA CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA IÍ" 0468, POR LA ADQUISICTON DE CAKIEL DE
IDENTIFICACION DE OBRA Y SEÑALETICAS DE SEGURIDAD; EN CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CON INFORME N" OO28-2O23-RO-POLL DMIEM- MDE/t.C. PARA SU RESPECTTVO PAGO. EL CUAL SE
EFECTUARÁ A LA SEC. FUrf. O«)3 POR LA SUMA DE S/. 483.ü) (CUATROCIENTOS OCHENTTTRES CON OO/1OO
soLES).
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PROV. LA CONVET{CION - CUSCO
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Unld. Efocutora: 3007¡19 c DG l2 l\t ll 2$21
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SEñoT(es) HUALLPA,LAURA SoNIA. Nro RUC: 10482517345
DITggg¡6¡ A§C:UBU§AYHUA SAilTA ANA . LA CONVENCION.. Telófono No' 957649496
CUSCO
lpda [email protected] m
ccl 018e1r004211 00896430 EIü-J.,lrif o
',IUNICIPALIOAO
otsfRrfo 0E
OISTRITAL OE ECHARATI, UBICADO EN
ECHAnATT
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TOTALIOAO OE LA PRESTACIOT¡ A CAR6O DEL PROVEEDOR Y
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RECEPCION OEt BIEN PREVIA CONTORtitIOAO OEL 0 D
CUIi/|PTI"IENTO DE t.AS ESPECIFICACIONES TECNICAS,
. ANIICORRUPCION tJ r_l
EL CONfRAfISTA. SE OSLIGA A CONOUCIRSE E¡¿ ÍODO
MoMENTO, OURAI'¿TE IA EJECUCIÓN DEL CONTMTO. CON
HONESfIOAD, PROEIOAD. VERACIDAD E INTEGRIOAO Y DE NO
COMETER ACÍOS ILEGALES O OE CORRUPCIÓN DIRECTA O
INoIRECTAMENTE O A TRAVÉS OE SUS SOCIOS. ACCIONISTAS,
PARTICIPACIONISTAS INTEGRANTES oE LoS ÓRGANOS DE
ADMINISIRACIÓN, APODERADoS REPRESENTANTES LEGALES,
rlffinakl¡a, NA §up€nv¡sror v FUNCIOi{ARIOS. ASESORES Y PERSONAS VINCUIáDAS A LAS OUE
Ditr..r ¡rr LI o€ cros sE REFTERE EL ARTlcuLo z'oEL REGTAIT,IENTo DE tA LEy oE
tstlftcl¡,
-b- COMTRATACIOT'¡ES OEL ESTAOO
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T(}R
. NOTA : EN CASO OE INCUMPLIPIIENTO SE APLICARA LAS
PENALIDADES COT{FORME A LO ESfABLECIOO EN I.A DIRECTMA
N' 01-2020GrVt-MDE/LC
tt/teta: (0303) - Rb: l8 - 2.3.f .11.1^f - s, ¡183.00
TOTAL: 483.00
AFECT. PRESUP, DISTRIBUCION CONTABL
FurVOiv Fun lt 0)l
I Grugo 0066
CUENTAS POR PAGAR
Obra taÚ2lt
cro IES Proyecto J0a0til
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Frnahdad 0J20t07 s/. 483.OO
NOTA: firma del y Adquisición; CONFORMIDAD RECEPCION .
de su guia de Remisión y su faclura conepond€nte
inal y a la Unidad de Almaén y Abastecimrentos. Nos I
DT
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de los B¡enes que no estén de acuerdo a nuelgtras
conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento.
ln ño lla n0s
5a Jüie 6c Alñ¡con
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Anüdpos :
Oescuentos :
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : ffi Valor Vanta :
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IGV:
),1: GUATROCIENTOS OCHENTA YTRES Y 001100 SOLES ICBPER :
Otros Cargos :
Oüos Tribulos :
Monto de redondeo :
lmporte Toüal :
Esfa es una rcpresentac¡Ón impresa de la factura electróníca, generada en elSrsfema de SUNAT. Puede
verif¡caia utilizando su crave SOL.
Punro d. Pa¡tld¡ NRO.$ ASC. Urusaytrua ' SAI{TA AÍ'¡A - l.A CO¡'{VENCION -
c1',sco
Fecha de cntr?g¡
dc Blcne¡ al transportlsta:fgr03l?o24
Dl STRfTAL DE
lÍoüvo de Tre¡t¡do :Venta Punto de llesada AI-MACE {gF.ryITg oFlA li,luNlclPALlDAD
- ECHAFATE - LA CONVENCIoN - CUSCO
&¡a¡
TJNICO DE CONTRIBUYENTES N' 20I 59368277
Datos del Dc¡tlnata¡to :MUNICIPALIOAD DISTRITAI- DE ECHARATI - REGISTRO
Códtgo
Unldad de Car¡üdad
Cód§o de PáñIdá Código Dagcnpclón Oetallada
N' ñúrñal¡:ado ¡nedlda
troduclo eranc.lár{¡ GTIN
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vacfos: NO
lndicador de rctomo de whlcr¡lo con envases o embalajes
Mod¡lüad d¿ Tra§lado: Ribttco
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PROVEEOOR
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0l 03üt rScr il0r §$0§t¡r$r¡!6tt I UHIDAD EAñ|€R 0E CrRrEr 0E O0&r ! 60 x 2.ailt Et^80RAD0 315.00 3r5 00
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ARCHwOITNMU-2ü21
DE
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo
Afenfomenfe
OE ECHARATI
MUNIEIPALIOAO
Edison
c.c.
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r0u0 .........-...)........
IOX.t:
ASI'IYTO : EMITO CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N"
Adjunto:
Sin otro en particular es todo cuanto informo a Usted; para su conocirniento y trámite correspondiente.
Atentamente,
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Mun&¡oalúa.l ( ÉrctNA
Or¡¡[cl do
11 OBSERVACIONES:
SE CIORGA LA CONFORMI DAD A I.A ORDEN DE COMPRA IÍ" ()566, POR LA ADQUISICION DE BOTIQUIN E
IMPLEMTOS SANITARIoS; EN CUMPLIMIETITo A LAS ESPECIFICACIoNES TECNICAS, CON INFoRME N" 0027-
2o23-Ro-poLL DMIEM- MDE/LC. PARA su RESpEcTIvo pAGo. EL cuAL sE EFECTUARA A LA sDc. ruN. o3o3
poR LA SUMA DE Sl. 1,893.OO (MIL OCHOCIENTOS NOVENTITRES CON OO/ rOO SOLES).
t2 MUNICIPALIDAD OE
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I{OUBR"E. FIRUA Y SELLO DEL RTSPOTSABLE DEL AREA Us-U4Rr4lEosrdg4lg 3 In¡pector de Obra).
r§a IYIUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ECHARATI
'PRov. LA coNvENctoN - cusco
Certrficaclon: ...'...
Exp. SIAF : .....- otA
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MES
lna:1 da 1
AÑO
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RUC: 20159368271
Unid. Ejecutora: 300749
CD G
t2 *troro
o R D EN D E G OM P RA
G U I A D E I NTE RN A M E N T o
No 0566
seño4es): sAuIos.LLocLLá. JosEFtNA vERoNtcA
Dirección: .Av..JosE.MARIAABG.uEDA§.s./N.: EaHARAfl.:.tá.GoNVEN§.toN.:. §usco.
C C I : 01 fl ??7000??10049.3§90
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Atmacén, sito en: ...LUGAB.DEENIREGA:ALIIIACEN'C'ENIRAL""'
Lo Siguiente: ADQUf§tctaN.pEBer|eulN.E.l¡íPLEM.ENrQS.§ANlIARlo.s.......
Referencia : .RQ{l{.:.01 It.. CZ.: 0.1 tr{{, . C.C.: 0l 170.....
Dep. Solie: to.sl . éán..rxF.BA,.:0tvr§tQN.DETyTANiENIMJENTp.DE'N.F.RAF§TRU.ATURAY.FqU'P..a'MECANJ.CO
acturar a Nombre de: ?Q!.§93§0??1.: Mu¡icipalidEd. pi§lr!!al.de,.R§hlrall.....
. C PLAYA Y SAHUAYACO, OISTRITO OE
MANTENIMIENTO OE PUENTES PEATONALES
ACTtvtDAD - (0J0J) t¡
t5 03¡ 0C56'300¡t13 5C032¡l 0¡¡0¡tS¡
ECHARATI, CONVENCION - CUSCO
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Ijtr.f to.: nS - Rf('t R§O§ l)t.Tf:R\ll\ rlX)S Rubro : l8 - CI\O\ r §OORE C.'r§O\ ' (('SC) ' TR: ( )
ARTICULOS vALOR Sl
.¡¡",,, Clasif. P¡ecio Total
de Cu€ nta Ca nt'' Unid¿d Descripción [*lar(a
Urrit.
. Gasto Contable ¡ledlda
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r 23r.82.t r3Cl C8320r cr-f ALCOHOL 70" ALK0FARI¡IA 16 00
t4g5.m
l28.OO
1,485.00
2 23'r82t r 3Jrcg0201 cl L,rilrDAo BOTIC¡U¡N (EQUTPADO) GLOBAL
'¡xrcoRnupcróH: .D
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EL CONTRATISTA. SE OBLIGA A CONOUCIRSE EN TODO
Mo[IENTo. DURANTE I.A EJEGUCÓN oEL coNfRATo. coN
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HONESTIOAD. PROBIDAD. VERACIDAD E INTEGRIOAO Y DE NO
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COIIIETER ACTOS ILEGALES o DE CORRUPC¡ÓH oIRscrI o
tNorREcrAMENre o R rRRvÉs DE sus soctos AcctoNtsfAs.
PARTICIPACIoNISTAS. INTEGRANTES DE LoS ÓRGANoS DE
ADIúINISTRÁcIÓN. APooERAooS. REPRESENTANTES LEGALES,
FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE
SE REFIERE EL ARTicULo 7. DEL REGLAMENÍo DE Iá LEY oE
coNrRATAcloNe§ oel Es¡loo.
. NOTA EN
CAso oE INCUMPIIMIENTo sE APLICA&d lls
PENALIOADES CONFORME A LO ESTABLECIOO EN LA OIRECTIVA
N' 0t-2020.GM-MOE/LC
Mela (0303) - Rb tE - 2 3.t I 2 l - 9 t.89300
NOTA
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rma del Jefe de y Adqursrción
cada su guia de
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y su factura corepondrente
en la
a Unrdad de Almaén y Abaslecimientos. 0[ tqirrf¡ rn
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de devotver los Benes que no eslén de acuerdo 'r
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en confomidad a la Ley 30225 y su Reglamento
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es una representación impresa de la fadun eleürónia, generada en el Sistema de SUNAT, Puede verificarta utilizando su clave
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
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PROV. LA CONVENCION. CUSCO
RUC: 2015936827,t 2,024
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TOTAT 1,495.00
RUC:20159368271
ACTA DE OTORGAMIENTO
DE LA BUENA PRO No ol 379
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Echarnti,0S de ftÍano ¡lel 2024
oficina Solicitante: (044): - GER. INFRA. €lvlsloN DE MANTENTIIaENTo DE tNFRAEsrRucruRA y Eeutpo MEcANtco
Nro de Requerimiento; Re-0¿t4 - 0,fl1 -
t2lz4l
Nro de Cotización: CZ-01344 - lao?tl
" " :.
ADJUDICACIÓN
ACTA OE OTORGAMIENTO DE EUENA PRO:
POR REALIZAR UNA OFERTA ECONOMICA MENOR
Y EL CUMPLIMIENTO OE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
oe acuerdo a los resultados de calif¡cac¡Ón, el Postof ganador
es: sANTos LLoCLLA. JoSEFINA VERONICA con RUC
f040152t742, cuyo monto adjudicado es S/.,|.893.00 No
PL.AZO DE ENTREGA,
será entregado en 3 dias calendafios computados desde
el día s¡guiente de la notrficación de la orden de compra.
DErAr.L_E_.qE PRODUCTOS
S.F. Rb Clasificador Cant Unid. Medida --f- -'-i -a
Descripción
It: Marca ] p.u. i rotal
03c3 13 2318.2.1 IT Ar.cotot 7tr
niú- -'¡i -u¡¡rO¡ril
ALKOFAFM¡ t6 00 128 00
231821 '-
1 nonourn-¡rourranó) Ct OtYtl 1á95 CC I 485 00
c3c3 i¿ 231821 't0 UNIDAf) JNtot¡ I tour)o^r{riuc¡r nnr Dl ¿00 Mr
l2 0c 12C C0
0§3 :3 ?3j 821 40 UNIDAI) ¡)Apt.t to^tt.A
St,Pl R 4cc ,60 3C
Monlo Adjudicado
r,893.00
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sEÑoR(ES):
RUC: ioqo ts ¿rlq¿ Ramn Sodal:
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Dirección:
-rcffitDiD - ($3§3i !)l§ ril ttl rl¡ ¿Li¡.rf¡iñru r.Jr Lt rlt é¡tllt ¡l -t¡J*u
§Dtt¡41 r5 3tt
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No canL M:d. . P:ur
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a2 1 T.rÚDAD BOfE¡Ur{ (EOTJPADO) e l.t*rl i 4AS-oc l,11x,S.ot
03 10 IJt{DAD JAEoN LEUDO ANTDACTERIrL OE,m raL Ar¡al !2 oa )2O.ao
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En su condición de,: RESIDENIE..
Sirvase, Ud. Atender el pedido que a continuación detailo:
Resumen de lo solicitado: .AllQUI§lC.lON.IlAnOTIQUIN.E.tMrLEI\[EN.TO.§.§ANITARIoS.
ACTI\¡IDAD (0303) Df, ECil^RAl't. L\ CONVENCTON - CUSCO
3000133 | 500321t I t5 | 033 | 0066 |
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Reglameñto, ili
como eñ la Ley del Gcncral; Al raalizar cl proscñtc rEqucrlrnlon¡o no se incurro en
lraCC¡Oñam'ento COmO vtcro dc Conlrataclón admrn¡StfaUya y adcmás soy rospoñsáblo del cumplimrcnto dcl artlculo 16', 18'y 20" de la Lcy 30225.
Añiculo 29o, 32P y 40'det RLCE y rus rosgcctiva3 dlsposlcioños, arñpliatorla3. modllicatorias y coflexas, dc aer ol c¡so.
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conm¿m¿racíón ¿ú Ítlieroícat ñataffa¡ ¿ú Juntn
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Y f_r : f ítfit¡ otitAt-
. ,INSTALACION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO
MANUGALI
MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, ZONAL IVOCHOTE DISTRITO DE
ECHARATE LA CONVENCION - CUSCO".
GUI: 2198827 y Secuencia Funcional: 0026
Se adjunta:
Atentamente;
Previo un cordial saludo me diijo a Usted, para emitir a su despacho, con la finalidad de hacer
SE ADJUNTA:
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ORDEN DE GOMPRA
c_Lq_l il 6 MAd 2024
M ENTO No 0430
S eñor(es) : RODRIGU EZ F.LO.RES. J O§ E LU lS. .. .. .. Nro.RUC: .1.0.45f$.9.39290.....
Fte.Fto.: 05 - RECUR§OS DETERMINADOS Rubro ¡ 18 - CANON l' SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )
AR tcuLos VALOR
ds gánt, Descripción Marca Totaf
Gasto f'ledida Unlt.
2.6.2.3.5.4 I 501 080503 02 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A TINTA EPSON 1726.001 3,452.00
a '\.3,2.3.1 1 50302030 1 01 UND LECTORA GRAEADORA CD/DVD EXTERNA tG r79.001 179,00
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PARTIR OEt DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE I
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COMPRA.
'dl . LUGAR DE ENTREGA: ALIIIACEN CENTRAL DE LA Í,iiJtilütF¿lt040 Dt§
MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE ECHARATI . UBICADO EN EL
SIAF:H: 2
I DrsrRrro DE EcHARATT
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¿ 19o 'FORMA DE PAGO: PAGO UNICO DESPUES Oe eleCUrROO n
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DEL
RECEPCION DEL BIEN, PREVIA CONFORMIOAO
Gtr
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:,:,::*}::::.:SDELESTADO I
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Jefe de Almacen:
ANEXO N'04
&i¡ FECHA DE EMISION DEt
CONFORM¡DAD DE ORDEN DE COMPRA
1 L3l03l2024
DOCUMENTO
NUMERO DE ORDEN DE
5 N'0430
COMPRA
NUMERO DE INFORME DE
6 IN FORME N'045-2O24.NJGS-RO-UOI.G IDT.M DE
CONTORMIDAD
RAZON SOCTAL Y/O NOMBRE Y
7 RODRIGUEZ FI.ORES, JOSE LUIS
APEI.LIDOS
ALMACEN ALMACEN DE
ENTREGA DE MATERIALES x
CENTRAL OBRA
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NINGUNA
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13 NE§ I tña
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NOMBRE , FTRMA Y SEttO OEL RESPOT{SIBtE DEt AREA USUARIA (RESIDENTE E INSPECÍOR DE OERA}
De acuerdo con lo establecido en el art¡culo 146 del reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, la recepclon conforme de la Entidad
no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por v¡cios ocultos.
\ MULTISERVICIOS
IRIGUEZ FLORES JOSE LUIS FACTURA ELECTRON¡CA
25 DE JULIO SN URB. 4 DE NOVIEMBRE TERMINAL DE VILCABAMBA RUG: l0¡15¡t939790
E001-f5
TA ANA - LA CONVENCION. CUSCO
: 20159it68271
PZA PL'UTA DE ARilA§ EG}IARATI
ción del Receptor de la fach¡ra : 9t{ CUSGO I.ACONVENCIOII
ECHARATE
P:AL PLAAA PLA¿T DE ARTAS
ción del Cliente : ECÚIAñANSfiCUEOO{¡
COi¡VEllCtOl¡€CHA¡.A-IE
le Moneda : SOLE§
rvación
Cantidad Unidad llodida Valor Unitario
2.00 UNIDAD PREPL627O IMPRESORA MULÍIFUNC¡ONAL DE TINTATVIARCA EPSON
MODELO 16270 - SERIE't: X8G7(BÍ!685 - SERIE 2:
X8c7033604
1.00 UNIDAD GP65NB6O LECTORA GRABADORA CD/DVD EXTERNA MARCA LG 179.00
MODELO GP65NB60 - SERIE: 301HRO8084196
Otms fributc :
Monto de redondeo :
lmporte Total :
o de Traslado :Venta Punto de llegada almacen centrat de la municipalidad distr¡tal echarati - ECHARATE
LA CONVENCION. CUSCO
nentos Relaclonado3:
'a N' E00"1 44 - RUC N' 10454939790
s por transportar:
d6¡ tra¡lado:
ldad de Traslado:Ptlbllco
de vehículo: 9850JC
ECHARAf
0ubpe
Otorga una GARANTÍA de 12 MESES, Lamisma que cubre daños de fábrica u ocurridos
en el bien, bajo condiciones normales de uso.
. Cuando la falla det producto proviene del mal ueo, descuido, maltrato o falla en el mantenimiento
por ELCLIENTE.
. Cuando el producto presenta un deryaste pu el uso notmal de las piezas y componentes como
accesorios, y o componentes.
. Cuandonosepresentaladosu¡nentaeióndebida (Boletaofactua).
IA EMPRESA no reconocená ninguna PALII,ADE GAIANTfA verüal o escúta que no sea la que aqul
' §eeqlre§a.
v Los accesorios que vienen con el producto no están ct¡biertos por [a POLÍZA DE GABANTfA.
Quillabamba, ll de m{É2o2tr24.
Registro de Producto
EPSON'
Nombrc del Moclelo Número de Serie ExPiración de la
G¡ranüaiCobertura
lmprcsora
Multifuncional Epson
EcoTUnk L6270 12 Meses a part¡r
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(c11CJ613O3)
: - - -,_ -'-
de la OC
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ESCRIBTR RESEÑA >
lmpresora
Multituncional Epson 12 Meses a partir
EcoTank Lt27O ü:'l de la OC
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üE¡ (c11CJ61303)
lx.i -i l',i.
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-GaiA- -aa.a
Jooe Luls Rodrtgue
RUc:1(X54939790
Fbt¡
U ISETVICIOS
RUc:10454939790 EEREIIIIA
PrfiÉ:1 C I
UUNICIPALIDAD D¡STR¡TAL DE ECHARAÍ
PROV. LA CONVET{C|ON - CUSCO
RUC: 20t59388271 N" 033-0033
HOJA DE REQUERIM¡ENTO
BIEilE 06 FEB 2,424
m Cla¡lf.
dcG.cb Carüd" u.m T.
G.
th.criDc¡ón. cetircbt{¡tic.t v ecpccificaclonc¡ tócnlca¡
d.l E§án$o gáv¡c¡o
Prccio
RGt
TOTAL
Pcürrp.
1200.m 2,400.00
2-A-2-3.5-4 2 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A TINTA
l.lo.oo 140.00
2.O.3.2.3.1 1 uN0 LECTORA GRABADORA CD/DVD E)fiERtlA
l. -.
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Gerente de lnfroestructuro y Desorollo Tenitoriol- MDE. HORA
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ASUNIO : REMIIO CONFORTiIDAD DE ORDEN DE COT PRA. FIRMA ..
vt D
tP" 77
ARCHTVOILMMU-2ü21
Se adjunta:
Sin otro en pañicular es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.
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RESIDENIE DE OBRA
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ASUNTO : CONFORMTDAD DE ORDEN DE COMPRA lf 0263 r0: o5 FIRilIA:
Se adjunta.
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NUMERO DE ORDEN DE
5 N"0263
COMPRA
NUMERO DE INFORME DE
6 TNFORME N'052-202¿|-CRCC-RO-UOZ|-MDE/LC
CONFORMIDAD
RAZON SOCTAL Y/O NOMBRE Y
7 CONSTRUCTORA & SERVICIOS EDISA E.].R.L
APELTIDOS
ATMACEN
ENTREGA DE MATERIALES PAMPA x ATMACEN DE OBRA
CONCEPCION
MONTOACANCE¡.AR sl22,OO9.@
N9 DE CONFORMIDADES QUE CORRESPONDEN
01 PAGO
EMITIR DURANTE EL DESARROTLO DE LA
VERIFICACIONES REALIZADAS
10.1 SE HA VERIFICADO ET . NUMERO DE ENTREGA A LA QUE CORRESPONDE
TERCERA Y ULTIMA ENTREGA
CUMPLIMIENTO DE LAS O UNICA ENTREGA
ENTREGAS CORRESPONDIENTES 05 DIAS CALENDARIOS
- PLAZO DE ENTREGA
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OBSERVACIONES
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üc¡os ocultG.
E ltlr,ncñ.t{¿{"o"
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GUIA DE REMI$ÓN
REMITENTE
COilSTRUGTORA & SEM/lclo§ EDI§A E.I.RL. ELEGTRÓNlcA
AV. FRANCISCA ZUBIAGA INT. 2P LT. 3 MZ. C URB, OULLABAMBA
SANTA At.¡A. LA COM/ENCION - CUSCO TSE2-000192
DESTINATARIO
ñ¡ r^ Eñoéotta
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Pllgiu I de 1
PZA PIAZ^ DE ARMAS ECHARAÍI NRO. 5/N . CUSCO LA CONVENCION ECHARATE CREDITO A 30 DIAS
Guia:TSE2-000192
cóD. rDE-scRlPclÓN CANT, UM Precio Total
4 CEMENTO PORTLAND TIPO tP (42.5 KG) FRONTERA 724.00 BOL5A 30.40 22,009.60
724 BLS CEMENTo PoRfALANo TrPo lP (42.5 KG) FRONTERA 30.4 22,009 60
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V'B'Ahnacén Cen¡ral Flrma y Post Flrma
DNI: ...................., Entregado por
Recibiclo Por
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OFA
§lAl- - Modulo de Pfocego Pfesupueslano Fecha 27t02/2a24
Versión 24.01,00 Hora 11 .21.44
Pag. 1de1
RESUMEN DE CERTIFIGACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARTO
NOTA N0 0000000757
(EN SOLES)
DÉPARTAMFNTO. O8 ct,sco
PROVINCIA; 09 LA CONVENCION
PLIEGO: 02 MUNTCtPALTDAD DTSTRTTAL 0E ECHARATI [30074e]
MES FEBRERO ESTADO CERTIFICACION I APROBADO
JUSIIFICACÉN ACTUAIIZACIoI¡ 0E CERTIFTCACIO]i D§ LA SUBASTA Ii{VERSA ELECTRoNICA il 009.2023'[DE'LC ' 0'C N 1307,2023 . CoI{TRATACOH DE CEllEt{TO. SEGUtt
INFORNE N 037}202OUAYA.JJVC.MDE/LC
AflALIE¿EI§A§I9
SECUENCIA
F}¡. DIVF GRPF
PRCPROD'PRYACTIAUOBR
li/0Nf0
META FF RB CGTT G SGSGD ESPESPD
0002
Mül 2fi0409 4OOO182 lE O4O OO89 CONSIRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 22,0m.60
(¡a0 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE IERENGAVINE, ZONAL IVOCHOTE DEL DISTRITO DE ECHARATE. LA 22,009.60
IOTAL SECUENCIA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARAT] Certif.: 0000000757
PROV. LA CONVENCION . CUSCO
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RUC:20159368271 Exp.SlAF: 0000{01731
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unro. EJ9cutora: 300749 _t 28 FEB 2024
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COMPUTAOOS DESDE EL DIA SIGUIENTE OE IÁ NOTIFICACION
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ASUNIO : REMIIO CONTORMIDAD DE ORDEN DE COI PRA.
DE
Tejado
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
COORDINADOR DE INVERSIONES
UNIDAD OPERATIVA ZONAL ECHARATI ii i: i,i(:t;¡ f)L- I lJi:fl r¡ftr f lt lrl
DE
Gerente de lnfraestructura y Desarrollo Territorial
TOTAL Sl.822.30
SE ADJUNTA:
Atentamente.
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INFORME NO 039_2 024-LCGH.RO/CruOZE-GI/NIDE/LC.
Por medio del presente, previo un cordial saludo me dirijo a usted, con la
finalidad de poner a su alcance el informe de conformidad de la Orden de Compra N" 0246-
2024, ,,CONTRATACIóN DE MATERIALES DE BSCRITORIO", adjudicado al
proveedor MORVELI ALANYA, JAIRO con RUC 10466832907, por el monto de S/
822.30 (Ochocientos veintidós con 30/100 soles), el cual será afectado a la obra:
..CREACION DB I.INIDADES I]ASICAS DE SANBAMIENTO EN LOS SECTORES
DE PAMPA ECHARATI _ SANTA GENARA Y LOS NARANJALES, ZONAL
ECHARATI, DISTRITO DE ECHAIIATI, PROVINCIA DE LA CONVENCION,
DBPARTAMENTO DBL CUSCO", con Código Único de Inversiones2487458, secuencia
funcionalN" 0223.
Adjunto al presente:
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2.6, 2.3.5.4 EMGRANPADOR GRANDE Innrcsco
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8 2. 6.2.3.5.4
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13 2.6,2.3.5.4 SECA 0.7
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ITEM
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EXPEDIENTE DESCRIPCION PROVEEDOR RUC
PAGAR
(coNTRATAC|ON PROVEEDORES
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TMPRENTA). JUAQUIN E.I,R.L
TOTAL s/.7,767.00
SE ADJUNTA:
Atentamente
MUNI
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CIP I 7008(,
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ECI-{ARATI
# INIIORMI} NO 038-2024-LCGH-RO/CIUOZE-GI/MDE/LC.
Por medio del presente, previo un cordial saludo me dirijo a usted, con la
finalidad de poner a su alcance el informe de conformidad de la Orden de Compra N" 0174-
2024, "CONTRATACIÓN DE MATERIALBS DE IMPRENTA", adjudicado al
proveedor PROVEEDORES E IMPRENTA JUAQUIN E.I.R.L. con RUC 20564297608,
por el monto de S/ 1,761.00 (Mil setecientos sesenta y uno con 00/100 soles), el cual será
afectado a la obra: "CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANBAMIENTO EN
LOS SECTORES DE PAMPA ECHARATI _ SANTA GENARA Y LOS
NARANJALES, ZONAL ECI{ARATI, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE
LA CONVBNCION, DBPARTAMBNTO DBL CUSCO", con Código Único de
Inversiones 2487458, secuencia funcional N" 0223.
Adjunto al presente:
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RUC: 20159368271
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Unid. Ejecutora: 300749 C; D G_l 11
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ORDEN DE GO PRA
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TOTAL: 1,761.00
Un núl selecientl.\ eilliu,t(¡ 00/1 00
AFECT. P UCION CONTAB
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