Manual de Compras

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MANUAL DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

SECCION PRIMERA

DEFINICIONES

Artículo 1. Definiciones: Para la aplicación del presente manual, se detallan términos que
tendrán significado para cada uno de ellos, que a continuación se describe:

Adjudicación: Resolución Administrativa del Comité de Licitaciones, por medio del cual mediante
acta se declara que uno (1) o varios de los oferentes que han participado en el proceso han sido
seleccionados para el suministro de bienes y servicios.

Base de Licitación o Términos de Referencia: Documento que especifica al proveedor las


características básicas, reglas y condiciones de los bienes y servicios que se requieren y que le
servirán para presentar su oferta.

Bienes: Son los insumos, equipos,mobiliarios, maquinaria y otros.

Calidad: Condición necesaria que deben tener los productos o servicios para satisfacer las
necesidades de los usuarios en forma constante, de manera que se cumplan las expectativas.

Compras: Acción de adquirir bienes y servicios a un proveedor en su condición de persona natural


o jurídica (preferentemente registrado) en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones
del Estado (ONCAE), e inscrito en los propios registros de proveedores del Instituto.

Comprador: Persona natural o jurídica que contrata la compra de bienes y suministros.

Comprobante de entrada de materiales: Documento mediante el cual se registra la recepción de


los materiales y bienes por parte del Almacén.

Comprobante de salida de materiales: Documento mediante el cual se registra la salida de


materiales y bienes del Almacén.

Comité de Licitaciones: Es el órgano responsable para la revisión y análisis de las ofertas en los
procedimientos de adquisición por licitaciones.

Compromiso: Acto administrativo interno que confirma el registro del pre compromiso de un
crédito presupuestario aprobado por Ley, por un concepto determinado y que disminuye la
disponibilidad de cuota de compromiso para la clase de gasto y periodo que se produzca (F-01 en
momento de compromiso).

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Contratación Directa: Procedimiento mediante el cual se adquieren o contratan directamente, sin
necesidad de licitación o concurso, bienes y servicios requeridos por el Instituto, aplicable en
situaciones de emergencia o en demás situaciones de excepción previstas en el ARTICULO 63 de
la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Cotización: Procedimiento o método utilizado para solicitar directamente a suplidores


potenciales, ofertas de precio para la compra de bienes o servicios.

Dependencia: Estructura organizativa definida por el nombre que incorpora a la Dirección y Sub
Dirección Ejecutiva, Divisiones, Departamentos, Unidades, Secciones, Proyectos, Oficinas
Regionales y Sectoriales Agrarias.

Devengado: El surgimiento de una obligación de pago inmediata o diferida por la recepción de


bienes yservicios o por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los casos
de los gastos sin contra prestación.

Disponibilidad presupuestaria: Capacidad de recursos financieros, que se cuentan en


determinado momento, para ser utilizados por las diferentes dependencias y Oficinas Regionales
y Sectoriales Agrarias del Instituto, en función de su asignación presupuestaria.

Emergencia: Situaciones especiales que requieren atención inmediata y urgente, ocasionados por
acontecimientos naturales como inundaciones, terremotos u otros similares o por cualquier otra
situación imprevista y excepcional que afecte sustancialmente la prestación oportuna y
eficiente de los servicios.

Firmas autorizadas: Es el registro oficial de los nombres y firmas de funcionarios delegados para
la obtención de bienes y servicios.

Firma consultora: Es aquella sociedad mercantil o comerciante individual, legalmente constituida,


que cuente principalmente con personal profesional que ofrece servicios de consultoría, asesoría,
dictamen de expertos y servicios profesionales de diversa índole.

Formalización del contrato: Es la firma del contrato por parte de los contratantes;

Fondo de caja chica: Son los recursos de disponibilidad inmediata para la adquisición de bienes
y servicios de menor cuantía.

Garantía de Calidad: Documento que garantiza los bienes o servicios suministrados, por una
vigencia del tiempo previsto en el contrato, equivalente a un 5% de su valor.

Garantía de cumplimiento: Documento que garantiza que el licitador cumplirá con los términos
del contrato.

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Garantía de mantenimiento de oferta: Documento que garantiza el sostenimiento de su oferta y
las demás condiciones de la oferta, mediante una garantía equivalente, por lo menos a dos (2%)
de su valor.

Invitación a cotizar: Solicitud de participación a los proveedores o contratistas que


preferentemente estén en el Registro de Proveedores de ONCAE y del Instituto, para que por
medio escrito o por Internet, presenten ofertas de acuerdo a los requisitos y términos solicitados;

Licitación: Acción pública o privada mediante la cual en aplicación de la Ley de Contratación del
Estado y su Reglamento y Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
República, se reciben ofertas para el suministro de bienes, obras y servicios;

Licitación Pública: Procedimiento de selección de contratistas de obras públicas o de suministro


de bienes o servicios, consistente en la invitación pública mediante anuncios en prensa a los
interesados que cumplan los requisitos previstos en la Ley de Contratación del Estado y su
Reglamento, para que sujetándose en los pliegos de condiciones, presenten sus ofertas por
escrito entre los órganos responsables de la contratación quienes decidirán la adjudicación del
contrato, de acuerdo con los criterios previstos en la Ley;

Licitación privada: Procedimiento de selección para la compra de bienes y servicios, consistente


en la invitación expresa y directa a determinados oferentes calificados, en número suficiente para
asegurar precios competitivos y en ningún caso inferior a tres, a fin de que presenten ofertas,
ajustándose a las especificaciones, condiciones y términos requeridos;

Contratación directa: Cuando se trate de la adquisición de repuestos u otros bienes y servicios


especializados cuya fabricación o venta sea exclusiva de quienes tengan patente o marca de
fábrica registrada, siempre que no hubieren sustitutos convenientes;

Oferta: Cantidad máxima de bienes y servicios que un productor o proveedor está dispuesto a
vender en el mercado a un precio dado, asimismo, es la disponibilidad o propuesta que puede
hacer una persona para suministrar, diseñar, construir un bien o un servicio;

ONCAE: Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado;

Orden de Compra: Documento oficial mediante el cual el Instituto se compromete a la adquisición


de los bienes y servicios, detallando cantidades, características, precios y descripción del servicio
según sea el caso;

Orden de Entrega: Documento extendido al Instituto por parte del proveedor, mediante el cual
pone a disposición los bienes y servicios adquiridos, previo al cumplimiento de requisitos legales,
técnicos y económicos;

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Orden de pago: Es el documento oficial, mediante el cual el Instituto autoriza la emisión del
cheque o transferencia para pagar compromiso previamente contraídos (F-01 en momento de
Devengado);

Precompromiso: Acto Administrativo Interno que deja constancia, certifica o verifica la


disponibilidad de Crédito Presupuestario o efectúa la reserva de los mismos al inicio de un trámite
de gasto, de una compra o una contratación (F-01 en momento de pre compromiso);

Procedimientos de contratación: Es cualquier modalidad utilizada por el Instituto para realizar


contrataciones, ya sea por licitación pública, privada y contratación directa;

Proveedor: Cualquier persona, firma o empresa que provea o pueda proveer bienes, suministros
o servicios que se requiera;

Proveeduría: Departamento dependiente de la División de Administración, responsable de la


compra de bienes, servicios y suministros;

Registro de Proveedores: Es el listado propio de proveedores que tiene registrado el Instituto


para la adquisición de bienes y servicios;

Requisición: Formato de solicitud de bienes y servicios por parte de las dependencias, solicitando
la cantidad, calidad y objeto del gasto;

Resumen de cotizaciones: Es el formulario que describe las ofertas recibidas, especificando en


primer lugar al proveedor que presenta la mejor oferta en precio y calidad (reparaciones,
repuestos, mantenimiento, garantía, tiempo de entrega y otros);

Servicios: Actividad a desarrollar por un proveedor, para satisfacer necesidades del Instituto;

SIAFI: Sistema de Administración Financiera Integrado;

Suministros: Abastecimiento o provisión de bienes y servicios de una sola vez o de manera


continuada o periódica;

Tiempo de entrega: La fecha límite programada para recibir un bien solicitado a un proveedor;

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SECCION SEGUNDA

OBJETIVO GENERAL Y ALCANCE

Artículo 2. Objetivo: El presente manual tiene como finalidad regular y definir las normas para la
gestión y tramite de adquisición de bienes y suministros, necesarios para el funcionamiento del
Instituto Nacional Agrario, a efecto de promover la eficiencia, eficacia y transparencia en las
compras y contrataciones en forma sostenible, así como la modernización de los procedimientos
utilizados en la institución.

Artículo 3. Alcance: Las disposiciones y normativas contenidas en el presente Manual son de


cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios y empleados del Instituto Nacional Agrario.

Artículo 4. Responsabilidad: La División Administrativa por conducto de sus unidades será el ente
responsable de tramitar las compras de bienes y suministros solicitadas por la Dirección
Ejecutiva, Sub-Dirección, Divisiones, Departamentos, Unidades y proyectos en la oficina Central;
En las Oficinas Regionales y Sectoriales Agrarias y Centros de Capacitación la responsabilidad recae
en los Administradores. Previo a realizar el proceso de compras y suministros, la División
Administrativa elaborara el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), en base al Plan
Operativo Anual (POA) y Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado para el año
correspondiente.

SECCION TERCERA
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo5. Funciones y Atribuciones:

Jefe de la División Administrativa:

a) Coordinar todo el proceso de Compras, Licitaciones Públicas, Privadas y Compras Directas.

b) Verificar el proceso, desde la publicación de los avisos, venta de las bases, apertura y cierre
de las mismas.

c) Solicitar autorización en cualquiera de los casos arriba mencionados a la Dirección Ejecutiva.

d) Firmar y autorizar las órdenes de compra; y

e) Conocer en forma oportuna la disponibilidad existente en el Almacén.

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Jefe del Departamento de Proveeduría:

a) Elaborar anualmente en coordinación con el departamento de Presupuesto el Plan Anual de


Compras y Contrataciones (PACC);

b) Intervenir en las distintas etapas del proceso de compra;

c) Participar en el proceso de las licitaciones públicas o privadas, desde su inicio hasta la


autorización de las mismas por la Dirección Ejecutiva;

d) Actuar como Secretario del Comité de Licitaciones, elaborando las actas de las licitaciones
públicas o privadas;

e) Ingresar en coordinación con la unidad de transparencia todos los procesos de compras y


contrataciones al portal de www.honducompras.gob.hn., con base al Artículo 4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública;

f) Llevar los controles de la documentación de soporte del proceso de contratación de bienes y


suministros y las existencias físicas en el Almacén;

g) Tramitar la adquisición de bienes y suministros solicitadas, de acuerdo a la programación de


compras y a la disponibilidad presupuestaria, según lo establecido en el presente Manual y
demás Leyes aplicables;

h) Presentar informes de las compras realizadas mensualmente a la Dirección Ejecutiva, División


Administrativa y Departamento de Contabilidad.

i) Supervisar al Encargado del Almacén en todo lo concerniente a recepción, revisión, custodia y


manejo de los bienes adquiridos, así como la entrega, devolución y envío de los mismos a las
dependencias;

j) Preparar las bases de licitación pública;

k) Preparar la documentación para la compra por medio de licitación privada;

l) Convocar por medio electrónico o escrito a los miembros del Comité de Licitaciones, cuando
se realicen licitaciones públicas o privadas.

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m) Convocar por medio electrónico o escrito a los entes contralores, que actuaran como
observadores , cuando se realicen licitaciones públicas u otros que requieran de su presencia;

n) Gestionar la clave de acceso al módulo de Honducompras a través de la mesa de ayuda en el


sitio www.honducompras.gob.hn., en cumplimiento de ONCAE;

o) Mantener actualizado el Registro de Proveedores en concordancia con las disposiciones que


rige la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), u
administrados en medios electrónicos;

p) Llevar el control de las bases de licitaciones públicas vendidas a los oferentes;

q) Elaborar las cotizaciones originales y girar invitaciones a los proveedores, de acuerdo a los
requerimientos solicitados;

r) Hacer el resumen de cotizaciones, debidamente selladas y firmadas por los proveedores,


para solicitar al Departamento de Presupuesto la partida presupuestaria correspondiente;

s) Preparar las órdenes de compra;

t) Llevar registros y controles detodas las solicitudes de bienes, así como de todas las actividades
realizadas por el Departamento de Proveeduría;

u) Supervisar los registros adecuados en el Almacén, para un buen control de las existencias,
recepción y entrega de los bienes;

v) Practicar inventarios selectivospor lo menos de (2) veces al año y un inventario físico


completo de las existencias en el Almacén en el mes de enero de cada año; enviando reporte
a la División Administrativa y al Departamento de Contabilidad sobre el resultado de los
mismos.

w) Apoyar y asesorar a los Administradores de las diferentes Regionales y Sectoriales Agrarias y


Centros de Capacitación en el proceso de compra de bienes, suministros y servicios que
requieran;

x) Las demás que le sean asignadas o se desprendan de este Manual.

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Encargado del Almacén:

a) Participar en la recepción y entrega de los bienes y suministros adquiridos con fondos de la


institución;

b) Establecer las cantidades máximas y mínimas que debe mantener en existencia el Almacén
para uso razonable de los bienes en el Instituto;

c) Ingresar diariamente al sistema, la información de entradas de las compras así como la salida
de los materiales , con el propósito de conservar actualizadas las existencias;

d) Mantener el inventario actualizado en cuentas centralizadas en la contabilidad del Instituto,


el que deberá ser conciliado mensualmente con las existencias físicas del Almacén, para tal
efecto, informara del movimiento realizado al Jefe del Departamento de Proveeduría.

e) Recibir los bienes y suministros en el Almacén de acuerdo a lo siguiente:

i. Revisar todos los bienes y suministros que ingresen al Almacén, los cuales deberán
pasar por una revisión minuciosa de cantidades, calidad y condiciones especificadas en
la Orden de Compra;

ii. Informar de inmediato al Jefe del Departamento de Proveeduría, sobre los resultados de
la revisión a los bienes y suministros recibidos.

f) Entregar los bienes del Almacén conforme a un formulario correspondiente, previamente


firmado por el jefe de la dependencia solicitante;

g) L a entrega de bienes será realizada, una vez cumplidos los trámites de revisión del formulario
de Almacén por parte del Jefe del Departamento de Proveeduría y las firmas del Gerente
Administrativo.

CAPITULO II

SECCION PRIMERA
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS O SERVICIOS

Artículo 6. Autorización para compras: La División Administrativa es la autorizada para la compra


de bienes o servicios con los proveedores en las oficinas centrales y los Administradores en las
diferentes Regionales y Sectoriales Agrarias y Centros de Capacitación. Cuando las circunstancias

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lo ameriten podrán solicitar apoyo de carácter técnico especializado a otras dependencias de la
Institución. Al autorizarse la compra se genera el Pre compromiso (Formulario F-01) para reservar
los fondos que se requieran para realizar la compra.

Artículo 7. Contratación de Personas o Empresas: La División Administrativa podrá contratar


previa consulta con la Dirección Ejecutiva, a personas o empresas especializadas para las
reparaciones o mantenimiento preventivo y correctivo de bienes, de acuerdo a la Ley de
Contratación del Estado.

Artículo 8. Disponibilidad Presupuestaria. La División Administrativa a través del Departamento


de Proveeduría, deberá previo a cualquier acto de compromiso con los proveedores de bienes y
suministros, verificar en el SIAFI la disponibilidad presupuestaria.

Artículo 9. Proceso de Compra: La División Administrativa a través del Departamento de


Proveeduría, iniciara el proceso de compra de acuerdo a los siguientes casos:

a) Cuando la existencia de insumos en Almacén registre los niveles mínimos;


b) En función de dar cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) ;
c) Eventualidades no contempladas en el Plan de Compras, debidamente justificadas.

En los Proyectos, Regionales y Sectoriales Agrarias y Centros de Capacitación para efectuar


compras deberán dar cumplimiento a los incisos anteriores.

Artículo 10. De los Requisitos: El Encargado del Almacén remitirá al Jefe del Departamento de
Proveeduría un informe, notificándole la falta de existencia de suministros, quien realizara las
cotizaciones respectivas para su adquisición, debiendo indicar las características del bien
requerido como a continuación se detalla:

a) Descripción de los bienes y /o servicios;

b) Especificaciones técnicas del suministro, sin referencia a marcas o modelos específicos,


salvo que se trate de la adquisición de materiales para mantenimiento o repuestos de
equipo ya existente;

c) Necesidades a satisfacer con el suministro;

d) Fundamento, en su caso, de las razones que justifiquen la adquisición de bienes con


características especiales, diferentes de los que comúnmente se coticen en plaza o se
fabriquen en el país o que signifiquen restringir la concurrencia de los oferentes por su
elevada calidad y tecnología;

e) Estimación presupuestaria del costo para el suministro;

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f) Tipo de fondos con los que se realizara la adquisición del bien o servicio, codificación
contable, estructura presupuestaria a afectar y de ser posible la aprobación de la misma;

g) Fecha de entrega del bien o fechas parciales de entrega del bien o servicio.

Artículo 11. Orden de Compra: Toda compra realizada por el Departamento de Proveeduría,
deberá ser amparada con una orden de compra debidamente autorizada por el Jefe de la División
Administrativa, excepto aquellos casos que se tramiten por medio de Caja Chica. Al emitirse la
Orden de Compra el Pre compromiso (Formulario F-01) pasa a Compromiso, para reservar los
fondos para la adquisición de los bienes y servicios incluidos en la Orden de Compra.

Artículo 12. Disponibilidad Presupuestaria: El Departamento de Presupuesto será el encargado de


dictaminar sobre la disponibilidad presupuestaria para la adquisición de bienes o servicios
requeridos, para este efecto las cuentas presupuestarias reflejaran los saldos disponibles
actualizados de cada una de ellas.

Artículo 13. Reclamos en la Recepción de Bienes: En caso de no estar conforme en la recepción


de los bienes y suministros, el Jefe del Departamento de Proveeduría deberá deducir las
responsabilidades, procediendo a efectuar los reclamos respectivos, a gestionar las rebajas o
realizar las devoluciones que se originen de las compras, reservándose el derecho de rechazar
cualquiera de ellas que no cumpla con los requisitos de calidad, precio y especificaciones
establecidas.

SECCION SEGUNDA
CLASIFICACION DE LAS COMPRAS

Artículo 14. Cuantía de las Compras: Las compras de bienes y servicios se regirán con lo
establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Repúblicay de las Instituciones Descentralizadas, que determinan anualmente los montos exigibles
para llevar a cabo por cualquiera de las modalidades estipuladas en este Manual y la Ley de
Contratación del Estado y su Reglamento de acuerdo a las modalidades siguientes:

a) Compras Directas
b) Licitación Pública Nacional
c) Licitación Pública Internacional
d) Licitación Privada;
e) Concurso Público y Privado y;
f) Contratación Directa.

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En las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, se
determinan los montos exigibles para aplicar las modalidades de contratación anteriormente
mencionadas.

Artículo 15. Compras en Oficinas Regionales y Sectoriales: Los Jefes de las Oficinas Regionales
Agrarias y Oficinas Sectoriales podrán adquirir artículos en la plaza si los precios son más
ventajosos que si fuesen comprados a través de la Oficina Principal.

La prestación de servicios, contrataciones de obras y otros, serán autorizadas en Oficina Principal


de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, aplicables al año correspondiente.

Artículo 16. Compras con dos (2) Cotizaciones: Las compras de bienes y servicios deberán
efectuarse mediante dos (2) cotizaciones de proveedores no relacionados entre si, cuando el
monto no excede el valor establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto. Las
cotizaciones deberán ser enviadas por los proveedores en sobre sellado y entregado en el
Departamento de Proveeduría.

Artículo 17. Compras con tres (3) Cotizaciones: Las compras de bienes y servicios deberán
efectuarse mediante tres (3) cotizaciones de proveedores no relacionados entre si, cuando el
monto no exceda el valor establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Todos los montos arriba indicados incluyen el valor de los impuestos que sean aplicables,
dependiendo del tipo de bien o servicio que se adquiera o contrate.

Artículo 18. Compras a distribuidores exclusivos: Cuando se proceda a la adquisición de bienes o


servicios a un proveedor que ostente la exclusividad para la venta, se deberá solicitar el
documento que lo acredite.

Artículo 19. Prohibición de Fraccionamientos: Los responsables de efectuar las compras no


podrán hacer fraccionamiento en la adquisición de los bienes y suministros, asimismo, se prohíbe
la compra a abastecedores únicos, salvo las contempladas en la Ley de Contratación del Estado.

Artículo 20. Revisión de Bienes: Antes de hacer nuevas compras de bienes o equipos, se deberá
revisar la existencia de los mismos.

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CAPITULO III
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

SECCION PRIMERA
CONTRATACION DIRECTA

Artículo 21. Contratación Directa: La Contratación Directa podrá realizarse en los casos
especificados en el Artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Artículo 22. Comité de Compras. Para la selección de los proveedores en compras con montos
superiores a Lps. 20,000.00 (Veinte mil Lempiras), se integrara un Comité de Compras con la
participación de:

a) Un representante de la División Administrativa


b) El jefe del Departamento de Proveeduría.
c) Un representante de la División de Servicios Legales.
d) Un representante de la Unidad de Auditoria en calidad de observador con voz pero sin
voto.
e) Un representante de la Unidad de Transparencia con voz pero sin voto.

Las decisiones en el Comité de Compras se tomaran por mayoría de votos.

Artículo 23.Funciones del Comité de Compras

Las funciones del Comité de Compras serán las siguientes:

a) Seleccionar los proveedores que oferten en las mejores condiciones para los intereses del
Instituto.
b) Recomendar a la División Administrativa y a la Dirección Ejecutiva la adjudicación de las
compras.
c) Vigilar que se cumplan las condiciones contractuales pactadas con los suplidores.
d) Velar por el cumplimiento de las Leyes, Normas y Procedimientos en los procesos de
adquisición de bienes y suministros que necesite la Institución.
e) Suscribir de forma colegiada las actas de adjudicación de las compras y adquisiciones
sometidas a su consideración.

Artículo 24. Reuniones: El Comité de compras se reunirá una vez por semana para tratar los
asuntos relacionados con las compras; Cuando las circunstancias lo ameriten y a solicitud del jefe
de Proveeduría se reunirán extraordinariamente.

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SECCION SEGUNDA
LICITACION PRIVADA

Artículo 24. Licitación Privada: Para llevar a cabo el proceso de licitación privada se deberá dar
cumplimiento a los montos estipulados en las Disposiciones Generales de Presupuesto para el año
que corresponda y de conformidad a lo establecido en los artículos 59 y 60, de la Ley de
Contratación del Estado y su Reglamento, y de las Disposiciones Generales del Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas del año vigente, y demás
resoluciones aplicables.

El Jefe de la División Administrativa solicitara ofertas por medio electrónico o escrito, por los
menos a tres (3) oferentes potenciales diferentes, inscritos en el registro de proveedores de
ONCAE y en el registro del Instituto. La solicitud de ofertas incluirá los siguientes datos:

a) Lugar, día y hora para su presentación


b) Descripción, especificaciones, cantidad y condiciones especiales de los bienes o servicios a
contratar
c) Plazo de mantenimiento de las ofertas
d) Garantía de mantenimiento cuando se requiera;
e) Aceptación o no de ofertas parciales;
f) Monto de garantía de cumplimiento si fuera el caso;
g) Forma de pago;
h) Lugar y plazo máximo de entrega;
i) Cualquier otro que considere necesario

Las ofertas se recibirán en la División Administrativa en sobre cerrado y se abrirán en presencia


del Comité de Licitaciones del Instituto, el día y hora señalado, quien recomendara la adjudicación,
levantando el acta correspondiente. El proceso de licitación privada requerirá aprobación de la
Dirección Ejecutiva.

SECCION TERCERA
LICITACION PÚBLICA

Artículo 25. Licitación Pública: Para llevar a cabo el proceso de licitación pública se deberá dar
cumplimiento a los montos estipulados en las Disposiciones Generales de Presupuesto para el año
que corresponda y de conformidad a lo establecido en los Artículos 41 al 58, de la Ley de
Contratación del Estado y su Reglamento y de las Disposiciones Generales del Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas y demás resoluciones
aplicables, que deben ser conocidas y autorizadas por la Dirección Ejecutiva.

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Artículo 26. Pliego de Condiciones: Tan pronto se tome la decisión de comprar o contratar bienes
o servicios que constituyen el objeto de la licitación, la División Administrativa preparará el pliego
de condiciones que constituyen el objeto de la licitación y lo someterá a la Dirección Ejecutiva
para su autorización.

Artículo 27. Elaboración de Bases de la Licitación: La División Administrativa elaborara las bases
de la licitación especificando cual es el objeto de la misma; así como las instrucciones a los
licitantes para preparar sus ofertas, los requisitos que estos deben cumplir, las bases del
procedimiento hasta la adjudicación y formalización del contrato, los plazos de cada una de sus
etapas y los criterios para la evaluación de las ofertas, debiendo incluir las condiciones generales
y especiales del contrato y cualquier otro requisito que se estime de importancia de acuerdo a las
leyes aplicables.

En las especificaciones técnicas no se debe hacer referencia a marcas comerciales, patentes o


modelos específicos u otras denominaciones para describir los bienes licitados.

Artículo 28. Revisión de Bases de Licitación: El documento base correspondiente deberá


remitirse a la División de Servicios Legales, para examinar la congruencia de éstos con la Ley de
Contratación del Estado y su Reglamento, así como con cualquier otra norma legal o
reglamentaria aplicable.

La Gerencia Administrativa, atenderá las recomendaciones que le remitan y procederá a incluirlas


en el documento base.

Artículo 29. Invitación a Licitar: La División Administrativa publicará el aviso de licitación en el


Diario oficial La Gaceta y, por lo menos en uno o más diarios de mayor circulación en el país por
dos (2) días hábiles consecutivos o alternos, pudiendo utilizar también otros medios de
comunicación.

Entre la invitación a licitar y la apertura de ofertas, deberá mediar un plazo no menor de cuarenta
(40) días calendario.

Artículo 30. Venta de Bases de Licitación: Las bases de licitación serán vendidas a las empresas o
representantes interesados por un precio que permita recuperar el costo de reproducción o
impresión del documento sin excederse del mismo.

El Jefe de la División Administrativa recibirá las ofertas y deberá sellar cada uno de los sobres
indicando el lugar y fecha que se recibió, y número de oferta, los que resguardara con la
confidencialidad debida. No será considerado cualquier agregado, modificación o retiro de ofertas
que se haga con fecha posterior a la de la entrega.

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Las ofertas de licitación serán abiertas y leídas en el lugar, fecha y hora indicadas en la invitación
respectiva, en presencia de todos los miembros del Comité de Licitaciones, los representantes de
las casas comerciales que participen y los invitados de los entes contralores del Estado.

De cada apertura se levantara el acta que deberá ser firmada por todos los miembros del Comité
de Licitaciones y participantes en las mismas. El proceso de Licitación se realizara cumpliendo con
lo establecido en este Manual, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Artículo 31. Secretario del Comité de Licitaciones: El Jefe del Departamento de Proveeduría será
el Secretario del Comité de Licitaciones, quien será el responsable de elaborar las actas, así como
su guarda, custodia, y conservación. En las mismas se harán constar los hechos ocurridos desde la
apertura de las ofertas hasta la recomendación de su adjudicación. Asimismo, a solicitud del
Comité de Licitaciones, deberá solicitar a los oferentes las aclaraciones sobre aspectos de su
oferta, sin que por esta vía se permita modificar sus aspectos sustanciales o violentar el principio
de igualdad de trato a los oferentes. El proceso de licitación pública requerirá aprobación de la
Dirección Ejecutiva.

CAPITULO IV
INTEGRACION DEL COMITÉ DE LICITACIONES

Artículo 32. Comité de Licitaciones: Este comité estará integrado por los siguientes miembros:

a) Jefe de la División Administrativa;


b) Jefe o un representante de la División de Servicios Legales;
c) Un representante de la Unidad de Auditoria Interna, en calidad de observador;
d) El Encargado de la Unidad de Transparencia, en calidad de observador;
e) Jefe del Departamento de Proveeduría, quien actuara como Secretario, con voz pero sin
voto.
f) También podrá participar como apoyo técnico empleados o funcionarios de la División,
Departamento o Unidad que solicita los bienes o servicios a adquirir mediante el proceso
de Licitación. Con voz pero sin voto.

Las decisiones se tomaran por mayoría de votos.

Artículo 33. Atribuciones del Comité de Licitaciones: Serán atribuciones del Comité de
Licitaciones las siguientes:

a) Presenciar la apertura y análisis de las ofertas;


b) Recomendar las adjudicaciones para su aprobación cuando se trate de una licitación
pública o privada;

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c) Realizar las licitaciones en el lugar día y hora señalados en el aviso de licitación ;
d) Consignar lo actuado en un acta elaborada por el Jefe del Departamento de Proveeduría,
quien actuara como Secretario y firmada por el Comité de Licitaciones, los oferentes o sus
representantes. El acta incluirá el número y designación de la licitación, lugar, fecha y
hora deapertura, monto de la oferta, monto y tipo de garantía acompañada, las
observaciones que resultaren y cualquier otra información que se considere de
importancia;

Artículo 34. Prohibición para proporcionar fotocopias de Ofertas: Se prohíbe proporcionar


fotocopias de las ofertas a las empresas participantes, sin embargo, podrán examinarlas
inmediatamente después de la apertura.

Artículo 35. Adjudicación de la Licitación Pública por la Dirección Ejecutiva: El Comité de


Licitaciones por conducto de la División Administrativa, recomendara a la Dirección Ejecutiva la
adjudicación de la licitación pública o privada.

CAPITULO V
REPOSICION DE BIENES Y SUMINISTROS

Artículo 36. Compra de Bienes: La compra de bienes y suministros deberá programarse con
anticipación de treinta (30) días, considerando la existencia en el Almacén y previa consulta al
Departamento de Presupuesto sobre la disponibilidad presupuestaria.

Artículo 37. Reposición de Inventarios: La División Administrativa tendrá como responsabilidad


establecer técnicamente y a través de medios electrónicos (Internet) los tiempos de reposición
de los inventarios, a efecto de preparar con anticipación las cantidades o lotes que debe
mantener en existencia, de forma que este mecanismo le permita administrar con eficiencia y
efectividad los inventarios y compras del Instituto.

CAPITULO VI
REGISTRO DE PROVEEDORES

Artículo 38. Registro de Proveedores: La División Administrativa deberá llevar un registro de


proveedores y contratistas de conformidad con las regulaciones que dispone la Oficina Normativa
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, (ONCAE), revisando y actualizando el registro.

Artículo 39. Recurrencia de Proveedores: Dentro de lo posible se deberá evitar la recurrencia de


la contratación de los mismos proveedores o contratistas a efecto de garantizar la transparencia
en las compras.

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CAPITULO VII
COTIZACIONES

Artículo 40. Invitación a Cotizar: Las cotizaciones para compras se realizaran por varios medios
electrónicos o físicos, considerando los aspectos siguientes:

a) Características y especificaciones técnicas del bien o servicio que se está solicitando;


b) Cantidad que se está requiriendo, especificando claramente la unidad de medida;
c) Especificaciones de la calidad;
d) Descripción definida del bien o servicio;
e) Tiempo de entrega;
f) Condiciones de pago.

CAPITULO VIII
SISTEMA DE ENTREGA DE BIENES Y PAGO

SECCION PRIMERA
RECEPCION DE BIENES

Artículo 41. Sistema de Entrega de Bienes: La recepción de bienes corresponde al Encargado del
Almacén, quien cotejara los mismos contra la orden de compra.

En caso de inconsistencia se abstendrá de aceptar el pedido y procederá a levantar un acta de


no aceptación. El Acta será remitida al Jefe de la División Administrativa, al Jefe del Departamento
de Proveeduría para que haga los reclamos correspondientes; si no se subsana, la orden de
compra será anulada.

Artículo 42. Acta de Entregas Parciales: Cuando la entrega sea parcial, en el registro se
consignaran los saldos pendientes por recibir, se emitirá el acta de recepción, o no aceptación.
Es entendido que se llevara un registro separado de las entregas parciales y saldos pendientes.

Artículo 43. Inconsistencia en la Entrega de Bienes Parciales: En caso de inconsistencia en la


entrega, el Encargado del Almacén procederá a calificar la calidad y responsabilidad del servicio
del proveedor o contratista debiendo informar de inmediato al Jefe de la División Administrativa,
al Jefe del Departamento de Proveeduría , procediendo hacer los reclamos de acuerdo a la Ley. En
base a estos extremos, se considerara la participación de estos proveedores o contratistas en el
proceso de futuras adjudicaciones.

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SECCION SEGUNDA
SISTEMA DE PAGO

Artículo 44. Pago de Proveedores: Una vez recibido los bienes, se procederá al pago de la
siguiente forma:

1. El Departamento de Contabilidad registra la transacción en el SIAFI con los documentos


soportes siguientes:

a) Orden de Compra Original;


b) Acta o documento de recepción del bien, debidamente firmado y sellado por el
Encargado del Almacén;
c) Factura original debidamente firmada y sellada;
d) Recibo de pago, firmado y sellado;
e) Las cotizaciones presentadas y el resumen de las mismas ;
f) En caso de adquisiciones de bienes de uso que se tengan que registrar como
Bienes Nacionales la documentación emitida donde se haga constar que han sido
registrados en el Sub Sistema de Bienes Nacionales.
g) En caso de licitación privada o pública, todos los documentos probatorios que
dispone la Ley de Contratación del Estado.

2. Todos los documentos anteriores serán remitidos a la División Administrativa como


soportes para la firma digital en el SIAFI donde se autoriza el pago al proveedor.

3. El Departamento de Tesorería hará la priorización del pago correspondiente de acuerdo a


la disponibilidad de recursos.

CAPITULO IX
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

SECCION I
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 45. Comité Especial: Salvo las excepciones previstas en leyes especiales o resoluciones
de la Dirección Ejecutiva, podrán constituirse comisiones especiales para garantizar la
transparencia de los procesos de compra.

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Artículo 46. Preferencia en Compras Nacionales: Al efectuar compras de bienes y suministros se
le dará preferencia a los producidos en el país, siempre y cuando se ajusten a las requeridas por
el Instituto, con excepción de los países acogidos al CAFTA que recibirán trato nacional.

Artículo 47. Prohibición de Intermediarios: El Jefe del Departamento de Proveeduría deberá


tratar únicamente con los representantes o distribuidores de casas comerciales debidamente
acreditados.

Artículo 48. Reserva y Responsabilidad en la Compra de Bienes: El personal asignado a la


Proveeduría, deberá actuar con la reserva, responsabilidad y seriedad que exigen las funciones
relacionadas con la compra, almacenamiento, costos y demás procedimientos.

Artículo 49. Exclusión de la Red de Proveedores: Cuando un suplidor incurra en falta de


responsabilidad en su relación con el Instituto, quedara excluido de la red de proveedores y se
le suspenderá todo tipo de pedidos de bienes y suministros.

Artículo 50. Prohibiciónde fraccionamiento de Compras: En ningún caso y bajo ninguna


circunstancia, el INA permitirá el fraccionamiento de las compras y contrataciones con el fin de
evitar los procesos de contratación y los diferentes niveles de decisión, salvo lo dispuesto en el
Articulo 9, de la Ley de Contratación del Estado. La contravención a lo dispuesto dará lugar a las
sanciones que se consignan en el Capítulo X, sección Segunda de las SANCIONES A
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS , Articulo 135, numeral 8) de la Ley de Contratación del
Estado y, demás que procedan de acuerdo a la Ley.

Artículo 51. Incumplimiento de Disposiciones del Reglamento: El Incumplimiento de las


disposiciones de este Manual por parte de funcionarios y empleados del Instituto, los hará
responsable Administrativa, Civil y Penalmente.

Artículo 52. Revisión del Manual: La División Administrativa, deberá revisar cada año este
Manual, para que no existan inconsistencias con las Disposiciones Generales del Presupuesto y la
Ley de Contratación del Estado en caso de ser reformada.

Artículo 53. Reglamentación: Lo no previsto en este Manual se resolverá por la Ley de


Contratación del Estado, su Reglamento y demás Leyes aplicables, según sea el caso.

Artículo 54. Vigencia: El presente Manual fue aprobado por la Dirección Ejecutiva, según Acuerdo
No.019 del 08 febrero del 2011 y entrara en vigencia a partir de esta fecha.

CESAR DAVID ALDOFO HAM PEÑA


DIRECTOR EJECUTIVO

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