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Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V

Este documento es una factura emitida por Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. a Arturo Esperon Chavez por la venta de un iPhone XS de 256GB y dos tarjetas SIM por un total de $20,016.52 MXN. La factura detalla la descripción de los productos, cantidades, precios unitarios, descuentos e IVA aplicado. Incluye también datos del cliente, número de pedido, datos de entrega y observaciones sobre el plan y cuenta del cliente.

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Alfonso Corella
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Este documento es una factura emitida por Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. a Arturo Esperon Chavez por la venta de un iPhone XS de 256GB y dos tarjetas SIM por un total de $20,016.52 MXN. La factura detalla la descripción de los productos, cantidades, precios unitarios, descuentos e IVA aplicado. Incluye también datos del cliente, número de pedido, datos de entrega y observaciones sobre el plan y cuenta del cliente.

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Tipo de Comprobante: I ingreso FACTURA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.


Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2 MX07 Contado / Administrativas.


DOCUMENTO FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN CERTIFICADO EMISOR FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN SERIE - FOLIO
707771873 2019-05-12T18:08:46 00001000000402403936 2019-05-12T18:08:20 TF-07771873
METODO DE PAGO CONDICIONES DE PAGO FOLIO FISCAL
PUE:Pago en una sola exhibición D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC ac21d3b7-800a-4478-986c-b332c10a471c
CLIENTE: LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501038 R.F.C EECA790829CB0 MX03 11 M335
ARTURO ESPERON CHAVEZ TRN INTERMALL
SABINOS 869 JARDINES DE CALIFORNIA Calz. José Vasconcelos No 1955 Int.1006 y 1007
TORREON TORREON Coahuila México C. P. 27240 Tecnológico Torreón , Coahuila
México C. P. 27272

PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO


3023526906 397029351 28241 M47 - Anticipo de Equipo Celular
CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE
70013693 APPLE IPHONE XS SPACE GRAY 256GB-LAE 1 PZA 25,525.00 8,269.38 25,525.00
C053 CAC TORREON V
357210096047000

CLAVE PROD O SERV: 43191501 Teléfonos móviles CLAVE U.M: H87


BASE: 17,255.62 002 IVA T.FACTOR: Tasa 0.160000 IMPUESTOS: 2,760.90
Equipo post-pago
/Anticipo de Equipo Celular/ Recibí equipo y accesorios completos, Asesor realiza llamada de prueba.

*****************REDENCIÓN CÍRCULO AZUL*******************************


Nombre: ARTURO ESPERON CHAVEZ
Teléfono: 8711188610 Cuenta: 30238612 Fecha y Hora:
12.05.2019 17:56:34
Folio: 1905121757511188610
Plan Nuevo: TSLS3 Addendum Nuevo: 24

Marca Modelo ESN/IMEI Valor Puntos Valor Pesos Valor + IVA


APPLE IPHXS256GB 357210096047000 43205 17,255.62 20,016.52
357210096047000
***************************************************************

7004190 TARJETA SIM TCM013 2FF/3FF/4FF TARIFARIO 1 PZA 100.00 100.00 100.00
C053 CAC TORREON V
8952020919230433154

CLAVE PROD O SERV: 43222900 Accesorios de equipo de telefonía CLAVE U.M: H87
SIM Cards

7004198 TARJETA SIM TCM013 2FF/3FF/4FF CHIP 10 1 PZA 0.01 0.01 0.01
C053 CAC TORREON V
8952020218631464912

CLAVE PROD O SERV: 43222900 Accesorios de equipo de telefonía CLAVE U.M: H87
SIM Cards

Pzas Postpago: 1, Pzas Sims: 2, Total de Pzas Factura: 3

OBSERVACIONES

CANTIDAD EN LETRA

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

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LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA
TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD
PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO
3023526906 397029351 28241 M47 - Anticipo de Equipo Celular
CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:


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v2S1eTXSUVw==
SELLO DIGITAL SAT:
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X5pOaATPd+ec7EqM5qQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|ac21d3b7-800a-4478-986c-b332c10a471c|2019-05-12T18:08:46|FID080111867|jn+BN6mnf22oMInhqE4bNCgaJCHFTgpBTmOeX
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|
CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:
00001000000405112669

RÉGIMEN FISCAL EMISOR: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito

USO DE CFDI: P01 Por definir

MONEDA: MXN Peso Mexicano

OBSERVACIONES SUBTOTAL
Folio eCAC: 5826383 - $ 25,625.01
CAMCA CTA 30238612 TEL 8711188610 PLAN TELCEL MAX SIN LIMITE 9000 A 24 MESES **ESTRELLA** DESCUENTO
$ 8,369.39
SUBTOTAL
$ 17,255.62
I.V.A TASA 16%
CANTIDAD EN LETRA $ 2,760.90
( VEINTE MIL DIECISEIS PESOS 52/100 M.N. ) TOTAL
$ 20,016.52

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)


28241 ESTRELLA HERNANDEZ AVILA

CACU353 CAC TORREON V


"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Página 2 de 2
LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA
TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

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