TRABAJO CONTABILIDAD Grupo 8
TRABAJO CONTABILIDAD Grupo 8
TRABAJO CONTABILIDAD Grupo 8
TECNICENTRO
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
ENVIAR A:
Nº ARTÍCULO CANTIDAD
IVA
ENTREGA
PLAZO 60 días
PAGO Transferencia
bancaria
SUB-TOTAL $ 60,780,000.00
19% $ 8,721,000.00
TOTAL $ 69,501,000.00
DEL COMPRADOR:
da Nit. 900.289.210-4 de Bogotá, AV 147 38 60, No responsable de IVA, No Declarante, recibe orden de compra de los siguientes produ
razón de $ 255.000
a razón de $. 62.000 c/u Exento del IVA
mpra de los siguientes productos:
RECIBO D
CAJA N
Inserta tú logo
Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
● El día 21 - Giramos cheque No. 25013 Auto llantas Ltda Nit. 900.289.210-4,
RECIBO DE
CAJA No.1
2,500,000
21 DE DICIEMBRE 2020
Efectivo:
Firma y Sello
C / Nit. No.
tas Ltda Nit. 900.289.210-4, de Bogotá, Responsable de IVA, por $2.500.000, Anticipo a Proveedores.
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CODIGO CUENTAS
MCIA NO COMPRADA
LLANTASELLOMATIC yokohama
143505 205/55R16
MCIA NO COMPRADA ACEITE MIBIL DELVAC MXESP 15W50
143505
2408 IVA DESCONTABLE
236540 RETEFUENTEX PAGAR
236705 MUESTREO A LAS VENTAS RETENIDO
236805 RETEICA
ronald
● El día 21 el proveedor Auto llantas hace llegar la factura 96850 recibiendo el despacho de
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No.
FECHA:
gar la factura 96850 recibiendo 21-12-2020
el despacho del producto este día, contabilizar
y Retenciones a que haya lugar.
$ 45,900,000
$ 14,880,000
$ 8,721,000
$ 1,519,500
$ 1,308,150
$ 303,900
$ 66,369,450
$ 69,501,000 $ 69,501,000
APROBADO CONTABILIZADO
a 96850 recibiendo el despacho del producto este día, contabilizar la factura de compra, teniendo en cuenta IVA y Retenciones a que h
ta IVA y Retenciones a que haya lugar.
TECNICENTRO
● El día 22 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura No 002 a través una consignación directa
RECIBO DE
CAJA
No.__02
VALOR $ 40,768,000
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
44,618,000
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
vés una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 654688824-058 de Bancolombia y concedemos un descuento por pronto pago del 10
scuento por pronto pago del 10% sobre los productos antes de impuestos.
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VALOR TOTAL (En letras): CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PES
● El día 22 Vendemos con la factura No. 004, a MARIANO OSPINA PEREZ, CC. 28.258.669 de Bo
200 llanta Sello Matić Yokohama 205/55R16
150 aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Abono el 50% de la compra y el saldo a 30 días de plazo.
TECNICENTRO
FACTURA DE VENTA
S.A.S. NIT. 855.555.555-1 No. 04
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
TELEFONO: (57) 27778899
MARIANO OSPINA PEREZ, CC. 28.258.669 de Bogotá D.C, CRA 4 12 30, responsable del IVA, los siguientes productos:
a razón de $ 490.000 c/u, más IVA del 19 %
A razón de $. 135.000 c/u Exento del IVA
VENTA
No. 04
_______________
________________
______________
V/R TOTAL
98,000,000
20,250,000
118,250,000
18,620,000
136,870,000
BIDO
productos:
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il pesos
Efectivo:
Firma y Sello
CC / Nit. No.
669, responsable de IVA, el Valor del 50% de la factura 004 con cheque # 65485 Banco de Occidente.
TECNICENTRO
● El día 23 - Recibimos de AUTOREPUESTOS & CIA Nit. 950.240.208, responsable de IVA, de Bog
RECIBO DE
CAJA
No.__04
VALOR $ 7,500,000
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
7,500,000
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
.208, responsable de IVA, de Bogotá D.C, CRA 90 39 17 el Valor de $7.500.000 con cheque 88955 Banco BBVA, como Anticipo de Clientes.
BVA, como Anticipo de Clientes.
ORDEN DE COMPRA
TECNICENTRO
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
ENVIAR A:
PROVEEDOR Auto llantas Ltda
DOMICILIO Bogotá, AV 147 38 60
CIUDAD Bogotá, AV 147 38 60
CONTACTO Auto llantas Ltda
TELÉFONO
Nº ARTÍCULO CANTIDAD
IVA
El día 23 – Se aprueba la orden de requisición de los operadores de patio, y se ordena al auxiliar contable generar orden de co
PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL Nº ARTÍCULO
SUB-TOTAL $ 61,000,000.00
19% $ 9,690,000.00
TOTAL $ 70,690,000.00
EL COMPRADOR: FIRMA DEL VENDEDOR:
na al auxiliar contable generar orden de compra y colocación de la misma a proveedores de acuerdo a la siguiente información:
TECNICENTRO
136510 BOGOTA COLOMBIA
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
SUB-TOTAL $ 20,500,000.00
IVA 19% $ 3,325,000.00
TOTAL $ 23,825,000.00
FIRMA DEL COMPRADOR:
siguiente información:
TECNICENTRO
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S.A.S. NIT. 855.555.555-1
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
TELEFONO: (57) 27778899
CODIGO CUENTAS
143505 MCIA NO COMPRADA LLANTA
SELLOMATICA FIRESTONE 31061R19
MCIA NO COMPRADA ACEITE SHELL 20W30
143505 MULTIGRADO GL
2408 IVA DESCONTABLE
236540 RETEFUENTEX PAGAR
236705 MUESTREO A LAS VENTAS RETENIDO
236805 RETEICA
220505
ELABORADO
ronald
● El día 26 El proveedor Auto llantas Nit. 900.289.210 allega la factura 98002 recibiendo el despacho del produ
TECNICENTRO
Inserta tú logo
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
TELEFONO: (57) 27778899
CODIGO CUENTAS
MCIA NO COMPRADA LLANTA
143505
SELLOMATICA
MCIA NO COMPRADAFIRESTONE 31061R19
ACEITE SHELL 20W30
143505
MULTIGRADO GL
2408 IVA DESCONTABLE
236540 RETEFUENTEX PAGAR
236705 MUESTREO A LAS VENTAS RETENIDO
236805 RETEICA
220505
ELABORADO
ronald
● El día 26 Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852 allega la factura 69450 recibiendo el despacho del prod
TECNICENTRO
COMPROBANTE DE
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
CONTABILIDAD No.
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
TELEFONO: (57) 27778899
FECHA: 26-12-2020
FRA COMPRA: 98002
allega la factura 98002 recibiendo el despacho del producto este día, y nos concede descuento pie factura del 5% a cada producto. Conta
TECNICENTRO
COMPROBANTE DE
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
CONTABILIDAD No.
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
TELEFONO: (57) 27778899
FECHA: 26-12-2020
FRA COMPRA: 98002
allega la factura 69450 recibiendo el despacho del producto este día, Contabilizar la factura de compra, teniendo en cuenta IVA y Retenci
PROBANTE DE
TABILIDAD No.
HABER
$ 1,525,000
$ 1,403,000
$ 305,000
$ 67,406,500
$ 70,639,500
CONTABILIZADO
pie factura del 5% a cada producto. Contabilizar la factura de compra, teniendo en cuenta IVA y Retenciones a que haya lugar.
PROBANTE DE
TABILIDAD No.
HABER
$ 512,500
$ 471,500
$ 102,500
$ 22,738,500
$ 23,825,000
CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE CONTAB
TECNICENTRO
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
CRA. 136510 BOGOTA COLOMBIA
Inserta tú logo
TELEFONO: (57) 27778899
FECHA: 27 DE DICIEMBRE
CODIGO CUENTA
413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR
240810 IVA GENERADO
530535 DESCUENTO PRONTO PAGO
280505 ANTICIPO CLIENTES
112005 CHEQUE 65015
SUMAS IGUALE
ELABORADO REVISADO
FACTURA DE VENTA No.
05 ● El día 27 - Vendemos con la factura No. 005
100
150
Pago de contado y con cheque # 65015 Banco Bog
CIEMBRE DE 2020
7 DE ENERO DE 20211
_______________________
________________________
______________________
490,000 49,000,000
90,000 13,500,000
SUBTOTAL: $ 62,500,000
IVA: $ 9,310,000
DESCUENTO 5% 3,125,000
TOTAL: $ 68,685,000
EY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
OMPROBANTE DE CONTABILIDAD
ENTRO
55.555.555-1
COLOMBIA COMPROBANTE DE
57) 27778899 CONTABILIDAD N° 27
BRE
PARCIAL DEBE HABER
$ 62,500,000
$ 9,310,000
$ 3,125,000
$ 7,500,000
$ 61,185,000
VALOR EN LETRAS:
● El día 28 - AUTOREPUESTOS & CIA, NIT. 950.240.208. Nos devuelve de la factura No 005 los siguientes prod
10 Llanta Sellomaa razón de $ 490.000
10 Aceite Shell 20W30 Multigrado Gl. a razón de $. 90.000 c/u Exento del IVA
NOTA CRÉDITO
No. 02
FECHA: 28 DE DICIEMBRE 20
RECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
490,000 $4,900,000
90,000 $900,000
SUBTOTAL $5,800,000
IVA $931,000
TOTAL $6,731,000
APROBADO CONTABILIZADO
VALOR EN LETRAS:
● El día 29 Realizamos
– la devolución al proveedor Auto llantas Nit. 900.289.210, quien nos había vendido los productos devu
NOTA DÉBITO
No. ___
FECHA:
A SU APRECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
490,000 $4,900,000
90,000 $900,000
SUBTOTAL $5,800,000
IVA $931,000
TOTAL $6,731,000
APROBADO CONTABILIZADO
dido los productos devueltos por el cliente. Cruzamos con la cuenta por pagar
TECNICENTRO ORIENTE SAS
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
DICIEMBRE 31 DE 2020
IDENTIFICAC
1 12.012.223 Saenz Perez Monica Gerente 11,500,000
2 19.324.589 Bello Saeta Fernanda Aux. Contabl 1,316,703
3 35.258.112 Bahamon Casas Miguel Aux de patio 877.802
TOTAL
LIQUIDACION DE HORAS EXTRA
TECNICENTRO TECNICE
LIQUIDACION DE HORAS EXTRA LIQUIDACION DE H
EMPLEADO: Saenz Perez Monica EMPLEADO: Bello S
IDENTIFICACION:12.012.223 IDENTIFICACION
FACTOR VALOR HORA
CONCEPTO CONCEPTO
H.E. DIURNA 0 1.25 0.000 H.E. DIURNA
COMPROBANTE DE PAGO
TECNICENTRO TECNICENTRO
LIQUIDACION DE HORAS EXTRA LIQUIDACION DE HORAS EXTRA
EMPLEADO: Bello Saeta Fernanda EMPLEADO: Bahamon Casas Miguel
IDENTIFICACION:19.324.589 IDENTIFICACION:35.258.112
FACTOR VALOR FACTOR
HORA
CONCEPTO
0 1.25 0.000 H.E. DIURNA 10 1.25
HORA CON
RECARGO
0 0.35 0.000 NOCTURNO 10 0.35
0 1.75 0.000 H. DOMINICAL 2 1.75
H.E. DOMINICAL
0 2 0.000 DIURNA 4 2
0.000 TOTAL
DESCUENTO
PENSION Fdo retefte libranza total
solidarids descuento
pensional
NTRO
ORAS EXTRA
Casas Miguel
5.258.112
VALOR
HORA
45.719
32.003
12.801
12.801
29.260
132.585
AGO MENSUAL
NTRO
555.555-1
diciembre 2020
ESCUENTOS
40,415
40,415
100,000
180,831
933,410
IRMA TRABAJADOR
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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°
Sueldo – SAENZ
1 51050601 12.012.223 1 11,500,000
PEREZ MONICA
CxP a Nueva
2 23700501 870.542.226 1
E.P.S
CxP Libranzas
4 23703001 890.222.250 1
Electrohouse
Retención –
Fuente Salarios
5 23650501 12.012.223 y Pagos 1
Laborales Art.
383 E.T
Salario x Pagar
6 25050601 12.012.223 SAENZ PEREZ 1 11,500,000
MONICA
9,745,000
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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°
Retención –
Fuente Salarios
6 23650501 12.012.223 y Pagos 1
Laborales Art.
383 E.T
Salario x Pagar
7 25050601 12.012.223 BELLO SAETA 1 1,200,107
FERNANDA
932,327
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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°
Retención –
Fuente Salarios
7 23650501 12.012.223 y Pagos 1
Laborales Art.
383 E.T
Salario x Pagar
8 25050601 12.012.223 BAHAMON 1 1,114,241
CASA MUGUEL
933,410
ROBANTE DE
ABILIDAD N°
Crédito
460,000
460,000
720,000
115,000
1,755,000
ROBANTE DE
ABILIDAD N°
Crédito
43,890
43,890
180,000
267,780
ROBANTE DE
ABILIDAD N°
Crédito
40,415
40,415
100,000
180,831
TECNICENTRO
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
Inserta tú logo
CRA. 136510 BOGOTA CO
TELEFONO: (57) 27778899
TECNICENTRO
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
Inserta tú logo
CRA. 136510 BOGOTA CO
TELEFONO: (57) 27778899
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TECNICENTRO
S.A.S. NIT. 855.555.555-1
Inserta tú logo
CRA. 136510 BOGOTA CO
TELEFONO: (57) 27778899
SUBTOTAL 9,745,000
IVA
TOTAL 9,745,000
APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DÉBITO
No. ___
FECHA: 30 DICIEMBRE 2020
SUBTOTAL 932,327
IVA
TOTAL 932,327
APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DÉBITO
No. ___
SUBTOTAL 933,410
IVA
TOTAL 933,410
APROBADO CONTABILIZADO
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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°
CEDULA:12.012.223
Cuenta
# Tercero Detalle Descripción C. C Débito
Contable
Aportes Seg.
Social – Salud
8.5%
1 51056901 870.542.226 1 977,500
(Empleado
Sueldo > 10
S.M.L.M.V)
C x P a Nueva
2 23700501 870.542.226 1
E.P.S
Aportes a
3 51057001 890.231.228 1 1,380,000
Horizonte 12%
CxP a
4 23803001 890.231.228 Pensiones 1
Horizonte
Aportes a
5 51057002 820.674.229 1 1,380,000
Porvenir 12%
Aporte
Administradora
7 51056801 895.547.232 Riesgos 1 60,030
Laborales
0.522%
CxP A.R.L
8 23700601 895.547.232 1
Colmena.
Aportes al
9 51057501 899.007.007 1 345,000
I.C.B.F 3%
C x P al
10 23701001 899.007.007 1
I.C.B.F
Aportes al SENA
11 51057801 899.999.034 1 230,000
2%
C x P al Servicio
Nacional de
12 23701002 899.999.034 1
Aprendizaje
SENA
Aporte a Caja
de
13 51057201 589.250.245 1 460,000
Compensación
Familiar 4 %
CxP a
14 23701003 589.250.245 1
Compensar
4,832,530
ROBANTE DE BASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE NÓMINA
ABILIDAD N° CONCEPTOS
DE APORTE APORTE
LIQUIDACIÓ EMPLEADOS EMPLEADOR
N
-0- Ley
SALUD 4%
1607/2012
4% o ( 5% > 4
PENSION 12%
SMLMV)
FONDO DE
SOLIDARIDAD >=4 a <16 el
0%
Mayor de 4 1%
SMLMV
ADMINIST.
RIESGOS -0- 0.52%
LABORALES
CAJAS
COMPENS. -0- 4%
FAMILIAR
INTERESES A
Crédito -0- 12%
LAS CESANTIAS
PRIMA DE
-0- 8.33%
SERVICIOS
1,380,000
11,500,000 SALARIO
8.50%
1,380,000
60,030
345,000
230,000
460,000
4,832,530
N DE LOS CONCEPTOS DE NÓMINA
Total Dev. –
4%
Aux. Transp
Total Dev. –
16%
Aux. Transp
Total Dev. –
Aux. Transp
1%
Total Dev. –
0.52%
Aux. Transp
Total Dev. –
4%
Aux. Transp
Total
8.33%
Devengado
Cesantías
12%
Provisionadas
Total
8.33%
Devengado
Total Dev. –
4.17%
Aux. Transp
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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°
Cuenta
# Tercero Detalle Descripción C. C Débito
Contable
Aporte (8.33%
TD) Cesantías
1 51053001 12.012.223 1 958,333
SAENZ PEREZ
MONICA
Provisión
Cesantía
2 26100501 12.012.223 1
(8.33% TD) a
I.N.G
Aporte
Intereses
3 51053301 12.012.223 Cesantías 1 9,583
(12% Cesantías
Provisionadas)
Provisión
Intereses
4 26101001 12.012.223 Cesantías. 1
(12% Cesantías
Provisionadas)
Aporte Prima
Servicios
5 51053601 12.012.223 1 958,333
(8.33% Total
Devengado)
Provisión Prima
Servicios
6 26102001 12.012.223 1
(8.33% Total
Devengado)
Aporte
Vacaciones
(4.17% (Total
7 51053901 12.012.223 1 479,167
Devengado –
Auxilio de
Transporte)
Provisión
Vacaciones
(4.17% (Total
8 26101501 12.012.223 1
Devengado –
Auxilio -
Transporte)
2,405,416
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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°
Cuenta
# Tercero Detalle Descripción C. C Débito
Contable
Aporte (8.33%
TD) Cesantías
1 51053001 19.324.589 1 83,341
BELLO SAETA
FERNANDA
Provisión
Cesantía
2 26100501 19.324.589 1
(8.33% TD) a
I.N.G
Aporte
Intereses
3 51053301 19.324.589 Cesantías 1 695
(12% Cesantías
Provisionadas)
Provisión
Intereses
4 26101001 19.324.589 Cesantías. 1
(12% Cesantías
Provisionadas)
Aporte Prima
Servicios
5 51053601 19.324.589 1 83,341
(8.33% Total
Devengado)
Provisión Prima
Servicios
6 26102001 19.324.589 1
(8.33% Total
Devengado)
Aporte
Vacaciones
(4.17% (Total
7 51053901 19.324.589 1 41,670
Devengado –
Auxilio de
Transporte)
Provisión
Vacaciones
(4.17% (Total
8 26101501 19.324.589 1
Devengado –
Auxilio -
Transporte)
209,046
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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°
Cuenta
# Tercero Detalle Descripción C. C Débito
Contable
Aporte (8.33%
TD) Cesantías
1 51053001 35.258.112 1 92,770
BAHAMON
CASA MUGUEL
Provisión
Cesantía
2 26100501 35.258.112 1
(8.33% TD) a
I.N.G
Aporte
Intereses
3 51053301 35.258.112 Cesantías 1 928
(12% Cesantías
Provisionadas)
Provisión
Intereses
4 26101001 35.258.112 Cesantías. 1
(12% Cesantías
Provisionadas)
Aporte Prima
Servicios
5 51053601 35.258.112 1 92,770
(8.33% Total
Devengado)
Provisión Prima
Servicios
6 26102001 35.258.112 1
(8.33% Total
Devengado)
Aporte
Vacaciones
(4.17% (Total
7 51053901 35.258.112 1 46,385
Devengado –
Auxilio de
Transporte)
Provisión
Vacaciones
(4.17% (Total
8 26101501 35.258.112 1
Devengado –
Auxilio -
Transporte)
232,854
OBANTE DE
BILIDAD N°
Crédito
958,333
9,583
958,333
479,167
2,405,416
TOTAL DEVENGADO: 1,200,107
DIAS LABORADOS: 25
OBANTE DE
BILIDAD N°
Crédito
83,341
695
83,341
41,670
209,047
SALARIO DEVEGADO: 1,113,245
dias: 30
OBANTE DE
BILIDAD N°
Crédito
92,770
928
92,770
46,385
232,853