Cronograma y Ppto

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Cronograma de auditoria

Nº Actividades Tiempo
1 PLANIFICACION
1.1 Aceptar al cliente y realizar la planeación 02 al 05 de septiembre 2022
inicial de Auditoria
1.1.1 Identificar objetivos de la auditoría 06 de septiembre 2022
1.1.2 Asignación del personal al contrato 07 de septiembre 2022
1.1.3 Conocer la empresa a auditar, 08 de septiembre 2022
inventario, recursos, y su actividad principal
1.1.4 Revisión de Informe de Auditoria 09 de septiembre 2022
anterior
1.1.5 Evaluación preliminar del Control 10 de septiembre 2022
Interno de la empresa
1.2 Evaluación de la industria del negocio y 10 al 12 de septiembre de
riesgos 2022
. 1.2.1 Conocimiento de las operaciones, 13 de septiembre de 2022
estrategias y sistema de desempeño del
cliente.
1.2.2 Evaluación del riesgo de errores de 14 de septiembre de 2022
importancia
1.3 Revisión de archivos 15 al 17de septiembre de
2022
1.4 Programas de Auditoría 18 al 20 de septiembre de
2022
2 EJECUCION
2.1 Realizar y aplicar pruebas de recorrido e 21 al 23 de septiembre 2022
información
2.1.1 Recolección y análisis de evidencia 22 de septiembre de 2022

2.2 Realización de pruebas 24 al 26 de septiembre de


2022
2.2.1 Pruebas de control 24 de septiembre
2.2.2Pruebas Analíticas d comparabilidad 25 de septiembre
2.2.3 Prueba sustantiva sobre los estados 26 de septiembre
financieros
2.3 Desarrollo de plan y políticas propuestas 27 al 30 de septiembre de
2023
3. EMISION DEL INFORME
3.1 Análisis del reporte 2 de octubre de 2022

3.1.1 Juicio valor hipótesis principal y


secundarias
3.2 Construcción de informe de auditoría 3 al 6 de octubre de 2022
general
3.2.1 Recomendaciones sobre control 4 de octubre de 2022
interno
3.2.2 Presentación de conclusión y 5 al 6 de octubre de 2022
recomendaciones pertinentes
4. FINALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
3.1 Borrador de Primer Informe 10 al 12 de octubre de 2022
3.2 Revisión de Primer Informe 15 de octubre de 2022
3.3 Borrador de Segundo Informe 20de octubre del 2022
3.4 Informe Final 25 de octubre del 2022
2. Presupuesto
Presupuesto auditoría financiera a la cuenta de cartera
Mes: Septiembre Duración de la
Días: 60 auditoria: Cliente:
Fase: Planeación 60 días
Descripción Cantidad Valor
Oficina 1 -
Computador 3 -
Auditores 3 5.100.000
Resma de papel tamaño carta 2 20.000
Caja de Lapiceros 3 6.400
Grapadora 3 12.510
Transporte 1 310.785

Total 5.449.695

Presupuesto auditoría financiera a la cuenta de cartera


Mes: octubre
Duración de la auditoria:
Días: 60 Cliente:
60 días
Fase: Ejecución
Descripción Cantidad Valor
Oficina 1 -
Computador 2 -
Auditores 3 5.100.000
Transporte 1 295.600
Refrigerio 3 110.050

Total 5.505.650
3. Importancia relativa

La importancia relativa de los Activos Fijos en los Estados Financieros de JJK &
CIA LTDA., es de mediana representación, ya que no tiene un volumen
considerable de movimientos durante el ejercicio contable.

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