009-Gdui-Sgi-10 - Utiles de Oficina

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Municipalidad Provincial de Tarma

“LA BELLA PERLA DE LOS ANDES”


SUB GERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

ANEXO 06
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – BIEN
MATERIALES DE ESCRITORIO (SUMINISTRO)
(PEDIDO DE COMPRA N°000380)

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN:


Sub Gerencia de Obras y Liquidaciones.

2. OBJETO DEL BIEN:


Contratación de Bienes de MATERIALES DE ESCRITORIO (SUMINISTRO),
para la Sub Gerencia de Obras y Liquidaciones.

3. FINALIDAD PÚBLICA:
La presente contratación de bienes de MATERIALES DE ESCRITORIO
(SUMINISTRO) busca implementar a la oficina de materiales necesarios para
el cumplimiento de nuestras funciones administrativas de recepción, derivación
y atención documentaria. Bienes aprobados por el POI 2023 de la Sub
Gerencia de Obras y Liquidaciones SGOL.

4. FINALIDAD:
El presente documento tiene como objetivo la Contratación de los bienes de
MATERIALES DE ESCRITORIO (SUMINISTRO) para el cumplimiento del POI
2023 de la Sub Gerencia de Obras y Liquidaciones SGOL.

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN:


5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
UN. DE
N° NOMBRE DEL ITEM CANTIDAD
MEDIDA
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA
01 UNIDAD 36.00
COLOR AZUL
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA
02 UNIDAD 12.00
COLOR NEGRO
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA
03 UNIDAD 12.00
COLOR ROJO
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA
04 UNIDAD 20.00
COLOR AZUL
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA
05 UNIDAD 10.00
COLOR NEGRO
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA
06 UNIDAD 5.00
COLOR ROJO
07 BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE UNIDAD 12.00
08 CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100 UNIDAD 3.00
09 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 110 YD UNIDAD 10.00
10 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 IN X 72 YD UNIDAD 5.00
CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR – MASKING
11 UNIDAD 6.00
TAPE 3/4 IN X 40 YD

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“LA BELLA PERLA DE LOS ANDES”
SUB GERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

12 CLIP DE METAL 33 MM X 100 UNIDAD 8.00


13 CLIP MARIPOSA DE METAL 45 MM X 50 UNIDAD 5.00
14 COLA SINTÉTICA X 250 G CON DOSIFICADOR UNIDAD 4.00
15 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 12.00
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100
16 UNIDAD 6.00
HOJAS
CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X
17 UNIDAD 1.00
200 HOJAS
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X
18 UNIDAD 6.00
165 HOJAS
19 CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE UNIDAD 6.00
DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB (PAQUETE DE 50
20 PAQUETE 3.00
UNIDADES)
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON
21 UNIDAD 3.00
ADAPTADOR DE 36 YD Y 72 YD
22 ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO UNIDAD 2.00
23 ESPONJERO CON BASE DE PLÁSTICO UNIDAD 3.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 (PAQUETE DE 50
24 PAQUETE 2.00
UNIDADES)
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES (PAQUETE
25 PAQUETE 1.00
DE 25 UNIDADES)
26 GOMA EN BARRA X 45 G APROX. UNIDAD 4.00
27 GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 10.00
28 LÁPIZ GRAFITO 2B CON BORRADOR UNIDAD 12.00
29 LÁPIZ NEGRO GRADO 2 HB CON BORRADOR UNIDAD 12.00
30 LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS UNIDAD 1.00
MICA PORTAPAPELES DE POLIPROPILENO TAMAÑO
31 DECENA 50.00
A4
32 MOTA PARA PIZARRA ACRÍLICA UNIDAD 3.00
NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM)
33 UNIDAD 4.00
APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS
NUMERADOR AUTOMÁTICO DE METAL CON MANGO
34 UNIDAD 5.00
DE PLÁSTICO 6 DÍGITOS
35 PABILO DE ALGODÓN N°20 X 1 KG UNIDAD 20.00
PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 COLOR VERDE
36 PAQUETE 2.00
(PAQUETE DE 500 HOJAS)
PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO
37 PAQUETE 2.00
(PAQUETE DE 500 HOJAS)
38 PAPEL LUSTRE 48 CM X 64 CM COLOR MORADO UNIDAD 24.00
39 PAPEL LUSTRE DE 84.1 CM X 59.4 CM COLOR AZUL UNIDAD 24.00
PAPEL LUSTRE DE 84.1 CM X 59.4 CM COLOR
40 UNIDAD 24.00
CELESTE

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41 PAPEL LUSTRE DE 84.1 CM X 59.4 CM COLOR ROJO UNIDAD 24.00


PAPEL LUSTRE DE 84.1 CM X 59.4 CM COLOR VERDE
42 UNIDAD 24.00
OSCURO
43 PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 45 HOJAS APROX. UNIDAD 2.00
PLUMÓN DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR
44 UNIDAD 3.00
NEGRO
PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA GRUESA
45 UNIDAD 3.00
COLOR NEGRO
PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA GRUESA
46 UNIDAD 3.00
COLOR ROJO
PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA GRUESA
47 UNIDAD 2.00
COLOR VERDE
PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA GRUESA
48 UNIDAD 3.00
REDONDA COLOR AZUL
PLUMÓN RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA
49 UNIDAD 6.00
COLOR AMARILLO
50 PORTA CLIPS ACRÍLICO CON IMÁN UNIDAD 3.00
51 PORTA LAPICERO DE PLÁSTICO UNIDAD 3.00
52 REGLA DE PLÁSTICO 30 CM UNIDAD 6.00
53 SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD 2.00
SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE
54 UNIDAD 5.00
METAL X 50
TABLERO DE PLÁSTICO CON MANIJA DE PRESIÓN
55 UNIDAD 4.00
TAMAÑO OFICIO
56 TAJADOR DE METAL PARA LÁPIZ UNIDAD 6.00
TAMPÓN CON CUBIERTA DE PLÁSTICO 12.5 CM X 9.5
57 UNIDAD 3.00
CM APROX. COLOR AZUL

5.2 CONDICIONES MÍNIMAS:


Los bienes serán de buena calidad y estar en perfectas condiciones.
Lo solicitado a abastecer debe ser de acuerdo a lo especificado en datos
anteriormente, además el contratista es responsable ante la entidad por las
buenas condiciones.

6. REQUISITOS MÍNIMOS:
- Persona Natural o Jurídica
- Contar con RUC activo y habido.
- No tener impedimentos para realizar contrataciones con el estado.

7. PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA:


La ejecución del presente contrato es de 05 días calendarios, el mismo que se
computa desde el día siguiente de recepción de la orden de compra.

8. LUGAR DE ENTREGA:

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En el almacén de la Municipalidad Provincial de Tarma, ubicado en la


dirección: Jr. Malecón Gálvez Nro. 901 Sec. Tarma (Piscina Municipal
Temperada de Tarma), previa coordinación con la Oficina de Almacén y Sub
Gerencia de Obras y Liquidaciones.

9. GARANTIA
La PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA será de
buena calidad, en caso de encontrar algún defecto el contratista será
responsable de reemplazar el bien defectuoso en un plazo máximo de 24 horas
de comunicado el defecto, por uno de igual o superior característica sin ello
signifique un costo adicional.

10. COSTO REFERENCIAL:


Se han desagregado los costos correspondientes a la compra, ascendiendo a
S/2,027.30 (Dos Mil Veintisiete con 30/100 soles).

11. FORMA DE PAGO:


La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del
contratista en PAGO ÚNICO al completar el 100% de la entrega total.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista,


la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción de la Unidad de Almacén.


- Conformidad de adquisición
- Comprobante de pago.
- RNP, por corresponder.
- CCI vinculada al RUC

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista


dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los
bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

12. CONFORMIDAD:
La conformidad se regula por lo dispuesto en el artículo 168 de reglamento de
la Ley de Contrataciones con el estado, lo cual será otorgada por la Sub
Gerencia de Obras y Liquidaciones.

13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES:


Ninguna.

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