Formato 14.1: Registro de Ventas E Ingresos: Periodo: Ruc: Apellidos Y Nombres, Denominación O Razón Social

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FORMATO 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: Marzo del 2022


RUC: 20540030481
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10)

01 15/03/22 01

02 16/03/22 01

03 18/03/22 01

04 21/03/22 01

05 22/03/22 01

06 17/03/22 03

07 17/03/22 03

08 25/03/22 03

09 30/03/22 07
Estrella de David SAC.

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

O DOCUMENTO

N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO

MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)

001 589 6 20100017491

001 590 6 20439331918

001 591 6 20396419093

001 592 6 20132162230

001 593 6 20481148066

001 15248 1 45741236

001 15249 1 10851269312

001 15250 1 48654810

001 001 6 10851269312


ÓN DEL CLIENTE BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA

APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA

DENOMINACIÓN OPERACIÓN EXONERADA

O RAZÓN SOCIAL GRAVADA

Telefónica del Perú S.A.A. 4500.00

Grupo Transpesa S.A.C. 1800.00

Autonort Trujillo SA. 1271.19

La Industria de Trujillo S.A. 950.00

Metalbus S.A. 1186.44

SUBTOTAL FACTURAS EMITIDAS 9707.63

Sr. Walter Cáspita Leyva 600.00

Sr. Alejandro Carpio Navarro 1000.00

Sr. Humberto Parraguéz Chuman 50.00

SUBTOTAL BOLETAS DE VENTA EMITIDAS 1650.00


Sr.
Alejandro Carpio Navarro -100.00

SUBTOTAL NOTA DE CREDITO EMITIDAS -100.00

TOTALES 9707.63 1550.00


E TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COM

NERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL O DOCUMENTO ORIGIN

IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL

INAFECTA DE LA COMPROBANTE FECHA

BASE IMPONIBLE DE PAGO

810.00 5310.00

324.00 2124.00

228.81 1,500

171.00 1121.00

213.56 1400.00

1747.37 11455.00

600.00

1000.00

50.00

1650.00

-100.00 30-Mar

-100.00

1747.37 13005.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

TIPO SERIE COMPROBANTE

(TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

07 001 001
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

EJERCICIO: Jan-22
RUC: 20451297891
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
Ave fenix s.a.c
Referencia de la operación
No.
Fecha de la No del
Correlativo Glosa de la operación Código del numero
operación docum.
del asiento libro correlativo
Susten.
1/31/2022 por la venta de mercaderias 1 1
2

cuenta contable Movimiento

código Denominación DEBE HABER

1212 Emitidas en cartera 13005.00


7411 Terceros 100.00
40111 IGV – Cuenta propia 1747.37
7011 Mercaderías manufacturadas 11357.63
TOTALES 13105.00 13105.00

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