Iva Planilla Declaracion
Iva Planilla Declaracion
Iva Planilla Declaracion
FORMAL ORDINARIO x
RIF
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DEBITOS FISCALES Base Imponible Debito Fiscal
1 VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS 40 - 0
2 VENTAS DE EXPORTACION 41 9
3 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 42 8 43 - 7
4 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 442 8 452 8
5 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 443 7 453 7
6 TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION 46 - 4 47 - 3
7 AJUSTE A LOS DEBITOS FISCALES DE PERIODOS ANTERIORES 48 2
8 CERTIFICADO DE DEBITOS FISCALES EXONERADOS (RECIBIDOS DE ENTES EXONERADOS) 80 0
9 TOTAL DEBITOS FISCALES .... Realice la operación (47 + - 48) 49 - 1
CREDITOS FISCALES Base Imponible Credito Fiscal
10 COMPRAS NO GRAVADAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 30 0
11 IMPORTACION GRAVADA POR ALICUOTA GENERAL 31 9 32 - 8
12 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 312 8 322 8
13 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 313 7 323 7
14 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 33 7 34 - 6
15 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 332 - 8 342 - 8
16 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 333 - 7 343 - 7
17 TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO 35 - 5 36 - 4
18 CREDITOS FISCALES TOTALMENTE DEDUCIBLES 70 - 0
19 CREDITOS FISCALES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LA PRORRATA 37 - 3
20 TOTAL CREDITOS FISCALES DEDUCIBLES 71 - 9
21 EXCEDENTE DE CREDITOS FISCALES DEL MES ANTERIOR 20 0
22 REINTEGRO SOLICITADO (SOLO EXPORTADORES) 21 9
23 REINTEGRO SOLICITADO (SOLO QUIEN SUMINISTRE BIENES A ENTES EXONERADOS) 81 9
24 AJUSTES A LOS CREDITOS DE PERIODOS ANTERIORES 38 2
25 CERTIFICADO DE DEBITOS FISCALES EXONERADOS (EMITIDOS POR ENTES EXONERADOS) 82 8
26 TOTAL CREDITOS FISCALES ... Realice la operación 39 - 1
AUTOLIQUIDACION
27 TOTAL CUOTA TRIBUTARIA 53 - 7
28 EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL PARA EL MES SIGUIENTE 60 - 0
29 IMPUESTO PAGADO EN DECLARACION SUSTITUIDA 22 8
30 RETENCIONES DESCONTADAS EN DECLARACION SUSTITUIDA 51 9
31 PERCEPCIONES DESCONTADAS EN DECLARACION SUSTITUIDA 24 6
32 SUB TOTAL IMPUESTO A PAGAR 78 - 2
33 RETENCIONES ACUMULADAS POR DESCONTAR 54 6
34 RETENCIONES DEL PERIODO 66 4
35 CREDITOS ADQUIRIDOS POR CESION DE RETENCIONES 72 - 8
36 RECUPERACION DE RETENCIONES SOLICITADO 73 7
37 TOTAL RETENCIONES 74 - 6
38 RETENCIONES SOPORTADAS Y DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION 55 - 5
39 SALDO DE RETENCIONES DE IVA NO APLICADO 67 - 3
40 SUB - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 56 - 4
41 PERCEPCIONES ACUMULADAS EN IMPORTACIONES POR DESCONTAR 57 3
42 PERCEPCIONES DEL PERIODO 68 2
43 CREDITOS ADQUIRIDOS POR CESION DE PERCEPCIONES 75 5
44 RECUPERACION DE PERCEPCIONES SOLICITADO 76 4
45 TOTAL PERCEPCIONES 77 - 3
46 PERCEPCIONES EN ADUANAS DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION 58 - 2
47 SALDO DE PERCEPCIONES EN ADUANAS NO APLICADO - 1
48 TOTAL A PAGAR ( 61 + 62 + 65 ) 90 - 0
2
EMPRESA MODELO
Dirección Fiscal:
RIF
Libro de Compras del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) :
De conformidad con los establecido en el Art. 75 del RLIVA
PERÍODO DE IMPOSICIÓN MES DE :
COMPRAS GRAVADAS POR ALÍCUOTA. COMPRAS GRAVADAS POR ALÍCUOTA CRÉDITO PARA
COMPRAS GRAVADAS POR ALÍCUOTA GENERAL COMPRAS NO GRAVADAS TOTAL COMPRAS RETENCIÓN DE I.V.A
GENERAL + ADICIONAL REDUCIDA PRORRATEO
NRO.DE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE
ITEM FECHA DOCUMENTO TIPO AFECTA RIF
CONTROL SERVICIO
ALIC BASE CRÉDITO COMPRAS COMPRAS COMPRAS NRO. DE BASE DE % DE RETENCIÓN
BASE IMPONIBLE ALIC % CRÉDITO FISCAL BASE IMPONIBLE CRÉDITO FISCAL ALIC % TOTALES INCLUYE IVA FECHA
% IMPONIBLE FISCAL EXENTAS EXONERADAS NO SUJETAS COMPROBANTE RETENCIÓN RET Bsf.
1 0.00 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Base Imponible Alícuota General 0.00 Base Imponible Alícuota General (Compras Nacionales) 0.00
Base Imponible Alic. General + Adicional (Compras
Base Imponible Alícuota General + Adicional 0.00 0.00
Nacionales)
Base Imponible Alícuota Reducida 0.00 Base Imponible Alic Reducida (Compras Nacionales) 0.00
Ventas Netas Gravadas : (Base Imponible) 0.00 Compras Netas Gravadas : (Nacionales) 0.00
Base Imponible Alícuota General (Compras Importación) 0.00
Base Imponible Alic. General + Adicional (Compras
0.00
Importación)
Base Imponible Alic Reducida (Compras Importación) 0.00
Compras Netas Gravadas : (Importación) 0.00
EMPRESA MODELO
Dirección Fiscal:
RIF
Libro de Compras del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) :
De conformidad con los establecido en el Art. 75 del RLIVA
PERÍODO DE IMPOSICIÓN MES DE :
COMPRAS GRAVADAS POR ALÍCUOTA. COMPRAS GRAVADAS POR ALÍCUOTA CRÉDITO PARA
COMPRAS GRAVADAS POR ALÍCUOTA GENERAL COMPRAS NO GRAVADAS TOTAL COMPRAS RETENCIÓN DE I.V.A
GENERAL + ADICIONAL REDUCIDA PRORRATEO
NRO.DE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE
ITEM FECHA DOCUMENTO TIPO AFECTA RIF
CONTROL SERVICIO
ALIC BASE CRÉDITO COMPRAS COMPRAS COMPRAS NRO. DE BASE DE % DE RETENCIÓN
BASE IMPONIBLE ALIC % CRÉDITO FISCAL BASE IMPONIBLE CRÉDITO FISCAL ALIC % TOTALES INCLUYE IVA FECHA
% IMPONIBLE FISCAL EXENTAS EXONERADAS NO SUJETAS COMPROBANTE RETENCIÓN RET Bsf.
1 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00
Totales: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resumen de Ventas:
DEBITOS FISCALES BASE IMPONIBLE DÉBITO FISCAL
1 Ventas internas no gravadas 40 - 0
2 Ventas de exportación 41 - 9
3 Ventas internas gravadas por alícuota general 42 - 8 43 -
4 Ventas internas gravadas por alícuota general mas adicional 442 - 8 452 -
5 Ventas internas gravadas por alícuota reducida 443 - 7 453 -
6 Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación 46 - 4 47 -
Ajustes a los débitos fiscales de períodos anteriores... Si la operación (47 ± 48)>=0, indique el monto del ajuste.
7 48
Si la operación (47±48) <0, repita con signo negativo hasta la concurrencia del item 47 y la diferencia ajústela en períodos futuros
8 Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (Recibidos de entes exonerados), registro del período 80
9 Total débitos fiscales. Realice la operación (item 47 ± item 48 - item 80) 49 -
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