Tarea 7
Tarea 7
Tarea 7
NOMBRE Y APELLIDO:
MATRICULA:
2019-00798
CARRERA:
CONTABILIDAD EMPRESARIAL
MATERIA:
CONTABILIDAD COMPUTARIZADA
FACILITADORA:
TRABAJO:
TAREA 7
FECHA DE ENTREGA:
06/09/2021
INTRODUCCIÓN
1. El 4/9/21 se compró material gastable para uso de oficina tales como resma de
papel, bolígrafos, libretas, grapas, cinta adhesivas, clic, entre otros por valor de
RD$5,000.00 más RD$ 900.00 ITIBIS el cual (PAPEL OFF RNC 131135609
NCF B0100000272)
2. El 5/09/21 se emitió factura con NCF B0100000001, a crédito por valor de RD$
150,000.00 más RD$27,000.00 de ITBIS, por concepto de honorarios al cliente
Beltres Rojas, RNC 130209081.
3. El 7/9/21 se emitió factura con NCF B0100000002, la cual fue pagada de
contando por valor de RD$ 250,000.00 más RD$45,000.00 de ITBIS, por
concepto de honorarios al cliente STA, RNC 131469299. El cliente retuvo el
valor de RD$13,500.00 en cumplimiento a la norma 02-2005. Es decir que solo
se recibió el monto de RD$281,500.00 que fueron depositados en el Banco
Popular
4. El 8/9/11 se pagó la factura de energía eléctrica mediante transferencia del
Banco Popular por valor de RD$3,500.00 (EDESTE RNC 10182021-7, NCF
B0121469558)
5. El 8/9/11 se pagó mediante cheque por valor de 5,200.00 la factura de teléfono,
Detalle factura monto del servicio $4,000.00; ITBIS $720.00; ISC $400.00; IT
$80.00 (Altice RNC 101618787, NCF B0125617891, factura del 8/9/21).
1-El 4/9/21 se compró material gastable para uso de oficina tales como resma
de papel, bolígrafos, libretas, grapas, cinta adhesivas, clic, entre otros por
valor de RD$5,000.00 más RD$ 900.00 ITIBIS el cual (PAPEL OFF RNC
131135609 NCF B0100000272)
2. El 5/09/21 se emitió factura con NCF B0100000001, a crédito por valor de
RD$ 150,000.00 más RD$27,000.00 de ITBIS, por concepto de honorarios al
cliente Beltres Rojas, RNC 130209081.
3. El 7/9/21 se emitió factura con NCF B0100000002, la cual fue pagada de
contando por valor de RD$ 250,000.00 más RD$45,000.00 de ITBIS, por
concepto de honorarios al cliente STA, RNC 131469299. El cliente retuvo el
valor de RD$13,500.00 en cumplimiento a la norma 02-2005. Es decir que solo
se recibió el monto de RD$281,500.00 que fueron depositados en el Banco
Popular
4.El 8/9/11 se pagó la factura de energía eléctrica mediante transferencia del
Banco Popular por valor de RD$3,500.00 (EDESTE RNC 10182021-7, NCF
B0121469558)
5.El 8/9/11 se pagó mediante cheque por valor de 5,200.00 la factura de
teléfono, Detalle factura monto del servicio $4,000.00; ITBIS $720.00; ISC
$400.00; IT $80.00 (Altice RNC 101618787, NCF B0125617891, factura del
8/9/21).
CONCLUSIÓN
Este trabajo fue de gran aprendizaje, ya que a través del mismo pudimos
realizamos algunas transacciones en el sistema de QuickBooks y lo cual no
ayudo a practicar lo aprendido.