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Agencia

Agencia
Tributaria
Tributaria Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Modelo
Teléfono:
Teléfono:
901 901
33 55
3333
55 33
sede.agenciatributaria.gob.es
sede.agenciatributaria.gob.es Ejercicio 2021 D-100100
Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente

ÓN
Primer declarante
NIF Apellidos y nombre

CI
01 11444311V 02 MONDEJAR DE LA FUENTE ESTHER
Estado civil (el 31-12-2021)
Sexo del primer declarante: Divorciado/a o

TA
Soltero/a Casado/a Viudo/a separado/a legalmente Fecha de nacimiento
H: hombre
M: mujer
05 M 06 07 X 08 09 10 29/01/1976
Grado de discapacidad. Clave...........…..............................................................................………………………………………………………………………….……………...... 11

Si su domicilio está situado en el extranjero indique el país de residencia en la UE o EEE en 2021 (excepto España)………………………………….….…... 12

EN
Cónyuge (los datos identificativos del cónyuge son obligatorios en caso de matrimonio no separado legalmente)

ES
NIF Apellidos y nombre
13 32882867C 14 ZAPICO ALVAREZ MAURO
Fecha de nacimiento del Grado de discapacidad
Sexo del cónyuge:

PR
cónyuge del cónyuge. Clave
H: hombre
M: mujer
59 H 60 30/03/1977 61

Cónyuge no residente que no es contribuyente del IRPF ................................................................................................................................................................................. 62


Cónyuge no residente que reside en un país de la UE o del EEE, y se aplica la deducción por unidades familiares formadas por residentes fiscales en la UE o del EEE …….....…. 64

SU
Si su domicilio está situado en el extranjero indique el país de residencia en la UE o EEE en 2021 (excepto España) ..................................................................................... 43

Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2021


RA

Clave de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en la que tuvo/tuvieron su residencia habitual en 2021 ............................................................................ 70 03
PA

Opción de tributación

Tributación individual......... 68 X
O

Indique la opción de tributación elegida (marque con una “X“ la casilla que proceda) ...............................................................................................................
Tributación conjunta........... 69
Atención: solamente podrán optar por el régimen de tributación conjunta los contribuyentes integrados en una unidad familiar.
LID

Devengo

Atención: este apartado únicamente se cumplimentará en las declaraciones individuales de contribuyentes fallecidos en el ejercicio 2021 con anterioridad al día 31 de diciembre.
Fecha de fallecimiento
Fecha de finalización del período impositivo ................................................................................................................................................................................................ 67

Asignación tributaria a la Iglesia Católica


NO

Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a actividades de interés general consideradas de interés social.

Si desea que se destine un 0,7 por 100 de la cuota íntegra al sostenimiento económico de la Iglesia Católica, marque con una “X” esta casilla ................................................................... 105
OR

Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social


AD

Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a la Iglesia Católica.

Si desea que se destine un 0,7 por 100 de la cuota íntegra a las actividades previstas en el Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio (BOE del 29), marque con una “X” esta casilla….… 106
RR

Representante
BO

NIF Apellidos y nombre o razón social


65 66

1
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Agencia Tributaria
Tributaria Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Modelo
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D-100

ÓN
NIF Apellidos y nombre
Primer declarante 11444311V MONDEJAR DE LA FUENTE ESTHER

CI
Situación familiar

TA
Hijos y descendientes menores de 25 años o personas con discapacidad que conviven con el/los contribuyente/s

Fecha de adopción
o de acogimiento Clave de Vinculación Nº de orden Otras
NIF Apellidos y nombre (por este orden) Fecha de nacimiento permanente o preadoptivo discapacidad (*) (**) situaciones

EN
1.º 75 76 ZAPICO MONDEJAR ADRIAN 77 30/03/2008 78 79 80 81 82
2.º 75 76 77 78 79 80 81 82
ZAPICO MONDEJAR HELENA 06/12/2012
3.º 75 76 77 78 79 80 81 82

ES
4.º 75 76 77 78 79 80 82
81
5.º 75 76 77 78 79 80 81 82
6.º 75 76 77 78 79 80 81 82
7.º 75 76 77 78 79 80 81 82

PR
8.º 75 76 77 78 79 80 81 82
9.º 75 76 77 78 79 80 81 82
10.º 75 76 77 78 79 80 81 82
11.º 75 76 77 78 79 80 81 82
12.º 75 76

(*) No se cumplimentará esta casilla cuando se trate de hijos o descendientes comunes del primer declarante y del cónyuge.
SU
77

(**) Se cumplimentará esta casilla cuando la vinculación sea D o E. Se consignará el número de orden que corresponda de los datos del otro progenitor.
78 79 80 81 82
RA

Nº. de orden Fecha de fallecimiento

83 84
Si alguno de los hijos o descendientes hubiera fallecido en el año 2021, indique el número de orden con el que figura relacionado y la fecha de fallecimiento
83 84
PA

Si alguno de los hijos o descendientes es no residente, reside en un país de la UE o del EEE, y se aplica la deducción por unidades familiares formadas por residentes fiscales en la UE o del
EEE, marque con una “”X” esta casilla…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 88
O

Sólo si ha consignado las claves D o E en la casilla [80], consigne los siguientes datos del otro progenitor:
LID

Sexo del
NIF Apellidos y nombre (por este orden) progenitor (*)

1.º 85 86 89 Si el otro progenitor no tiene NIF, marque con una “X” esta casilla 87
2.º 85 86 89 Si el otro progenitor no tiene NIF, marque con una “X” esta casilla 87
3.º 85 86 89 Si el otro progenitor no tiene NIF, marque con una “X” esta casilla 87

4.º 85 86 89 Si el otro progenitor no tiene NIF, marque con una “X” esta casilla 87

(*) Se consignará H: Hombre o M: Mujer.


NO

Ascendientes mayores de 65 años o personas con discapacidad que conviven con el/los contribuyente/s al menos la mitad del período impositivo

Clave de
NIF Apellidos y nombre (por este orden) Fecha de nacimiento discapacidad Vinculación Convivencia
OR

90 91 92 93 94 95
90 91 92 93 94 95
90 91 92 93 94 95
90 91 92 93 94 95
AD

NIF Fecha de fallecimiento

Si alguno de los ascendientes hubiera fallecido en el año 2021, indique su NIF y la fecha de fallecimiento ………………………….……..
96 97
RR

96 97
BO

2
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Rendimientos del trabajo

ÓN
Contribuyente que obtiene los rendimientos DECLARANTE 0001

Retribuciones dinerarias 24.558,56 0003

Total ingresos íntegros computables [(03)+(07)+(08)+(09)+(10)-(11)] 24.558,56 0012

CI
Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos 1.559,52 0013

Rendimiento neto previo [(12)-(13)-(14)-(15)-(16)] 22.999,04 0017

Suma de rendimientos netos previos 22.999,04 0018

TA
Otros gastos deducibles 2.000,00 0019

Rendimiento neto [(18)-(19)-(20)-(21)] 20.999,04 0022

Rendimiento neto reducido [(22)-(23)] 20.999,04 0025

EN
Bienes inmuebles
RENTAS INMUEBLES A DISPOSICIÓN DE SUS TITULARES, ARRENDADOS, CEDIDOS A TERCEROS, O AFECTOS A AAEE
Inmueble 1

ES
Contribuyente titular. DECLARANTE 0062

Porcentaje de propiedad. 50,00 0063

Situación. 1 0065

PR
Referencia catastral. 9276104TP5297N0042OS 0066

Urbana. X 0067

Dirección del inmueble CL MURIAS LAS 0001 1 00 01 CASTRILLON 0069

Vivienda habitual en 2021. X 0070

Nº de días que el inmueble ha sido vivienda habitual en 2021


Inmueble 2
Contribuyente titular.
SU DECLARANTE
365 0076

0062

Porcentaje de propiedad. 50,00 0063


RA

Situación. 1 0065

Referencia catastral. 7053074VP8075S0012IO 0066

Urbana. X 0067

Dirección del inmueble CL RIO NANSA 0022 3 00 B S VTE.BARQUE 0069


PA

A disposición de sus titulares. X 0073

Valor catastral del inmueble 27.271,32 0083

Valor catastral revisado (Si/No) NO 0084

Nº de días a disposición del contribuyente. 365


O

0085

Renta inmobiliaria imputada. 545,43 0089


LID

Inmueble 3
Contribuyente titular. DECLARANTE 0062

Porcentaje de propiedad. 50,00 0063

Situación. 1 0065

Referencia catastral. 9276104TP5297N0003TI 0066

Urbana. X 0067

Dirección del inmueble CL MURIAS LAS 0001 1 -1 03 CASTRILLON 0069

Vivienda habitual en 2021. X 0070


NO

Nº de días que el inmueble ha sido vivienda habitual en 2021 365 0076

Rentas totales derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas


Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias 545,43 0155

Base imponible general y base imponible del ahorro


OR

BASE IMPONIBLE GENERAL


Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta 21.544,47 0432

Base imponible general [(420)-(431)+(432)-(433)-(434)] 21.544,47 0435

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO


AD

Base imponible del ahorro 0,00 0460

Base liquidable general y base liquidable del ahorro


DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL
RR

Base imponible general [(420)-(431)+(432)-(433)-(434)] 21.544,47 0435

Base liquidable general [(435)-(491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)] 21.544,47 0500

Base liquidable general sometida a gravamen [(500)-(501)] 21.544,47 0505


BO

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO


Base imponible del ahorro 0,00 0460

3
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Base liquidable del ahorro [(460)-(506)-(507)] 0,00 0510

ÓN
Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares
Mínimo contribuyente. Importe estatal 5.550,00 0511

Mínimo contribuyente. Importe autonómico 5.550,00 0512

CI
Mínimo por descendientes. Importe estatal 2.550,00 0513

Mínimo por descendientes. Importe autonómico 2.550,00 0514

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal 8.100,00 0519

TA
Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico 8.100,00 0520

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal 8.100,00 0521

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal 0,00 0522

EN
Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico 8.100,00 0523

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico 0,00 0524

Cálculo del impuesto y resultado de la declaración

ES
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 2.314,42 0528

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 2.413,08 0529

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general 769,50 0530

PR
Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. general 810,00 0531

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general 1.544,92 0532

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general 1.603,08 0533

Tipo medio estatal 7,17 0534

Tipo medio autonómico


SU
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen
7,44
0,00
0,00
0535

0536

0537

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro 0,00 0538
RA

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. del ahorro 0,00 0539

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro 0,00 0540

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro 0,00 0541

Tipo medio estatal 0,00 0542


PA

Tipo medio autonómico 0,00 0543

Cuota íntegra estatal [(532)+(540)] 1.544,92 0545

Cuota íntegra autonómica [(533)+(541)] 1.603,08 0546


O

Deducciones
Deducciones autonómicas de la Comunidad del Principado de Asturias
LID

Suma de deducciones autonómicas 0,00 0564

Determinación de cuotas líquidas y resultados


CUOTAS LÍQUIDAS

Cuota líquida estatal [(545)-(547)-(549)-(550)-(552)-(554)-(556)-(558)-(560)-(562)-(567)-(565)] 1.544,92 0570

Cuota líquida autonómica [(546)-(548)-(551)-(553)-(555)-(557)-(559)-(561)-(563)-(564)-(566)] 1.603,08 0571

Cuota líquida estatal incrementada [(570)+(572)+(573)+(574)+(576)] 1.544,92 0585

Cuota líquida autonómica incrementada [(571)+(577)+(578)+(579)+(581)] 1.603,08 0586


NO

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN


Cuota líquida incrementada total [(585)+(586)] 3.148,00 0587

Cuota resultante de la autoliquidación [(587)-(588)-(589)-(590)-(591)] 3.148,00 0595

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA


Por rendimientos del trabajo 2.925,07
OR

0596

Total pagos a cuenta [suma de (592) + (593)+ (594) + (596) a (606)] 2.925,07 0609

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
Cuota diferencial [(595)-(609)] 222,93 0610
AD

Resultado de la declaración 222,93 0670

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente
Cuota líquida autonómica incrementada 1.603,08 0671
RR

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente 1.603,08 0675
BO

4
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sede.agenciatributaria.gob.es Ejercicio 2021 - Documento de ingreso o devolución 100
Primer declarante

ÓN
NIF Apellidos y Nombre

11444311V MONDEJAR DE LA FUENTE ESTHER

Cónyuge

CI
NIF Apellidos y Nombre

32882867C ZAPICO ALVAREZ MAURO

TA
Datos de la autoliquidación

Número de Justificante Ejercicio 2021 Periodo 0A

EN
Resumen de la declaración
Base liquidable general
sometida a gravamen Base liquidable del ahorro Cuota íntegra estatal Cuota íntegra autonómica Cuota líquida estatal Cuota líquida autonómica

ES
0505 21.544,47 0510 0,00 0545 1.544,92 0546 1.603,08 0570 1.544,92 0571 1.603,08
Resultado a ingresar o devolver (casilla [0670] o casilla [0695] de la declaración) ….......................................................................................................................... 0695 222,93
Tributación individual ……………………….................…………. 68 X Tributación conjunta ……………………….......…………………….…….…..….…. 69

PR
Importante: si la cantidad consignada en la casilla [0695] ha sido determinada como consecuencia de la cumplimentación del apartado P de la declaración
(Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge / Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución), indíquelo marcando con una “X” esta casilla……………..…..…………………….…... 7

Declaración complementaria

una cantidad a ingresar) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……


Importante: en las declaraciones complementarias no podrá fraccionarse el pago en dos plazos.
SU
Resultado de la declaración complementaria (se cumplimentará exclusivamente en caso de declaración complementaria del ejercicio 2021 de la que se derive
0680

Fraccionamiento del pago e ingreso


RA

Si el importe consignado en la casilla [0695] es una cantidad positiva, marque con una “X” la casilla correspondiente para indicar si desea o no fraccionar el pago en dos plazos. Recuerde que si
opta por domiciliar la totalidad o el primer plazo, dicho importe se cargará en cuenta el 30 de junio.

NO FRACCIONA el pago................................................................................…..... 1 SÍ FRACCIONA el pago en dos plazos............................................... 6 X


Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones.
PA

Consigne en la casilla I1 el importe que vaya a ingresar: la totalidad, si no fracciona el pago, o el 60 por 100 si fracciona el pago en dos plazos.

Importe (de la totalidad o del primer plazo) ……………………………………………………………………………………………………………..……………..…………..... I1 133,76


Código IBAN

Forma de pago …
ES6030590062832186466617
O

En caso de domiciliación, cumplimente los datos de una cuenta bancaria abierta en España de la que sea titular y en la que desea que le sea cargado el correspondiente pago.
Recuerde que el plazo para efectuar el ingreso es hasta el 30 de junio de 2022, inclusive.
LID

Opciones de pago del 2.º plazo


Si ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, indique marcando con una “X” la casilla correspondiente, si desea o no domiciliar el pago del 2.º plazo en Entidad Colaboradora.

NO DOMICILIA el pago del 2.º plazo, deberá efectuar el ingreso hasta el día 7 de noviembre de 2022, inclusive …………………………………………………………........................................... 2

SI DOMICILIA el pago del 2.º plazo en Entidad Colaboradora, consigne en la casilla I2 el importe de dicho plazo. En caso de no haber domiciliado el primer plazo, cumplimente los datos de
una cuenta bancaria abierta en España de la que sea titular y en la que desea que le sea cargado el correspondiente pago. En este caso, el importe se cargará en cuenta el 7 de Noviembre 3 X
Código IBAN

Importe del 2.º plazo (40% de la casilla [0695]) …………………


I2 89,17
NO

Devolución
Si el importe consignado en la casilla [0695] es una cantidad negativa, indique si solicita devolución o renuncia a ella:

Devolución Importe D
Importante: si solicita la devolución, consigne en el apartado “Cuenta bancaria” los datos completos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.
OR

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España:


Código IBAN
AD

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero (datos identificativos de la entidad bancaria extranjera)/By transfer to a foreing bank account (identifying data of the foreing bank):
Código/Code IBAN Código/Code SWIFT/BIC
U.E./SEPA:
RR

Código/Code SWIFT/BIC Número de cuenta/Account no.


Resto países/
Rest countries:
Banco/Name of de bank Dirección del Banco/Adress of the bank
BO

Ciudad/City País/Country Código País/Country code

5
SIN VALIDAR

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