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Servimetal CP S.A.S 900476318 Nit: 1.611.298 07 03 2022 Aracelis Tornilleria Tayromar Guzman

El documento es un comprobante de egreso emitido por ServiMetal CP S.A.S a Aracelis Tornillería Tayromar Guzmán por un valor total de $1.611.298 pesos. El pago corresponde a 20 facturas de compra realizadas por concepto de suministros de tornillos, brocas, anclajes y otros insumos.

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Servimetal CP S.A.S 900476318 Nit: 1.611.298 07 03 2022 Aracelis Tornilleria Tayromar Guzman

El documento es un comprobante de egreso emitido por ServiMetal CP S.A.S a Aracelis Tornillería Tayromar Guzmán por un valor total de $1.611.298 pesos. El pago corresponde a 20 facturas de compra realizadas por concepto de suministros de tornillos, brocas, anclajes y otros insumos.

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07 03 2022 1.611.

298

ARACELIS TORNILLERIA TAYROMAR GUZMAN

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SERVIMETAL CP S.A.S
COMPROBANTE DE EGRESO 15510
Nit 900476318

BENEFICIARIO
ARACELIS TORNILLERIA TAYROMAR GUZMAN
NIT POR CONCEPTO DE
57437671 6 PAGO FACTURAS COMPRAS
DIRECCION CIUDAD TELEFONO
CL 10 CR 11A ESQ L 5 Santa Mart 4314358
FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO ELABORADO POR CHEQUE No.
lunes, 7 de marzo de 2022 07-mar-22 GLEIMAR ESTHER LANUZA CORDERO
CODIGO CUENTA CONCEPTO TERCERO DEBITO CREDITO
11100502 PAGO FACTURAS COMPRAS ARACELIS TORNILLERIA TAYR 0 1.611.298
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA OP # ARACELIS TORNILLERIA TAYR 11.800 0
3030047 1 SOMBRA 7683 10371
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA OP # ARACELIS TORNILLERIA TAYR 13.000 0
3030047 1 PINZA MASA 7289 10324
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA OP · ARACELIS TORNILLERIA TAYR 60.000 0
3030047 1 VARILLA ROSC 7/8 7159
10301
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA OP · ARACELIS TORNILLERIA TAYR 113.000 0
410001 ESCOBILLAS CARBONES WD40
7292 10300
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA OP · ARACELIS TORNILLERIA TAYR 110.100 0
3030047 BROCA LLAVE MANILA 7419
10310
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA OP · ARACELIS TORNILLERIA TAYR 13.000 0
3030047 PINZA MASA 300 AM 7283
10308
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA OP # ARACELIS TORNILLERIA TAYR 32.000 0
3030047 1 VARILLA 5/8 7483 10336
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA OP · ARACELIS TORNILLERIA TAYR 28.000 0
3030089 ANCLAJES 7287 10306
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA OP # ARACELIS TORNILLERIA TAYR 155.999 0
3030047 1 REGULADOR PARA
ACETILENO 7690 10372
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA OP # ARACELIS TORNILLERIA TAYR 19.000 0
3030047 2 BROCAS MURO 3/8 7694
10376
220501 PAGO OP # 3130002 BROCA 3/8 ARACELIS TORNILLERIA TAYR 199.500 0
ANCLAJE 7682 10383
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA op # ARACELIS TORNILLERIA TAYR 383.500 0
3030047 1 regulador de co2 para el
oxicorte 7688 10363

Valor en Letras TOTAL DEL DOCUMENTO 1.611.298 1.611.298


UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
REVISADO POR

APROBADO POR ___________________________________________________________________________


CC/NIT
10

E No.

DITO
.611.298
0

.611.298

________
07 03 2022 1.611.298

ARACELIS TORNILLERIA TAYROMAR GUZMAN

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SERVIMETAL CP S.A.S
COMPROBANTE DE EGRESO 15510
Nit 900476318

BENEFICIARIO
ARACELIS TORNILLERIA TAYROMAR GUZMAN
NIT POR CONCEPTO DE
57437671 6 PAGO FACTURAS COMPRAS
DIRECCION CIUDAD TELEFONO
CL 10 CR 11A ESQ L 5 Santa Mart 4314358
FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO ELABORADO POR CHEQUE No.
lunes, 7 de marzo de 2022 07-mar-22 GLEIMAR ESTHER LANUZA CORDERO
CODIGO CUENTA CONCEPTO TERCERO DEBITO CREDITO
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA Op # ARACELIS TORNILLERIA TAYR 12.000 0
4100001 420 rornillos autoperf 6294,
10378
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA OP #C ARACELIS TORNILLERIA TAYR 105.399 0
3201204 BROCAS PISTOLA SILICONA
LLAVE ANCLEJE WURH 7691 10380
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA OP # ARACELIS TORNILLERIA TAYR 42.000 0
3130003 7684 10384
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA op # ARACELIS TORNILLERIA TAYR 143.500 0
4100010 RNDELA TUERCA VARILLAS
7693 10381
220501 PAGO FACTURA DE COMPRA OP # ARACELIS TORNILLERIA TAYR 169.500 0
3130003 CHAZO MARIPOSA ANCLAJE
TORNILLOS ARANDELAS 7685 10373

Valor en Letras TOTAL DEL DOCUMENTO 1.611.298 1.611.298


UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
REVISADO POR

APROBADO POR ___________________________________________________________________________


CC/NIT
10

E No.

DITO
0

.611.298

________

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