Borrador IRPF 2020 Individual.

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Agencia Tributaria

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Página 1

ÓN
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es
2020
Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente

CI
Primer declarante

Apellidos y

TA
01 NIF 52785610N 02 nombre BATALLER ARIAS JOSE ANTONIO
Estado civil (el 31-12-2020)
Sexo del primer declarante: Divorciado/a o
Soltero/a Casado/a Viudo/a separado/a legalmente Fecha de nacimiento
H: hombre
05 06 07 X 08 09 10 15/05/1975
H

EN
M: mujer
Grado de discapacidad. Clave...........…..............................................................................……………………………………………………………………….……………........ 11 1
Si su domicilio está situado en el extranjero indique el país de residencia en la UE o EEE en 2020 (excepto España)…………………………………….…... 12

ES
Cónyuge (los datos identificativos del cónyuge son obligatorios en caso de matrimonio no separado legalmente)

Apellidos y
13 NIF 52787887N 14 nombre NAVALMORAL GRIMALT ANA VANESSA

PR
Fecha de nacimiento del Grado de discapacidad
Sexo del cónyuge: cónyuge del cónyuge. Clave
H: hombre
M: mujer 59 M 60 03/06/1980 61

Cónyuge no residente que no es contribuyente del IRPF .................................................................................................................................................................................... 62


Cónyuge no residente que reside en un país de la UE o del EEE, y se aplica la deducción por unidades familiares formadas por residentes fiscales en la UE o del EEE …………..….

SU
Si su domicilio está situado en el extranjero indique el país de residencia en la UE o EEE en 2020 (excepto España) .........................................................................................
64
43

Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2020


RA

Clave de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en la que tuvo/tuvieron su residencia habitual en 2020 .............................................................................................................. 70 17
PA

Opción de tributación

Indique la opción de tributación elegida (marque con una “X“ la casilla que proceda) ...................................................................................................................
Tributación individual ................................... 68 X
Tributación conjunta ..................................... 69
O

Atención: solamente podrán optar por el régimen de tributación conjunta los contribuyentes integrados en una unidad familiar.
LID

Devengo

Atención: este apartado únicamente se cumplimentará en las declaraciones individuales de contribuyentes fallecidos en el ejercicio 2020 con anterioridad al día 31 de diciembre.
Fecha de fallecimiento
Fecha de finalización del período impositivo ................................................................................................................................................................................................................................ 67

Asignación tributaria a la Iglesia Católica


NO

Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a actividades de interés general consideradas de interés social.

Si desea que se destine un 0,7 por 100 de la cuota íntegra al sostenimiento económico de la Iglesia Católica, marque con una “X” esta casilla ................................................................................................ 105

Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social


OR

Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a la Iglesia Católica.

Si desea que se destine un 0,7 por 100 de la cuota íntegra a las actividades previstas en el Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio (BOE del 29), marque con una “X” esta casilla ………………………… 106
AD

Representante
RR

Apellidos y nombre o razón


65 NIF 66 social
BO

1
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2020

ÓN
Rendimientos del trabajo
Rendimiento 1
Contribuyente que obtiene los rendimientos DECLARANTE 0001

CI
Retribuciones dinerarias 18.097,81 0003

Total ingresos íntegros computables [(03)+(07)+(08)+(09)+(10)-(11)] 18.097,81 0012

TA
Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos 499,67 0013

Rendimiento neto previo [(12)-(13)-(14)-(15)-(16)] 17.598,14 0017

Suma de rendimientos netos previos 17.598,14 0018

EN
Otros gastos deducibles 2.000,00 0019

Rendimiento neto [(18)-(19)-(20)-(21)] 15.598,14 0022

Rendimiento neto reducido [(22)-(23)] 15.598,14 0025

ES
Rendimientos del capital mobiliario
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Rendimiento 1

PR
Contribuyente que obtiene los rendimientos DECLARANTE 0026

Intereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general 238,24 0027

Dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades 2,46 0029

Total de ingresos íntegros [(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32)+(33)+(34)+(35)] 240,70 0036

240,70
Rendimiento neto [(36)-(37)]
Rendimiento neto reducido [(38)-(39)] SU
Suma de rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro
240,70
240,70
0038

0040

0041

Bienes inmuebles
RA

RENTAS INMUEBLES A DISPOSICIÓN DE SUS TITULARES, ARRENDADOS, CEDIDOS A TERCEROS, O AFECTOS A AAEE
Inmueble 1
Contribuyente titular. DECLARANTE 0062

100,00
PA

Porcentaje de propiedad. 0063

Situación. 1 0065

Referencia catastral. 3887911BC6938N0006DI 0066

Urbana. X 0067
O

Dirección del inmueble CL TIRANT LO BLANC DE 0008 1 01 05 PEDREGUER 0069

Vivienda habitual en 2020. X 0070


LID

Nº de días que el inmueble ha sido vivienda habitual en 2020 366 0076

Inmueble 2
Contribuyente titular. DECLARANTE 0062

Porcentaje de propiedad. 100,00 0063


Situación. 1 0065

Referencia catastral. 5754101BC5955S0024TL 0066

Urbana. X 0067

Dirección del inmueble AV ARENAL 0006 2 02 07 XABIA 0069


NO

A disposición de sus titulares. X 0073

Valor catastral del inmueble 17.529,25 0083

Valor catastral revisado (Si/No) NO 0084

Nº de días a disposición del contribuyente. 366 0085

350,59
OR

Renta inmobiliaria imputada. 0089

Inmueble 3
Contribuyente titular. DECLARANTE 0062

Porcentaje de propiedad. 100,00 0063


AD

Situación. 1 0065

Referencia catastral. 3887911BC6938N0107JS 0066

Urbana. X 0067

Dirección del inmueble CL TIRANT LO BLANC DE 0008 1 -1 G46 PEDREGUER


RR

0069

A disposición de sus titulares. X 0073

Valor catastral del inmueble 7.013,63 0083

Valor catastral revisado (Si/No) NO 0084


BO

Nº de días a disposición del contribuyente. 366 0085

Renta inmobiliaria imputada. 140,27 0089

2
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2020

ÓN
Rentas totales derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas
Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias 490,86 0155

Integración y compensación de rentas

CI
INTEGRACIÓN/COMPENSACIÓN RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2020 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a 2020 a integrar en la B.I. ahorro 240,70 0429

TA
Base imponible general y base imponible del ahorro
BASE IMPONIBLE GENERAL
Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta 16.089,00 0432

EN
Base imponible general [(420)-(431)+(432)-(433)-(434)] 16.089,00 0435

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO


Base imponible del ahorro 240,70 0460

ES
Base liquidable general y base liquidable del ahorro
DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL
Base liquidable general [(435)-(491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)] 16.089,00 0500

PR
Base liquidable general sometida a gravamen [(500)-(501)] 16.089,00 0505

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO


Base liquidable del ahorro [(460)-(506)-(507)] 240,70 0510

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares


Mínimo contribuyente. Importe estatal
Mínimo contribuyente. Importe autonómico
SU 5.550,00
5.550,00
0511

0512

Mínimo por discapacidad. Importe estatal 3.000,00 0517

Mínimo por discapacidad. Importe autonómico 3.000,00


RA
0518

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal 8.550,00 0519

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico 8.550,00 0520

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal 8.550,00 0521
PA

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal 0,00 0522

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico 8.550,00 0523

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico 0,00 0524
O

Cálculo del impuesto y resultado de la declaración


Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 1.619,43 0528
LID

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 1.645,29 0529

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general 812,25 0530

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. general 855,00 0531

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general 807,18 0532


Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general 790,29 0533

Tipo medio estatal 5,01 0534

Tipo medio autonómico 4,91 0535

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 22,87 0536
NO

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 22,87 0537

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro 0,00 0538

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. del ahorro 0,00 0539

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro 22,87 0540

22,87
OR

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro 0541

Tipo medio estatal 9,50 0542

Tipo medio autonómico 9,50 0543

Cuota íntegra estatal [(532)+(540)] 830,05 0545


AD

Cuota íntegra autonómica [(533)+(541)] 813,16 0546

Deducciones
Deducciones autonómicas de la Comunitat Valenciana
RR

Suma de deducciones autonómicas 0,00 0564

Determinación de cuotas líquidas y resultados


CUOTAS LÍQUIDAS
BO

Cuota líquida estatal [(545)-(547)-(549)-(550)-(552)-(554)-(556)-(558)-(560)-(562)-(565)] 830,05 0570

Cuota líquida autonómica [(546)-(548)-(551)-(553)-(555)-(557)-(559)-(561)-(563)-(564)-(566)] 813,16 0571

3
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Agencia Tributaria Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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2020

ÓN
Cuota líquida estatal incrementada [(570)+(572)+(573)+(574)+(576)] 830,05 0585

Cuota líquida autonómica incrementada [(571)+(577)+(578)+(579)+(581)] 813,16 0586

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

CI
Cuota líquida incrementada total [(585)+(586)] 1.643,21 0587

Cuota resultante de la autoliquidación [(587)-(588)-(589)-(590)-(591)] 1.643,21 0595

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA

TA
Por rendimientos del trabajo 131,04 0596

Por rendimientos del capital mobiliario 45,74 0597

Total pagos a cuenta [suma de (592) + (593)+ (594) + (596) a (606)] 176,78 0609

EN
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
Cuota diferencial [(595)-(609)] 1.466,43 0610

Resultado de la declaración 1.466,43 0670

ES
Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente
Cuota líquida autonómica incrementada 813,16 0671

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente 813,16 0675

PR
SU
RA
PA
O
LID

NO
OR
AD
RR
BO

4
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Agencia Tributaria Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Modelo

ÓN
Declaración 2020
100
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Documento de ingreso o devolución

CI
2 0 2 0 Período ……..... 0 A
Primer declarante

NIF Ejercicio .........


52785610N

TA
Apellidos y Nombre

BATALLER ARIAS JOSE ANTONIO


Número justificante:

EN
Cónyuge

NIF Apellidos y Nombre

52787887N NAVALMORAL GRIMALT ANA VANESSA

ES
Base liquidable general
sometida a gravamen Base liquidable del ahorro Cuota íntegra estatal Cuota íntegra autonómica
Resumen de la declaración

0505 16.089,00 0510 240,70 0545 830,05 0546 813,16


Cuota líquida estatal Cuota líquida autonómica

0570 830,05 0571 813,16

PR
Resultado a ingresar o devolver (casilla [0670] o casilla [0695] de la declaración) …............................................................................................................................... 0695 1.466,43
Tributación individual ……………………….................…………. 68 X Tributación conjunta ……………………….......……….…….…. 69

Importante: si la cantidad consignada en la casilla [0695] ha sido determinada como consecuencia de la cumplimentación del apartado P de la declaración

SU
(Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge / Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución), indíquelo marcando con una “X” esta casilla……………..…..………………………….…...

Este apartado se cumplimentará exclusivamente en caso de declaración complementaria del ejercicio 2020 de la que se derive una cantidad a ingresar.
7
Complementaria
Declaración

RA
Resultado de la declaración complementaria …....………………..……………........................................................................................................... 0680

Importante: en las declaraciones complementarias no podrá fraccionarse el pago en dos plazos.


PA

Si el importe consignado en la casilla [0695] es una cantidad positiva, marque con una “X” Si ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, indique marcando con una “X” la
la casilla correspondiente para indicar si desea o no fraccionar el pago en dos plazos. casilla correspondiente, si desea o no domiciliar el pago del 2.º plazo en Entidad
colaboradora.
Consigne en la casilla I1 el importe que vaya a ingresar: la totalidad, si no fracciona el pago, o el
60 por 100 si fracciona el pago en dos plazos.
Recuerde que si opta por domiciliar la totalidad o el primer plazo, dicho importe se cargará en NO DOMICILIA el pago del 2.º plazo ......................................................................... 2
Fraccionamiento del pago e ingreso

cuenta el 30 de junio.
Si no domicilia el pago del 2.º plazo, deberá efectuar el ingreso hasta el día 5 de
Opciones de pago del 2º plazo

1
O

NO FRACCIONA el pago................................................................................…..... noviembre de 2021, inclusive.

SÍ FRACCIONA el pago en dos plazos........…........................................................ 6 X SÍ DOMICILIA el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradora ……………….….……. 3 X
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de colaboración en la
LID

recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones. Si opta por domiciliar el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradora, consigne en la casilla I2 el
importe de dicho plazo y cumplimente en el apartado “Cuenta bancaria” los datos de la cuenta
Importe (de la totalidad o del primer plazo) ……………..... I1 879,86 en la que desee domiciliar el pago. En este caso, el importe se cargará en cuenta el 5 de
noviembre.

Importe del 2.º plazo ……………………….…..... I2 586,57


Forma de pago: (40% de la casilla [0695])

En caso de adeudo en cuenta, consigne en el apartado “Cuenta bancaria” los datos de la cuenta
en la que desea que le sea cargado el importe de este pago. Recuerde que el plazo para
efectuar el ingreso es hasta el 30 de junio de 2021, inclusive.
NO

Si el importe consignado en la casilla [0695] es una cantidad negativa, indique si solicita devolución o renuncia a ella:
Devolución

Devolución: Importe: D
OR

Importante: si solicita la devolución, consigne en el apartado “Cuenta bancaria” los datos completos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.

Si la declaración es positiva y realiza el pago de la totalidad o del primer plazo mediante adeudo en cuenta y/o opta por domiciliar en Entidad colaboradora el pago del segundo plazo, consigne
Cuenta bancaria

los datos de la cuenta bancaria abierta en España de la que sea titular en la que desea que le sean cargados los correspondientes pagos.
Si la declaración es “a devolver” y solicita la devolución, consigne los datos de la cuenta bancaria de la que sea titular en la que desea que le sea abonado mediante transferencia el importe
correspondiente.
AD

Código IBAN Código SWIFT/BIC

ES6530582613042810008872
RR
BO

5
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