3 Variables

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 3

B.

GASTOS GENERALES VARIABLES

ESTUDIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CAPAZO - MAZOCRUZ

DURACION DE LA OBRA (meses) 6.00


COSTO DIRECTO 10,217,729.96

VALOR VALOR
CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION U UNIDAD UNITARIO TOTAL

DESCR S/. / u S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA


INGENIERIA
1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 6.00 15,000.00 90,000.00
1.02 Ing. de Suelos y Pavimentos mes 1.00 4.00 9,000.00 36,000.00
1.03 Ing. de Obras de Arte y Drenaje mes 1.00 2.00 9,000.00 18,000.00
1.04 Ing. Especialista Socio Ambiental mes 1.00 6.00 9,000.00 54,000.00
1.05 Asistente Socio Ambiental mes 1.00 6.00 6,000.00 36,000.00
1.06 Dibujante en Autocad mes 1.00 6.00 3,500.00 21,000.00
1.07 Topografo mes 1.00 4.00 3,000.00 12,000.00
1.08 Laboratorista mes 1.00 4.00 2,000.00 8,000.00
1.09 Ayudante de Topografía (zona) mes 2.00 4.00 1,200.00 9,600.00
1.10 Ayudante de Laboratorio (zona) mes 1.00 4.00 1,200.00 4,800.00
1.11 Señaleros (zona) mes 2.00 6.00 1,200.00 14,400.00
Beneficios Sociales % 1.00 49.0% 303,800.00 148,862.00
SUBTOTAL 452,662.00
ADMINISTRACION
1.12 Administrador de Obra mes 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00
1.13 Encargado de Almacén mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
1.14 Guardianes 2 x 2 Turnos (zona) mes 4.00 6.00 1,200.00 28,800.00
Beneficios Sociales % 1.00 49.0% 64,800.00 31,752.00
SUBTOTAL 96,552.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 549,214.00

2.00 ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS (ver hoja anexa de cálculo)


2.01 Personal Profesional gb 1.00 1.00 12,960.00 12,960.00
2.02 Personal Técnico gb 1.00 1.00 25,770.00 25,770.00
2.03 Personal Ayudante (zona) gb 1.00 1.00 17,280.00 17,280.00
TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN 56,010.00

3.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS


3.01 Equipos de Laboratorio Suelos mes 1.00 2.00 3,000.00 6,000.00
3.02 Equipos de Laboratorio Concreto mes 1.00 4.00 3,000.00 12,000.00
3.03 Estación Total (incl. 2 Portaprismas) mes 1.00 4.00 3,500.00 14,000.00
3.04 PC (Incl. Software) mes 5.00 6.00 550.00 16,500.00
3.05 Impresora Láser A4 mes 1.00 6.00 250.00 1,500.00
TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS 50,000.00
(*) El costo incluye combustible
B. GASTOS GENERALES VARIABLES

ESTUDIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CAPAZO - MAZOCRUZ

DURACION DE LA OBRA (meses) 6.00


COSTO DIRECTO 10,217,729.96

VALOR VALOR
CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION U UNIDAD UNITARIO TOTAL

DESCR S/. / u S/.

4.00 VEHICULOS
4.01 Camionetas Pick Up Cabina Simple 4x2 c/radio transmisor (*) mes 2.00 6.00 7,000.00 84,000.00
4.02 Camión Abastecedor (*) mes 1.00 6.00 12,000.00 72,000.00
4.03 Camión Lubricador (*) mes 1.00 6.00 12,000.00 72,000.00
TOTAL COSTO DE VEHICULOS 4.00 228,000.00
(*) Los costos incluyen operador y combustible

5.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL (ver hoja anexa de calculo)


5.01 Transporte Terrestre - Personal Profesional est 1.00 3,600.00 3,600.00
5.02 Transporte Terrestre - Personal Técnico est 1.00 7,360.00 7,360.00
5.03 Mov. y Desmov. de equipos no incluido en los Costos Directos est 1.00 500.00 500.00
TOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 11,460.00

6.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS


6.01 Ensayos Especiales de Laboratorio gb 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
6.02 Ensayos Especiales de Control de Calidad gb 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
6.03 Materiales de Seguridad y Salubridad en Instalaciones gb 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS 6,500.00

7.00 COSTOS AMBIENTALES VARIABLES


2.00.00 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS
2.01.00 Sub-Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes
Manejo de Aguas Residuales
2.01.01 Servicios Higienicos Portatiles e Insumos, para los Frentes de Obra (5*3) und 5.00 299.55 1,497.75
2.01.02 Movilización y Desmovilización de Servicios Higienicos Portatiles gb 1.00 6,140.00 6,140.00
2.01.03 Mantenimiento de Servicios Higienicos Portatiles und 5.00 30.00 150.00
Manejo de Residuos Solidos Peligrosos
2.01.04 Transporte Especializado de Residuos Peligrosos (EPS) - 1.7 Tn (furgoneta 30Tn) und 1.00 4,500.00 4,500.00
2.01.05 Vehiculo de Transporte de Personal - Escolta und 1.00 2,000.00 2,000.00
2.02.00 Sub Programa de Emisión Atmosferica y Ruido
2.02.01 Charlas de Prevención por material particulado y ruido gb 1.00 1,800.00 1,800.00
2.03.00 Sub Programa de Señalización, Seguridad Vial y Desvíos Provisionales
2.03.01 Señalización Informativa Ambiental (Temporal) und 20.00 150.00 3,000.00
3.00.00 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIO-AMBIENTAL
3.05.00 Transporte de Equipos, Movilidad para profesionales, estadía y viáticos gb 1.00 5,500.00 5,500.00
4.00.00 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES
4.01.00 Subprograma de Relaciones Comunitarias gb 1.00 5,300.00 5,300.00
4.02.00 Subprograma de Contratación de Mano de Obra Local gb 1.00 1,100.00 1,100.00
5.00.00 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL
5.01.00 Programa de Educación Ambiental y Seguridad Vial gb 1.00 7,550.00 7,550.00
6.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION EN TEMAS AMBIENTALES
6.01.00 Programa de Capacitación y educación en temas ambientales gb 1.00 4,140.00 4,140.00
7.00.00 SUB PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
7.01.00 Examen Pre Ocupacional y Ocupacional en Salud gb 1.00 43,049.60 43,049.60
7.02.00 Fumigación (Desinfección, Desinsectación, Desratización) y (Comedor, Hoteleria, Areás Administrativas)
und (Aprox 5000m))1.00 900.00 900.00
7.03.00 Implementos de control sanitario (trampas y ahuyentadores de roedores) gb 1.00 1,500.00 1,500.00
8.00.00 SUB PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES
8.01.00 Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional gb 1.00 4,760.00 4,760.00
TOTAL COSTOS AMBIENTALES 92,887.35
B. GASTOS GENERALES VARIABLES

ESTUDIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CAPAZO - MAZOCRUZ

DURACION DE LA OBRA (meses) 6.00


COSTO DIRECTO 10,217,729.96

VALOR VALOR
CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION U UNIDAD UNITARIO TOTAL

DESCR S/. / u S/.

8.00 SERVICIOS VARIOS


8.01 Implementos de Seguridad Profesionales (EPP) gb 1.00 2,000.00 2,000.00
8.02 Polvorín est. 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
8.03 Vigilancia y Mantenimiento para Explosivos mes 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
8.04 Hospedajes mes 1.00 6.00 250.00 1,500.00
8.05 Fotocopias Documentos mes 1.00 6.00 250.00 1,500.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS Y GASTOS DE OFICINA DE OBRA 9,000.00

9.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS


9.01 Utiles de Oficina mes 1.00 6.00 300.00 1,800.00
9.02 Materiales Fungibles Topografía mes 1.00 6.00 300.00 1,800.00
9.03 Materiales Fungibles Laboratorio mes 1.00 6.00 300.00 1,800.00
TOTAL COSTO MATERIALES Y GASTOS VARIOS 5,400.00

10.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES


10.01 Gerente de Obra mes 0.10 6.00 15,000.00 9,000.00
10.02 Asesoría Técnica -Legal mes 0.10 6.00 6,000.00 3,600.00
10.03 Contador - Administración mes 0.10 6.00 3,500.00 2,100.00
10.04 Beneficios Sociales % 1.00 49.00% 14,700.00 7,203.00
10.05 Utiles y Materiales fungibles mes 0.10 6.00 500.00 300.00
TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 22,203.00

11.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)


11.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00 1.00 12,976.26 12,976.26
11.02 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales mes 1.00 1.00 44,490.04 44,490.04
11.03 Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) gb 2.00 0.005% 14,830,013.26 1,483.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 58,949.30

12.00 SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)


12.02 A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 44,723.34
12.03 B.- SEGURO DE VIDA LEY 2,983.88
12.04 C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) 51,905.05
12.05 Costo por emisión de Póliza 2,988.37
TOTAL COSTO DE SEGUROS 102,600.64

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 1,192,224.29

También podría gustarte