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CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD MUNICÍP.AL DE USOS MUI.

TIPLES E N E L
DISTRITO DE A U C A L L A M A , H U A R A I . - L I M A 2016

MUNICIPALIDAD D I S T R I T A L D E A U C A L L A M A

E S T U D I O D E PRE I N V E R S I O N A N I V E L D E PERFIL

CREACIÓN DEL CENTRO DE LA JUVENTUD MUNICIP.\ DE USOS MÚLTIPLES EN


LA LOCALIDAD DE AUCALLAMA, DISTRITO DE AUCALLAMA, HUARAL - LIMA

AUCALLAMA-2016

Múiiicípaiidad Distrital de Aücaliama


Wím cw%
CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD M U N I C I P A L DE USOS MÚLTIPLES E N E L
DISTRITO DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

RESUMEN EJECUTIVO

MünitlpaÜdad Distritari de Aucallama


CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTIJD M U N I C I P A L DE USOS MÚLTIPLES E N E L
DISTRITO DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

1. R E S U M E N E J E C U T I V O
A. INFORMACION G E N E R A L
A l . Nombre del PIP

C R E A C I Ó N D E L C E N T R O DE L A JUVENTUD MUNICIPAL DE USOS M Ú L T I P L E S E N L A


LOCALIDAD DE AUCALLAMA, DISTRITO DE AUCALLAMA, HUARAL - L I M A

A.2. Localización
X Distrito de Aucallama
El distrito de Aucallama, se encuentra ubicado a la margen izquierda del río
Chancay, al sur de Huaral a una distancia de 13 km.
Su territorio de 716,84 km^ abarca desde Santo Domingo y Cuyo por el este
pasando por Palpa y Caqui hasta Boza y Pasamayo por el oeste, incluyendo
San José y la propia capital del distrito. La zona es netamente agrícola y recibe
las aguas del río Chancay.

• Tasa de crecimiento de la población


POBLACION TASA
DISTRITO CRECIMIENTO
19^3 2Q67
ANUAL
Aucallama 11,269 16,714 1.96%
Elaboración: Equipo Consultor

Ubicación Geográfica
Departamento Lima
Provincia Huaral
Distrito Aucallama
Localidad Aucallama
Región Geográfica C o s t a ( x ) Sierra ( ) Selva ( )
Altitud (m.s.n.m) 153
Coordenadas U T M 8 720 584 N - 2 6 2 928 E
Fecha de Elaboración Octubre del 2015
CREACIÓN DEL CENTRO DE L A J u v E N r u D M U N I C I P A L DE USOS MÚLTIPLES E N E L
DisTRrro DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

A. 3. La institucionalidad
A continuación se identificara cada órgano conformantes del SNIP para cada fase
de un PIP, la Unidad Formuladora, la Unidad Ejecutora propuesta y el órgano
técnico de la En tidad que se encargará de coordinar o ejecutar los aspectos
técnicos del PIP en la fase de ejecución. Así mismo, se indicara quién se hará
cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

A.4.LaUF
a. Pre - In\^ersión
Unidad Formuladora
Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Sector Gobiernos Locales
Pliega Municipalidad Distrftal de Aueallaffla
Formulador PIP Ing. Hugo D. Urqiüaga Ah/arado
Persona Responsable Ing. Roberto Manuel Borj as Ormeflo
Cargo Responsable de la Unidad Formuladora

A. 5. La UE propuesta
b. Inversión
Unidad Ejecutora
Nombre Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
Sector Gotefemos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Aucallama
Persona Responsable Alcalde Pedro Feliz Salguero Dtúanto
Cargo Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

B. PLANTEAMIENTO D E L PROYECTO
Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del Proyecto.
A continuación se indica el planteamiento de acciones:

• Medio fundamental 01 : Infraestructura Existente para el Desarrollo Integral de los


Jóvenes.
»Acción 1.1: Construcción de Infraestructura de 03 niveles bajo el
sistema constiuctivo Albañilería Confinada.
»Meión 1.2: Construcción, de InfraestruGtwra de- 03 niveles bíyo el
Sistema Constructivo Aporticado.

• Medio fundamental 02 : Equipamiento y mobiliario Existente para el Desarrollo


Integral de los Jóvenes.
» Acción 2.1 : Adquisición de Equipamiento para el Desarrollo Integral de
los Jóvenes.
»Acción 2.2 : Adquisición de Mobiliario para el Desarrollo Integral de
los Jóvenes.

Municiijalldaíl Distrital de Aucaltama


CREACIÓN D E L CENTRO DE L A JUVENTUD MUNicrp.AL DE USOS MÚLTIPLES E N E L
DISTRITO DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A . 2016

• Medio fundamental 03 : Presencia de un ente rector que coordine con Instituciones


Comprometidas con la Juventud.
» ^ c c / ó « i . / . • Programa de jóvenes de la Municipalidad Distrital de
Aucallama.
»/ícc/ó« 5.2; Capacitación del personal que tendrá a cargo el
funcionamiento de la infraestructura.

• Medio fundamental 04 : Participación de las entidades públicas y privadas por el


desarrollo de la juventud
» Acción 4.1: Comemos interinstitucionaies entre entidades públicas y
privadas.
» Acción 4.2: Promoción de Redes de jóvenes.
» Acción 4.3 : Formación de Promotores de arte y cultura.

Se detallarán las alternativas de solución que han sido evaluadas.

ALTERN.^TiV.%ol
Construcción del Centro de la Juventud en el Distrito de Aucallama que tendrá un
terreno de 351.03m2 con 03 niveles bajo el Sistema Constructivo Albañilería Confinada,
que contara con ambientes para los servicios de Demuna, Omapec, Pensión 65 y
Asesoramiento Jurídico, Implementación de áreas adecuadas para Talleres de Panadería,
Satóíi de Usos Múltiples, Tópico ' Consultori©, Bíblioteea y Aula Virtual, Miní
Gimnasio con Vestidores para Damas y Caballeros. El proyecto contempla la
Capacitación al Personal Municipal, el Equipamiento - Mobiliario de la Sede y la
Mitigación Ambiental.

COMP aUCONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD MUNICIPAL


COMP 02. EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO.
COMP 03. CAPACITACIÓN A L PERSONAL MUNICIPAL
COMP 04. MITIGACIÓN AMBIENTAL.

A L T E R N A T I V A 02
Construcción del Centro de la Juventud en el Distrito de Aucallama que tendrá un
terreno de 351.03m2 con 03 niveles bajo el Sistema Constructivo Aporticado, que
contara con ambientes para los servicios de Demuna, Omapec, Pensión 65 y
Asesoramiento Jurídico, Implementación de áreas adecuadas para Talleres de Panadería,
Salón de Usos Múltiples, Tópico - Consultorio, Biblioteca y Aula Virtual, Mini
Gimnasio con Vestidores para Damas y Caballeros. El proyecto contempla la
Capacitación al Personal Municipal, el Equipamiento - Mobiliario de la Sede y la
Mitigación Ambiental.

COMP 01. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD MUNICIPAL


COMP 02. EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO.
COMP 03. CAPACITACIÓN A L PERSONAL MUNICIPAL
COMP 04. MITIGACIÓN AMBIENTAL.

C . DETERMINACIÓN D E L A B R E C H A O F E R T A Y DEMANDA
Para este tipo de casos de proyecto el braíance de oferta y demanda, esta dado por las
características técnicas de la infraestructura en la situación sin proyecto y en la
situación con proyecto ./Í^^J,*'--'^

Municipalidad Distrital de Aucallama A'^íxHíijtó'&>''• <• <••


CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JITVENTUD M U N I C I P A L DE USOS MUI.TIPLES E N E L
DISTRITO D E A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

Aun cuando no existe infraestructura por encontrarse en terreno natural por tanto
carecen de los ambientes necesarios para las prácticas de las artes, danzas, etc. La
población demanda la construcción de esta infraestructura

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe


un déficit de demanda en cuanto a la población joven atendida por lo que con el
proyecto dicho déficit se reducirá.

Pobkcion
AÑO Tiempo
Oferta Demanda De&it
00 2.016 00 19.885 -19,885
01 2,017 00 20,275 -20,275
02 2,018 00 20,673 -20,673
03 2,019 00 21,-079 -21,079
04 2,020 00 21,493 -21,493
05 2,021 00 21,915 -21,915
Qé 2,022 00 22,345 -22,345
07 2,023 00 22,784 -22,784
08 2,024 00 23,231 -23,231
09 2,025 00 23,687 -23,687
10 2,026 00 24,152 -24,152

D. A N Á U S I S TÉCNICO D E L PIP

A L T E R N A T I V A 01
Construcción del Centro de la Juventud en el Distrito de Aucallama que tendrá un
terreno de 351.03m2 con 03 niveles bajo el Sistema Constructivo Albañilería Confinada,
que contara con ambientes para los servicios de Demuna, Omapec, Pensión 65 y
Asesoramiento Jurídico, Implementación de áreas adecuadas para Talleres de Panadería,
Salón de Usos Múltiples, Tópico - Consultorio, Biblioteca y Aula Virtual, Mini
Gimnasio con Vestidores para Damas y Caballeros. El proyecto contempla la
Capacitación al Personal Municipal, el Equipamiento - Mobiliario de la Sede y la
Mitigación Ambiental.

COMP 05. CONSTRUCCIÓN D E L C E N T R O D E L A JUVENTUD MUNICIPAL


0 Primer Nivel- Panadería, Demuna, Omapec, Pensión 65, Biblioteca y Aula
Virtual
Eí Segundo N i v e l - Fuente de Soda, Asesoramiento Jurídico, Admisión, Tópico y
Consultorio.
0 Tercer N i v e l - Salón de Usos Múkiples, Mini Gimnasio con Vestidor de
Damas y Caballeros, SSHH

COMP 06. E Q U I P A M I E N T O - M O B I L I A R I O .
0 Panadería.- 02 hornos, 04 mesas de trabajo y 01 equipo multimedia.
0 Demuna.- 01 Escritorio con 03 Sillas, 01 Equipo de Cómputo y 01 Estante.
0 Omapec- 01 Escritorio con 03 Sillas, 01 Equipo de Cómputo y 01 Estante
0 Pensión 65.- OI Escritorio con 03 Sillas, OI Equipo de Cómputo y OI Estante

Municrpa Iidad Distrital de Aucallama ^í^?^4Ht^^fé» l »f-«í. ^I».IÍ*Í>


CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JuvENTiro M U N I C I P A L DE USOS MÚLTIPLES E N EL
DISTRITO DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

0 Biblioteca Virtual- 06 Carpeta Individual, 08 Computadoras, 08 Sillas, 04


Estantes y 01 Escritorio.
0 Aula Virtual- 20 Carpeta Individual, 20 Computadoras, 21 Sillas, 04 Estantes
y 01 Escritorio.
0 Fuente de Soda.- 08 mesas con 40 sillas, 02 estantes y 01 dispensador.
0 Asesoramiento Jurídico.- 08 sillas para la sala de espera, 01 Escritorio con 03
Sillas, 01 Equipo de Cómputo y 01 Estante
0 Admisión, Tópico y Consultorio.- 03 Escritorio con 14 Sillas, 03 Equipo de
Cómputo y 05 Estante
0 Gimnasio - 03 Correderas, 03 Juegos de Pesas, 03 Bicicletas Estacionaria, 03
Elíptica, 06 colchonetas, 04 Estantes y 03 Barra Olímpica.
0 SUM.-08 Bancas.
0 Vestidor de Damas.- 03Mueble tipo Casillero de 12,
0 Vestidor de Caballeros - 03Mueble tipo Casillero de 12,

COMP 07. CAPACITACIÓN A L P E R S O N A L MUNICIPAL


C O M P 08. MITIGACIÓN A M B I E N T A L .

A L T E R N A T I V A 02
Construcción del Centro de la Juventud en el Distrito de Aucallama que tendrá un
terreno de 351.03m2 con 03 niveles baje» el Sistema Constructivo Albañilería Confinada,
que contara con ambientes para los servicios de Demuna, Omapec, Pensión 65 y
Asesoramiento Jurídico, Implementación de áreas adecuadas para Talleres de Panadería,
Salón de Usos Múltiples, Tópico - Consultorio, Biblioteca y Aula Virtual, Mini
Gimnasio con Vestidores para Damas y Caballeros. El proyecto contempla la
Capacitación al Personal Municipal, el Equipamiento - Mobiliaiúo de la Sede y la.
Mitigación Ambiental

COMP 05. CONSTRUCCIÓN D E L C E N T R O D E L A JUVENTUD IVIUNICIPAL


0 Primer N i v e l - Panadería, Demuna, Omapec, Pensión 65, Biblioteca y Aula
Virtual.
0 Segundo Nivel- Fuente de Soda, Asesoramiento Jurídico, Admisión, Tópico y
Consultorio.
0 Tercer N i v e l - Salón de Usos Múltiples, Salón de Música. Mini Gimnasio con
Vestidor de Damas y Caballeros, SSHH

COMP 06. EQUIPAMIENTO - M O B I L I A R I O .


0 Panadería.- 02 hornos, 04 mesas de trabajo y 01 equipo multimedia.
at>3-V 0 Demuna.- 01 Escritorio con 03 Sillas, 01 Equipo de Cómputo y 01 Estante.
0 Omapec- 01 Escritorio con 03 Sillas, 01 Equipo de Cómputo y 01 Estante
\ Pensión 65.- 01 Escritorio con 03 Sillas, 01 Equipo de Cómputo y 01 Estante
0 Biblioteca Virixial- 06 Carpeta Individual, 08 Computadoras, 08 Sillas, 04
~ Estantes y 01 Escritorio.
0 Aula Virtual- 20 Carpeta Individual, 20 Computadoras, 21 Sillas, 04 Estantes
oo<' y 01 Escritorio. . • o. • . •- , . /. .
,4 0 Fuente de Soda.- 08 mesas con 40 sillas, 02 estantes y 01 dispensador.
0 Asesoramiento Jurídico.- 08 sillas para la sala de espera, 01 Escritorio con O
Sillas, 01 Equipo de Cómputo y 01 Estante

Municipalidad Distrital de Aucallama


CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD M U N I C HA L DE USOS MÚLTIPLES E N E L
DISTRITO DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L M A 2016

0 Admisión, Tópico y Consultorio.- 03 Escritorio con 14 Sillas, 03 Equipo de


Cómputo y 05 Estante
0 Gimnasio.- 03 Correderas, 03 Juegos de Pesas, 03 Bicicletas Estacionaria, 03
Elíptica, 06 colchonetas, 04 Estantes y 03 Barra Olímpica.
0 SUM.-08 Bancas.
0 Vestidor de Damas.- 03Mueble tipo Casillero de 12,
0 Vestidor de Caballeros.- 03Mueble tipo Casillero de 12,

COMP 07. CAPACITACIÓN A L P E R S O N A L MUNICIPAL


COMP 08. MITIGACIÓN A M B I E N T A L .

E . Costos del PIP ?


E l . COSTOS D E L A INVERSIÓN D E ALTERNATTV AS,

Municipalidad Distrital de Aucallama


CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD M U N I C I P . \ DE USOS MÚLTIPLES E N EL
DISTRITO DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

ALTERNATI\o4 01
C O M P O N E N T E 1; C O N S T R U C C I Ó N D E L C E N T R O D E L A J U V E N T U D M U N I C I P A L
Item Descripción Und Metra do Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 7,733.50
01,01 AI-,M\CEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANL\ GLB LOO 2,315.16 2,315.16
'Oi',02' CARTEL DE OBRA DáPmSrONBANNE^ PZA i un 1,050.98 LOSO: 98
01,01 CERCO PERIMETRICO M 55,00 11.59 637.38
Oi-,02 SERmiOS HICIENieOS GLB 1-,O0 - 2,572.4fl 2,572.40
01,01 AGUAPARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 1,157.58 1,157.58
02 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 10,637.83
02,01 DEMOUCION DE CIMimTOS DE CONCRETO M3 12.00 503.14 6,037.63
02,02 TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB LOO 3,858.60 3,858,60
02,03 TRA7XJ Y REPLANTEO PRELOvUNAR M2 360,00 2.65 741.60
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 18,259.66
03,01 EXCSVAXCION DE Z A N J A }i=73ü • M 3 ' 120:12 55,45 6,660:42
03,02 EXCAVAXCION DE Z A N J A Zrl Y Z-2 M3 46.20 55.45 2,561.70
(J3,(B EXCAVACION PARA CISTERNA, M3 25,30 26.93 681.41.
03,04 RELlJiNO MANUAL CON MATERIAL PROPIO M3 72.53 23.77 1.723,96
03^05 HIMINACION MATEiaAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA M3 j 221.59 29.93 6,632.16
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00 31,489.83
04,01 SOIADO PARA ZAPATAS E=2", 1:12 C/H M2 44.50 26.56 1,181,92
04,02 ClMH^TO COlíRIDOS !:10+30%PGFC=100KG/CM2 M3 83.16 209.30 17,405,66
04,03 SOBRECIMIENTOS, CONCRE:i'0 1:8+25% PMFC=100KG/CM2 M3 4.04 333.82 1,348,63
04,04 SOBRECIMIENTOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRA!» M2 35,32 43:43 1,534:12
04,05 FALSO PISO MEZCLA 1:8 E=4« M2 290,13 34.53 10,019,49
05 MUROS DE ALBAÑILERIA 0.00 99,897.89
05,01 MURO DE LADRLLOKK TIPO IVSOGAM:! 1 : 4 E = L 5 C M M2 1,149,12 86.93 99.897,89
06 COBERTLiRAS 0.00 10,151.23
06.01 COBERTURA DE LADRILLO PASTEI.HÍO M2 139.00 73.03 10,151,23
07 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00 272,321.45
07.01 ZAPATAS - CONCRETO FC=210 KG,CM2 M2 139.00 73,03 10,151,23
07.02 ZAFALAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2,40 67.33 161.60
07.03 ZAPATAS - ACERO FY=4200KG/CM2 KG 381,00 6.64 2,528,62
07.04 VIGAS DE C I M E N T A C I O N - CONCRETO FC=210 I<;G/CM2 M3 9.73 498.63 4,851.71
07.05 \TGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 129.76 67.33 8,737,07
07.06 VIGAS DE CIMENTACION - ACERO FY=4200 KY/CM2 KG 777.00 664 5,156,79
07.07 COLUMNAS - CONCEEÍO FC=210 KG/CM2 • M3 21.01 499.87 10,502,24
07.08 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DF.SENCOFRADO M2 275.74 69.71 19,222,40
07.09 COLUMNAS - ACERO DE REFUHÍZO FY=4200 KG/CM2 KG 3,927,00 6.64 26,062,68
07.10 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 56.70 372.17 21,102,31
07,11 VIGAS - ENCOFRFADO Y DF^SENCOFRArx3 ,M2 158.85 81,31 12,916,66
07,12 VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM KG 8,188.00 6.64 54,342,05
07.13 LOSA AUGERADA - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 50,20 367,71 18,459,13
07; i 4 LOSA AI.IGERADA - ENCOFREADO YDESENCOFRADO • M2 577:28 50.21 28,987:10
07.15 LOSA AUGERADA - ACERO FY=4200 KG/CM KG 3,096,00 6.64 20,547,51
07,16 CISTERNA - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 11,20 483.65 5,416,88
07.17 CISTERNA - ENCOFREAlX) Y DFJSENCOFRAIX) M2 51,10 74.00 3,781,15
07.18 CISTERNA - ACERO FY=4200 KG/CM KG 886,00 6.64 5,880,20
07.19 RSCAI.,ERAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 6.63 494.47 3,278.31
07.20 ESCAIl-RAS - e^COFREAIX) YDESENCOFRADO M2 51,17 106.78 5,463,95
Ü7:2t ESCAL3tAS- ACEiMFYM2tíOEGvCM ^ KG • iwm 6:64 4,771.85
08 MUROS D R W A L L 0.00 5,178.55
e8;21- MUROS DE DRY^.VAIi •M2 54-.m 95:90 5;l-78;55
09 REVOQUES Y REVESTIMIENTO 0.00 112,527.19
09.01 TARRAJEXD EN MUROS M2 1,695,00 26.39 44,735,84
09.02 CIEI.,0 RASO CON MEXCI.A C A 1:5 M2 657,00 44.18 29,026.90
09.03 VESTIDURA DE DERRAMES 1;5 M 1,868.00 15.99 29,864,59
09.04 REVESTÍMEINTO DEESCALEUA M 221,00 40.27 8.899,87
CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD MUNICIP.AJ. DE USOS MÚLTIPLES E N E L
DISTRITO DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

ítem Descripción Und. M-etrado Precisa'. Pardal S/:


JO PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 109,349.32
10.01 C O N I R A P I S O D E 48 M M -M2 - 7 3 2 0 0 29.75 21.776.86
10.02 \'EREDAS DE CONCRETO FC=210KG/CM2 M2 8.00 58.99 471,88
10,03 PISOS DE M A Y O L I C A 4 0 X 4 0 C M M2 1,074.00 56.64 60,835,92
10.04 ZOCALO Y CONTRAZOCALO M 574.00 42.74 24,533,00
10,05 RE\ESTIMRIN1T)D E E.SC Al ,ER A M 43.00 40.27 1,731.65
11 CARPINTERIA DE MADERA 0.00 31,233..57
11.01 PUERTAS CONTRAPIACADA,DE0.90X2,50M UND 8.00 854.35 6,834.76
11.03 PUERTAS GONTPAl^L.AGAJ3ADEG;85X 2.50 EN DOS HOLAS 4JND 8:00 .854-.35 6,834,76
11.03 PUERTAS CONTR/\PL.ACi'\DADE0.60X2.20 UND 18.00 674.92 12,148.57
11.04 PUERTAS PRINCIPAL DE 1.00X2.50 .UND 6.00 902.58 5,415.47
12 CARPINTERIA DE METAUCA 0.00 2,896.97
12.01 MAI.LA E N R O I X A B L E DE 4.00X2.30 UND 1.00 1,625,02 1,625.02
12.02 PUTiRTA DE REJAS SIMPLE DE 1.00X2,70 UND 2.00 635.97 1,271.95
13 CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.00 25,171.05
13.01 MAPARAl - 1.85X2,70 M2 1.00 1,325.98 1,325,98
13.02 MAMPARA 2-2-50X2,70 M2 1.00 1,727.20 1,727,20
13.03 MAMF'ARA 3 -6,00X2.50 M2 2.00 3,618.63 7,237,27
13.04 MAMPARA 4- 1.70X2.30 M2 2.00 1,076.09 2,152,17
13.05 V-1 - 1.30X1.35 M2 1.00 231.95 231,95
13.06 V-2 - 0.65X0.50 M2 1,00 95.65 95,65
13.07 V-3-2.40X1.60 • M2 4:00 4.30,18 1.720,73
13.08 V-4- 1.60X0.} 50 M2 8.00 140,45 1,123,62
13.09 ¥-5-1.00X1,60 M2 7,00 216.70 1,516,89
13.10 V-6-3.15X1.60 M2 2,00 544,55 1,089,10
13.11 V-7 - 2.00X0.50 M2 2.00 159.51 319,03
13.12 ¥-8-0.85X2,30 M2 4,00 251.01 1,004,06
13.13 V-9-2.10X1.60 M2 4.00 383.70 1,534,80
13.14 V-10-2:50X1.60 "m 2.00 44S;44 890,87
13.15 P A S A M A N O ESC 1 U 14.00 133.40 1,867,67
13:16 PAS.AM/ENOESe 2 - M !0;GO 133:40 1,334:85
14 CFJíRAJERIA 0.00 1,861.44
14,01 CERRAJERIA ITPO PESTILLO CtLAVE Y M A N I J A C/TIRADOR (TIPO Al -PZA 8.00 56.37 450,99
14,02 CERRAJERIA TIPO PESTILLO CáXAVE INTERIOR C B O T O N CfPmiUJK PZA 20.00 70.52 1,41045
A M B O S L A D O S (TIPO B )
15 VIDRIOS, CRISTALE Y SIMILARES 0.00 388.54
15.01 VIDRIOS SEMIDOBIJES DVIPORTADOS P2 128.00 3.04 388,54
16 ACABADOS DE COLOR 0:00 58,105.50
16.01 P I N T U R A AL TEMPLE FARH3ES Y C O L U M N A S 2 M/\NOS M2 2,397.00 7.68 18.405,64
16,02-- pmURA-,.Al. TEKffLEGIELO RASO Y VTG.AS 2-MANOS - M2- ' 657.00 6,74 4-i4-2-7,98
16.03 PINTURA L A T E X 2 M A N O S EN FARDES Y C O L U M N A S M2 2,397,00 11.49 27,531,38
16.04 PINTURA I.ATEX 2 M A N O S EN BsT CIELO RASO Y VIGAS M2 657.00 11.78 7,740,51
17 V^IRIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA 0.00 17,704.54
17.01 L I M P I E Z A P E R M A N E N T E DE LA O B R A GLB 1.00 5,144.80 5,144.80
17.02 M U Í S L E D I Í M E L A M N E ffl ADM^^^ OND 3.00 771.72 2,315,16
17.03 M U E B L E DE E M L A M I N E EN V E N T A N I L L A UND 3.00 746.00 2,237,99
17:04 L A V A D E R O DE CONCRETO IJÍ-m 1.00 45fl:17 450:17
17.05 SEN.ALmCAO,3OX0,40 A C R I I J C O CON M A R C O DE M A D E R A UND 22.00 321.55 7,074,10
-17.06 ARRAWR.DE - M2 30.00 16.08 482,33
18 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 0.00 14,512.27
18.01 L A V A T O R I O TIPO TRFJ30L B L A N C O (A-3) INC GRIFO VIA LOO 245.30 245,30
18.02 lAVATORIO TIPO O V A U N B L A N C O INC. GRIFO PZA 6.00 285.51 1,713,06
18,03 I N O D O R O SINFOJET TIPO TREOL B L A N C O (C-4) PZA 12.00 424.02 5,088,26
18.04 URIN.ARIO TIPO P A P A G A Y O B I , ^ C O PZA 6.00 371.27 2,227,65
18,05 ESPEJO VISEI.ADO CON M A R C O DE M A D E R A ( H - M ) UND 9.00 92.16 829,41
18.06 TOALLERO DE G A N C H O (H-3) UNS 6.00 78.07 468,43
18.07 J A B O N M A CON AGARRADaíA (H-5j UNS 6.00 61.27 367,65
18.08 D U C H A CON M E Z C I A D O R A PZA 6.00 222.14 1,332.84
18,09 C O L O C A C I O N DE APAR,ATOS SANITARIOS UND 25.00 14.93 373„32
18.10 C O L O C A C I O N DE ACCESORIO SANITARIOS UND 26.00 71.78 1,866.35

Municipalidad Distrital de Aucallama ^í?^H^^ -•


CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD M U N I C I P A L DE USOS MUI.TIPLES EN E L
DISTRITO DE A U C A 1 X / \ M A , H U A R A L - L i M A 2016

Item Bcst-ripcióa Und Metrallo PreíioS/; RiTdalS/:


19 INSTALACIONES SANITARIAS 0,00 30,884.22
19.01 SAI^roA DE DESAGÜE EN PVC DIAM=2" PTO 17,00 100.29 1,704,85
19.02 SALIDA D E DESAGÜE E N PVC DIAM=4» M3 19.00 109.48 2,080.15
19.03 SAI ,TDA PAR A VENTfT ACION DIAM=2" PTO 10,00 97.24 972,37
19.04 EXCAVACION YRELIENO D E REDES SANITARIAS M3 112.00 33.26 3,725.25
19.05 TUBERIA PVC-SAP 2" M 190.00 49.12 9,332.80
19.06 TUBERLAPVC-SAP4" M 80,00 54,24 4,339,12
19.07 'nJBERLAPVC-SAP6" M 46.00 88.46 4,069.38
19.08 REGISTRO D E BRONCE 2" UND 2,00 47.50 95,00
19.09 REGISTRO D E BRONCE 4" UND 18.00 71.76 1,291.63
19,10 SLIMIDERO D E BRONCE 2" UND 14,00 72.09 1,009,28
19.11 CAJA D E REGIATllO D E ALBAÑILERIA D E 12'X24" CALAPA D E IMD 5.00 312.78 1,563,89
CONCRETO
19.12 CAJUELA PARA REBOSE 0.25X0.25X0,25 UND 2.00 229.20 458,40
19.1.3 REtaíSE PARA CISTERNA ÜNU 1.00 147:03 147:03
19.14 CONEXION A RED UND 1.00 95.09 95,09
20 SISTEMA DE AGUA FRIA 0:00 22,627.65
20.01 SALIDA D E AGUA FRIA D E 1 /2" PTO 32,00 99.13 3,172,08
20,02 SAI.IDA D E AGUA FRIA D E 3/4" PTO 3.00 130.64 391,92
20,03 SALIDA D E AGUA FRIA D E 1 1 /4" PTO 2.00 370.68 741.37
20,04 TUBmLAPVC CLASE 10 - 1/2" M 110.00 12.84 1,411,99
20,05 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" M 120.00 13.30 1,595,92
20.06 TUBERIA PVC CLASE 1 0 - 1 " M 50.00 14.26 713,20
20.07" •lUBEiyAPVC CLASE 10- 1 1/4" M" 65:0Ü 15:41 1,001,56
20.08 VALVULA D E COMPUERTA D E BRONCE 1 /2" UND 15.00 104.27 1,564 08
20.09 VALVUI.A D E COMPUERTA D E BRONCE 3/4" UND 2.00 118.19 236,38
20.10 VAI.,VUIA D E COMPUERTA D E BRONCE 1" UND 3.00 135.45 406,35
20.11 VALVULV D E COMÍ'UERTA D E BRONCE 1 1/2" UND 5,00 240.89 1,204,46
20.12 CAIA D E MADERA PARA VALVULA PZA 11.00 71.00 780,98
20.13 VALVULA CHECK D E BRONCE 3/4" UND 1,00 113.38 113.38
20.14 VALVULA CHECK D E BRONCE 172" UND 3iJ0 96,90 290:7í
20.15 VAI.VUI A D E PIE CON CANASTILLA D E 2" UND 3,00 107.28 321.85
20.16 VAI.VULA FLOTADORA 3/4" UND 4,00 192.69 770,74
20.17 FRIF'O CDE RIEGO 1/2" UND 2,00 91.82 183,64
20.18 EQUIPO D E BOMBEO, El,ECTROBOMBA 1/2" HP UND 3.00 2,375.89 7,127,68
20.19 TAPA D E CISTERNA D E FIERO UND 1.00 114.47 114,47
20.20 ACCESORIOS DEPVDE 1/2" Y 3/4" UND 150.00 2.57 385,86
2Ü:,2Í AC'^CESüRlOSDEWDEr'Tr l/2" UND 22:ÜO 450 99,04
2! SISTEMA DE AGUA CALIENTE 0.00 3,276.09
21.01 «.ALTDADE AC^IACAT.IENTF.RN-PVC DI,AM-l/7" PTB 7.00 117,40 821,83
21.02 TUHERLACPVC 1/2" M .52.00 24.04 1,250.03
21.03 ACCESORIOS DECPVC 1/2" UND 25.00 1.54 38.59
21.04 SUMINISTRO EINSTALACION nECAl.KNTADÍlR D E AGITA D E 80 LTS UND 1,00 1,165.64 1,165.64
22 SAUDA DE ALUMNBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZ.4 0.00 29,117.92
22.01 SALIDO CENTRO D E LUZ PTO 104.00 107.86 11,217,52
22.02 SALIDA PARA INIERRUPTOR UNIPOLAR SIMPUÍ PTO 24.00 97.56 2,341.40
22.03 SAIJDA PARA INTmRUPTOR UNIPOLAR DOBLE PTO 3.00 101.42 304,25
22.04 SAI .IDA PARA INTHiRUPTOR UNIPOLAR TRn'LE PTO 2.00 103.99 207.98
22.05 SALIDA RARA INTERRUPTOR CONMUTACION PTO 14.00 110.48 1,546.78
22.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBI.E CON LINFA A 'HERRA PTO 90.00 115.82 10,424.01
22,07 POZO PUESTA A TIERRAR<5 OHMS UND 1.00 1-275.31 1,275.31
22.08 PRUI3BAS ELECTRICAS GIJ3 LOO 1,800.68 1,800.68
22 CANALIZACION Y/OTU'BERIAS 0:60 27,946.80
22.01 EXCAVACION D E ZANJAS M3 80.00 33.26 2,660,89
22.02 INST;ALACI0N E E Tt.IBBRI-AS POR CIRCUITO -. M 1.149.00 22,01 25,285,91
23 CAJAS 0.00 467.66
23.01 CAJ.AS D E PLATICO CUADRADA D E 300X150 (PASO) LIND 6.00 47.28 283,68
23.02 CAJAS D E PLATICO CUADRADA D E 250X250 (PASO) UND 4.00 45.99 183.98

MunieipaJidaíi DistFital de Aueattama


CREACIÓN DEL CENTRO D E L A JUVENTUD MUNICIP^AI. DE USOS MÚLTIPLES E N E L
DISTRITO DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

Item DsKcripdón Und Metra*! PrerieS/. ftíTciatS/;


24 TABLEHOSYLLAVES 0,00 5,723.74
24.01 -TD.Ol 36 POLOS 220V 60HZ, lOKA UtTO 1.00 1,623.87 1,623,87
24.02 TD.Ol 1 8 POLOS 2 2 0 V 6 0 H Z lOKA UND LOO 1,366.63 1,366.63
24.03 TO.Ol 18 POLOS 220V 60HZ lOKA UND 1,00 L366.63 1,366.63
24.04 TD.Ol 1 8 POLOS 220V 60LIZ lOKA UND 1.00 1,.366.63 1,366,63
25 CONEXIONES A RED EXTERIOR 0.00 3351.17
25.01 CIRCUITO P R I N C I P A I . • M 10,00 48:45 484,51
25.02 CIRCUITO DE TABI.EROS M 72.00 37.48 2.698.55
25.03 GLRCLTO3 D E PLlESTA A T I H Í R A M 18;00 20.45 368:11
26 ARTEFACTOS D EILUMINACION j 0.00 14,216.18
26.01 ARTEFACTOS A D O S A D O A TECHO C/2 L A M I ' FLUOIÍESCENTES 3ÓW A F UND 80.00 97.02 7,761.45
SIMJOSFELB&236
26.02 L U M I N A R I A TODCJ PLASTICO C U A D R A D O OPAL C/LAUP LIND 10,00 112.11 1,121.05
FLUORESCENTES CIRC 3 2 W S I M JOSFEL TPC - 132
26.03 LLMOSfARLA E M P O T R A D A A T E C H O C/2 lAMP FLUORESCENTE UND 15.00 220,06 3,300.84
C O M P A C T A t8W SI A L F A SPOT
26.04 LÜMNARlA D E EMERGENCIA C/2 lAMP Í N C A Ñ M D I S C E N T E 50 UND lO.(K) 203,28 2,032,84
C/CARGADOR
T 0 T A I . , = S/ 967,231.76

MüYíicipílidaxi DisWtal d « A ü c a i i s m a
INO CiVlt
CREACIÓN DEL CENTRO D E L A JUVENTUD M U N I C I P A L DE USOS MUI.TIPLES E N E L
DISTRITO D E A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

Item Bessrripción Und Metrads PrerieS/: Pardal S/:


24 TABLEROS Y LLAVES 0,00 .5,723.74
24.01 -TD,01 36 POLOS 220V 60HZ, lOK A UND 1.00 1,623.87 1.623,87
24.02 TD.Ol 1 8 POLOS 220V 60HZ lOKA UND 1.00 1,366.63 1,366.63
24.03 TD.Ol 18 POLOS 220V 60HZ lOKA UND 1,00 1,366.63 1,366.63
24.04 TO.Ol 18 POLOS 220V 60UZ lOKA UND 1.00 1,366.63 1,366,63
25 CONEXIONES A RED EXTERIOR 0.00 3,551.17
25.01 CIRCUITO PRINCIPAL " M 10,00 48.45 484.51
25.02 CIRCUITO D E TABI.EROS M 72.00 37.48 2.698.55
25.03 GIRCLTOJ D E PUESTA A T I H ® A M 1-8:00 29,45 368:11
26 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 0.00 14,216.18
26.01 ARTEFACTOS A D O S A D O A TECHO C/2 LAM1> FLUOIÍESCEN'TES 3 6 W AF' UND 80.00 97.02 7,761.45
SIM JOSFEL BE-236
26.02 LUMIN/SRIA T O D O H E T I C O C U A D R A D O OP,AL C/UAMP LIND 10.00 112.11 1,121.05
FLUORESCENTES CIRC 3 2 W SÍM JOSFEETPC - 132
26.03 E L I M I N A R I A E M P O T R A D A A TECHO C/2 L A M P FLUORESCENTE UND 15.00 220,06 3,300.84
C O M P A C T A 18W SI A L F A SPOT
26.04 L Ü M N A R I A D E E M M G E Ñ C Í A C/2 L A M P Í N C A Ñ M I E S C E N Í E 50 W UND lO.C» 203.28 2,032.84
C/CARGATOR
T O T A I . = S/ 967,231,76

MünicipalMad Distritaícte AucailaTna


}^im civtt
/ R ta*
CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD MUNICIPAL DE USOS MUI,TIPLES EN EL
^ DISTRITO DE A U C A L L A M A , HUARAI,. - L I M A 2016

A L T E R N A T I V v V 02
C O M P O N E N T E 1: M E J O R A M I E N T O Y A M P L I A C I Ó N D E L A M U N I C I P A I I D A D E X I S T E N T E
Item Descripción Und Metra ck» Precio SI Parcial S/.
01 OBRAS HÍOVISIONALES 7,733.511
OLOl ALMACEN, OFICINA Y CASEIA DE GUARDIANIA GLB LOO 2,315.16 2,315.16
01,OZ CASTÉL Iffi C«EA iMPraSlíJNBANNEEm PZA LOO ' 1,050:98 1,050.98
01,01 CERCO PERIMETRICO M 55.00 11.59 637.38
01,02 SERVICIOS-HICaENICOS GLB LOO - 2,572.40 2,57-2.40
01,01 AGUA PARA LA CONSTRUCCION GUB 1.00 1,157.58 1,157.58
02 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 22,647.68
02,01 DEMOLICION DE INFRAESIRUCTORA M3 ,35.87 503.14 18,047.48
02.02 TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQIffl^ARMi GLB 1.00 3,858.60 .3,858.60
02.03 TRAZO YREP,L.4NTEO PRELIMINAR M2 435.00 2.65 741.60
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 18,222.42
03,01 EXCAVAXeiGN DE ZANJA H= 1.30 M3 106:43 55:45 5;901.14
03,02 EXCAVAXCION DE ZARTA Zr 1 Y Zr2 M3 40.93 55.45 2,259.67
03,03 EXCAVACION PARA CISTERNA M3 22,42 26.93 603,73
03,04 REIXENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO M3 64,26 23.77 1,527,43
03,05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA M3 264,63 29.93 7,920.46
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00 26,955.29
04,01 SOLADO PARA ZAPATAS E=2", 1:12 C/B M2 38,09 26.56 1,01172
04,02- CIMIENTO CORRIDOS Lr0+30%PGFCar00KG/CM2 " M3 71,18 209:30 14.899:23
04,03 SOBRECIMIENTOS, CONCRETO 1:8+25% PMFC=100KG/CM2 M3 3.46 333,82 1.154,43
04,04 SOBKEGIMIENTOS,-ENCOFRAJDO Y DESENCOFRADO M2- 30,23 43.43 l,313,il
04,05 FALSO PISO MEZCLA 3:8 E=4" M2 248.35 .34.53 8,576,68
05 MUROS DE ALBAÑILERIA 0.00 112,245.27
05,01 MORO DE LADRLLOKK TIPO IVSOGAM:l 1:4E=1.5CM M2 1.291.15 86.93 112J245,27
06 COBERTURAS 0.00 10,151.23
06.01 COBERTOKA Dlí LADRILLO PASTELERO m 139.00 73.03 10,151,23
07 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0,00 394,824.87
07.01 ZAPATAS - CONCRETO FC=21ü KG/CM2 M2 161.24 73,03 11.775,43
07.02 ZAPATAS - ENCOFRAI» Y DFSENCOFRAIXl M2 2-78 67,33 187,45
07.03 ZAPATAS - ACERO FY=4200KCi/CM2 KG 441.96 6.64 2,933,20
07.04 VIGAS DE C1MEKTAC10N - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 7.77 498.63 3,876,52
07,05 VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESETstCOFRADO M2 103.68 67.33 6,980,92
07.06 VIGAS DE CIMENTACION - ACERO FY=4200 KY/CM2 KG 620.82 6.64 4,120,27
Ü7:0T COLUMNAS - COÑCfilirD fC=110 KG/CMI ' M3 Í0.55 499.87 15;i69,ri
07.08 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 400.90 69.71 27,947,25
07,09 COLUMNAS - ACFJÍ.O DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 5,709.43 6.64 37,892,27
07.10 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 82.60 372.17 30,741,85
07,11 VIGAS - ENCOFRIÍADO YDESENCOFRADO M2 231.41 81.3! 18,816,99
07.12 VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM KG 11,928.28 6.64 79,165,50
07.13 LOSA ALIGERAIM - CONCRETO FC=210 KG/C1VÍ2 M3 69.64 367.71 25,606.50
07.14 LOSAiraGERADA - ENCOFREADO Y DESENCOFRADO IvE 800;80 50:21 40,210:91
07.15 LOSA AUGERADA - ACERO FY=4200 K G / C M KG 4,294.77 6.64 28,503.50
07.16 CISTERNA - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 23.97 483.65 11.592.12
07.17 CISTERNA - ENCOFREADO Y DESENCOFRADO M2 109.35 74.00 8,091,66
07.18 CIS'TERNA - ACERO FY=4200 K G / C M KG 1,896.04 6.64 12,583.62
07,19 ESCALFUAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 14,00 494.47 6,920,88
07.20 ESCAIERAS - ENCOFRE.ArO YDESF^TCOFRADO M2 1Ü8.03 106,78 11,535,00
07;21 ESCALERAS - ACmO FY=420Ü KG-/CM- KG • L,5T7:89 6:64 10.073:91
08 MUROS DRYWALL 0,00 5,178.55
08,21, MI IROS- DFIDRYU'AU, . M2- 54,00 95,90 5,178.55
09 REVOQUES YREVESTIMIENTO 0.00 126,615.60
09,01 TARRAJEO E N MUROS M2 1,907,21 26.39 50,336,76
09.02 CIELO RASO CON MEXCLA C A 1:5 M2 739,26 44,18 32,661,06
09,03 VESTIDURA DE DERRAMES 1:5 M 2,101.87 15,99 33,603,63
09.04 REVESTIMEINTO DE ESCALERA M 248,67 40.27 10,014,14
CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD M U N I C ^ . ^ L DE USOS MUI..TIPLES E N EL
DISTRITO DE A U C A I E A M A , H U A R A L - L I M A 2016

Item Besciipdóii 1 Und. |iVfetradfí Previo S/: ftirdalS/:


¡0 PISOS YPAVmtENTOS 0,00 126,265.65
10,01 CONTRAPISO DE 48 MM M2 845.24 29-75 25,145.74
10.02 VEREDAS DE CONCRETO FC=210KG/C^G M2 9.24 58,99 544.88
10.03 PISOS DE MAYOLICA 40X40CM M2 1,240.15 56,64 70,247.24
10.04 ZOCALO YCONTRAZOCAI.O M 662.80 42.74 28,328.26
10.05 REVESTIMEINTOD E ESCAJ.ERA M 49.65 40,27 1.999,54
11 CARPINTERIA DE MADERA 0.00 31,233.57
11.01 PUERTAS CONTRAPLACADA DE 0.90X2.50M UND 8.00 854,35 6,834,76
11.02. PUERTAS, CONTRAPLACADA, .DE-O, g5X-2„50. EN DOS-HO.IAS- -UND 8.00 - 8,5435 6,^83476
11.03 PUERTAS CONTRAPLACADA DE 0.60X2.20 UND 18.00 674.92 12,148,57
11.04 PUERTAS PRINCIPAL DE 1.00X2.50 UND 6.00 902.58 5,415,47
12 CARPINTERIA DE METALICA 0-00 2,896.97
12.01 MAUA ENROLLABLE DE 4.00X2.30 UND LOO 1,625.02 1,625,02
12.02 • IPOERTADEREIAS SmffiLEEE1.00X2.7ü UND 2.00 635.97 1,271.95
13 CARPINTERIA DE ALUMINIO 0,00 25,171.05
13.01 MAl^ARA 1-1.85X2.70 M2 1.00 1,325.98 1,325,98
13,02 MAMPARA 2 - 2.50X2.70 M2 1.00 1.727.20 1,727,20
13.03 MAMPARA 3 -6.00X2.50 M2 2,00 3,618.63 7,237.27
13,04 MAMPARA 4 - 1.70X2.30 M2 2-00 1,076.09 2,152,17
13.05 V - 1 - 1.30X1.35 M2 1.00 231.95 231.95
13,06 V-2 - 0.65X0,50 M2 1,00 95.65 95.65
13.07 - V-3-2.40X1.60 -M2 4,00 430.18 1,720.73'
13,08 V-4 - 1.60X0.} 50 M2 8,00 140.45 1,123,62
13.09 V-5- 1,00X1,60 M2 7,00 216.70 1,516.89
13.10 V-6 - 3.15X1.60 M2 2,00 544.55 1,089,10
13.11 V-7 - 2.00X0.50 M2 2,00 159.51 319,03
13.12 V-8 - 0.85X2,30 M2 4.00 251.01 1.004,06
13.13 V-9-2.10X1.60 M2 4,00 383.70 1,534,80
13.14 V-10-2.50X1.60 M2 • 2:00 445.44 •890:87
13.15 PASAMANO ESC 1 M 14,00 133.40 1.867,67
13.-16 . PA&AMAN.OESC2 M - ,10.00 133,40 1.334,05
14 CERRAJERA. 0.00 1,861.44
14.01 CERRAJERIA 'UPO PESTILLO C/LLAVE Y MANIJA C/IIRADOR (ITPO A) PZA 8,00 56.37 450,99
14.02 CtlíRAJFJUA TIPO PESTIIXO C/LLAVE INTERIOR CBOTON C/PERILLA PZA 20.00 70.52 1,410,45
AMBOS LADOS (TIPO B)
15 VIDRIOS, CHISTALE Y SIMILARES o.ow 388.54
15.01 VIDRIOS SEMtDOBLE!S IMPORTADOS P2 128.00 3.04 388,54
16 ACABADOS DE COLOR -8,00 50,003.08
16.01 PINTORA AL TEMPLE PAREDES Y COLUMNAS 2 MANOS M2 2,182.00 768 16,754,74
16.02 PINTURA AL TElkíPLECIELO RASO Y VIGAS 2 MANOS M2 442.00 6.74 2.978.94
16.03 PINTURA lATEX 2 MANOS EN FARDES Y COLUMNAS M2 2,182.00 11.49 25,061,94
16.04 PmTURA LATEX 2 MANOS EN EN CIEIXI RASO Y VIGAS M2 442.00 11.78 5,207.46
17 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA 0.00 17,704.54'
17.01 L1MPIE.ZA PERMANENTE, DE LA OBRA GLB 1.00 5.144-80 5,144.80
•17:02 • MUEBLE DE M H A M I N E m ADMISION -GND- 3.00 771.72 2,315.16
17.03 MUEBIE DE EMLAMINE EN VENTANII,LA UND 3.00 746.00 2,237.99
17.04 , LAVADEP.O DE CONCRETO UND. 1.00 450.17 450,17
17.05 SENALITICA 0.30X0.40 ACRILICO CON MARCO DE MADERA UND 22.00 .321.55 7,074.10
17.06 AREA VERDE M2 .30.00 16.08 482.33
18 APARATOS Y ACCESORIOS SANITAHIOS 0.00 ^ 14,512.27
18.01 LAVATORIO 'UPO TREBOL BLANCO (A-3)INC GRIFO PZA LOO 245.30 245,30
18.02 LAVATORIO TIPO OVALIN BLANCO INC. GRIFO PZA 6,00 285.51 1,713.06
18.03 INODORO SINFOJET TIPO TRE,OLBIANCO (C-4) PZA 12.00 424.02 5,088,26
18.04 URIN,ASIO TIPO PAPAGAYO BLANCO PZA 6.00 371.27 2J27.65
18.05 ESPEJO VISEI.ADO CON MARCO DE MADERA (H-M) UND 9.00 92.16 82941
18.06 TOALLERO DE GANCHO (H-3) UNS 6.00 78.07 468.43
18,07 • .TABONtllA CON AGARRADERA (H-S) UNS 6.00 61.27 367.65
18,08 DUCHA CON MEZCLADORA PZA 6,00 222.14 1,332.84
18,09 COLOCACION DE APARATOS S.ANITARIOS UND 25-00 14.93 373.32
18.10 COXOCAClONmACCESOElO SANITARIOS UND 26:00 71.78 1,-866.35

Municipalidad Distrital de Aucallama


CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD M U N I C I P A L DE USOS MÚLTIPLES E N EL
DISTRITO DE A U C A I E A M A , H U A R A L - L M A 2016

Reai IJe#cBpciéa j ÜBd Precie S/. ftrcMS/.


19 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 30,884.22
19.01 SALIDA DE DESAGÜE E N PVC DLAM=2" PTO 17.00 100.29 1,704.85
19.02 SALID.A DE DESAGÜE EN PVC DIAM=4" M3 19.00 109.48 2,080,15
19.03 SALIDA PAIÍA VENTILACION DL\M=2" PTO 10,00 97.24 972.37
19.04 EXCAVACION Y RELLENO DE REDES SANITARL\ M3 112.00 .33.26 3,725,25
19.05 TUBERIA PVC-SAP 2" M 190,00 49.12 9.332.80
19.06 TUBERIA PVC-SAP 4» M 80.00 54.24 4,339,12
19.07 "lUBERIA PVC-SAP 6" M 46,00 88.46 4,069.38
19.08 REGISTRO DE BRONCE 2" UND 2,00 47.50 95,00
19.09 REGISTRO DE BRONCE 4" UND 18.00 71.76 1,291.63
19.10 SUMIDERO DE BRONCE 2" L^ND 14,00 72.09 1.009.28
19.11 CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑIIJiRLA DE 12'X24" C/TAPA DE UND 5.00 312.78 1,563.89
CONCRE,TO
19.12 CARTELA PARA REBOSE 0.25X0.25X0.25 UND 2,00 229.20 458.40
19.13 REBOSE PARA CISTERNA UND 1.00 147.(6 147.TB
19.14 CONEXION A RED UND 1.00 95.09 95.09
20 SISTEMA DE AGUA FRIA 0,0,0 22,627.65
20.01 SALffiA DE AGUA FRIA DE 1/2" PTO 32.00 99.13 3,172.08
20.02 SALIDA DE AGUA FRIA DE 3/4" PTO 3.00 130.64 391,92
20.03 SAUDA DE AGUA FRIA DE 1 1/4" PTO 2.00 370.68 741.37
20.04 TUBERIA PVC CLASE 10-1 /2" M 110.00 12,84 1,411,99
20.05 TUBERIA PVC CIASE 10 - 3/4" M 120,00 13.30 1,595.92
20.06 TUBERLA PVC CLASE 10-1" M 50.00 14,26 713.20
20.07 TUBP^yA PVC CLASE 10-11 /4» M 65,00 13.41 1,001,56
20.08 VALVULA DE COMPIBÍRTA DE BRONCE 1/2" UND 15.00 104,27 1,564,08
20,09 VAI,VLTLA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" UND 2,00 118.19 236,38
20,10 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1" UND 3.00 135.45 406,35
20.11 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" UND 5,00 240,89 1,204,46
20,12 CAJA DE MADERA PARA VALVIttA PZA 11.00 71.00 780,98
20,13 VAI,VULA CHECK DE BRONCE 3/4" UND 1,00 113,38 113,38
20.14 ' VALVULA CHECK DE BRONCE IG" UND 3.00 96:90 290,71
20,15 VALVULA DE PIE CON CANASULIA DE 2" UND 3,00 107.28 321,85
20.16 VALVULA FLOTADORA 3/4" UNI.) 4.00 192.69 770,74
20,17 FSIFO CDE RIEGO 1/2" UND 2.00 91.82 183,64
20.18 EQUIPO DE BOMBEO, ELECTROBOMBA 1/2" HP UND 3,00 2,375.89 7,127,68
20.19 TAPA DE CISTPmíA DE FIERO UND 1.00 114.47 11447
20,20 ACCESORIOS DEPVDE 1/2" Y 3/4" UND 150,00 2.57 385,86
20.21 ACCESORK^ DE PVDE i " Y 1 1/2" UND 22.00 4.50 99,04
21 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 0.00 3,276,09
21.01 S.AIJDA DE AGUA CAUENIE EN PVC DIAM=l/2" PTO 7.00 117.40 821.83
21.02 TUBERLA CPVC 1/2" M 52.00 24.04 1,25003
21.03 ACCESORIOS DECPVC 1/2» UND 25.00 1.54 38.59
21.M SUMINISTRO E INSTALACION DE C AI.ENTAI30R DE AGUA DE 80 LTS UND 1.00 1,165.64 1,165.64
22 SALniADE ALUMNBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA 0.00 29,117.92
22.01 SAUDO CENTRO DE LUZ PTO 104.00 107.86 11,217,52
22.02 SAUIM PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPTE PTO 24.00 97.56 2,341.40
22.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE PTO 3.00 101.42 304,25
22.04 SAUIM PARA rNTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE PTO 2.00 103.99 207.98
22.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION PTO 14.00 110.48 1.546,78
22,06 SAI,IDA PARA INIERRUPTOR DOBLE CON LINEA A TIERRA PTO 90,00 115.82 10,424.01
22.07 • POZOTDEST'A A TIERRA R<5 OHMS UND LOO 1,275.31 1,275,31
22.08 PRUEBAS ELECTRICAS GIB 1,00 1.800.68 1,800,68
22 CANAUZACION Y/OTÜBERIAS 0.00 27,946,80
22.01 EXCAVACION DE ZANJAS M3 80,00 33.26 2,660,89
22.02 INSTALACION DE TUBERIAS POR CIRCUITO M 1,149.00 22.01 25,285,91
23 CAJAS 0.00 467.66
23.01 CAJAS DE PLATICO CUADRADA DE 300X150 (PASO) LTND 6,00 47.28 283,68
23.02 CAJAS DE PLATICO CUADRADA DE 250X25 0 (PASO) LÍND 4.00 45.99 183,98
CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JirvENTLro M i i N i c f f AL DE USOS MIH^TIPLES E N EL
DisTRTTo DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

Item Descripción 1 Und.JMelrado Precios?. Parcial S/.


24 TABLET! OS Y LLAVES 0.00 22,894.98
24,01 TD.Ol 36 POLOS 220V-60HZ lOKA UN-D- 4.00 1.623.-87 6,495,46
24,02 TDOI 18 POLOS 22ÜV60HZ lüKA UND 4,00 1,366,63 5.466,50
24,03 TOOl 18 POLOS 220V60,HZ lOKA UND 4,00 1,366.63 5,466,50
24,04 TDOI 18 POLOS 220V60HZ lOKA UND 4,00 1,366,63 5,466,50
25 CONEXIONES A RED EXTERIOR 0.00 3,551.17
25.01 CIRCUnO PRINCIPAL M • 10,00 48.45 484,51
25,02 CIRCUTIO DE TABLEROS M 72,00 37.48 2,698.55
25.03 • CIRCUrTO DEPUESTA A TIERRA M 18:00 20.45 368,11
26 .ARTEFACTOS DE ILUMDVACION 0.00 ^ ¡8,946.81
26.01 ARTEFACTOS Al^JOSADO A TECHO C/2 LAMP FLUORESCENTES 36W AF UND 98,00 97.02 9,507.77
SIM .TOSFEI- BE-236
26.02 LUMINARL\O PLASTICO CUADRADO OPAL CAAMP UND 12,00 112.11 1,345.26
FLUORESCENTES CIRC 32W SIM JOSFEL TPC - 132
26.03 ELIMINARLA EMPOTRADA A TECHO C/2 LAMl^ FLUORESCENTE, UND 22,00 220.06 4,841,23
COMPACTA 18W SI ALFA SPOT
26,04 LUMINARIA DE EMERGENCIA C/2 lAMP mCANMDESCENTE 30 W UND' 16.00 203.28 3,252.54
C/CARGADOR
TOTAL =S/ 1,154,324,83

E2. R E S U M E N D E COSTOS D E A L T E R N A T I V A S
A continuación se realiza un resumen a costos de mercado de las Alternativas
N°01 y Alternativa N°02, considerando los costos de la elaboración del
Expediente Técnico que en este caso sería cero (AD), el costo de la mitigación
ambiental propias de la ejecución del proyecto, supervisión, utilidad y gastos
generales

Resumen del Pi-esupuesto de Aítemativa N°01 - P/AkO 1 /PPvsPS


Item Descripción PP-I PS-I
01.00 Intangtoles 46,273.02 42,108.45
OLOl Expediente Técnico 46,273.02 42,108.45 -
02.00 Acti\'os Fijos - Costo Directo 1,156,825.62 1,000,654.16
02.01 Construcción del Centro de la Juventud Municipal 967,231.76 836,655.47
•A

02.02 Adquisición de Equipamiento y MobiHano 102,543.00 8«;e99.70


02.03 Capacitación al Personal Mi.inic:pal 77,378.54 66,932.44 TI,, , .*

02.04 Midgacion del Impacto Ambiental 9,672.32 8,366.55 t ^


«>«•>•
03.00 Sipervision 34,704.77 31,581.34
04.00 Gastos Generales (08%) 92,546.05 78,664.14
05.00 Utilidad (07%) 80,977.79 68,831.12 «*.

Total de Inversión (VR-I) 1,411,327.26 1,221,839.22


CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD M u N i d P . A L DE USOS MÚLTIPLES E N EL
DISTRITO DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

\ ¡ ¡UN \ ¡ ! \
Resumen del Prestpuesto de Akemativa N°02 - P/AitO 1 /PPvsPS
Item DesCTpción PP-II PS-II
01.00 Intangibles 46,273.02 42,108.45
01,01 Expediente Técnico 46,273.02 42,108.45
02.00 Activos F,ijos - Costo Directo 1,343,918.69 1,185,336.29
02.01 Mejoramiento y Amplkción del Local Municipal 1,154,324.83 1,018,114.50
02.02- Adetüi&icÍ0H de EquipamieníQ y Mobiliario 1-02,543.-00 ^0,442.93
02.03 Capacitación al Personal Municipal 77,378.54 68,247.87
02.04 Mitigación del Impacto Ambiental 9,672.32 8,530.98
03.00 Supervisión 34,704.77 31,581.34
04.00 Gastos Generales (08%) 107,513.50 91,386.47
-05,00, Utilidad-(07%) 94^074.31. 79,9.63.16
Total de Inversión (VR-II) 1,626,484.29 1,430,375.71

E3. COSTOS D E REPOSICION: Especificar el flujo de requerimientos de


reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de post-inversión del proyecto
y estimar los costos correspondientes.

m.m MarÉerrinriento Preveitíivo (c/5 años) 6,551.50


Item Rubro Sub-Total
08,01 Reparaciones de Veredas /Trabajos Diversos 1,109.98
08.03 Reparaciones en Equqjaniento y Mobiliario 1,450,00
08.04 Reparaciones en Sistema de Alumbrado/eléctrico 2,770.54
08.05 Reparaciones en Gmerales 1,220.98

E4. COSTOS D E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:


A. COSTOS D E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN P R O Y E C T O .
Actualmente no se brinda un servicio óptimo, en consecuencia los gastos de
•operación y mantenimiento es cero.

B. COSTOS D E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON P R O Y E C T O .


Son los necesarios para que los bienes y servicios que brindará el proyecto
mantengan su efectividad durante todo el horizonte del mismo.

Costos de Operación: Remuneración del personal guardián; y pago de


servicios básicos (luz, agua, desagüe, etc.) sea el caso.

Costos de Mantenimiento: Conservación y mantenimiento de instalaciones


i eléctricas y sanitarias; conservación y mantenimiento de la carpintería;
conservación y mantenimiento de pisos, muros y techos; conservación y
mantenimiento de equipos, así mismo se está considerando dentro de las
materiales de limpieza y mantenimiento.

A continuación se presentan los costos en la situación con proyecto de las 2


alternativas planteadas a precios privados.

MuriidpaMad Distrital de Aucallama


, iva
CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JITVENTUD M U N I C I P A L DE USOS MUI^TIPLES E N EL
DISTRITO D E A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

Bl. Desagregado de los Costos de O&M

Cuadro CostQs.dc jQpctadónv MaateniemtoM N"01 v AJt WOl - CQMáZRP/AlOJ/A1Q2 I


OLOO Servicio de Limpieza 11,099.80
Item Subuj Und -Retomo Cant. Costo Sdi-Total -
OLOl Mano de obra 10,200.00
Perseflal de lirrpeza Pera. 12 -01 850.00 10,200.00.
01.02 Herramienias y Materiales 419.80
Agua 12 01 6.90 82.80
Escoba d ePaja Ufld 02 02 15.00 60.00
EscobiDon Und 02 02 15.00 60.00
Recogedor Und 02 02 15.00 60.00
Trapeador Und 06 02 10.00 120.00
Manguera de 5'Om Und 01 01 37.00- 37.00
01.03 Equipos de Protección Peisonal - EPP 480.00
Camisa Und 02 01 20.00 40.00
Clialeco Und 02 01 30.00 60.00
Pantalón Untl 02 01 35.00 70.00
Zapatos de Seguridad Par 02 01 70.00 140.00
Poto Und 02 01 25.00 50.00
Guantes Par 12 t)l 10.00- •120 .ÜO-

02.00 Mantenimiento del Mobiliario L573.70


Item Rubro Und Retomo Cant. Costo Sub-Total
02.01 Mano de obra 300.00
Personal de Mant. Mobiliario Pera. 01 02 150.00 300.00
02.02 HeiTamientas y Materiales 893.70
Agua rrf 01 01 6.90 6.90
Pintura Esmalte Gln 01 05 41,30 206.50
Lga de Fieiro #80 P2a 01 15 1.30 19,50
Lga (varios) Pa OI 15 1.30 19.50
Piitura Anticorrosiv'a Gil 01 03 100.30 300.90
Cfeolvette/Thiner Gh 01 03 11.80 35.40-
Escobillón Und 01 06 15.00 90.00
Waype H 01 10 10.00 100.00
Baldes Und 01 04 10.00 40.00
Brodias Und «i 05 15.00 75.00
02.03 Equ^os de Protección Pereonal - EPP 380.00
Camisa Und 01 02 20.00 40.00
Chaleco Und 01 02 30.00 60.00
Pantalón Und 01 02 35.00 70.00
Zapatos de Seguridad Par 01 02 70.00 140.00
Poto Und 01 02 25.00 50.00
Guantes Par 01 02 10.00 2t).0«-

•rvtuirtici|jaftidati Distrital de Aticaríama


Sí !,JP ,fiíl4' =
CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD MUNICIP.^L DE USOS Mm.TiPLEs EN EL
DISTRITO DE A U C A L L A M A , HLIARAL - L I M A 2016

03.00 Mantenimiento del Sistema Eléctrico 2,770.54


Item Rubro Und Retomo Cant, Costo Sub-Tot£ü •
03.01 Técmco/Profesional - Ekctnco 1.350.00
Personeil de Mant. Eléctrico Pers 01 Or 1,350.00 1350.00-
03.02 Herramientas y Materiales 1,220.54
Materiales de Reposicbn - Vaiíos GIb OT 01 1,105.54 1,105.54
Escobillón Und 01 01 15.00 15.00
Waype Und 01 10 10.00 100.00
03.04 Equ^os de Protección Personal - EPP 200.00
Camisa Und 01 01 20.00 20.00
Chaleco Und 01 01 30.00 30.00
Pantalón \Jad 01 01 35.00 35.00
Zapatos de Seguridad Par 01 01 70.00 70.00
Poto Par 01 01 10.00 10.00
Guantes Glb 01 01 35:00- 35.00-
04.00 Servicios Básicos 6.000.00
Item T^ubro Und Tíetomo Cant. Costo Sub-Totál
04.01 Pago de Servicb de Luz Mes 12 01 350 4,200.00
04.01 Pago de Semcio de Agua Mes 12 01 150 1,800.00
05.00 Guardiank y Seguridad 9,000.00
Item Rubro Und Retomo Cant. Costo Sub-Total
05.01 Persoml de Giiardiaim y Senilidad Mes 12 01 750 9,000.00
06.00 Mantenkniento Preventivo (c/5 años) 6,551.50
Item Rubro Und Retomo Cant. Costo Sub-Total
06.01 Repaiaciones de Veredas /Trabajos Diversos Glb c/5 años 01 1,109.98 1,109.98
06.02 Reparaciones en Equqsamiento y Mobiliarfa Glb c/5 anos 01 1,450.00 1.450.00
06.03 Reparaciones en Sistema de Alumbrado/eléctrico Glb c/5 años 01 2,770.54 2,770.54
06.04 Reparaciones en Generales Gb d5 años 01 1,220.98 1.220.98

B2. Resumen de Costos de O&M

ResiiímBde CO&M/PP/Át01/AM2
Item Rrbro Sub-Total
(C) Servicio de Linipie-/a 11.099.80
(C) Martenináento delMobiario 1,573.70
(C) Mantenimiento del Sistema Bsctrico 2,770.54
(A) Servicios Baskos 6.000.00
ÍB) Guardiauia y Seguridad 9.000.00
Total Anual - CO&M/PP ^ 30,444.04
(F) iManíeuimieiKo Preveiiivo {c/5 años) 6,551.50

B3. Agrupación y Proyección de Componentes de O&M.

CO&M AltN"01 V AkN"02 - PP vsPS


Item Rubro Costo PP
Costos de Operación
(A) Servicios Básicos 6.000.00
(B) Guardiania y Seguridad 9,000.00
Costos de Mantenimiento (anual)
(C) Recursos Humanos 11,850.00
(D) Herramfentas yMateriafes 2,534.04
(E) Equipos de Protección Personal - EPP 1,060.00
ValorRefei-encialO&M AltN"01 yAltN°02 30,444.04
Costo de Mantenimiento Pre-ventn'o c/5 aiios
Mantenimknto Preventivo (c/5 años) 6,551.50

íVttrmcipaItcía d Drstrita 1 d e Aacatta m a


, . Ivsi
CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD M U N I C I P . \ DE USOS MÚLTIPLES E N EL
DisTRrro DE A U C A I - L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

Costos de Operacimy Mantaiiianto í Prscios Plisados de AlteinatÍ¥aN"01 y Aliamtiva N°02 - CO&M'/AltN°til/AltN°02.JPP


DssGíipcíon
. .«o 02 .\£io04 Año 05 , .Año 06 .•\flo07 ,Afio 08 Año 09 .\ñolO
Operación 15XTO.W! 15,000,00 ÍJ.OOOOO 15,000.00 15,000,00 ¡5,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
6.000,00 6.000.00 6,000.00 6.000,00 ^ 6,000.00 6,000,00
(A)ServicÍDS Baskos 6,000.00 6,000.00 6,000,00 6.000.00
9,00Ü,W 9,000,00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
(B)Guaidiania v Ssgiidad
M!mteíümit;0to 15.444.04 i5,444.04 __íiM4M\ 15,444-04 15,444,04 15,444.04 15,444.04 15,444.04 15,444,04 15,444.íi4
(CJRecirsos Humanos II.SSO.OO 11,«50,00 11,850.00 11,850.00 H.SSO.OO 11.850.00 11.850.00 H.850,00 U.850,00 11.850.00
{DíHcai'íaiiisnías y Matemfcs 2,534.04 2,534,04 2.534.04 1534,04 2,534,04 2.534.04 2,534.04 2.534.04 2,534.04 2,534,04
1.060.0Ü 1.060.00 1,060.00 1,060.00 1.060,00 1.060.00 1,060.00 1,060,00 1,060.00 1.060.00
(E)Eqii5)os de Proteccfan Pea sonal - EPP
TvíünteramiBiiío Prevtsnth^ - - - 6.J51.J0 - - - 6,55r,S(.i
(FjKíaníemníento Preventivo (c/5aííos) ,
- - - - 6,551.50 - - 6,551.50
Total CO&M PP 30,444.04 30.444.04 30,444.04 36,995.54 30,444.04 30,444.04 30.444.04 30.444.04 36.995,54

F. EVALUACIÓN S O C I A L
Por las características del proyecto, este genera beneficios cualitativos directamente
en la población benefíciaria, ya que contribuye al desarrollo físico, psicológico y
social, al aumento de la capacidad para tomar decisiones y el incremento de la
autoestima, a la distracción en momentos de ocios, a la socialización familiar, a
contribuir al relajamiento en contra del estrés, en general a la salud pública mediante
la actividad de la recreación que fortalece el aspecto físico social de los beneficiarios.
Además:

• Utilización de mano de obra en la etapa de construcción.


- •- • Inserción de trabajadores en la etapa de operación.
• Mejoramiento del entorno.
• Aumento de la plusvalía de los terrenos particulares colindantes, de la&
poblaciones de escasos recursos.
• Embellecimiento de un importante sector, el cual concentra un número
importante de población.
• Aumento del flujo de visitantes que traerá un crecimiento del comercio
establecido dinamizando actividad económica.

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son (ambas alternativas);

• Mayor integración de la población joven.


• Mayor identidad local.
• Espacios para el desarrollo de liderazgo
• Mejorada calidad de vida.
• Mayor promoción a la recreación saludable.

Costo por Habitante Directamente Beneficiado.


Viene hacer el resultado entre el valor actual de los costos totales y el número de
personas directamente beneficiadas con la ejecución del proyecto.

A L T E R N A T I V A 01 - A Ñ O C E R O
MWP ./ Pob
,4n,-327,26 ,/ 19,8X,5 =S/. 70,97 por Poblador Beneíiciario,

ALTERN.4TrVA 01 - A Ñ O D I E Z
MI-PP / Pob
,4n.327,26 '24.1.^2 = S/, .'58,44 por Poblador Beneliciaiio.

Municipalidad Distrital de Aucallama jí€^^lis|^^il%#


CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD M u N i c n w . DE USOS MUI.TIPLES E N E L
DISTRITO DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

ALIERNATIVA 01
MI-PP / PobProm
L4] L327,26 / 22,163 = Sí. 63,68 poiPobladoi Beneficiario.

ALTERNATIVA Oí
Resumen del Presipuesto de Mmmma N°01 - P/AltO 1/PPvsPS
Item Descripción PP-I PS-I
01.00 Intangibles 46,273.02 42,108.45
01.01 Expediente Técnico 46,273.02 42,108.45
02.00 Activos Fijos - Costo Directo 1,156,825.62 1,000,654.16
02.01 Constracción del Centro de la Juventud Municipal 967,231.76 836,655.47
02.02 Adquisición de Equipamiento y Mobiliario 102,543.00 88,699.70
02.03 Capacitación al Personal Municpal 77,378.54 66,932.44
02.04 Mitigación del Impacto Ambiental 9,672.32 8,366.55
03.00 Supervisión 34,704.77 31,581.34
04.00 Gastos Generales (08%) 92,546.05 78,664.14
05.00 Utilidad (07%) 80,977.79 68,831.12
Total de Inversión (VR-I) 1,411,327.26 1,221,839.22

ALTERNATIVA 9:
Resumen del Presipuesto de Altemativa N°02 - P/AlíOL/PPvsPS
Item Descripción PP-II PS-II
01.00 Intangibles 46,273.02 42,108.45
01.01 Expediente Técnico 46,273.02 42,108.45
02.00 Activos Fgos - Costo Directo 1,343,918.69 1,185,336.29
02.01 Mejoramiento y Ampliación del Local Munici)al. 1,154,324.83 1,018,114.50
02.02 Adquisición de Equipamiento y MobiBano 102,543.00 90,442,93
02.03 Capacitación al Personal Municq^al 77,378.54 68,247.87
02.04 Mitigación del Impacto Ambiental 9,672.32 8,530.98
03.00 Supervisión 34,704.77 31,581.34
04.00 Gastos Generales (08%) 107,513.50 91,386.47
05.00 Utiüdad (07%) 94,074.31 79,963.16
Total de Inversión (VR-II) 1,626,484.29 1,430,375.71

Descripckm .Año 01 Aña 02 . « o 03


11711,87
. « 0 04 AñoOS , « 0 06
12,711,87 12.711.87
,iMo 07
12,711.87
Año 08
12.711.87
Mom
12,711.87
.Año 10
12711.87
Opilación 12,711,87 12,711.87 127U.S7
Í.A).Scrvicioi5 Básicos 5,084,75 5,08475 5,08475 5.08475 5,084,75 5.084.75 5,08475 5.0S4.75 L _ 5,08475 5,084.75
(B)Chta3díi!tm y Segiuiíiad 7,62712 7,627.12 7,62712 7,627.12 7,62712 7.627.12 7,627.12 7,62712 7,62712 7,62712
NíatiíciikiKiito 13,236.«0 13,236.80 13,236.80 13,236.80 13,236,80 13,236.80 13,236.80 13.236.80 13,236.80 13,236.80
(QRüciBsos Huimnos 10.1,91.00 10.191.00 10,191.00 10.191.00 10,191.00 10.191.00 10,191.00 10,191.00 10,191.00 10.191.00
íD)Henaiiut3iíiis yMateikka 2,147.49 2.147.49 2,14749 2,147.49 2,147.49 2,147.49 2,14749 2,147.49 2,14749 2,147.49
(1E)Eqtt|los de ProtaocÍDnPeKonal- EPP 898.31 898.31 898.31 898.31 898.31 898.31 898.31 898.31 S9S.31 8,98,31
Kíaníeniíimnlí) Pnn'cnüvo - - - 53J55.91 - - - - 5,955.91
- - - 5,955.91 - 5,955.91
Total CO&M,'PS 25,94S.67 25.948,67 25,948,67 25,948.61 31.90458 25,948,67 25,948.67 25,948.67 25.948.67 31.904.58

Mumcipaltdad Distrital de Aucallama


CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD MUNICIPAL DE USOS MÚLTIPLES EN E L
DisTRrro DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

Fhijo de Costos Increméntales de Alternativa N" 01 a Precios Sockíes


ei/'AltN"Oi/PS
O&M
Año TÉHipO inwraion — - — — Total
CanProv SitProy
00 2015 1,221,839 1,221,839
01 2016 25,949 25,949
02 2017 25,949 25,949
03 2018 25,949 25,949
04 2019 25,949 25,949
05 2020- 31,905 31,905
06 2021 25,949 25,949
07 2022 25,949 25,949
08 2023 25,949 25,949
09 2024 25,949 25,949
10 2025 31,905 31,905
TD 9.00%
VACS 1,394.756 — .

Fkyo de Costos IncrenKBlales de Alternativa N° 02 a Precios Sociales


CI/AltN''02/PS
O&M
Año Tiempo Imwsbn - Total
Con Proy Sin Proy
00 2015 1,430,376 1,430,376
01 2016 25,949 25,949
02 2017 25.949 25,949
03 2018 25,949 25,949
04 2019 25,949 25,949
05 202& 31,9&5 34,905.
06 2021 25,949 25,949
07 2022 25.949 25,949
08 2023 25,949 25,949
09 2024 25,949 25,949
10 2025 31,905 31,905
TD 9.00%
VACS 1,603,292

En el siguiente cuadro se muestra el restmien de los indicadores de evaluación


de los proyectos alternativos.

Valor Actual de Costos Sociales


A Precbs Privados A Precios Sociales
Rubro
VACS TE ICE-I VACS lE ICE-II

.Alternativa I 1,513,732 23,034 70.06 1,394,755.68 23,034 60.55

.Alternativa 11 1,828,889 23,034 79.40 1,603,292.17 23,034 69.61

Los resultados nos indican un ratio Costo Efectividad de la Alternativa N°01


en S/ 60.55 y de la Altemativa N''02 de S/ 69.61, que corresponde al costo
social en valores actuales por cada poblador en condiciones de realizar alguna
gestión municipal o actividad

El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debí


elegir aquella altemativa con menor Costo - Efectividad.

SE SELECCIONA LA = Altemativa I

Municipalidad Distrital de Aucallama /f^^|^|S^l=?¥'*S*^»'^'*''


/ a VIP J
CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD MUNICIÍ'.AL DE USOS MÚLTIPLES E N E L
DISTRITO DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

G. SOSTENIBILIDAD D E L PIP
El análisis de sostenibilidad permitirá determinar si las entidades responsables son
capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto, con la
implementación de la altemativa elegida, es decir que sean capaces de dirigir la
operación y mantenimiento.

El responsable directo del proyecto es el Gobierno Distrital de Aucallama, con el


100% del costo total de la Operación del servicio y los trabajos de mantenimiento
tanto en lo periódico como en el rutinario cada 05 años, todo esto en los años de
horizonte del proyecto; en este caso formara parte del gasto asignada por la
municipalidad distrital de aucallama.

H. IMPACTO A M B I E N T A L
Los componentes del ecosistema potencialmente afectados por el proyecto son:

E L MEI>M> FÍSICO NATURAL^ Referido a los d-ementos de la naturaleza,


entre los que se encuentran el agua, el suelo y aire.

0 EN E L SUELO
E T A P A D E CONSTRUCCIÓN
Los impactos que se producirán en ío& componentes del ambiente por las obras a
ejecutarse, son los siguientes:

Alteración de la calidad del suelo por los desechos generados durante el


funcionamiento de la empresa constmctora en el lugar y posible vertido de
mezclas, grasa y combustible en el patio de máquinas.
Asentamiento y compactación del suelo debido al funcionamiento de un almacén
y patio de maquinarias. •

Alteración de la estabihdad del suelo por excesos en los cortes, aumentando


innecesariamente los volúmenes de material excedente.
En términos generales, todos los impactos descritos serían más negativos que
positivos, de influencia puntual, de magnitud media - baja, con gran posibilidad
de aplicación de medidas preventivas y/o correctivas y de significancia moderada.

E T A P A D E ABANDONO
Riesgo de erosión de suelos en las áreas destinadas a la disposición de desechos
por su inadecuada elección de sitio.

Este impacto sería negativo, de magnitud media, decreciente, con alta posibilidad
de aplicación de medidas preventivas y/o correctivas y de significancia moderada.

0 ENELAGUA ^ . , : * ,
ETAPA D E CONSTRUCCIÓN
De forma general, entre las acciones del proyecto que ocasionarían impactos
sobre el recurso hídrico superficial y subterráneo, se tiene:
De forma puntual podrían producirse vertimientos accidentales de grasas, aceites
y combustible, lo cual puede afectar a la cahdad de las aguas subterráneas y de

Municipalidad Distrital de Aucallama


CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD M U N I C I P A L DE USOS MÚLTIPLES E N E L
DisTRn'o DE A U C A L L A M A , H U A R A L - L I M A 2016

aquellas que los trabajadores de la construcción de la infraestructura manejan en


superficie.
Estos impactos serían negativos, de magnitud media, con moderada posibilidad de
aplicación de medidas preventivas y de moderada significancia.

E T A P A D E ABANDONO . . - - ^ . . 4 M . , ,

Riesgo de contaminación del agua por sólidos disueltos y en suspensión debido a


la erosión de suelos en las áreas de botaderos. Este impacto sería, de incidencia
local, magnitud media, con altas posibilidades de aplicación de medidas de
mitigación y de significancia moderada.

Ef RUrDO
E T A P A D E CONSTRUCCIÓN
Incremento de los niveles de ruido, impacto que se produciría, principalmente,
durante las acciones de movilización, recepción y traslado interno de materiales
de cantera y de material excedente. Este impacto sería negativo, de incidencia
zonal, moderada duraeión, con posibilidad de aplicación de medidas de
mitigación y de baja significancia.

0 EN E L AIRE
E T A P A D E CONSTRUCCIÓN
En esta etapa se producirá una alteración de la calidad del aire por la presencia de
material particulado que sería generado por el movimiento de tierras en las áreas
de recepción y movimiento interno; además del vertimiento de materiales
í residuales en el depósito de material excedente asignado. Este impacto sería
negativo, de influencia zonal, magnitud media, de moderada duración (tiempo que
dure la construcción de la infraestructura), con alta posibilidad de aplicación de
medidas preventivas y/o correctivas y de significancia moderada.

L GESTION D E L PROYECTO
Ll. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
,j K , Gobierno Distrital de Aucallama. - Mediante la Sub Gerencia de
Infraestructura y Obras Públicas, quien se encargará supervisión de la
• • elaboración del Expediente Técnico, asimismo realizará todo el proceso que
implique la modalidad de ejecución y elaborará el informe del cierre del PIP,
la OPI se encargará de la Evaluación Ex Post del PIP.

Modalidad de Ejecución. - La modalidad de ejecución que se recomienda es


por contrata, debido a que la unidad ejecutora del Gobierno Distrito de
Aucallama no cuenta con Personal Técnico - Administrativo y Equipos
Necesarios para ejecutar este proyecto que tiene como monto de inversión de
1'411,327.26 Soles.

¡ i Además de ello, por esta modalidad se cumplirán los plazos establecidos,


habrá mejores controles de calidad y eficiente registro de información, con lo
: cual se garantizará una adecuada administración y control de los proyectos por
parte de las instituciones involucradas con su fínanciamiento.

Municipalidad Distrital de Aucallama


C R E A C I Ó N D E L CENTRO DE L A J U V E N T U D MuNiciP.yL DE USOS M U I . T I P L E S E N E L
DISTRITO DE A U C A L L A M A , H U A R A L - LIMA 2016

1.2. PLAN D E IMPLEMENTACIÓN.


Se estima como tiempo de ejecución del proyecto 04 meses, en este tiempo se
realizarán diferentes actividades para cumplir con las metas; por las
características de las obras que se realizarán existen actividades que son
críticas y otras que tienen holgura, para lo cual se ha diseñado la
programación de las actividades para terminar la ejecución en la fecha
programada.

El responsable de cumplir con la programación es el s u p e i T Í s o r de o b r a


contratado por e l municipio; cabe mencionar que las fechas de programación
se cumplirán siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos
humanos y físicos.

Fa.seKy Etapa-s dd Proyecto - Alternativa N 111 ^ AltcniaírsaN"!)2


Años
DESCRIPCION
Abí iVla> Jun jtii Ago-Sqr Oct Dic (U iO
LPREÍNVERSION
i . .1. Eíaboracion del pei'íil ele Pre-inversión
1.2. EvaiuacKm Y aprobación dd PIP.
2. ÍNVERSÍON
1
2. i . .íiifi-aestitfüEuTd y Equipaiiaento.
2,1,1- Convocatoria de! pioíesíonal y eíaboradón dd Expediente Técmco
2.1.2. Aprobaeiótiy e^^d&^eién de-fes g^idÍG3^defiHÍÉPí^&
2A 3. Procesos de contratación paia la ejecución de obra. 1 1
2.1.4. Ejecución de !a obra
2,L5.Cuiinbacbn de obra, iíquidación de obra
•1
2.2. Capacitación y Se!is¡bili¿!acion.
_J
2.2. í. Trabajos de mejoiamiaito del oniíüo de k Ux^dad
2.2.2. Tálleles de capacitación • n
H
3. Operación y Majííemíiiieiito
3. í. Eníi-ega de la obra a la población, etapa de operación y iiianíeniinJenEo
HHHI
Ctonograma éc .Vicia FínaiKícta dcíPrmccto - .«-.TERNATIVAI
Item Desci^doii PaiciatPP May Jutt ,\go Sep Oct No>- Dic
01,01 E:!pi:diei!t£ Tcaaco 46,273 - 46.273 - - - - -
02,01 Cotjsíríiüüión dei Centro de ta Juveittuii Mudcqíai 967,232 - - - - 193,446.35 290,169,53 241.807,94 241,807.94
02,02 .Wqiásicion de Equipailaento yMobiHalio 101543 - - - - 25,635,75 76.907.25
02,03 Capacitadóli al Pelsoiial Municipal 77,379 - - - 19,344.64 ! 9,344,64 19,344,64 19,344.64
02,04 Níitigjídoa del Intacto .\ilá)ieiital 9,672 - - - 2,41S.0S .2,418,08 2,418,08 2,418.08
02,05 00,00 0 - - - - - - - -
02,06 00,00 0 - - - - - -
02,07 00.00 0 - - - - - - -
03,00 SupervKio!! 34,705 - 6,456.27 9,357,97 S,676,i9 10,214.34
04,00 Gastes GejKialcs (08%) 92,546 - - 17,216.73 24,9S4,SS 23.136.51 27,238.23
05,00 UtMdad (07%) 80,978 - - - - 15,064,63 21,835,26 20,244,45 23,833.45
Total de Imstsión (VR-I) 1,411,327 - 46,273 - - 253.946,70 368,080,05 341,263.56 401.763.93
Total de Inw:f sión Acumulado - 46,273 46,273 - 507,893,40 736,160,09 682,527.12 803.527.86

Crom^ianm de Msta financiera dei Proyecto - /UvlEHNAUVA í


Dan Descñpcion % May JtKi .M ,^go Scp Oct Kc
01.01 Espedieoíe Técnico 10000% 100,00%
02.01 Construcción dei Centro de b Juventud Munic^al 50,00% 2000% 30,00% 25.00% 25.00%
02.02 Adquisicimi de Equipaniicntü y Motnüaiio 0.0034 25.00% 75.00%
02.03 Capacitación ai Personal Municipai 5000% 25,00% 25,00% 25.00% 25.00%
02.04 Mltü^acioM del Intacto .AmlíieiSal, 50.00<>í, 25,00% 25,00% 25,00% 25.00%
02.05 0 0.00%
02.06 0 000«4,
02.07 ÍT 0.00%
03.00 Supeívision 45.57% 18.60% 26,96% 25.00% 29.43%
04.00 Gastas Generales (08%) 45.57% 18,60% 26,96% 25,00% 29.43%
05.00 Utaidad (07%) 45.57% 18,60% 26.963'.. 25.00% 29.4334
3,28% 0.00% 000% 26,0834 24,1834 2847%
Total de lnveisión í VR-I)
Totaí de Ittttrsión (ATl-I) Acunidado
47.35% 0.00%
000% 3,2810 3.28% 3,28% 21,27%
n.f)»% 47.35% 71.53Í4 100.1^

Municipalidad Distrital de Aucallama


CREACIÓN DEL CENTRO DE L A JUVENTUD M U N I C H W . DE USOS MÚLTIPLES E N E L
D i s T R r r o DE A U C A L L A M A , H U A R A I . - L I M A 2016

J. MARCO L O G I C O
Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito,
componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.

aptataioresak • CcBÉml piamJiieite dd gisnpJuiienhj dd Pkai


opeiattva IistiUKioml
*MHyor <iesaiTt>So Aitistko, Ciátmíti e ¡íítgral áv la
A^isyD dtáGobuaiio CsntJtíL
Jiivíjníiid dal ISstito de AiKaflaina Al geasra- inejtins ás\'kioá esisÉe m 90% áü h
Evaliíidcai del iotaíimiradpíi!, n ti-avés de v
piibladónusiMíia qiie tieüeiisayotsatisfecciDn

* SB cuii^ilEa! Jos UOnJfaiH BDs asimados por paite


M 2017 si 100% el Serviao MiSiidpii contara aoxi * QKansstas aijíicaiias a los VCCBX/S ÚÚ distiito y de
ac hs, invoiEvaiJos en :
adecuadü m&acslmctiM, nsíbffiano y eqiapairaciito.
' Adeatiíks Condiciatieá paia el Desmtoao de
Capaddades deh Jiivtaitiiá eii el Lísaiti dü Awiáimiid
^- Mthís^ íÜseáisdos-atsaKien-ip* csíándfinss-y •
* Docinitaítís de gosliáíiKBátitdoíeá
* Conpcmertti; 1: A] tmirafia de las oUas se tendía m í 00% de .íiTckilBnía de Rcalameiio Naciorsil
Iii&rriKS de gi^üóti y ¿giáiacióíi de nbras.
CoíiJtnií5cióri dd Csa^y de k Jir.fentU'l Kiuiidpal f.(llQLi;lUE).llL'S
* Coirpoiietse 2:
Asignaiáón cporiurta diá íirsndíeiHeníci,
AilqiiÉáticBi de Equiparracuto y Mobüisio. * Al ióiíano de la in-spiementación se contará con tm lofomie de waluadón de espaaüs Ssicos
* Conponcníe 3: lüQíá debsinkiiios * Hay proveedoíKí de bienes y sra-idos par
CapacSadótial personal Mum^al- proyecto aüism-fliH^ en topo íipcpitujío,
* Oon]poiíde4: * Citp3dladóiii)ipasoiiíílraadcipalai miSÍ)% -d • c u i p k i i los concomíaos HIÍÍIITHIÍOS pea' p'ífíe
* ProgriHiwa de Klpatálauón- Usías de üastaidd.
téiivK) de 10 años 1^ k qe^ciiciün del Pjp. iie los iuvobiera.dos
* .^igjiacióit pEESi^uesial t^^oitiiita de
E^iK-liatif®. TíJtsáse -
emargados ád íkaiidaiisaáo.
* Eásisn pmvesdores da los bienes y scividos para
CoiKttUfidónddCeiiti'o déla líegisírfj de ie\Tiiióny cnfre^ de expcdieiiíeá
El.ibíjración de Estudio definitivo proyedo, cíi^iausa de ,sií.-imiis1iai-kw tai liiaipo
Juventud Mimidpal íécoieoa.
OJJOitUlK).
Adqdsidon de Eqiiqraniraiío y Hites de sujwrvisiói! de obia'i con
•Ej, óii de UiÉ'desínidiE'a 102,543.00
periiKlieidatí áldiwida.
" Eiaboradony í^jbauiiiids TDRcoíiespecificadijm
ii>aí3í!icióii ai Peiaoii^ Mmúcipal 77,37ií.54 lü&inies de liqiidadón d« obm.
lobretítíqi4.ioy mobiíaiifj
Cim-^a-obsníes de eiiiiegi de fliiíüestiuenjia,
' .Adqnídoón de eqiiipos yn- Kíii^aoi d d írEpadQ Anibierriai. 9,672.32
imbÜiarki y eqiípoa.
i4,7Ü4f?
Elaboriicaéa y aprobaeiáii de ba íii&miBS sobre ias ct^iQdacujtiea bmidadaá al
üastts cioieraScs (0S%) 92,54S,05
persnml de b Niiirric^alidad.
EjCL-udón de c^ac^atañn Utilidad (07%) 80,977.-7;3
MONTO D E IN\'ERSION 1.411^27.26

Murridparrdard Distrito de Aucallama

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