Essa - 463520
Essa - 463520
Essa - 463520
9269-1/2
Transmisión (T): 36.96 $/kWh
Distribución (D): 226.43 $/kWh
Restricciones (R): 37.01 $/kWh
Pérdidas (PR): 48.63 $/kWh Cliente: DISTRAVES S. A.
Comercialización (C): 62.40 $/kWh Documento N°: 890205142
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 628.96 CRA 6 6 80 B CENTRO
Número: 60576730 CU Opción Tarifaria $/kWh: 618.73 Barichara, Santander
%consumo kWh/mes AC: 0 Ruta: 403 04-04-008-0961
Marca: ISK 30 16420 14293 Entidad:
Factor: 1 Tel: 7267130
Cifras: 5-1
Tipo: A5
2127 2127 1
kWh
Concepto Valor Mes Saldo
Grupo de calidad: 21 Transformador: 0404819 Consumo Activa $ 1,316,056 0
Duración h/trimestre: 0 Código del CU: 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Contribucion Activa $ 263,211 0
Valor Compensado: $0 Carga adicional:0
Ciclo: 403 FENS URBANO Intereses Contribucion $ 183 0
Cuentas Áreas Comunes:
MOGOTES-BARICHARA-CURITI-VILLANUEVA Intereses Mes $ 917 0
Ruta: 403 04-04-008-0961 Consumo mensual promedio:
2127 2103
Clase de usuario: 2 Comercial Consumo:2127 2098 1932 2038 2086 2147 2317
Estrato/Nivel: 0 / 1 DIUG j,n,q: 64.68
Tarifa:1 Generica FIUG j,n,q: 33
Subestación: 79 SAN GIL DIUu,te=DIUu,n,q,m: 24.112
Circuito: 79503 SAN GIL 3 - BARIC FIUu,te=FIU,n,q,m: 10
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):
ABR MAY JUN JUL AGO SEP MES PROM
$0 $0 $1,580,367
$1,580,367
jg*:GIC/4Q/$g(;DgaEk
(415)7707266014651(8020)200046352018(3900)000001580367(96)20211027
Saldo anterior $ 0
VBA
ACTUAL HIST 1 HIST 2
Valor total a pagar:
Total impuestos AP $ 236,890
La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses,
TRBL
TRLU $1,817,257
TRRA
conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de Pago oportuno hasta:
cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y TRA
el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. TAFA 27/OCT/2021
TAFNA
Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración.Art.720 E.T.N.
TRNA Periodo facturado
De: 14/SEP/2021 a: 13/OCT/2021
Valor Mes Saldo Fecha último pago: 28/SEP/2021
$ Valor del último pago: 1,966,591
Suspensión desde: 28/OCT/2021
Expedición: 14/OCT/2021
Factura de venta: 186752294
Número para pago electrónico
463520
9269-2/2
Total servicio de aseo $ 0 SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO,
SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 1.93 % MV