4.5 Riesgos

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GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCEPCIÓN


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD VIRGEN DEL
PROYECTO: CARMEN DE PACOMARCA DEL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE VILCAS
HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UBICACIÓN: COMUNIDAD VIRGEN DEL CARMEN DE PACOMARCA

LISTADO DE FORMATOS

Nº FORMATO NOMBRE DEL FORMATO


ANEXO N° 01 IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
01 RIESGO 1: DESABASTECIMIENTO DE MATERIAL SEGÚN LO PROGRAMADO
02 RIESGO 2: DEMORAS EN ABSOLUCION DE CONSULTAS DE OBRA, QUE AFECTEN ACTIVIDADES D
03 RIESGO 3: ACCIDENTES LABORALES EN OBRA
04 RIESGO 4: NO DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA
05 RIESGO 5: INCONGRUENCIA EN COMPATIBILIDAD DE TERRENO CON EXPEDIENTE TECNICO
06 RIESGO 6: PARALIZACIONES / DEMORAS POR PRECIPITACIONES PLUVIALES
07 RIESGO 7: DAÑO EN PROPIEDAD DE TERCEROS
ANEXO N° 02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
ANEXO N° 03 ASIGNACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 1
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 10/26/2020

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO


DE LA COMUNIDAD VIRGEN DEL CARMEN DE
Nombre del Proyecto PACOMARCA DEL DISTRITO DE CONCEPCION -
DATOS GENERALES PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE
2 DEL PROYECTO AYACUCHO

Ubicación Geográfica COMUNIDAD VIRGEN DEL CARMEN DE PACOMARCA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R1

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES SEGÚN LO


PROGRAMADO
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) El proveedor del contratista no cuenta con
Causa N° 1
stock disponible.
El contratista no realizo requerimientos a
Causa N° 2
proveedor, en plazos adecuados.
Eventos climatológicos, dificultan acceso de
Causa N° 3
materiales a zona de trabajo.
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Moderado 0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo


Prioridad
=Probabilidad x 0.060 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS


5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X

Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO a. AFECTACION DE RUTA CRÍTICA EN CRONOGRAMA DE OBRA
b. REPORTES
CLIMATOLÓGICOS.
5.3 ACCIONES PARA DAR 1. Modificación del calendario de ejecución de obra, para habilitar frentes de
RESPUESTA AL RIESGO trabajo, hasta que se solucione el percance suscitado, sin variar plazo de
ejecución. 2. Busqueda de vías
alternas para abastecimiento de materiales.
3. Controlar inventarios de materiales en almacen de obra.

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su


elaboración aprobación

DNI: Cargo:
Dependencia:

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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 2
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2 DEL PROYECTO AYACUCHO

Ubicación Geográfica COMUNIDAD VIRGEN DEL CARMEN DE PACOMARCA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R2

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DEMORAS EN ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE OBRA, QUE


AFECTEN ACTIVIDADES DE LA RUTA CRITICA
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) CONSULTOR DE OBRA NO SE PRONUNCIA EN
Causa N° 1 EL TIEMPO REQUERIDO.
SUPERVISOR DERIVA CONSULTAS QUE SE
Causa N° 2 PUEDEN RESOLVER EN OBRA.
DEMORAS EN EL TRASLADO DE CONSULTAS A
Causa N° 3 ENTIDADES INVOLUCRADAS.
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10


4.2
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Moderado 0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo


Prioridad
=Probabilidad x 0.060 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS


5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo

Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a. NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN NORMATIVIDAD
VIGENTE, PARA ABSOLUCION DE CONSULTAS.
b. AFECTACION DE RUTA CRÍTICA EN CRONOGRAMA DE OBRA

5.3 ACCIONES PARA DAR


RESPUESTA AL RIESGO 1. La Unidad Ejecutora de la Entidad, deberá absolver consultas de obra,
mediante el inspector y/o supervisor de obra, según lo establecido en el
artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su


elaboración aprobación

DNI: Cargo:
Dependencia:

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3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R3

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO


ACCIDENTES LABORALES EN OBRA
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Causa N° 1
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

AUSENCIA DEL INGENIERO ESPECIALISTA


Causa N° 2
EN SEGURIDAD EN OBRA

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS


4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10


4.2
Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40 X

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Alto 0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo


Prioridad
=Probabilidad x 0.120 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS


5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X

Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a. OCURRENCIA DE ACCCIDENTES MENORES EN OBRA.
b. ANOTACIONES EN CUADERNO DE OBRA DEL SUPERVISOR ANTE
RIESGO DE ACCIDENTES O AUSENCIA DEL ESPECIALISTA DE
SEGURIDAD EN OBRA .

5.3 ACCIONES PARA DAR


RESPUESTA AL RIESGO 1. Presencia en obra del especialista de seguridad.
2. El supervisor y/o inspector de obra, debe exigir el cumplimiento del plan
de seguridad y salud en el trabajo; así como el correcto uso de los EPPs

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su


elaboración aprobación

DNI: Cargo:
Dependencia:

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Anexo N° 01
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Ubicación Geográfica COMUNIDAD VIRGEN DEL CARMEN DE PACOMARCA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R4

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO


NO DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
AUSENCIA DE MANO DE OBRA CALIFICADA
Causa N° 1
EN LUGAR DE TRABAJO

COSTOS BAJOS DE MANO DE OBRA


Causa N° 2
CALIFICADA EN EXPEDIENTE TECNICO

PRESENCIA DE VARIOS PROYECTOS EN


Causa N° 3
LUGAR DE TRABAJO
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10


4.2
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Moderado 0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo


Prioridad
=Probabilidad x 0.060 del Riesgo
Prioridad Moderada
Impacto

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS


5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X

Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a. AFECTACION DE RUTA CRÍTICA EN CRONOGRAMA DE OBRA
b.
ANOTACIONES EN CUADERNO DE OBRA POR PARTE DEL
SUPERVISOR Y/O INSPECTOR, SEÑALANDO LA EJECUCION DE
TRABAJOS DEFICIENTES.

5.3 ACCIONES PARA DAR


RESPUESTA AL RIESGO 1. Contratista debe conseguir mano de obra calificada en zonas aledañas a
la obra. 2. Analizar la
posibilidad de subcontratar partidas que estén afectando la ruta crítica a
Microempresas locales o aledañas.

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su


elaboración aprobación

DNI: Cargo:
Dependencia:

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3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R5

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO INCONGRUENCIA EN COMPATIBILIDAD DE TERRENO CON


EXPEDIENTE TECNICO
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) MALA ELABORACION DE EXPEDIENTE
Causa N° 1
TECNICO

Causa N° 2

Causa N° 3
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10


4.2
Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40 X

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Muy baja 0.100 Alto 0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo


Prioridad
=Probabilidad x 0.040 Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS


5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X

Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a. INFORME DE RESIDENTE DE OBRA O SUPERVISOR O INSPECTOR
DE OBRA, DONDE INDICA EL GRADO DE INCOMPATIBILIDAD DE LA
OBRA CON EL EXPEDIENTE TECNICO.

5.3 ACCIONES PARA DAR


RESPUESTA AL RIESGO 1. Solicitar opinión al Consultor que elaboró el expediente técnico.
2. Solicitar
opinión a la Oficina de Infraestructura de la Entidad y a Supervisor de
elaboración de expediente tecnico que la aprobaron
3. Anotar las
incidencias acaecidas en el cuaderno de obra y de ser posible no iniciar la
obra hasta que se aclare o solucione la incompatibilidad.

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su


elaboración aprobación

DNI: Cargo:
Dependencia:

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Anexo N° 01
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Número 6
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DATOS GENERALES PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE
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Ubicación Geográfica COMUNIDAD VIRGEN DEL CARMEN DE PACOMARCA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R6

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PARALIZACIONES / DEMORAS POR PRECIPITACIONES


PLUVIALES
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) PROGRAMACION DE INICIO DE OBRA EN ÉPOCA
Causa N° 1
DE EVENTOS PLUVIALES INMINENTES.

PRECIPITACIONES PLUVIALES
Causa N° 2 EXTRAORDINARIAS.

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS


4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10


4.2
Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 X Alto 0.40 X

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Alta 0.700 Alto 0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo


Prioridad
=Probabilidad x 0.280 Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS


5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo

Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a. ANOTACIONES CONTINUAS EN CUADERNO DE OBRA ALERTANDO
DE LLUVIAS CONTINUAS O EXTRAORDINARIAS.
b. ATRASOS EN EJECUCIÓN DE TAREAS INMERSAS EN LA RUTA
CRITICA DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

5.3 ACCIONES PARA DAR


RESPUESTA AL RIESGO 1. De ser posible, no dar inicio a la ejecución de la obra en épocas de
precipitaciones pluviales.
2. En la programación de obra, que las actividades de movimiento de tierras
no se efectúen en épocas de precipitaciones pluviales.
3. Evaluando el impacto en obra, paralizarla
protegiendo los trabajos ya realizados.

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su


elaboración aprobación

DNI: Cargo:
Dependencia:

7 de 12
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 7
NÚMERO Y FECHA DEL
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DE LA COMUNIDAD VIRGEN DEL CARMEN DE
Nombre del Proyecto PACOMARCA DEL DISTRITO DE CONCEPCION -
DATOS GENERALES PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE
2 DEL PROYECTO AYACUCHO

Ubicación Geográfica COMUNIDAD VIRGEN DEL CARMEN DE PACOMARCA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R7

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO


DAÑO EN PROPIEDAD ALEDAÑAS DE TERCEROS
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) INADECUADOS PROCEDIMIENTOS
Causa N° 1
CONSTRUCTIVO AL REALIZAR CIMENTACIONES

Causa N° 2 CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS INEFICIENTES

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS


4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10


4.2
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Moderada 0.500 Moderado 0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo


Prioridad
=Probabilidad x 0.100 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS


5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X

Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a. MUESTRAS FISICAS DE DAÑOS VISIBLES COMO RAJADURAS

5.3 ACCIONES PARA DAR


RESPUESTA AL RIESGO 1. Usar adecuados elemetos de protección de edificaciones aledañas.
2. Acompañamiento de las partidas de
cimentacion por parte del Residente y Supervisor.

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su


elaboración aprobación

DNI: Cargo:
Dependencia:

8 de 12
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01

Campo Información a consignar


Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
1
la fecha en que se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
3.1
para identificar cada riesgo.

Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,


pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
3.2
proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis
FODA, lista de chequeo, etc.

Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es
3.3
posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda
4.1
que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.

Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que
4.2
se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.

La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de


ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la
4.3
prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los
criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).

Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la


metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente:

Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a


través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no
necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.

Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en
5.1
cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las
condiciones iniciales del proyecto.

Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a
adoptar si el riesgo se materializa.

Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la


responsabilidad de la respuesta.

Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner
5.2
en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.

Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
5.3
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1
Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720


1. PROBABILIDAD DE

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560


OCURRENCIA

Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240

Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80


2. IMPACTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta

10 de 12
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO DE LA
COMUNIDAD VIRGEN DEL CARMEN DE PACOMARCA DEL DISTRITO
Número 1 2. DATOS GENERALES Nombre del Proyecto
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO
DEL PROYECTO DE AYACUCHO
Fecha 10/26/2020 Ubicación Geográfica COMUNIDAD VIRGEN DEL CARMEN DE PACOMARCA

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS


3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 CÓDIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar el Transferir el 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
DEL RIESGO
Entidad Contratista
riesgo riesgo riesgo riesgo

1. Modificación del calendario de ejecución de obra, para


habilitar frentes de trabajo, hasta que se solucione el
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES SEGÚN LO Prioridad percance suscitado, sin variar plazo de ejecución.
R1 X X X X
PROGRAMADO Moderada 2. Busqueda de vías alternas
para abastecimiento de materiales.
3. Controlar inventarios de materiales en almacen de obra.

1. La Unidad Ejecutora de la Entidad, deberá absolver


DEMORAS EN ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE
Prioridad consultas de obra, mediante el inspector y/o supervisor de
R2 OBRA, QUE AFECTEN ACTIVIDADES DE LA RUTA X X
Moderada obra, según lo establecido en el artículo 160 del Reglamento
CRITICA
de la Ley de Contrataciones del Estado.

1. Presencia en obra del especialista de seguridad.


Prioridad 2. El supervisor y/o inspector de obra, debe
R3 ACCIDENTES LABORALES EN OBRA X X X
Moderada exigir el cumplimiento del plan de seguridad y salud en el
trabajo; así como el correcto uso de los EPPs
1. Contratista debe conseguir mano de obra calificada en
zonas aledañas a la obra.
Prioridad
R4 NO DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA X X 2. Analizar la posibilidad de subcontratar X
Moderada
partidas que estén afectando la ruta crítica a Microempresas
locales o aledañas.

1. Solicitar opinión al Consultor que elaboró el expediente


técnico.
2. Solicitar opinión a la Oficina de
Infraestructura de la Entidad y a Supervisor de elaboración
INCONGRUENCIA EN COMPATIBILIDAD DE TERRENO
R5 Baja Prioridad X X de expediente tecnico que la aprobaron X
CON EXPEDIENTE TECNICO
3. Anotar las incidencias acaecidas en el cuaderno de obra
y de ser posible no iniciar la obra hasta que se aclare o
solucione la incompatibilidad.

1. De ser posible, no dar inicio a la ejecución de la obra en


épocas de precipitaciones pluviales.
2. En la programación de obra, que
PARALIZACIONES / DEMORAS POR PRECIPITACIONES
R6 Alta Prioridad X X las actividades de movimiento de tierras no se efectúen en X X
PLUVIALES
épocas de precipitaciones pluviales.
3. Evaluando el impacto en obra,
paralizarla protegiendo los trabajos ya realizados.

1. Usar adecuados elemetos de protección de edificaciones


Prioridad aledañas. 2.
R7 DAÑO EN PROPIEDAD ALEDAÑAS DE TERCEROS X X
Moderada Acompañamiento de las partidas de cimentacion por parte
del Residente y Supervisor.

Nombres y Apellidos del responsable de su


Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
elaboración
DNI: Cargo:
Dependencia:

11 de 12
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03

Campo Información a consignar


Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
1
la fecha en que se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
3.1
para identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
3.2
proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis
FODA, lista de chequeo, etc.
Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de
3.3
acuerdo al análisis realizado.
Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la
4.1
celda correspondiente.
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
4.2
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3 Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado.

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