Procedimiento para Auditoria Interna
Procedimiento para Auditoria Interna
Procedimiento para Auditoria Interna
Procedimiento
Auditoría
Interna
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
L.E. José Manuel López López Ing. Eduardo Contreras Rojano C.P. América Aguilar Bozada
Líder de Implantación Representante de la Dirección Dirección General de Administración
Secretaría de Finanzas y Planeación
Dirección General de Administración
Código: P-SGC-12-822
Proc e dimi e nt o Audit orí a I nt erna Versión: 4
Vigencia: Noviembre 2009
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CONTENIDO
Página
1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 3
2. OBJETIVO 3
3. ALCANCE 3
4. REFERENCIAS 3
5. DEFINICIONES 3
6. DIAGRAMA DE FLUJO 5
7. DESCRIPCIÓN 7
8. FORMATO Y REGISTROS DE CALIDAD 10
9. ANEXO 11
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4. Referencias
Manual de Calidad.
Procesos Operativos.
Procedimientos, Instructivos, Guías y Formatos.
Estructura documental del sistema de gestión de la calidad.
Lista Maestra de Registros de Calidad.
Lista Maestra de Documentos.
NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000– Requisitos..
Norma ISO 19011:2002 – Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestión
de la Calidad y/o Ambiental.
Formato de Evaluación Auditor interno.
Formato de Programa de Auditoria Interna.
Formato de Plan de Auditoria Interna.
Formato de Lista de Verificación.
Formato de Informe de Auditoria Interna.
5. Definiciones:
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6. Diagrama de Flujo
Inicio
Estructura
documental del 01 02 03
SGC.
Instructivos, guías Establecer, Definir, preparar,
Formalizar y
y formatos elaborar y/o capacitar y evaluar
difundir el programa
Programa y Plan actualizar el al líder de auditoria
y el plan de
de Auditoria programa y el plan y al equipo de
Interna. auditoria interna.
de auditoria interna auditoria interna.
Inventario de
Auditores.
Listas de Auditor Líder Auditor Líder Equipo de Auditoria
verificación. Interna
Normatividad ISO
Programa y plan Inventario
de Auditoria de auditores
Interna
04 05 06
A
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07 08 09
Solicitar a los
Elaborar hallazgos Elaborar, presentar
responsables el
y conclusiones de y distribuir informe
plan de acciones
auditoria interna, de auditoria y
correctivas y
realizar reunión de realizar evaluación
preventivas para
cierre y de equipo de
observaciones y no
retroalimentar a los auditoria.
conformidades
auditados. registradas.
Equipo de Auditoria Equipo de Auditoria Equipo de Auditoria
Interna Interna Interna
Acta de cierre Plan de Informe de
de auditoria acciones Auditoria
interna correctivas y Interna
preventivas
Evaluación de
auditores
Acciones
Correctivas
F-SGC-12-852
10 11
Fin
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7. Descripción
Inicio:
• Cualidades Personales
• Conocimientos
• Habilidades
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Fin de procedimiento
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9. Anexo
Auditor Líder:
Requisitos Generales:
Formar parte de la plantilla del personal de la Secretaria de Finanzas y Plantación
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Requisitos Académicos:
Escolaridad: Licenciatura.
Experiencia:
Haber participado como mínimo en una certificación de procesos.
Haber participado como auditor calificado cuando menos en una auditoria interna
bajo la dirección y orientación de un Auditor líder.
Conocer como mínimo de manera general los procesos de la Dirección General
de Administración.
Auditor interno:
Requisitos Generales:
Formar parte de la plantilla del personal de la Secretaria de Finanzas y Plantación
Formar parte de la plantilla del personal de la Dirección General de
Administración.
Requisitos Académicos:
Escolaridad:
1. Licenciatura o
2. Carrera Técnica/Conocimientos Técnicos
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Experiencia:
Haber participado como observador cuando menos en una auditoria interna bajo
la dirección y orientación de un Auditor calificado.
Responsabilidades: