0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas2 páginas

Archivo

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1/ 2

??FLAG??

De La Rosa Ariza Pierina Osiris TIPO20


SALTO DE CLIENTE000000000 ? 08/03/2021
MARZO/2021
CICLO: 7
3967

TIPO 2 Hola, De La Rosa Ariza Pierina


Documento de cobro de los servicios Hogar
Estos son los valores a pagar en marzo expedidos el 17 de Febrero
de 2021.
¡Gracias por estar con nosotros!
0000000900080000013054519-7-000000000099

ESTRATO: 2
?document=1042465491&documentType=CC&email=reyesd
[email protected]

Datos de envío y pago Valor total a pagar:


C* CC/NIT: 1042465491
D*

S*
KR 6 # 35 A - 85
Barranquilla-Atlantico
$290,879.00
B* Las Palmas
C* Consumos entre: Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Valor mensual de tu plan $ 95,870.16
R* Referente de pago: 343029481-71 Descuentos aplicados $ -9,467.02
Servicios Adicionales $ 37,355.69
Contrato: 16936025
Saldo meses anteriores $ 167,120.17
Fecha de pago oportuno:

INMEDIATO

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 30 Megas.

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, popular,
Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

El valor a pagar en tu factura de este mes varió por:


Aún estás a tiempo de pagar tu factura y evitar la suspensión y
NIT 900.646.251-1

el cobro de reconexión de $23.093 de tu servicio, realizando el


pago parcial ingresando a b.tigo.com/abono

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES
S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS
AUTORRETENEDORES ( Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
DOCUMENTO DE COBRO No 157 9662863

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM

Total $ 290,879.00
TELECOMUNICACIONES S.A.
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

De La Rosa Ariza Pierina Osir


CC/NIT: 1042465491
Contrato: 16936025
200 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Referencia de pago: 343029481-71


NIT 900.646.251-1

Fecha de pago oportuno: 08 de Marzo de 2021


Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados
}²JZgj1$5!q5$L#¥rh²H!>)p²§56$)C~
a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo
del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. }²JZgj1$5!q5$L#¥rh²H!>)p²§56$)C~
(415)7707316032000(8020)034302948171(3900)290879(96)20210308
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Tus servicios de este mes (A + B + C) $ 290,879.00
Valor mensual de tu plan
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Telefonía To ilimitado 1.0 trio $ 13,902.00 $ $ 589.36 $ 14,491.36


Televisión Clásica hd trio $ 42,017.00 $ $ 7,983.23 $ 50,000.23
Internet Internet 30mb trío $ 30,178.57 $ $ 0.00 $ 30,178.57
Impuesto telefónico $ 1,200.00 $ $ 0.00 $ 1,200.00
Telefonía Descuento Comercial $ -1,390.20 $ 30/09/2021 $ -58.94 $ -1,449.14
Televisión Descuento Comercial $ -4,201.70 $ 30/09/2021 $ -798.32 $ -5,000.02
Internet Descuento Comercial $ -3,017.86 $ 30/09/2021 $ 0.00 $ -3,017.86
Total de cargos básico $ 78,687.81 $ 7,715.33 A 86,403.14
$

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Televisión Premium fox + $ 30,168.07 $ $ 5,731.93 $ 35,900.00


Televisión Descuento premium fox + $ -15,084.04 $ $ -2,865.97 $ -17,950.01
Internet Reconexión $ 19,406.29 $ $ 0.00 $ 19,406.29
Ajuste al peso: $ -0.59 $ $ $ -0.59
Total adicionales $ 34,489.73 $ 2,865.96 B$ 37,355.69

Si realizaste pagos después del 17 de FEBRERO, consulta el valor actualizado en MiCuenta


Saldos meses anteriores
($) Total

Cuentas vencidas (2) $ 166,709.00


Interes por mora $ 233.19
Interés mora $ 133.18
Interés de mora del iva $ 37.22
Int mora imp mpal $ 7.58
Total saldos meses anteriores C$ 167,120.17

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (5) 310 94 42 Telefonía - (5) 310 94 42 Televisión 1-9nfes66ub Internet 1-9nfes66tx
Dirección de instalación KR 6 # 35 A - 85 Histórico consumo de voz KR 6 # 35 A - 85 KR 6 # 35 A - 85
Consumos entre: Del 01 Febrero Al 28 Febrero Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Febrero Al 28 Febrero Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Días de consumo Consumos
28 28 28
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
28 FEBRERO 28 FEBRERO 28 FEBRERO
Valor último pago realizado $14,037.00 $60,810.00 $57,586.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $14,491.36 $50,000.23 $30,178.57
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
38 0 150 174 95 113
Velocidad de navegación N/A N/A 30 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 52
AGO SEP OCT NOV DIC ENE N/A N/A
Interés mora 0.49% 0.49% 0.49%
Estrato 2 2 2

Barranquilla, METROPOLITANO CR 28 # 58-148 CENTRO COMERCIAL METROPOLITAN* LOCAL 223-224-225 C.P.80012 - Barranquilla, CRA 54, CR 53 # 74-157 CR 54 #
74- 167 C.P. 80002

También podría gustarte