Factura y Boleta2020
Factura y Boleta2020
Factura y Boleta2020
1. PROVEEDOR: Ferretería Juliaca SAC., RUC 20404040401, domicilio Av. Sol No.
666 Juliaca, San Román, Puno
Con fecha 20-04-2020, según factura No 001-4040 se efectúa compra de
mercaderías al contado: 01 Unid de carretilla c/u 100, afecto a IGV.
Con fecha 22-04-2020, según Boleta de Venta No 002-3030 se efectúa compra
de mercaderías al contado: 01 Unid de carretilla c/u 118.
2. CLIENTE: David Pacompia Castro, RUC 10123456781, Av. Tacna No. 123
Juliaca, San Román, Puno: Adquiere con factura y boleta de venta al mismo
proveedor.
SE PIDE:
1. Elaborar comprobante de pago de compra y venta (Factura y B/V).
2. Registro de Compra y Registro de Venta.
3. Liquidación de impuesto: IGV. - Impuesto a la Renta. (RER)
DESARROLLO
1.- COMPRAS
1.1. Comprobantes
FERRETERIA JULIACA SAC. de Compras (Factura y Boleta de Venta)
FECHA DE EMISION
DIA MES AÑO
22 04 2020
PRECIO
CANT UNID DESCRIPCION IMPORTE
UNITARIO
CANCELADO USUARIO
FERRETERIA JULIACA SAC RUC: 20404040401
AV. Sol Nº. 666- Juliaca- San Román-Puno FFFFHFHFHHRJHF FACTURA
No 001-4040
Señor(es): David Pacompia Castro FECHA DE EMISION
SUNAT
FACTURA NEGOCIABLE
COMPROBANTE VALOR
DE PRECIO
NO
FECHA DE PAGO PROVEEDOR COMPRA IGV. DE
GRAVADOS
COMPRA
(C/P) (VC)
(PC)
FERRETERIA “DAVID”
--- ---
Son: Ciento sesenta i cinco con 20/100 Soles TOTAL 165.20
EMISOR
FERRETERIA “DAVID”
EMISOR
GRAVADA IMPONIBLE
a). IGV.- Tributo del mes (RV) -------------- c-100 -------------------- ---------------------
Sub-total ---------------------
Sub-total ---------------------
CLIENTE: Cada uno de ustedes, se asigna su RUC: 10 DNI con terminación “3”,
Jr. Lambayeque No. 460 Juliaca, San Román, Puno.
DESARROLLO
1.- COMPRAS
1.1. Comprobantes de Compras (Factura y Boleta de Venta)
FERRETERIA SAN ROMAN SRL.
Son: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES TOTAL 1298
Son: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO con 00/100 Soles 1100
SUBTOTAL IGV. 18%
198
RUC: 20404040401
CANCELADO
CANCELADO TOTAL USUARIO
1298.00
FACTURA
ADQUIRENTE O USUARIO
No 001-4044
FFFFHFHFHHRJHF
SUNAT
FACTURA NEGOCIABLE
COMPROBANTE VALOR
DE PRECIO
NO
FECHA DE PAGO PROVEEDOR COMPRA IGV. DE
GRAVADOS
FERRETERIA “DAVID” COMPRA
(C/P) (VC)
De David Pacompia Castro. (PC)
20/04/20 Fact.:
Av. Tacna Nª 123 001-4040 Ferretería
Juliaca – San Román -Puno ------- 1100 198 1298.00
Juliaca SAC
Señor(es): Oracio Pacori Mamani FECHA DE EMISION
22/04/20 b/v: 001-3030 Ferretería 1298.00 ----- ---- 1298.00
Dirección: Jr. Lampa Nro 210 Juliaca
Juliaca SAC DIA MES AÑO
DNI. : 10876543212
TOTAL 1298.00 25
1100.00 04
198.00 2020
2596.00
EMISOR
RUC. 10123456781
BOLETA DE VENTA
Nº 001-001
FERRETERIA “DAVID”
EMISOR
GRAVADA IMPONIBLE
a). IGV.- Tributo del mes (RV) -------------- c-100 -------------------- ---------------------
Sub-total ---------------------
Sub-total ---------------------