Documento de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y

EVALUACION DE RIESGOS

ENTREGABLE B

Cristina Palacios Cardozo ID 557186


Lina Constanza Jaime Ortiz ID:
Julieth Stefany Suarez Carreño ID:

Corporación universitaria minuto de dios (UNIMINUTO)


Administración en salud ocupacional distancia
Sistemas Integrados de Gestión
Bogotá, Colombia
2020
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS

1. OBJETIVO

Establecer la metodología que permita identificar los peligros, evaluar y priorizar

los riesgos que puedan llegar a afectar la Seguridad y Salud de los colaboradores de la

compañía; estableciendo los controles necesarios para que dichos peligros y/o riesgos no se

materialicen y se pueda realizar una permanente promoción de ambientes de trabajo sanos y

seguros en todas las áreas de la empresa.

2. ALCANCE

El procedimiento está dirigido a toda persona que tenga vínculo laboral directo o

indirecto con la empresa, y las personas naturales o jurídicas que se desempeñen como

contratistas o subcontratistas y los visitantes de las instalaciones de la empresa

3. DEFINICIONES

3.1. Accidente de Trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o

con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución

de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. (…)

3.2. Actividad No Rutinaria: Actividad que no forma parte de la actividad


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EVALUACION DE RIESGOS

normal de la organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y

condiciones bajo las cuales pudiera presentarse.

3.3. Actividad Rutinaria: Actividad que hace parte de la operación normal de la

organización, se ha planificado y es estandarizable.

3.4. Consecuencias: Resultado en términos de lesión o enfermedad, de la

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente, como por ejemplo

una pérdida, lesión, desventaja o ganancia.

3.5. Elemento de protección personal (EPP): Dispositivo que sirve como

medio de protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la

interacción con otros elementos.

3.6. Enfermedad Laboral: Todo estado patológico que sobreviene como

consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en

que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o

biológicos.

3.7. Estimación del Riesgo: El proceso de establecer información sobre los

niveles aceptables de un riesgo y / o niveles de riesgo para un individuo, grupo de

individuos, proceso, sociedad o ambiente.

3.8. Identificación de peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y


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EVALUACION DE RIESGOS

definir sus características.

3.9. Matriz de Peligros: Proceso que permite reconocer si existe un peligro y

definir sus características.

3.10. Medida de control: Medidas implementadas con el fin de minimizar la

ocurrencia de incidentes.

3.11. Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias.

3.12. Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el

conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2),

con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

3.13. Nivel de exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se

presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

3.14. Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel

de exposición.

3.15. Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de

probabilidad por el nivel de consecuencia.

3.16. Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de

enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.


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EVALUACION DE RIESGOS

3.17. Personal expuesto: Número de personas relacionadas directamente con el

peligro.

3.18. Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y

pueda producir consecuencias.

3.19. Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o

exposición(es), peligro(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado

por el o los eventos(s) o la exposición(es).

3.20. Tarea crítica: Se entiende como tarea critica aquella que tiene el potencial

de producir pérdidas mayores a las personas, propiedades, procesos. La empresa ha

identificado como tareas críticas aquellas que en la valoración del riesgo se consideran

IMPORTANTE.

3.21. Tiempo de exposición: tiempo total en horas/día en que los trabajadores se

encuentran habitualmente expuestos al riesgo.

4. RESPONSABILIDADES
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EVALUACION DE RIESGOS

4.1 Representante y/o Responsable del SG-SST

 Es responsable de asegurar que se cumpla el proceso de

identificación de peligros y valoración de riesgos.

 Intervenir en el proceso de implementación de las acciones

propuestas para el control de los peligros y riesgos identificados.

 Mantener actualizada la matriz de identificación de peligros y

establecer los controles de los riesgos en todas las áreas o procesos.

 Realizar seguimiento a los controles propuestos para cada riesgo

establecido.

4.2 Gerencia Administrativa y Financiera:

 Asignar los recursos necesarios para la implementación de las

acciones propuestas para el control de los peligros y riesgos identificados.

4.3 Líder, jefe, supervisor, coordinador de área o proceso

 Participar en las actividades de identificación de peligros y evaluación de

riesgo de sus respectivas actividades, áreas de trabajo o proceso.

 Permitir a los trabajadores de sus áreas o procesos, participar en la identificación de

peligros y valoración de riesgos.

4.4 Área de compras


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 Informar al área de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de

actividades en la empresa, por parte de personal contratista. Esto debe ser informado

antes del desarrollo de tales actividades.

4.5 Todo el personal

 Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos.

 Reportar al área de seguridad y salud en el trabajo, los peligros o riesgos que

identifiquen en cada una de sus áreas, procesos o actividades.

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS.

CÓDIGO DOCUMENTO Y/O REGISTRO


xxxxxxxx MATRIZ DE RIESGOS
GTC- 45 DE GUIA TECNICA COLOMBIANA PARA
2012. IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y VALORACION DE
RIESGOS EN SALUD
OCUPACIONAL

6. PROCEDIMIENTO

5.1 Se establece el contexto, actividad o tarea en la cual se va a realizar la

identificación de peligros. Para el registro de los peligros identificados, se diligencia el


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EVALUACION DE RIESGOS

formato Matriz de Identificación de peligros y evaluación de Riesgos, en donde se realiza la

recolección de la información.

5.2 Se identifican los peligros para la actividad, tarea o proceso desarrollado en la

empresa o fuera de ella. Para esta identificación se tienen en cuenta: Todos los procesos,

actividades rutinarias y no rutinarias, actividades internas o externas, maquinaria y equipos

de trabajo, todos los centros de trabajo, todos los empleados, independientemente de su

forma de contratación o vinculación con la empresa, medidas de prevención y control,

número de expuestos, horas de exposición y efectos posibles.

5.3 Se relacionan las medidas de control existentes, es decir aquellas que la empresa

ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro.

5.4 Se realiza la valoración de los riesgos identificados, de acuerdo a la

combinación de los criterios de consecuencia y probabilidad.

5.5 A partir de la valoración de los riesgos, se determina la aceptabilidad del

riesgo.

5.6 Se definen los controles para los riesgos establecidos, teniendo en cuenta

la jerarquía de controles:

 Eliminación

 Sustitución.

 Controles de ingeniería
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 Controles administrativos (señalización, entrenamiento, procedimientos,

rotación entre otros)

 Equipos/elementos de protección personal

5.7 Una vez definidos los controles para cada riesgo, se propone un plan de

acción a fin de mejorar los controles existentes o implementar las medidas de intervención

propuestas.

5.8 Se realizar el seguimiento a los controles nuevos y existentes, debe

asegurarse que estos sean efectivos.

5.9 Dentro del riesgo residual se tiene en cuenta:

a. Factor de ponderación del control de riesgo así:

VALO
ESTIMACION CARACTERISTICA
R
Cuando la tendencia de la estimación del riesgo es a la
0,1 NINGUNO
eliminación del riesgo
0,5 MEDIO Se evidencia que la estimación del riesgo bajo de categoría
0,8 MODERADO Se mantiene la estimación del riesgo con tendencia a bajar
1 ALTO Se mantiene la estimación del riesgo

b. Estimación del riesgo después de los controles:


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EVALUACION DE RIESGOS

Este se define como la calificación del riesgo inicial multiplicada por el valor de

ponderación del riesgo residual adquirido y se identifica con los mismos valores de

estimación del riesgo.

c. Riesgo residual y acciones recomendadas

El riesgo residual se define del valor de la estimación del riesgo residual así:

Riesgo Valor Acciones recomendadas


residual riesgo
residual
ALTO 1 Con alta prioridad, se requieren evaluaciones (ambiente, equipos,
personas) y planes de mejora para la definición de controles,
evaluando su efectividad y cumplimiento
MEDIO 0.8 Se debe evaluar la situación para definir la necesidad de ajuste de
los métodos de control, con aplicación en el tiempo apropiado
según la evaluación del caso
BAJO 0.5 Comunicar a las partes involucradas para aplicar medidas de
control a los riesgos estimados
NINGUN 0.1 El nivel de riesgo es aceptable, la aplicación de medidas
O remédiales es discrecional, pero en general se requiere monitoreo
para asegurar que se mantienen estas condiciones de trabajo.

5.10 La revisión o actualización de la Matriz de Identificación de peligros y evaluación de

riesgos se realizará cuando se presenten cambios relevantes en los procesos o actividades y bajo

cambios relevantes

 Accidente de trabajo mortal o evento catastrófico

 Cambios en los procesos

 Cambios en las instalaciones

 Cambios en la maquinaria o equipos

Estos deben ser registrados en la pestaña ACTUALIZACION así:


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EVALUACION DE RIESGOS

1. FECHA DE REVISION: fecha en la cual se diligencia el cambio

2. PROCESO: Proceso de la compañía al cual se le realiza el cambio

3. AREA: Área específica en la cual se realiza la actualización

4. RIESGO: Tipo de riesgo al que aplica direccionado según GTC-45

5. ACTUALIACION: Descripción de la actualización

5.11 Los peligros y riesgos relacionados a los nuevos contratos o cambios

propuestos en la empresa, deben ser identificados antes de introducir tales cambios.

TABLA DE PELIGROS

BIOLOGICO FISICO QUIMICO PSICOSOCIAL BIOMECÁNICO CONDIOCIONES NATURALES


DE SEGURIDAD
Virus Ruido Polvo Gestión Postura Mecánico Sismo
(impacto, orgánico, organizacional (prolongada (elementos de
intermitent inorgánico (estilo de mantenida, forzada, máquinas,
. herramientas
ey mando, pago, anti gravitaciones).
piezas a trabajar,
continuo). contratación, materiales
participación, proyectados
inducción y sólidos o fluidos.
capacitación,
bienestar social,
evaluación
del desempeño,
manejo de
cambios)

Bacterias Iluminació Fibras Características Esfuerzo Eléctrico (alta y Terremoto


n (luz de la baja tensión
visible por organización del estática)
exceso o
trabajo
deficiencia
). (comunicación,
tecnología,
organización del
trabajo,
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EVALUACION DE RIESGOS

demandas
cualitativas y
cuantitativas de
la labor)

Hongos Vibración Líquidos Características Movimiento Locativo (trabajo Vendaval


(cuerpo (nieblas y del grupo social repetitivo en alturas,
entero, rocíos) del trabajo espacios
segmentari (relaciones, confinados,
a) cohesión, almacenamiento,
calidad de superficies de
Interacciones, trabajo
trabajo en (irregulares,
equipo). deslizantes, con
diferencia de
nivel) condiciones
desorden y aseo,
caída de objetos
Ricketsias Temperatu Gases y Condiciones de Manipulación Tecnológico Inundación
ras vapores la tarea (carga manual de cargas (explosiòn, fuga,
extremas mental, derrame,
(calor y
contenido de incendio)
frío)
la tarea,
demandas
emocionales,
sistemas de
control,
definición de
roles,
monotonía, etc).

Parásitos Presión Humos Interface Accidentes de Derrumbe


atmosféric metálicos, persona tarea tránsito
a (normal no (conocimientos,
metálicos
y ajustada) habilidades con
relación a la
demanda de la
tarea, iniciativa,
autonomía y
reconocimiento,
identificación
de la persona
con la tarea y la
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EVALUACION DE RIESGOS

organización).

Picaduras Radiacion Material Jornada de Públicos (robos, Precipitaciones


es particulad trabajo (pausas, atracos, asaltos, (lluvias,
ionizantes o trabajo atentados, de granizadas,
(rayos x,
nocturno, orden público,
gama, beta
y alfa). rotación, horas etc.
extras,
descansos).

Mordeduras Radiacion Trabajo en alturas


es no
ionizantes
(láser,
ultraviolet
a,
infrarroja)

Fluidos o Espacios
excrementos confinados
Información tomada de la Guía Técnica Colombiana (GTC) 45

NOTA 1: Dentro de la matriz de identificación de peligros se contemplarán los

factores sociales como carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso (bullying) e

intimidaciones, el liderazgo y la cultura de la organización.

NOTA 2: En la identificación de los peligros y riesgo de la organización, se

contemplan los aspectos relacionados con la vecindad que puedan afectar el desarrollo de

las actividades o la salud de las personas.

Tabla Estimación del Riesgo

  CONSECUENCIAS
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EVALUACION DE RIESGOS

LIGERAMENTE EXTREMADAMENTE
DAÑINO
DAÑINO DAÑINO

RIESGO RIESGO RIESGO


ALTA
PROBABILIDAD

MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE

RIESGO RIESGO RIESGO


MEDIA
TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE

RIESGO RIESGO RIESGO


BAJA
TRIVIAL TOLERABLE MODERADO

Tabla Niveles de Riesgo

RIESGO RECOMENDACIONES

TRIVIAL No se requiere acción específica si hay riesgos mayores.

No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse


TOLERABLE soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.
Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe
diseñarse un proyecto de mitigación o control. Como está asociado a
MODERADO
lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor
prioridad que el moderado con menores consecuencias.
En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este es
un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas
IMPORTANTE de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de
iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el control o
reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.
Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier
INTOLERABLE
operación o debe prohibirse su iniciación.

5. REGISTROS

ITEM ELABORÓ REVISO APROBÓ

NOMBRE      
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS

CARGO      
FIRMA      

6. GESTIÒN DEL CAMBIO

FECHA VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO


xxxxxx 0 Creación
xxxxxxx 1 Se incluye actualización de la matriz bajo
cambios relevantes:
• Accidente de trabajo mortal o
evento catastrófico
• Cambios en los procesos
• Cambios en las instalaciones
 Cambios en la maquinaria o equipos
xxxxxxxxx 2 Se incluye en el procedimiento la
identificación de factores sociales como
carga de trabajo, horas de trabajo,
victimización y acoso (bullying) e
intimidaciones, el liderazgo y la cultura de
la organización.

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