Manual Nisira
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REQUERIMIENTO DE CONSUMO
1. Lo primero que se realiza es ingresar al sistema colocando tu Usuario y tu clave en minúscula.
7. Después agregamos una línea, vamos a la barra de herramientas en la parte superior y le damos clip a la
figura que tiene teclas con el signo más y la primera línea se pintara de amarillo como la imagen.
8. En dicha línea pintada de azul colocamos:
El nombre y/o código del producto,
La cantidad a solicitar
El consumidor que viene a ser el Centro de Costo al que se va a cargar el producto.
Si se necesita retirar varios productos hay que agregar más líneas y realizar el mismo procedimiento, como
muestra la figura.
9. Luego de terminar de pedir todos los productos le damos guardar, barra de herramientas parte superior el
símbolo del diskette.
10. Después hay que seleccionar a la persona que nos va aprobar el requerimiento en DESTINATARIOS, en este
caso es Janet Fajardo (JFAJARDO), una vez seleccionado se da ENVIAR MENSAJE.
MANUAL NISIRA
PEDIDOS DE COMPRA
1. Lo primero que se realiza es ingresar al sistema colocando tu Usuario y tu clave en minúscula.
7. Después agregamos una línea, vamos a la barra de herramientas en la parte superior y le damos clip a la
figura que tiene teclas con el signo más y la primera línea se pintara de amarillo como la imagen.
8. En dicha línea pintada de azul colocamos:
El nombre y/o código del producto.
La cantidad a solicitar
El consumidor que viene a ser el Centro de Costo al que se va a cargar el producto.
Días de entrega que son como mínimo 15 días.
Si se necesita pedir varios productos hay que agregar, más líneas y realizar el mismo procedimiento, como
muestra la figura.
9. Luego de terminar de pedir todos los productos le damos guardar, barra de herramientas parte superior el
símbolo del diskette.
10. Después hay que seleccionar a la persona que nos va aprobar el requerimiento en DESTINATARIOS, en este
caso es Javier Ferrandiz (JFERRANDIZ), una vez seleccionado se da ENVIAR MENSAJE.
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ORDENES DE PAGO
1. Lo primero que se realiza es ingresar al sistema colocando tu Usuario y tu clave en minúscula.
Si se necesita colocar mas ítems hay que agregar, más líneas y realizar el mismo procedimiento, como
muestra la figura.
9. Luego de terminar de ingresar los datos tenemos que darle clip donde dice impuesto y va a salir un cuadro
y marcamos el código 003 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS y luego salir
10. Luego de terminar de realizar la Orden de Pago le damos guardar, barra de herramientas parte superior el
símbolo del diskette.
11. Después hay que seleccionar a la persona que nos va aprobar el requerimiento en DESTINATARIOS, en este
caso es el Sr. Javier Ferrandiz (JFERRANDIZ), una vez seleccionado se da ENVIAR MENSAJE. Después colocar
con lápiz el numero de Orden de Pago en la factura, después de que este aprobado llevarlo donde la Sra.
Eva.
NOTA:
Al recibo de energía en dólares y soles imprimir 3 copias de cada recibo , colocarle el N° orden de pago y el
PFR que indica el cuadro de provisión (dos entregar donde la Sra. Eva y la otra copia es el cargo para nosotros)
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7. Después agregamos una línea, vamos a la barra de herramientas en la parte superior y le damos clip a la
figura que tiene teclas con el signo más y la primera línea se pintara de amarillo como la imagen.
8. En dicha línea pintada de azul colocamos:
El nombre y/o código del producto a vender.
La cantidad
9. Luego de terminar de pedir todos los productos le damos guardar, barra de herramientas parte superior el
símbolo del diskette.
10. Después hay que apretar la tecla que dice impr. Pant (imprimir pantallazo) y enviárselo a la Sra. Fabiola Livia
para que realice la Boleta y/o la Factura.
Así como muestra la imagen.