Brecha Llata
Brecha Llata
Brecha Llata
MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N° 661, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE
HUERGASAYOG, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.
DE PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADA N° 661 DE LA LOCALIDAD DE HUERGOSAYOJ, DISTRITO
DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO
INDICE
INTRODUCCIÓN
CAPITULO V: EVALUACIÓN
5.1 Beneficios 117
5.1.1 Beneficios en una Situación Sin Proyecto 117
5.1.2 Beneficios en una Situación Con Proyecto 117
5.1.3 Beneficios Incrementales 118
5.2 Evaluación Social 118
5.3 Análisis de Sensibilidad 122
5.4 Análisis de Sostenibilidad 125
5.5 Impacto Ambiental 126
Unidad Formuladora.
Nombre de la Unidad Formuladora : Gobierno Regional de Huánuco.
Sector. : Gobiernos Regionales.
Pliego. : Gobierno Regional de Huánuco.
: Sub Gerencia de Formulación de Estudios
Nombre.
de Pre – Inversión.
Persona responsable de la Unidad
: Epifanio Esteban Alvarado
Formuladora.
Dirección. : Calle Calicanto N° 145.
Teléfono. : 062 - 512628, Anexo 188.
Persona responsable de formular el
: Eco. Crispin Ordoñez Wilder Manolo
estudio de Pre Inversión.
Unidad Ejecutora.
Nombre de la Unidad Ejecutora. : Gobierno Regional de Huánuco.
Sector. : Gobiernos Regionales
Dirección. : Calle Calicanto N° 145
Responsable : Gerencia Regional de Infraestructura
Teléfono. : 062 – 512124, Anexo 174
ACCIÓN 1.B
Construcción de ambiente ACCIÓN 2.B
pedagógico (Aula), con Construcción de áreas
sistema de estructura complementarias
mixto, pórticos con muros administrativas, cocina,
confinados (techo de sala de uso múltiple, con
Concreto Armado). sistema de estructura
mixto, pórticos con muros
confinados (techo de
concreto armado).
ACCIÓN 2.C
Construcción de cerco
perimétrico, defensa
rivereña, patio, vereda de
circulación y otros.
Requerimiento de Aulas.
La oferta racionalizada recomendable relacionada al número de aulas es de un aula.
MODULO I:
CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA (A=41.21 m2), DE 01 AMBIENTE PARA USOS MÚLTIPLES (A=50.28
m2), CON UN DEPOSITOS (A=2.38 m2), SERVICIOS HIGIENICOS PARA NIÑOS Y NIÑAS (A=13.68
m2), VEREDA DE INGRESO DE (A = 84.40 m2) – DE UN SOLO NIVEL PRIMER NIVEL.
MODULO II:
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO II: DIRECCION (A=12.31 m2), TOPICO (A=20.38 m2), ALMACÉN DE
MATERIAL EDUCATIVO (A=6.56 m2), CUARTO DE LIMPIEZA (A = 4.30 m2), SERVICIOS
HIGIENICOS (A=3.06 m2), VEREDA DE CIRCULACIÓN (A=39.65 m2); DE UN SOLO NIVEL.
Obras exteriores.
Se considera la ejecución de Patio, corredores, cisterna, tanque elevado, Astas de
bandera, áreas verdes, puerta de ingreso, cerco perimétrico, muro de contención,
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, consideradas en ambas alternativas planteadas.
A continuación presentamos el detalle de la programación arquitectónica.
Cuadro N° 1.4.a
Balance Oferta – Demanda, Situación Con Proyecto.
Aula Área Proyección 2015 - 2024
Edades Sección que del Variables Total
ocupa aula 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Oferta 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
3, 4 Y A1
Única 40.00 Demanda 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 102
Años (Nueva)
Brecha 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 98
Elaboración: Equipo Consultor.
Nota:
Se ofrece un aula de 40 m2, con una ocupación de 2 m2 por alumno y 4 rincones de 4m2 cada uno, cabe
indicar que dicho análisis se realiza para zona rural, en donde se considera que la ocupación máxima es
de 20 alumnos, en ese sentido se determina que es conveniente el requerimiento de 01 aula.
Es preciso mencionar también que en una con proyecto, se considera que existe una brecha
igual a cero de todas las obras administrativas y obras complementarias, esto porque la
Institución educativa N° 661 de nivel inicial podrá contar con infraestructuras administrativas y
complementarias, materiales didácticos, mobiliarios y equipos; los resultados se muestran en el
siguiente cuadro.
Cuadro N° 1.4.b
Balance Oferta – Demanda, Situación Con Proyecto de ambientes administrativo, obras complementario, Material
didáctico, mobiliarios y equipos en la I.E N° 661.
Proyección 2015 - 2024
Infraestructuras Variable
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientes
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrativos
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientes
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Complementarios
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientes de
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recreación
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SS.HH (Alumnos y
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
personal docente)
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Materiales
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
didácticos
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda de Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mobiliarios y Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Equipos Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo Consultor.
Cuadro N° 1.5.a
Costo de Inversión a Precio de Mercado (Alternativa 01)
COSTOS
PARTIDAS
(Alternativa 01 s/)
INFRAESTRUCTURA
Módulo I Aula, sala de Usos Múltiples, Deposito, SSHH y Hall 157,570.88
Módulo II Dirección, Tópico, Depósito, Cuarto de Limpieza y SSHH 73,166.88
Módulo III Cocina, Depósito de Alimentos 22,755.56
Módulo IV Cerco Perimétrico, Patio, Muro de Contención, Veredas,
Rampas de acceso, canal de drenaje, Pozo séptico y Pozo Percolador 481,453.34
y juego de Niños
Módulo V Plan de Manejo Ambiental 17,059.37
COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 752,006.03
Gastos Generales 10% 75,200.60
Utilidades 9 % 67,680.54
SUB TOTAL 894,887.18
IGV 18% 161,079.69
COSTOS TOTALES 1,055,966.87
Adquisición de Mobiliarios, Equipos y Material Didáctico INC IGV Y TRANSP 36,119.00
Implementación de Programa de Capacitación 6,000.00
Supervisión de Obra 5%( CD Infraestructura) 37,600.30
Costo de Elaboración de Expediente Técnico 65,220.96
Total Costo Proyecto 1,200,907.13
Fuente: Informe Técnico.
Cuadro N° 1.5.b
Costo de Inversión de Mobiliarios y Equipos a Precio de Mercado
Unidad de Precio Precio
Descripción de Ambientes Cantidad
Medida Unitario Total
Ambiente Pedagógico (Aula)
Mesas (modulo pedagógico escolar) Unidades 5 120 600.00
Sillas (modulo pedagógico escolar) Unidades 20 60 1,200.00
Mesa para el personal docente Unidades 1 130 130.00
Silla para el personal docente Unidades 1 80 80.00
Estantes Unidades 1 450 450.00
Fichero Unidades 1 350 350.00
Total de costo 2,810.00
Dirección
Escritorio para directora Unidades 1 350 350.00
Sillas Unidades 4 75 300.00
Computadoras Unidades 1 1500 1,500.00
Impresoras Unidades 1 750 750.00
Módulo de Computadora Unidades 1 450 450.00
Archivador Unidades 1 500 500.00
Total de costo 3,850.00
Cocina y Almacén de Alimentos
COCINA
Ollas de aluminio grande Unidades 1 145 145.00
Olla de Aluminio mediano Unidades 1 123 123.00
Tazas de losas Docenas 2 48 96.00
Platos tendidos Docenas 2 50 100.00
Platos Hondos Docenas 2 55 110.00
Cubiertos Docenas 2 35 70.00
Cocina Unidades 1 900 900.00
Balón de gas propano Unidades 1 250 250.00
ALMACÉN DE ALIMENTOS
Anaqueles Unidades 1 450 450.00
Total de costo 2,244.00
Sala de uso múltiple
Sillas Grandes Unidades 20 95 1,900.00
Mesa mediana Unidades 1 120 120.00
Mobiliario para televisor Unidades 1 350 350.00
Reproductor de DVD Unidades 1 600 600.00
Proyector multimedia Unidades 1 4800 4,800.00
Ecram Unidades 1 1200 1,200.00
Equipo de Sonido Unidades 1 1800 1,800.00
Mobiliario para equipo de sonido Unidades 1 450 450.00
Mesas para comensales Unidades 4 350 1,400.00
Sillas Unidades 20 95 1,900.00
Total de costo 14,520.00
Tópico
Camilla. Unidades 1 450 450.00
Sillas Unidades 1 80 80.00
Botiquín Unidades 1 350 350.00
Medicina de primeros auxilios Varios 1 450 450.00
Total de costo 1,330.00
Almacén de Material Educativo
Anaqueles Unidades 1 500 500.00
Estantes Unidades 1 550 550.00
Total de costo 1,050.00
Fuente: Trabajo de Campo.
Cuadro N° 1.5.c
Costo de Inversión de Mobiliarios y Equipos a Precio de Mercado
Costo
Resumen
Privado
Equipamiento de 01 aula 2,810.00
Equipamiento de Dirección 3,850.00
Equipamiento de Cocina-almacén de alimentos 2,244.00
Equipamiento de Sala de Uso múltiple-comedor 14,520.00
Equipamiento de Tópico 1,330.00
Equipamiento de Almacén de material educativo. 1,050.00
Costo Total de Equipamiento 25,804.00
Fuente: Cuadro Anterior y Factor de Corrección Anexo SNIP 10.
Cuadro N° 1.5.d
Costo de Inversión de Adquisición de Material Didáctico a Precio de Mercado
KITS PRECIO TOTALCOSTO
MATERIAL
MODULO I ITEM POR POR TOTAL
POR KITS
AULA KITS PRIVADO
Comunicación Kit de títeres de dedo 12 1 130.00 130.00
Comunicación Kit de títeres de guantes 6 1 130.00 130.00
Comunicación Teatrín 1 1 130.00 130.00
Comunicación Kit de bebés 2 1 130.00 130.00
Comunicación Kits de cocina 70 2 130.00 260.00
Comunicación Kits de tela de colores 6 1 130.00 130.00
Comunicación Alfombra grande 1 1 60.00 60.00
Comunicación Instrumentos musicales: Kit de triángulos 2 1 140.00 140.00
Comunicación Instrumentos musicales: Kit de panderetas 2 1 140.00 140.00
TOTAL COSTO 1250.00
Cuadro N° 1.5.e
Costo de Inversión de Programa de Capacitación a Precio de Mercado
Costo de
Detalle de Metas Físicas del Proyecto Unidad Cantidad
Mercado
Manejo de equipos audio visuales y software
Taller 1 900
educativo
Diversificación curricular Taller 2 900
Uso y manejo de los materiales didácticos Taller 3 900
Gestión y administración educativa. Taller 4 900
Estrategias metodológicas. Taller 5 900
Elaboración de documentos pedagógicos. Taller 6 600
Estrategia de sensibilización a los padres de
familia, para formar mayor interés en la formación Taller 7 900
de sus hijos.
6000
Cuadro1.6.a
Determinación del Coeficiente de Costo/Efectividad de la Alternativa 01 y 02.
Descripción Alternativa 01 Alternativa 02
Horizonte 10 años 10 años
Total atenciones 102 102
Valor Actual del Costo 955,805.09 1,063,844.54
Ratio Costo/Efectividad 9,387.27 10,448.35
Etapa de Ejecución.
El Gobierno Regional de Huánuco, a través de sus áreas correspondientes, será la encargada
de realizar todas las gestiones correspondientes y adecuadas para alcanzar el financiamiento
de la obra ante diversas entidades que financien estos tipos de proyectos y poder de esta
manera entrar al servicio de los alumnos de la Institución Educativa N° 661 - HUERGASAYOG
Etapa de Operación.
Se identifican como responsables, en la parte operativa al Ministerio de Educación de proveer
los recursos humanos los cuales pertenecen al sector a través de la UGEL Huamalies.
Respecto al mantenimiento se identifica como responsables a la UGEL Huamalies, la Dirección
y la APAFA de las Institución Educativa en estudio, los que se realizaran las tareas de
conservación y mantenimiento en la operación del proyecto durante el horizonte de evaluación
del mismo.
Cuadro N° 1.10.a
Matriz de marco Lógico de Alternativa Seleccionada.
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
ACCIONES
2.3 Institucionalidad.
2.3.3 Entidad Encargada de Coordinar o Ejecutar los Aspectos Técnicos del PIP en la
Fase de Ejecución.
Se recomienda como unidad ejecutora a la Sub Gerencia de Estudios y Obras-
Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional Huánuco, por enmarcarse
dentro de las competencias compartidas que establece los Artículos 36º y 45º de la
Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización. Así mismo, se propone a ésta
Institución por tener experiencia en la ejecución de estos tipos de proyectos; la
institución propuesta cuenta con un staff de profesionales con experiencia, capacidad
técnica y logística, se considera que se realizará por contrato en concordancia al Texto
Único Ordenado de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
estado aprobado por Decreto Supremo N° 012 – 2002 – PCM. Y a la Ley del Gobierno
Regional – Ley N° 27867.
Modalidad de Ejecución.
La Sub Gerencia Regional de Infraestructura, del Gobierno Regional de Huánuco, será
la encargada de la ejecución y supervisión del proyecto; en el presente considera que
la modalidad de ejecución sea por CONTRATO.
Cuadro N° 2.4.a
Matriz de Grupos de Involucrados.
Grupo de Acuerdos y
Problema Percibido Intereses Estrategias Documentos de Sustentos
Involucrados Compromisos
Realizar todas las
gestiones
Mejorar el servicio correspondientes Gestionar el Acta.
Gobierno Regional De poder dar una
educativo en el desde la elaboración financiamiento
de Huánuco inmediata solución.
ámbito regional de estudio de pre del proyecto
inversión hasta la
etapa de la inversión.
Otorgar
constancia de
prioridad de obra
Dirección Regional
de la Institución
de Educación de Asegurar la Monitorear
Limitaciones educativa.
Huánuco (DRE) y operatividad de los constantemente el Constancia de prioridad de
presupuestales para Distribuir
La Unidad de servicios educativos buen uso y prestación obra (Ver anexos)
sumir con los costos de eficientemente
Gestión Educativa públicos con adecuada de los
inversión los recursos de
Local (UGEL) calidad y eficiencia. servicios educativos
operación y
Huamalies
mantenimiento y
hacerse cargos
de ellos
De contar con una
Participar en la
Dirección de la La infraestructura actual infraestructura que
Participar activamente identificación de
Institución utilizada es de material garantice el buen
desde la etapa de pre la problemática. Acta de taller de involucrados.
Educativa y La rústica, con altas desempeño
inversión hasta la Apoyo con los (Ver anexos)
Asociación de probabilidades de escolar,
ejecución del costos de
Padres de Familia colapsar e cualquier establecidas de
proyecto. operación y
(APAFA) instante. acuerdo a las
mantenimiento
normas educativas
Actualmente la
De poder contar
integridad de los
Población con adecuada
alumnos se encuentra Ninguna
Estudiantil infraestructura, Ninguna Ninguna
en riesgo por posible
Educativo material didáctico y
colapso de
mobiliarios
infraestructura.
Presentar la idea de
Actualmente los niños De que los niños en
proyecto en los Participar en la
Autoridades de la de edad de estudiar el edad de estudiar el Acta de taller de involucrados.
diversos procesos de identificación de
Localidad de nivel inicial reciben sus nivel inicial, puedan (Ver anexos)
planeamiento y la problemática.
Huergasayog clases en ambiente recibir sus clases
presupuesto mantenimiento
inadecuado. de forma adecuada.
participativo
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Propia
A Nivel Nacional.
Según la Ley General de Educación N° 28044, establece que en su Artículo 3°: “La
educación como derecho La educación es un derecho fundamental de la persona y de
la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de
calidad para todos y la universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la
responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo”.
Es decir, toda persona tiene derecho a recibir una educación integral y de calidad la
cual no se viene brindando en la institución objeto de intervención.
En el Capítulo III, sobre La Calidad de la Educación, en el artículo 13° señala: “Es el
nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentarlos retos del
desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la
vida”. Y que los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son según el
inciso f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a
las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo
contemporáneo. Es decir, que para que exista calidad educativa en la institución objeto
de intervención es necesario entre otros factores una infraestructura y equipamiento
acorde a la exigencia técnico-pedagógicos, cosa que no se viene aplicando a la fecha.
A Nivel Regional.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado Huánuco 2009 - 2021, aprobado
mediante Ordenanza Regional N° 072-2009-CR-GRH, de fecha 26 de Octubre del
2010, señala también su prioridad en cuanto a la actividad educativa se refiere.
Pues en su Área de Dimensión de Desarrollo y ejes Estratégicos Prioritarios, señala:
“Promover el desarrollo humano e integral, basado en valores, empleo, salud,
educación, cultura e identidad cultural”
Específicamente en su objetivo estratégico: “Garantizar el servicio público de calidad
en educación, salud, trabajo, vivienda y saneamiento básico, con un enfoque
descentralista, priorizando a la población más excluida y en alto grado de
vulnerabilidad, involucrando a la población en su gestión y sostenibilidad” y como
objetivo estratégico específicos:
Brindar una educación de calidad y elevar el acceso, con un currículo diversificado,
promoviendo el desarrollo de capacidades, fomentando la interculturalidad,
Lineamiento Local.
Municipalidad del Distrito de Llata/ Plan de Desarrollo Concertado. 2010 - 2015
Objetivo estratégico en el Eje de Desarrollo del Sector Educación
Considera los siguientes puntos:
Brindar una educación de calidad en su área de influencia, garantizando su
gratuidad y mejoramiento de las infraestructuras orientando a formar jóvenes
ciudadanos con capacidad para formular su proyecto de vida basada en el trabajo y
valores, con la participación interactiva de la familia, la escuela y la comunidad.
la que se obliga la observancia del ciclo del proyecto por parte de todas las
entidades y empresas del Sector Público no financiero.
La actual Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública tiene
por objeto establecer normas técnicas, métodos y procedimientos de
observancia obligatoria aplicables a las fases de preinversión, inversión y
post-inversión y a los órganos confortantes del Sistema Nacional de Inversión
Pública. Bajo los lineamientos de la Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), todo PIP tiene la obligación, como requisito previo a su
ejecución, el contar con estudios de pre-inversión que sustente el proyecto
como socialmente rentable, sostenible, concordante con los lineamientos de
políticas establecidas por las autoridades correspondientes
3.1 Diagnóstico.
El diagnóstico es una herramienta fundamental que nos permite conocer las necesidades e
intereses de lo población objetivo (Beneficiarios directos e indirectos), así para nuestro caso
consideramos la revisión de los aspectos socioeconómicos de la zona de intervención de
presente proyecto.
El presente proyecto trata de plasmar los componentes como físicos, económicos, sociales,
culturales, demográficos entre otros, para lo cual se recurrieron a fuentes primarias y
secundarias, a través de trabajos de campo, entrevistas a autoridades y pobladores de la zona,
la observación directa del servicio de educación y diversos documentos pertinentes.
Cuadro N° 3.1.1.1.a
Datos de la Institución Educativa N° 661 – Huergasayog
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN N° 661 - Huergasayog
DIRECTORA SOYLA FLABIA BALELZUELA CAYAS
GESTIÓN Pública
Dirección Regional de Educación -
DIRECCIÓN REGIONAL ADSCRITA Huánuco
UNIDAD DE GESTIÓN UGEL - Huamalies
MODALIDAD Educación Básica Regular
NIVEL Inicial
RESOLUCIÓN DE CREACIÓN RDR N° 0131-2013
FECHA DE CREACIÓN 31/01/2013
CARACTERÍSTICAS Polidocente
TURNO Mañana
CODIGO MODULAR 1609270
CODIGO DE LOCAL 672777
SITUACIÓ ACTUAL DE TERRENO Acta de Donación de Terreno
Fuente: Nominas de Matriculas, SCALE.
Elaboración: Propia
Cuadro N° 3.1.1.1.b
Ubicación del Proyecto.
DEPARTAMENTO Huánuco
PROVINCIA Huamalies
DISTRITO Llata
LOCALIDAD Huergasayog
ZONA Rural
REGIÓN NATURAL Sierra
ALTITUD 3546 m.s.n.m
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Equipo Técnico.
Cuadro N° 3.1.1.1.c
Procedencia de los Alumnos a la Institución Educativa N° 661.
DISTANCIA CON
MEDIO DE TIEMPO DE
LOCALIDADES RESPECTO A LA I.E TIPO DE VÍA
TRANSPORTE TRASLADO
N° 661
Camino de De 2 a 15
Huergasayog De 0 a 1 Kilómetro A Pie
Herradura Minutos
De 0.5 a 1.2 Camino de De 15 a 25
Mayopampa A Pie
Kilómetros Herradura Minutos
Camino de De 25 a 30
Atocshayco De 1.5 a .2 Kilómetros A Pie
Herradura Minutos
Fuente: Entrevista Directa con Autoridades.
Elaboración: Equipo Técnico.
Cuadro N° 3.1.1.1.d
Instituciones Educativas Existentes en el Distrito de Llata.
Código Código Nivel / Alumnos Docentes Secciones
Nombre de IE Dirección de IE
modular modular Modalidad (2014) (2014) (2014)
1 0747683 171 Inicial - Jardín CANCHAPAMPA 19 1 3
JIRON PASEO
2 0747634 149 Inicial - Jardín 20 1 3
INDEPENDENCIA 758
3 0712455 140 Inicial - Jardín SAN CRISTOBAL 22 1 3
4 0712307 135 Inicial - Jardín LIBERTAD 54 3 3
5 0711994 124 Inicial - Jardín PORVENIR 60 3 3
6 0711960 123 Inicial - Jardín HUANCABAMBA 18 1 3
7 0536953 067 Inicial - Jardín PROGRESO 15 1 3
8 0363150 030 Inicial - Jardín JIRON VICTOR E VIVAR 120 274 11 10
9 0672949 343 Inicial - Jardín IRMA GRANDE 10 1 3
10 0624163 253 Inicial - Jardín SAN MIGUEL DE QUEROSH 16 1 3
11 0509356 198 Inicial - Jardín FLORIDA 22 1 2
JIRON PAMPAS DEL
12 0592071 078 Inicial - Jardín 78 3 3
CARMEN S/N
13 0650119 280 Inicial - Jardín MUCHCAY 20 1 3
14 1221076 368 Inicial - Jardín CACHIGAGA 16 1 3
15 1221118 369 Inicial - Jardín VIRGEN DEL CARMEN 18 1 3
16 1416171 399 Inicial - Jardín JUANA MORENO 16 1 3
Educación
CEBA - VICTOR
17 1358779 Básica JIRON LIBERTAD S/N 184 10 11
E. VIVAR
Alternativa
18 1379155 419 Inicial - Jardín PALANCA S/N 8 1 3
19 1437813 472 Inicial - Jardín PLAZA PRINCIPAL 10 1 2
20 1459403 501 Inicial - Jardín JIRON SAN MARTIN S/N 30 1 4
Inicial no
21 3579136 TAULLY TAULLI 5 0 3
escolarizado
Inicial no
22 3579102 CASHASH CASHASH S/N 7 0 3
escolarizado
Inicial no
23 3579103 CHUYAS CHUYAS S/N 5 0 2
escolarizado
Inicial no
24 3579104 COCHAPATA COCHAPATA S/N 8 0 3
escolarizado
25 3579106 HUALGOY Inicial no HUALGOY 6 0 2
GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO
36
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA N° 661 DE LA LOCALIDAD DE HUERGOSAYOG,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO .
escolarizado
Inicial no
26 3579108 HUAYO HUAYO S/N 16 0 3
escolarizado
Inicial no
27 3579146 BUENA VISTA BUENA VISTA 4 0 2
escolarizado
CARRETERA LLATA
28 1577816 458 Inicial - Jardín NUEVAS FLORES ZONA 10 1 3
RURAL
29 1593565 662
Inicial - Jardín JIRCACANCHA 11 1 3
30 1593573 663
Inicial - Jardín TAPARACO 4 1 3
31 1593581 664
Inicial - Jardín SACUATUNA 13 1 3
32 1593177 32434
Inicial - Jardín ISHANCA 9 1 3
33 1593169 32423
Inicial - Jardín SHAURI 8 1 3
Inicial -
34 1609270 661 HUERGASAYOG 10 1 3
Jardín
Inicial no
35 3579147 COLLACHARCO COLLACHARCO 4 0 3
escolarizado
Inicial no
36 3579148 CARHUA CARHUA 9 0 3
escolarizado
Inicial no
37 3579154 OGSHASH OGSHASH 5 0 2
escolarizado
JUANA Inicial no
38 3579163 JIRON SEBASTIAN ROBLES 11 0 1
MORENO escolarizado
Inicial no
39 3579162 LLATA JIRON ANCASH 19 0 2
escolarizado
Fuente: ESCALE/MINEDU
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro N° 3.1.1.1.e
Instituciones Educativas más Cercanas a la Institución Educativa N° 661.
NOMBRE DE LA ALUMNOS
LOCALIDAD NIVEL SECCIONES DOCENTE
I.E. (2014)
Libertad 135 Inicial 54 3 3
Fuente: Entrevista Directa con Autoridades.
Elaboración: Equipo Técnico.
Por otra parte la distancia, el medio de transporte, tiempo de traslado existente entre la
institución educativa más cercana con respecto a la Institución Educativa N° 661, se
detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3.1.1.1.f
Distancia de Instituciones Educativas más Cercanas a la Institución Educativa N° 661.
NOMBRE DE VÍA FORMA DE TIEMPO DE
LOCALIDAD DISTANCIA
LA I.E. EXISTENTE TRASLADO TRASLADO
Camino Principalmente
135 Libertad 5.5 Kilómetros 50 Minutos
Vecinal a PIE
Fuente: Entrevista Directa con Autoridades.
Elaboración: Equipo Técnico.
Cuadro N° 3.1.1.2.a
Distancia y Tiempo Máximo a Pie Según Nivel Educativo
DISTANCIA TIEMPO MÁXIMO
ZONA NIVEL EDUCATIVO
MÁXIMA A PIE
Inicial 0.5 Km 15 Minutos
Zona Urbana y
Primaria 1.5 Km 30 Minutos
Periurbana
Secundaria 3.0 Km 45 Minutos
Inicial 2.0 Km 30 Minutos
Zona Rural Primaria 4.0 Km 60 Minutos
Secundaria 5.0 Km 75 Minutos
Fuente: Anexo SNIP 09
Tipo de Zona:
De acuerdo al INEI, y al trabajo de campo realizado en el área de influencia se ha
podido constatar que la zona es Rural, con sus características propias de la Sierra
Huanuqueña y con una población que se encuentra en pobreza y extrema pobreza.
3.1.1.3 Población.
En este ítem se identifica y cuantifica la población afectada, la misma que
será la beneficiada con proyecto.
Cuadro N° 3.1.1.3.a
Principales Actividades Económicas en el Distrito de Llata.
DISTRITO DE PROVINCIA DE DEPARTAMENTO
CENSO
LLATA HUAMALIES DE HUÁNUCO
XI de población y VI de Vivienda 2007 14,873 66,450 762,223
IX de población y IV de Vivienda 1993 14,060 56,119 654,489
T.C. Intercensal (2007 - 1993) % 0.40% 1.21% 1.09%
Fuente: INEI.
Elaboración: Equipo Técnico.
a) Población de Referencia.
La población de referencia es aquella población conformada por
niños de 3, 4 y 5 años de edad del Distrito de Llata, dado que es el
grupo poblacional apto para iniciar la educación básica dentro del
distrito.
A continuación se presenta la población por edades de 3 a 5 años
del distrito de Llata, y estimado al año 2014 (Año cero del PIP).
Cuadro N° 3.1.1.3.b
Estimación de Población de Referencia del Proyecto.
Población del Distrito Tasa de Población Proyectada
Descripción
de Llata 2007 crecimiento al año 2014
03 años 342 0.40% 352
04 años 391 0.40% 350
05 años 342 0.40% 352
Fuente: INEI – Censo Nacional de Población – 2007.
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro N° 3.1.1.3.c
Estimación de Población Potencial del Proyecto.
Población de 3, 4 y 5 años, en el año 2014
Localidad
3 años 4 años 5 años
Huergasayog 4 5 4
Fuente: INEI – Censo Nacional de Población – 2007, Trabajo de Campo.
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro N° 3.1.1.3.d
Estimación de Población Efectiva del Proyecto.
Sección Aula que Total
Turno Edades Varones Mujeres
(2014) Ocupa Alumnos
3 años A1 0 1 1
Mañana 4 años Única (Inadecuada 2 2 4
5 años - Prestada) 1 4 5
Total 3 7 10
Fuente: Nominas de Matrículas.
Elaboración: Equipo Técnico.
Superficie.
El distrito de Llata cuenta con una superficie de 101.75 Km2, formado por un
terreno accidentado con quebradas y pendientes, lo que hace difícil su
accesibilidad:
Cuadro N° 3.1.1.4.a
Superficie del Departamento, Provincia y Distrito.
Superficie
Localización Altitud
Km2
Departamento de Huánuco 36,886.00 1,898 m.s.n.m.
Provincia de Huamalies 3,144.50 3,436 m.s.n.m.
Distrito de Llata 411.35 3,333 m.s.n.m.
Elaboración: Equipo Técnico.
Ruta de Acceso.
La principal ruta para llegar a la localidad de Huergasayog desde la capital del
departamento (Ciudad de Huánuco), se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3.1.1.4.b
Acceso a la localidad de Huergasayog
Condición de
De A Distancia (Km) Tipo de Acceso
superficie
Huánuco Tingo Chico 97 Asfaltada Regular
Tingo Chico Morca 140 Afirmada Regular
Morca Llata 175 Afirmada Regular
Llata Huergasayog 12 Afirmada Regular
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Propia
Topografía.
La Topografía del Distrito de LLata presenta un relieve accidentado, ondulado,
formando pequeños valles en diversos lugares, que configuran una formación
típica de espacios de la sierra.
El suelo del distrito es de tipo arcilloso y arenoso, con áreas rocosas; tiene
áreas verdes para cultivo; presenta como accidentes geográficos, zonas
quebradas y hendiduras profundas en los cerros que provocan derrumbes,
huaycos y deslizamiento de rocas.
La distribución por capacidad de uso mayor indica que son terrenos con
aptitud forestal, áridos y semi áridos, donde la acción nociva de la erosión
hídrica, eólica y antrópica ocasionan una disminución de la calidad de los
suelos de diversos recursos naturales renovables.
La localidad de Huergasayog cuenta con áreas de terrenos ondulados y
laderas, con pendientes que varían desde el 5° hasta más de los 35°,
formando en la parte baja valles que son muy vistosos por los visitantes.
Condiciones Climáticas.
Posee un clima templado y tonificante, por estar situado en un valle
interandino.
El clima en este sub espacio está supeditado por la altitud hasta 3,429 msnm.,
la temperatura media anual es de 11º C, con una precipitación pluvial entre
500 a 800 mm/año.
Dado a que el distrito de Llata existen diferentes pisos altitudinales
localidades que parten sobre el flanco occidental de la cordillera entre la
Región Quechua y parte de la Región Yunga desde los 2200 m.s.n.m. que lo
conforma los pequeños valles interandinos de Palanca y Morca en la vertiente
del Rió Marañón. Este territorio tiene una relación directa con las
enfermedades metaxenicas como la Leishmaniasis Cutánea y la Bartonelosis
, ya que el nicho ecológico favorece el hábitat de la Lutzomyia.
GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO
43
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA N° 661 DE LA LOCALIDAD DE HUERGOSAYOG,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO .
Recursos Hídricos.
El eje hidrográfico principal es el adolescente río Marañón, el cual recibe
numerosos tributarios.
Río Aco: Corre al Sur de la población, nace en Pumapuquio y
pertenece íntegramente al distrito de Llata. En el primer tramo del
camino a Pachas, se aprecia la campiña de sus márgenes.
Río Libertad: Pasa por el lado Este de la población, tiene sus
nacientes en el distrito de Llata.
Río Tranca: Pasa por el lado este del Distrito de Llata, recorre gran
tramo del distrito de Llata.
Además se cuenta con los siguientes quebradas, cuyas denominaciones son
las siguientes:
Quebrada Tumayasha.
Quebrada Ichayrejra.
Quebara Huara Gente.
Quebrada Chiuruco.
Quebrada Putaga.
Quebrada Ishanco, etc
Flora.
Debido a la variedad altitud de los centros poblados en el distrito, varía
también el tipo de flora en la zona, así tenemos en que la parte baja
predominan pequeños bosques de eucaliptos a las orillas del rio Acos,
Libertad, omo también es fácilmente apreciable plantaciones de maguey,
ciprés, molle, pinos, etc.
Fauna
La fauna silvestre es escasamente apreciable en jacas grande. En la zona
netamente de la sierra predominan las aves silvestres, entre la “Huachas
Rojas” de los mamíferos silvestres son comunes los “zorrillos”, causantes de
estragos en los sembríos, en las lagunas y ríos predominan las “truchas”, las
cuales llegan a ser grandes mientras más alejados y distantes son su habitad.
Producto de la actividad ganadera de la región es común el pastoreo de
ganado, vacuno y ovino a nivel de todo el distrito.
Cuadro N° 3.1.2.1.a
Principales Actividades Económicas en el Distrito de Llata.
Categorías Casos Porcentaje (%)
Agricultura y ganadería. 1999 55.31
Explotación de minas y canteras 6 0.17
Industrias manufactureras 131 3.62
Suministro electricidad, gas y agua 6 0.17
Construcción 121 3.35
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 14 0.39
Comercio por mayor 31 0.86
Comercio por menor 283 7.83
Hoteles y restaurantes 96 2.66
Transp.almac.y comunicaciones 52 1.44
Intermediación financiera 5 0.14
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 27 0.75
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 104 2.88
Enseñanza 399 11.04
Servicios sociales y de salud 66 1.83
Otras activi. serv.comun.,soc.y
38 1.05
personales
Hogares privados y servicios domésticos 114 3.15
Actividad económica no especificada 122 3.38
Total 3614 100.00
Fuente INEI - 2007
Elaboración: Propia
Actividad Agrícola
Es la actividad de mayor importancia para los pobadores del área de influencia,
lamentablemente esta actividad lo realiza de forma empírica, sin ningún tipo de
asesoramiento técnico, la siembra de sus cultivos lo realizan en epocas de
invierno, aprovechando las precipitaciones fluviales, características de estas
zonas.
La preparación de las tierras para el cultivo, lo realizan empleando la chaquitacya
no utiliza ninguna tecnología moderna y/o actualizada para sus cultivos, lo realizan
de forma tradicional, cuyo aprendizaje viene de generación en generación
enseñado por sus ancestros, cabe indicar que el nivel de producción es muy bajo,
tal es el caso que en una hectarea de papa el rendimiento de producción es de
8,000 kilos por hectárea, mientras comparando con otras localidades en la región
de huánuco, la producción de papa es de 25,000 kilos por hectáreas, en ese
sentido se determina que el nivel de producción es muy bajo en la localidad de
Huergasayog.
Entre los cultivos que ciembran son; la papa, el olluco, el trigo, la cebada, cuya
producción son destinadas para el comercio y el auto consumo.
Actividad Pecuaria
La actividad pecuaria esta centrada en la crianza de gaado vacuno, ovino y porcino
principalmente, aunque en menor proporción en la crianza de animales menores
como cuyes y gallinas.
Cabe indicar que la tecnica de crianza es tradicional, enseñado de generación en
generación, sin ningún tipo de asesoramiento técnico.
Cuadro N° 3.1.2.2.a
Proyección de la Población del Distrito de Llata.
Años Población del Distrito
2007* 14,873
2008 14932
2009 14992
2010 15052
2011 15112
2012 15173
2014* 15234
2015 15294
2016 15356
2017 15417
2018 15479
2019 15541
2020 15603
2021 15665
2022 15728
2023 15791
2024 15854
2024 15917
Fuente: INEI y Cálculos Realizados.
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 3.1.2.2.b
Población por Edades en el Distrito de Llata.
Categorías Casos Porcentaje (%)
Menor de un año 299 2.01
01 año 347 2.33
02 años 372 2.50
03 años 342 2.30
04 años 391 2.63
05 años 342 2.30
06 años 397 2.67
07 años 428 2.88
08 años 478 3.21
09 años 406 2.73
10 años 494 3.32
11 años 442 2.97
12 años 517 3.48
13 años 479 3.22
14 años 466 3.13
15 años 382 2.57
16 años 340 2.29
17 años 300 2.02
18 años 250 1.68
19 años 198 1.33
20 años 236 1.59
21 años 184 1.24
22 años 192 1.29
23 años 204 1.37
24 años 178 1.20
25 años 199 1.34
26 años 170 1.14
27 años 167 1.12
28 años 183 1.23
29 años 171 1.15
30 años a más 5319 35.76
Total 14873 100.00
Fuente: Censo de Población y Vivienda – 2007.
Elaboración Equipo Técnico
Cuadro N° 3.1.2.2.c
Población por Edades en el Área de Influencia del Proyecto.
Pobladores en el área de Porcentaje
Categorías
influencia por edades (%)
Menor de un año 4 2.01
01 año 4 2.33
02 años 5 2.50
03 años 4 2.30
04 años 5 2.63
05 años 4 2.30
06 años 5 2.67
07 años 5 2.88
08 años 6 3.21
09 años 5 2.73
10 años 6 3.32
11 años 5 2.97
12 años 6 3.48
13 años 6 3.22
14 años 6 3.13
15 años 5 2.57
16 años 4 2.29
17 años 4 2.02
18 años 3 1.68
19 años 2 1.33
20 años 3 1.59
21 años 2 1.24
22 años 2 1.29
23 años 2 1.37
24 años 2 1.20
25 años 2 1.34
26 años 2 1.14
27 años 2 1.12
28 años 2 1.23
29 años 2 1.15
30 años 64 35.76
Total 180 100.00
Fuente: Censo de Población y Vivienda – 2007.
Elaboración Equipo Técnico.
Cuadro N° 1.1.2.3.a
Establecimientos de Salud en el Distrito de Llata.
DISTRITO DE LLATA CATEGORÍA ZONA
C.S. LLATA I-4 URBANA
P.S. LIBERTAD I-2 RURAL
P.S PORVENIR I-2 RURAL
P.S. PAMPAS DEL CARMEN I-2 RURAL
P.S. ISHANCA I-2 RURAL
Fuente: DIRESA – HUANUCO.
Elaboración: Equipo Técnico.
Cuadro N° 3.1.2.3.b
10 Principales causas de Enfermedades Registradas en el Puesto de salud Libertad.
MORBILIDAD AÑO 2013
Infecciones agudas de las vías respiratorias 2886
Parasitosis Intestinales 1897
Laringitis Agudas 1622
Otros Trastornos del Sistema Urinario 1125
Gastritis y Duodeno 1096
Bronquitis 968
Anemia por Deficiencia de Hierro 922
Dermatitis 587
Síndrome de maltrato 361
Otras enfermedades 1520
TOTAL 12984
Fuente: Puesto de Salud Libertad.
Elaboración: Propia.
Dermatitis 587
Bronquitis 968
Cuadro N° 3.1.2.3.c
Servicio de Abastecimiento de Agua, en el Distrito de Llata.
Categorías Casos Porcentaje (%)
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 1194 35.82
Red Pública Fuera de la vivienda 464 13.92
Pilón de uso público 117 3.51
Camión-cisterna u otro similar 2 0.06
Pozo 398 11.94
Río, acequia, manantial o similar 1074 32.22
Vecino 74 2.22
Otro 10 0.30
Total 3333 100.00
Fuente: Censo de Población y Vivienda – 2007.
Elaboración Equipo Técnico
1400
1200
1000
800
600 1194
1074
400
117 74
0 2 10
Red
Red
pública Camión-
Pública Pilón de Río,acequi
Dentro de cisterna u Pozo Vecino Otro
Fuera de la uso público a,manantial
la viv.(Agua otro similar
vivienda o similar
potable)
Series1 1194 464 117 2 398 1074 74 10
Es preciso mencionar que los pobladores del área de influencia, no cuentan con
servicio de agua potable, por lo que los pobladores tienen que abstecerce de agua
de los manantiales, riachuelos, existentes cercanos a sus domicilios.
Cuadro N° 3.1.2.3.d
Servicio Higiénico, en el Distrito de Llata.
Categorías Casos Porcentaje (%)
Red pública de desagüe dentro de la Viv. 681 20.43
Red pública de desagüe fuera de la Viv. 194 5.82
Pozo séptico 129 3.87
Pozo ciego o negro / letrina 1037 31.11
Río, acequia o canal 13 0.39
No tiene 1279 38.37
Total 3333 100.00
Fuente: Censo de Población y Vivienda – 2007.
Elaboración Equipo Técnico
1400
1200
1000
800
1279
600
1037
400 681
200
194 129
0 13
Red Red Pozo Pozo Río, No tiene
pública de pública de séptico ciego o acequia o
desague desague negro / canal
dentro de fuera de la letrina
la Viv. Viv.
Series1 681 194 129 1037 13 1279
Servicio de Electricidad.
De acuerdo al Censo de XI Población y VI Vivienda del año 2007, se determina
que en el Distrito de Llata el 72.70% del total de las viviendas no cuenta con el
servicio de electricidad, por lo que se alumbran en la noche con linternas, velas,
mechero, etc., en el siguiente cuadro se observa los resultados.
Cuadro N° 3.1.2.3.e
Viviendas con Servicio Eléctrico, en el Distrito de Llata.
Categorías Casos Porcentaje (%)
Si tiene alumbrado eléctrico 910 27.30
No tiene alumbrado eléctrico 2423 72.70
Total 3333 100.00
Fuente: Censo de Población y Vivienda – 2007.
Elaboración Equipo Técnico
Desnutrición Crónica.
De acuerdo al mapa de desnutrición crónica por provincias en niños menores de 5
años de edad, que acceden a un establecimiento de salud, se determina que la
provincia de Huamalies, en un 30.03% de los niños presentan desnutrición crónica,
Cuadro N° 3.1.2.4.a
Desnutrición Crónica por Provincias en Niños Menores de 5 Años de Edad que
Acceden al EE.SS.
% de
Provincia Desnutrición 45
Crónica 40
Ambo 27.95 35
Dos de mayo 32.01 30
Huacaybamba 35.16 25
Huamalies 30.03 20
Huánuco 20.9 15
Lauricocha 36.75 10
Leoncio Prado 11.7 5
Marañón 25.62 0
Pachitea 33.91
Puerto Inca 14.32
Yarowilca 41.71
Fuente: DIRESA – Mapa de Riesgo Departamental.
Elaboración: Equipo Técnico.
Cuadro N° 3.1.2.4.b
Clasificación por Provincias Según Intervalos Desnutrición Crónica.
Provincia Intervalo Color
0 - 10.4
Niveles de Pobreza.
De acuerdo al mapa de Pobreza, elaborado por el INE – Huánuco – 2009, se
determina que el Distrito de Llata, el 72.50% del total de su población, se
encuentra en extrema pobreza, lo que significa que muchos de los pobladores
viven de forma muy precaria, no satisfaciendo sus necesidades básicas de forma
adecuada como es de vestimenta, salud, alimentación y educación, los resultados
se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3.1.2.4.c
Nivel de Pobreza en la Provincia de Huamalies y sus Distritos.
Pobre (%)
Departamento, Provincia y
Población Total No Pobres
Distrito Extremo No Extremo
Pobres
Provincia de Huamalies 71,563 71.2 43.3 27.9 28.8
Distrito de Llata. 15,654 72.5 43.1 29.4 27.5
Distrito de Arancay. 1,793 70.7 39.1 31.6 29.3
Distrito de Chavín de Pariarca 4,401 80 43.5 36.5 20
Distrito de Jacas Grande 6,599 86.3 61.1 25.2 13.7
Distrito de Jircan 3,229 86.9 59.5 27.4 13.1
Distrito de Monzón. 21,679 51.1 24.8 26.3 48.9
Distrito de Punchao 2506 68.1 39 29.1 31.9
Distrito de Puños. 4888 84.0 58.3 25.7 16.0
Distrito de Singa. 4086 81.2 50.6 30.6 18.8
Distrito de Tantamayo 3060 76.7 44 32.7 23.3
Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital – 2009.
Elaboración: Equipo Técnico
70
60
50
40
61.1 59.5
30 58.3
50.6
43.3 43.1 43.5 44
20 39.1 39
24.8
10
Cuadro N° 3.1.2.5.a
Características de peligros (Frecuencia e intensidad), en el área de influencia
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Meteorológicos x x x
Geofísicos x x x
Ambiental x x x
Fuente: Trabajo de campo e Estudios Regionales.
Elaboración: Propia
Cuadro N° 3.1.2.5.b
Características Específicas de Peligros – Lista de Verificación
Frecuencia Intensidad Resultado
Peligros Si No
B M A B M A C=ab
Meteorológicos x 2 2 2
Geofísicos x 1 1 1
Ambiental x 2 2 2
Fuente: Cuadro Anterior.
Elaboración: Propia
Donde
B Bajo 1
M Medio 2
A Alto 3
Análisis de Vulnerabilidad.
Para analizar con el AdR en el PIP, se debe analizar las condiciones de
vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los aspectos
señalados anteriormente, es decir
Cuadro N° 3.1.2.5.c
Condiciones de Vulnerabilidad
Factores de Grado de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localización del Proyecto, respecto de la condición de peligro x
Exposición
(B) Características del terreno. x
(C) Tipo de construcción x
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción x
(E)Actividades económicas de la zona x
(F) Situación de pobreza de la zona x
(G) Integración institucional de la zona x
Resiliencia (H) Nivel de organización de la zona x
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población x
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres x
(K) existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. x
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Equipo Técnico.
Por lo tanto de los dos análisis, la clasificación del nivel de riesgo, para
éste proyecto como Riesgo MEDIO, contribuirá a evaluar las pérdidas
probables que se generarían ante la ocurrencia de la situación de riesgo, y
por tanto permitirá la inclusión de medidas de riesgo en el proyecto, en el
diseño del proyecto, las cuales pueden ser estructurales y no
estructurales.
Levantamiento Topográfico.
El equipo de topografía ha realizado el levantamiento de toda el área del
terreno, tal como se muestra en las siguientes imágenes:
Cuadro N°3.1.2.6.a
Área de Aulas Estándares según Nivel Educativo – Zona Rural.
Nivel Inicial
Cunas (3 Nivel Nivel
Detalles Jardín (3 a 5
meses a ˂3 Primario Secundario
Años)
Años)
Área 40 m2 59 m2 56 m2 48 m2
Capacidad 20 alumnos 20 alumnos 35 alumnos 30 alumnos
Fuente: Normas para el diseño de locales escolares de educación básica regular – nivel inicial.
Elaboración: Propia.
Estructura.
La estructura de la edificación prestada, es de material rústica, el cual
fue construido por faenas comunales bajo un criterio propio sin ningún
tipo de asesoramiento técnico, cuenta con las siguientes características:
Servicio de Desagüe.
Los alumnos cuentan con una letrina construido por los pobladores del área
de influencia del proyecto, dicha estructura es totalmente inadecuada, tal
como se muestra en la siguiente imagen:
Energía Eléctrica.
La localidad de Huergasayog, no cuenta con sistema de electricidad.
G. Material Didáctico.
Los materiales didácticos con los que cuenta la Institución Educativa N° 661,
son muy pocos, el cual afecta directamente a la enseñanza del personal
docente en el desarrollo psicomotriz de los niños, en la siguiente imagen se
muestra la existencia de algunos materiales didácticos en la I.E.
E
n el siguiente cuadro se muestra la existencia de material didáctico en la
Institución educativa N° 661.
Cuadro N°3.1.2.6.b
Material Didáctico Existente en la Institución Educativa N° 661
Estado
N° Descripción Cantidad
Buena Regular Malo
Texto informativo sobre el cuerpo humano,
1 1 x
recetas nutritivas.
2 Texto informativo sobre el reino animal 1 x
Texto informativo sobre los inventos y
3 1 x
experimentos.
Texto informativo sobre el medio ambiente y
4 1 x
el reciclaje.
Piezas de mortero cubo de madera con
5 2 x
hendidura y pilón por kit.
6 Juegos de láminas 2 x
7 Juegos de rompe cabezas 3 x
8 Kit de bebes 1 x
Guía de orientación para el uso de
9 1 x
materiales.
10 Kit de goteros 1 x
11 Kit de lupas 1 x
Fuente: Institución Educativa N° 661 – Directora-Docente.
Elaboración: Propia.
H. Recursos Humanos.
En la actualidad la Institución Educativa N° 661, cuenta con un docente, el
cual está encargado de la parte pedagógica y administrativa; cuyo docente
enseña de forma directa a los alumnos de 3, 4 y 5 años de edad es decir que
la Institución Educativa es unidocente.
Cabe indicar que el personal docente contratado, ha elaborado los
documentos de PEI (Proyecto Educativo Institucional) y PAT (Plan Anual de
Trabajo), siendo visado por la UGEL de Huamalies, por intermedio de una
Especialista de educación Inicial.
I. Programa de Capacitaciones.
De acuerdo a una entrevista con el personal docente, se ha podido determinar
que a la fecha no ha contado con ningún tipo de programa de capacitación.
Cuadro N° 3.2.2.a
Resumen de causas Directas, causas Indirectas e Indicadores
CAUSA DIRECTA CAUSA INDIRECTA INDICADORES
Aula se encuentra en estado de Infraestructura inadecuada en un
precariedad 100%
Inapropiado e insuficiente
espacio educativo en la El 100% de los espacios educativos
Institución Educativa N° 661 Limitado espacio educativo necesario,
no cumplen con las Normas
según las normas técnicas de
Técnicas de Infraestructura para los
infraestructura
niños de 3, 4 y 5 años de edad.
El 100% de los mobiliarios son
inadecuados y/o deteriorados,
Inadecuado e insuficiente
Limitada disponibilidad y
dotación de equipos,
obsolescencia de equipos, mobiliarios El 100% de equipos inadecuados
mobiliarios educativos y
y material didáctico
material didáctico El 85% de los materiales didácticos
se encuentra deteriorados y son
insuficientes
El 100% de personal docente
Inadecuado desarrollo de las
Débil conocimiento el docente en atiende inadecuadamente a niños de
prácticas pedagógicas en la
prácticas pedagógicas las edades de 3, 4 y 5 años en aula
Institución Educativa N° 661
única
Como resultado del efecto principal del problema, esto va traer como
consecuencia el siguiente Efecto Final.
EFECTO FINAL
BAJO NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA DE NIÑOS Y NIÑAS EN
EL SIGUIENTE NIVEL EDUCATIVO – PRIMARIA
EFECTO PRINCIPAL
Disminución del Rendimiento de los niños y niñas al finalizar el II
ciclo del nivel educativo inicial
PROBLEMA PRINCIPAL
BAJA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3, 4 Y 5
AÑOS DE EDAD EN LA I.E.I. N° 661 – HUERGASAYOG DEL DISTRITO DE LLATA,
PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO
CAUSA INDIRECTA
Limitado espacio educativo
necesario, según las normas
técnicas de infraestructura.
Para lograr este objetivo, se cuenta con los siguientes medios de primer orden y
fundamentales.
Cuadro N° 3.3.2.a
Resumen de Objetivos y Medios
OBJETIVO CENTRAL MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuadas Aulas Nuevas para la
MEJORA LA CALIDAD DE LOS Apropiado y suficiente espacio I.E.I.
SERVICIOS DE EDUCACIÓN educativo en la Institución Suficiente espacio educativo
INICIAL PARA NIÑOS DE 3, 4 Y 5 Educativa N° 661 necesario, según las normas
AÑOS DE EDAD EN LA I.E.I. N° técnicas de infraestructura
661 - HUERGASAYOG DEL Adecuado y suficiente dotación de Suficiente disponibilidad y buen
DISTRITO DE LLATA, equipos, mobiliarios educativos y estado de mobiliarios, equipos y
PROVINCIA DE HUAMALIES, material didáctico material didáctico.
DEPARTAMENTO HUÁNUCO. Adecuado desarrollo de las
Mejora conocimiento del docente
prácticas pedagógicas en la
en prácticas pedagógicas.
Institución Educativa N° 661
Fin Principal: Aumento del Rendimiento de los niños y niñas al finalizar el II ciclo del nivel
educativo inicial.
Los niños al contar con una infraestructura adecuada, podrán aumentar sus
rendimientos en la medida que cuentan con los espacios educativos adecuados e
implementados.
FIN FINAL
BUEN NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA DE NIÑOS Y NIÑAS EN
EL SIGUIENTE NIVEL EDUCATIVO – PRIMARIA
FIN PRINCIPAL
Aumento del rendimiento de los niños y niñas al finalizar el II ciclo
del nivel educativo inicial
OBJETIVO PRINCIPAL
MEJORA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE
3, 4 Y 5 AÑOS DE EDAD EN LA I.E.I. N° 661 - HUERGASAYOG DEL DISTRITO DE
LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO
MEDIO DE PRIMER NIVEL (1) MEDIO DE PRIMER NIVEL (2) MEDIO DE PRIMER NIVEL (3)
Apropiado y suficiente espacio Adecuado y suficiente dotación de Adecuado desarrollo de las prácticas
educativo en la Institución Educativa equipos, mobiliarios educativos y material pedagógicas en la Institución Educativa
N° 661. didáctico. N° 661.
Se han identificado como imprescindible a todos los medios fundamentales, pues estos
medios constituyen el eje de la solución del problema identificado, siendo necesario
que se lleve a cabo, gráficamente se ilustra de la siguiente forma:
ACCIÓN 1.B
Construcción de ambiente ACCIÓN 2.B
pedagógico (Aula), con Construcción de áreas
sistema de estructura complementarias
mixto, pórticos con muros administrativas, cocina,
confinados (techo de sala de uso múltiple, con
Concreto Armado). sistema de estructura
mixto, pórticos con muros
confinados (techo de
concreto armado).
ACCIÓN 2.C
Construcción de cerco
perimétrico, defensa
rivereña, patio, vereda de
circulación y otros.
Cuadro N° 3.4.2.a
Construcción de ambiente pedagógico (Aula), con sistema de estructura mixto, pórticos con
Muros confinados (techo de cobertura liviana).
El sistema constructivo se hará mediante cimentación de concreto simple;
concreto armado en vigas de cimentación, zapatas, columnas y vigas; muros
Estructura de ladrillo de arcilla; con cobertura de planchas corrugadas los cuales
descansan sobre la estructura de madera tornillo y esta a su vez sobre los
tijerales.
Tarrajeo.- Tarrajeo en muros interiores y exteriores
Tarrajeo y
Pisos.- De cemento pulido para los ambientes de primer nivel y segundo nivel
Pisos
Cuadro N° 3.4.3.b
Construcción de ambiente pedagógico (Aula), con sistema de estructura mixto, pórticos con
Muros confinados (techo de concreto armado)
El sistema constructivo se hará mediante cimentación de concreto simple;
Estructura concreto armado en vigas de cimentación, zapatas, columnas y vigas; muros de
ladrillo de arcilla; con cobertura de aligerada (de concreto armado)
Tarrajeo.- Tarrajeo en muros interiores y exteriores
Tarrajeo y
Pisos.- De cemento pulido para los ambientes de primer nivel y segundo nivel
Pisos
Acabados Cielorraso.- Tarrajeo con Arena y Cemento.
Vereda.- de concreto pulido.
Los muros, columnas, vigas y cielorraso con pintura latéx; la puertas de madera
Pintura
con pintura barniz económico y ventanas, pintura esmalte anticorrosivo.
Vidrios Las vidrios serán semidobles nacionales.
Proyecto Alternativa 01
Sistema estructural con cobertura Liviana (Con Cobertura de Teja Andina).
Medio Fundamental 1: Adecuadas Aulas Nuevas para la I.E.I
Construcción de ambiente pedagógico (Aula), con sistema de estructura mixto, pórticos con
Acción 1.1.a
muros confinados (techo de cobertura liviana).
Medio Fundamental 2: Suficiente espacio educativo necesario, según las normas técnicas de infraestructura
Construcción de áreas complementarias administrativas, cocina, sala de uso múltiple, con
Acción 2.1.a sistema de estructura mixto, pórticos con muros confinados (techo de cobertura liviana).
Construcción de cerco perimétrico, defensa rivereña, patio, vereda de circulación y otros.
Medio Fundamental 3: Suficiente disponibilidad y buen estado de mobiliarios, equipos y material didáctico.
Proyecto Alternativa 02
Sistema estructural con cobertura de losa aligerada (Techo de concreto armado a Dos Aguas).
Medio Fundamental 1: Adecuadas Aulas Nuevas para la I.E.I
Construcción de ambiente pedagógico (Aula), con sistema de estructura mixto, pórticos con
Acción 1.1.a
muros confinados (techo de concreto armado).
Medio Fundamental 2: Suficiente espacio educativo necesario, según las normas técnicas de infraestructura
Construcción de áreas complementarias administrativas, cocina, sala de uso múltiple, con
Acción 2.1.a sistema de estructura mixto, pórticos con muros confinados (techo de concreto armado).
Construcción de cerco perimétrico, defensa rivereña, patio, vereda de circulación y otros.
Medio Fundamental 3: Suficiente disponibilidad y buen estado de mobiliarios, equipos y material didáctico.
Gráfico N° 4.1.a
Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación.
Pre - Inversión Inversión Post - Inversión
Expediente Operación y
Técnico Mantenimiento
Idea
(Estudio Actual)
Cuadro N° 4.1.1.a
La fase de pre inversión y su duración
Año "0"
Fases
Mes 1 Mes 2 Mes 3
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Etapa: Elaboración del Estudio de
Pre Inversión
Acción 1: Elaboración del "Perfil de
x x x x
Proyecto"
Elaboración: Propia
Cuadro N° 4.1.2.a
La fase de inversión y su duración
Año 1
FASES Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Etapa I: Elaboración de Expediente
Técnico.
Acción 1: Elaboración del expediente
técnico.
Etapa II: Proceso de Licitación de
Obra.
Acción 1: Concurso y contratación
para la ejecución de obra.
Etapa III: Ejecución de Obra Por el
Contratista y Supervisión.
Acción 1: Adquisición de materiales.
Acción 2: Adquisición de mano de
Obra (No Calificada).
Acción 3: Adquisición de Equipos.
Acción 4: Adquisición de
Herramientas.
Acción 5: Supervisión.
Etapa IV: Adquisición de
Mobiliarios, Equipos, material
didáctico.
Acción1: Adquisición de mobiliarios,
equipos, material didáctico.
Etapa V: Implementación de
Programa de Capacitación.
Acción1: Implementación de
Capacitaciones
Elaboración: Equipo Técnico.
NOTA:
Desarrollo del estudio de expediente técnico (01 mes).
Proceso de licitación de obra (01 mes).
Ejecución de Obra (03 meses)
Adquisición de mobiliarios y equipo (01 mes).
Implemnetación de programa de capacitació (01 mes).
Cuadro N° 4.1.3.a
La fase de post inversión y sus etapas.
Años
Acciones Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Etapa 1: Post inversión.
Acción 1: Operación y
x x x x x x x x x x
mantenimiento
Fuente: Guía de Proyectos del sector Educación.
Elaboración: Propia
Cuadro N° 4.1.4.a
Horizonte de Evaluación de Cada Alternativa Planteada.
Horizonte de
Alternativas Proyecto alternativo
Evaluación
Construcción de ambiente pedagógico (Aula), con sistema de
estructura mixto, pórticos con muros confinados (techo de
cobertura liviana).
Construcción de áreas complementarias administrativas, cocina,
sala de uso múltiple, con sistema de estructura mixto, pórticos
Alternativa 1 con muros confinados (techo de cobertura liviana). 10 años
Construcción de cerco perimétrico, defensa rivereña, patio,
vereda de circulación y otros.
Adquisición de equipos, mobiliarios y material didáctico.
Implementación de programa de capacitación al personal
docente.
Construcción de ambiente pedagógico (Aula), con sistema de
estructura mixto, pórticos con muros confinados (techo de
concreto armado).
Construcción de áreas complementarias administrativas, cocina,
sala de uso múltiple, con sistema de estructura mixto, pórticos
Alternativa 2 con muros confinados (techo de concreto armado). 10 años
Construcción de cerco perimétrico, defensa rivereña, patio,
vereda de circulación y otros.
Adquisición de equipos, mobiliarios y material didáctico.
Implementación de programa de capacitación al personal
docente.
Fuente: Informe Técnico.
Elaboración: Propia
Cuadro N° 4.1.5.a
Fases y Etapas de la Alternativa Planteada.
Pre inversión Post Inversión (10
Inversión (6 meses)
(01 mes) años)
Elaboración del expediente técnico, ejecución de
obra y adquisición de mobiliarios, equipos, incluye Inversión de operación y
Estudio de pre
proceso de concurso de ejecutor de obra, mantenimiento del
inversión.
adquisición de mobiliarios y equipos y adquisición proyecto
de material didáctico y programa de capacitación.
Fuente: Informe Técnico.
Elaboración: Propia.
Nota:
De acuerdo al contrato se determina que el tiempo en la elaboración del estudio de pre
inversión es de 01 mes.
Elaboración de expediente técnico se considera de 01 mes, elaboración de expediente
técnico 01 mes, contratación de constructora y ejecución de obra de acuerdo al informe
técnico es de 04 meses incluyendo proceso de contratación de Constructor de Obra, la
adquisición de equipamiento se considera 02 semanas, y posteriormente se
implementara programa de capacitación.
De acuerdo a la Resolución Directorial N° 003 – 2011 – EF/68.01, se considera 10
años.
IDENTIFICACIÓN DE
LA POBLACIÓN
OBJETIVO
PROYECCIÓN DE
DEMANDA
DETERMINACIÓN
DE PARÁMETROS
DE DEMANDA
años de edad; dado que, en la actualidad este grupo de edad estudian en una sola
aula (Multigrado) y con un solo docente. Es en ese sentido, que el proyecto no busca
dotar de aulas para cada edad, sino que, busca mejorar las condiciones actuales e
implementar con los servicios complementarios, de manera que, mejore la calidad del
servicio educativo de nivel inicial.
A continuación procederemos a estimar la demanda en el horizonte de evaluación del
proyecto.
Cuadro N° 4.2.2.a
Proyección de la Población Referencia de 3 a 5 años, Distrito de Llata.
Años Población de Referencia
2014* 1054
2015 1058
2016 1062
2017 1067
2018 1071
2019 1075
2020 1080
2021 1084
2022 1088
2023 1093
2024 1097
2024 1101
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro N° 4.2.3.a
Proyección de la Población Potencial de 3 a 5 años.
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Categorías
2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
De 3 a 5
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14
Años
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro N° 4.2.4.a
Proyección de la Población Efectiva.
Área Proyección 2015 - 2024
Aula(s) Total
del Tasa de
Turno Edades Sección que alumnos Total
aula crecimiento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ocupa 2012
m2
3, 4 y 5 Única
Mañana A1 31.50 10 0.40% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 102
años (Prestada)
Total 32.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 102
Fuente: Nominas de Matrículas.
IDENTIFICACIÓN DE
SERVICIOS
PROYECCIÓN DE
LA OFERTA
OPTIMIZADA
CARACTERÍSTICAS
DE LA OFERTA
El distrito de Llata, cuenta con 39 instituciones educativas de nivel inicial, cada uno se
ubica dentro del Centro Poblado más representativo. Cabe indicar, que la intervención
en la institución educativa del distrito de Llata ha sido determinado por el OFICIO N°
1667-2014-GR-HUÁNUCO-DRE/DGI.PPTO, de fecha 06 de mayo del 2014 la
Dirección Regional de Educación Huánuco remite al Gobierno Regional Huánuco, la
relación de las 60 I.E.I. corregidas para la formulación de Perfiles de Inversión Pública,
entre ellas se encuentra el estudio de pre inversión en estudio.
Situación de Infraestructura.
En el trabajo de campo llevado a cabo in situ, se ha podido determinar que
cuenta con una sola edificación rústica, siendo sus paredes de tapial, techo de
calamina y piso de tierra, cuyo ambiente es prestado por la comunidad, dicha
infraestructura fue construido por los comuneros mediante faenas comunales
en el año de 2000.
Cuadro N° 4.3.2.a
Oferta de Aula de la I.E.I N° 661 – Huergasayog.
Área
N° de Índice de Índice de
Neta ¿Es Óptimo la Calidad
Edades Sección Alumnos Ocupabilid Ocupabilidad
del Ocupabilidad? Arquitectónica
(2014) ad Actual Óptimo
Aula
Mal Estado
3, 4 y 5 3.25 2.38
Única 10 31.50 No (Ambiente
Años m2/alumno m2/alumno
Prestado)
Fuente: trabajo de Campo.
Mobiliarios y Equipos.
En la actualidad se ha observado que en la Institución Educativa N° 661, los niños de
3, 4 y 5 años de edad hacen uso de mobiliarios prestado por el nivel primaria los
cuales son inadecuados no cumpliendo con los estándares de antropometría.
Se ha podido determinar que la institución educativa carece de equipos, etc.
Recursos Humanos.
La Institución Educativa cuenta con una planilla de 01 docente, que imparte las
sesiones de enseñanza a todas las edades (3, 4, y 5 años).
Programa de Capacitación.
A la fecha es preciso mencionar que el personal docente no cuenta con ningún
programa de capacitación, es de suma importancia que el personal docente debe de
contar con conocimientos en nuevas técnicas de enseñanza sobre el desarrollo
psicomotriz de los niños, al igual que los padres de familia en cuanto al apoyo en la
educación de sus hijos.
Cuadro N° 4.3.3.a
Determinación de la Oferta Optimizada.
Optimización de la
Tipo de Norma Técnica/Nivel
Situación Actual Institución Total
Recurso Inicial
Educativa
Infraestructura Inadecuado Sismo resistente 0 0
Mobiliario y
Limitado y Obsoleto Buena condición 0 0
Equipo
Recursos Un Docente por aula Un Docente por aula de 20
1 1
Humanos de 20 niños niños
Programa de Conocimiento adecuado
No Existe 0 0
capacitación por el personal docente
Alumnos matriculados en el 2014 10 10
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Propia
Cuadro N° 4.3.3.b
Proyección de la Oferta Optimizada.
Oferta Actual
N° Años Total
Optimizada
1 2015 0 0
2 2016 0 0
3 2017 0 0
4 2018 0 0
5 2019 0 0
6 2020 0 0
7 2021 0 0
8 2022 0 0
9 2023 0 0
10 2024 0 0
Elaboración: Equipo Consultor.
Cuadro N° 4.3.3.c
Proyección de la Oferta Optimizada de Infraestructura Administrativa y obras Complementarias.
Infraestructuras Proyección 2015 - 2024
administrativas y
complementarias 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ambientes Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambientes Complementarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Áreas recreativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS.HH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales didácticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliarios y Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo Consultor.
Cuadro N° 4.4.1.a
Balance Oferta – Demanda, Situación Sin Proyecto.
Área Proyección 2015 - 2024
Aula que
Edades Sección del Variables Total
ocupa
aula 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3, 4 y 5 A1
Única 31.50 Demanda 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 102
Años (Inadecuado)
Brecha -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -102
Elaboración: Equipo Consultor.
En el siguiente cuadro se muestra que en una situación sin proyecto, existe una brecha
negativa de infraestructura administrativa, complementaria, material didáctico,
mobiliarios y equipos.
Cuadro N° 4.4.1.b
Balance Oferta – Demanda, Situación Sin Proyecto de ambientes administrativo, obras complementario,
Material didáctico, mobiliarios y equipos en la I.E N° 661.
Proyección 2015 - 2024
Infraestructuras Variable
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambientes
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrativos
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambientes
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Complementarios
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambientes de
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recreación
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SS.HH (Alumnos Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
y personal Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
docente) Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
didácticos
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda de Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliarios y Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Equipos Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Elaboración: Equipo Consultor.
Cuadro N° 4.4.2.a
Balance Oferta – Demanda, Situación Con Proyecto.
Aula Área Proyección 2015 - 2024
Edades Sección que del Variables Total
ocupa aula 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Oferta 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
3, 4 Y A1
Única 40.00 Demanda 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 102
Años (Nueva)
Brecha 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 98
Elaboración: Equipo Consultor.
Nota:
Se ofrece un aula de 40 m2, con una ocupación de 2 m2 por alumno y 4 rincones de 4m2 cada
uno, cabe indicar que dicho análisis se realiza para zona rural, en donde se considera que la
ocupación máxima es de 20 alumnos, en ese sentido se determina que es conveniente el
requerimiento de 01 aula.
Es preciso mencionar también que en una con proyecto, se considera que existe una
brecha igual a cero de todas las obras administrativas y obras complementarias, esto
porque la Institución educativa N° 661 de nivel inicial podrá contar con infraestructuras
administrativas y complementarias, materiales didácticos, mobiliarios y equipos; los
resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 4.4.2.b
Balance Oferta – Demanda, Situación Con Proyecto de ambientes administrativo, obras complementario,
Material didáctico, mobiliarios y equipos en la I.E N° 661.
Proyección 2015 - 2024
Infraestructuras Variable
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientes
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrativos
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientes
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Complementarios
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientes de
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recreación
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS.HH (Alumnos Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
y personal Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
docente) Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Materiales
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
didácticos
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda de Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mobiliarios y Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Equipos Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo Consultor.
4.4.3 Determinación de Recursos Humanos y Físicos para Ofrecer los Servicios de los
Proyectos Alternativos.
En esta tarea se debe de determinar los recursos humanos y físicos necesarios para
brindar los servicios educativos que cada uno de los 02 proyectos alternativos ofrecerán,
los cuales fueron desarrollados de acuerdo a la demanda del proyecto, dicho comentario
pueden ser observadas detalladamente en los siguientes temas:
Recursos Humanos.
En una situación “Con Proyecto”, se considera el siguiente personal docente:
01 Directora/Docente (nombrado).
Localización.
El proyecto se localizará en el terreno de propiedad de la I.E., el mismo que fue
donada por los comuneros de la localidad de Huergasayog, previa coordinación con
las autoridades de su localidad.
El terreno destinado para la construcción de la infraestructura educativa, se encuentra
ubicado entre dos quebradas, por lo que se debe de tomar todas las medidas de
infraestructura adecuadas, para garantizar el adecuado funcionamiento de dicha
Institución Educativa.
Tecnologías de Construcción.
Las alternativas del proyecto lo constituyen las acciones propuestas derivadas de los
medios fundamentales. En el presente estudio, se ha identificado 02 alternativas de
solución, en la medida que la normatividad vigente RM N° 0252-2011-ED establece
parámetros definidos para el diseño arquitectónico de Educación Inicial.
A partir de la Brecha Oferta – Demanda, se ha determinado que en la actualidad
carece de Infraestructura, y Equipamiento adecuado que promuevan el desarrollo de la
Educación Inicial Escolarizada.
Es así, que el presente proyecto busca mejorar las condiciones adecuados de
ambientes y equipamiento en el nivel de educación básica regular (nivel inicial), ya que
actualmente la demanda de servicios no está siendo atendida adecuadamente. El
proyecto atenderá al 100% de la demanda proyectada para todo el horizonte del
proyecto, por lo tanto los espacios a coberturar será equivalente de la demanda
efectiva proyectada.
Tamaño Óptimo.
El tamaño o la escala de inversión están en función de las normas técnicas
arquitectónicas y constructivas vigente, así como la demanda a los servicios
educativos.
Requerimiento de Aulas.
La demanda efectiva está fuertemente relacionada a los servicios demandados, esto
es, porque requiere espacios educativos adecuados de acuerdo a las normas técnicas
normativos de diseño.
La estimación y proyección de los servicios demandados suele realizarse sobre la
base de la población demandante o demanda efectiva.
No se espera que ningún efecto adverso ocurra, por lo cual los servicios
demandados con y sin proyecto no varían.
La cantidad de aulas comunes recomendado en los niveles de educación
básica regular (nivel inicial) es de 1 en un turno con una capacidad de 20
alumnos por sección, nuestro proyecto atenderá al 100% de la demanda
efectiva según diseño respectivo, mediante la siguiente expresión se calcula la
estimación y proyección del servicio requerido:
GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO
96
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA N° 661 DE LA LOCALIDAD DE HUERGOSAYOG,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO .
POBLACIÓN OFERTA
REQUERIMIENTO DEMANDANTE RACIONALIZADA
DE AULAS ESTIMADA Y RECOMENDABLE
PROYECTADA
MODULO I:
CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA (A=41.21 m2), DE 01 AMBIENTE PARA USOS MÚLTIPLES (A=50.28
m2), CON UN DEPOSITOS (A=2.38 m2), SERVICIOS HIGIENICOS PARA NIÑOOS Y NIÑAS (A=13.68
m2), VEREDA DE INGRESO DE (A = 84.40 m2) – DE UN SOLO NIVEL PRIMER NIVEL.
MODULO II:
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO II: DIRECCION (A=12.31 m2), TOPICO (A=20.38 m2), ALMACÉN DE
MATERIAL EDUCATIVO (A=6.56 m2), CUARTO DE LIMPIEZA (A = 4.30 m2), SERVICIOS
HIGIENICOS (A=3.06 m2), VEREDA DE CIRCULACIÓN (A=39.65 m2); DE UN SOLO NIVEL.
Obras exteriores.
Se considera la ejecución de Patio, corredores, cisterna, tanque elevado, Astas de
bandera, áreas verdes, puerta de ingreso, cerco perimétrico, muro de contención,
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, consideradas en ambas alternativas planteadas.
A continuación presentamos el detalle de la programación arquitectónica.
Cuadro N° 4.5.1.a
Implementación de Equipos y Mobiliarios.
Unidad de
Descripción de Ambientes Cantidad
Medida
Ambiente Pedagógico (Aula)
Mesas (modulo pedagógico escolar) Unidades 5
Sillas (modulo pedagógico escolar) Unidades 20
Mesa para el personal docente Unidades 1
Silla para el personal docente Unidades 1
Estantes Unidades 1
Fichero Unidades 1
Dirección
Escritorio para directora Unidades 1
Sillas Unidades 4
Computadoras Unidades 1
Impresoras Unidades 1
Módulo de Computadora Unidades 1
Archivador Unidades 1
Cocina y Almacén de Alimentos
COCINA
Ollas de aluminio grande Unidades 1
Olla de Aluminio mediano Unidades 1
Tazas de losas Docenas 2
Platos tendidos Docenas 2
Platos Hondos Docenas 2
Cubiertos Docenas 2
Cocina Unidades 1
Balón de gas propano Unidades 1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
Anaqueles Unidades 1
Sala de uso múltiple
Sillas Grandes Unidades 20
Mesa mediana Unidades 1
Mobiliario para televisor Unidades 1
Reproductor de DVD Unidades 1
Proyector multimedia Unidades 1
Ecram Unidades 1
Equipo de Sonido Unidades 1
Mobiliario para equipo de sonido Unidades 1
Mesas para comensales Unidades 4
Sillas Unidades 20
Tópico
Camilla. Unidades 1
Sillas Unidades 1
Botiquín Unidades 1
Medicina de primeros auxilios Varios 1
Almacén de Material Educativo
Anaqueles Unidades 1
Estantes Unidades 1
Fuente: Equipo Técnico.
Cuadro N° 4.5.1.b
Implementación de Material Didáctico.
MATERIAL KITS POR
MODULO I ITEM
POR KITS AULA
Comunicación Kit de títeres de dedo 12 1
Comunicación Kit de titeres de guantes 6 1
Comunicación Teatrín 1 1
Comunicación Kit de bebés 2 1
Comunicación Kits de cocina 70 2
Comunicación Kits de tela de colores 6 1
Comunicación Alfombra grande 1 1
Comunicación Instrumentos musicales: Kit de triangulos 2 1
Comunicación Instrumentos musicales: Kit de panderetas 2 1
metálicos
Cuadro N° 4.5.1.c
Implementación de programa de capacitación
N° Detalle de Metas Físicas del Proyecto
1.00 Manejo de equipos audio visuales y software educativo
2.00 Diversificación curricular
3.00 Uso y manejo de los materiales didácticos
4.00 Gestión y administración educativa.
5.00 Estrategias metodológicas.
6.00 Elaboración de documentos pedagógicos.
Estrategia de sensibilización a los padres de familia, para formar mayor interés en la
7.00 formación de sus hijos.
Fuente: Equipo Técnico.
4.6 Costos.
Cuadro N° 4.6.1.a
Costo de Inversión a Precio de Mercado (Alternativa 01 y 02)
COSTOS COSTOS
PARTIDAS
(Alternativa 01 s/) (Alternativa 02 s/)
INFRAESTRUCTURA
Módulo I Aula, sala de Usos Múltiples, Deposito, SSHH y
157,570.88 191,295.19
Hall
Módulo II Dirección, Tópico, Depósito, Cuarto de Limpieza
73,166.88 103,358.46
y SSHH
Módulo III Cocina, Depósito de Alimentos 22,755.56 39,289.46
Módulo IV Cerco Perimétrico, Patio, Muro de Contención,
Veredas, Rampas de acceso, canal de drenaje, Pozo 481,453.34 494,625.74
séptico y Pozo Percolador y juego de Niños
Módulo V Plan de Manejo Ambiental 17,059.37 17,059.37
COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 752,006.03 845,628.22
Gastos Generales 10% 75,200.60 84,562.82
Utilidades 9 % 67,680.54 76,106.54
SUB TOTAL 894,887.18 1,006,297.58
IGV 18% 161,079.69 181,133.56
COSTOS TOTALES 1,055,966.87 1,187,431.15
Adquisición de Mobiliarios, Equipos y Material Didáctico INC IGV Y
TRANSP
36,119.00 36,119.00
Alternativa 01.
Cuadro N° 4.6.1.b
Costo de Inversión a Precio Social – Alternativa 01
Costos Factor de Costos
Partidas
Privados s/ Corrección Sociales s/
Materiales 416,729.48 416,729.48
Mano de Obra 241,251.55 241,251.55
Mano de Obra Calificada 142,492.88 142,492.88
Mano de Obra No Calificada 98,758.67 98,758.67
Equipo y Herramientas 94025 94,025.00
COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 752,006.03 752,006.03
Gastos Generales 10% 75,200.60 0.847 63,694.91
Utilidades 9 % 67,680.54 0 0.00
Alternativa 02
Cuadro N° 4.6.1.c
Costo de Inversión a Precio Social – Alternativa 02
Costos Factor de Costos
Partidas
Privados s/ Corrección Sociales s/
Materiales 453,432.00 453,432.00
Mano de Obra 267,729.75 267,729.75
Mano de Obra Calificada 158,543.27 158,543.27
Mano de Obra No Calificada 109,186.48 109,186.48
Equipo y Herramientas 124466.47 124,466.47
COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 845,628.22 845,628.22
Gastos Generales 10% 84,562.82 0.847 71,624.71
Utilidades 9 % 76,106.54 0 0.00
SUB TOTAL 1,006,297.58 917,252.93
IGV 18% 181,133.56 0.00 0.00
SUB TOTAL 1,187,431.15 917,252.93
Adquisición de Mobiliarios, Equipos y Material Didáctico INC
IGV Y TRANSP
36,119.00 0.847 30,592.79
Cuadro N° 4.6.1.d
Costo de Inversión de Mobiliarios y Equipos a Precio de Mercado– Ambas Alternativas
Unidad de Precio Precio
Descripción de Ambientes Cantidad
Medida Unitario Total
Ambiente Pedagógico (Aula)
Mesas (modulo pedagógico escolar) Unidades 5 120 600.00
Sillas (modulo pedagógico escolar) Unidades 20 60 1,200.00
Mesa para el personal docente Unidades 1 130 130.00
Silla para el personal docente Unidades 1 80 80.00
Estantes Unidades 1 450 450.00
Fichero Unidades 1 350 350.00
Total de costo 2,810.00
Dirección
Escritorio para directora Unidades 1 350 350.00
Sillas Unidades 4 75 300.00
Computadoras Unidades 1 1500 1,500.00
Impresoras Unidades 1 750 750.00
Módulo de Computadora Unidades 1 450 450.00
Archivador Unidades 1 500 500.00
Total de costo 3,850.00
Cocina y Almacén de Alimentos
COCINA
Ollas de aluminio grande Unidades 1 145 145.00
Olla de Aluminio mediano Unidades 1 123 123.00
Tazas de losas Docenas 2 48 96.00
Platos tendidos Docenas 2 50 100.00
Platos Hondos Docenas 2 55 110.00
Cubiertos Docenas 2 35 70.00
Cocina Unidades 1 900 900.00
Balón de gas propano Unidades 1 250 250.00
ALMACÉN DE ALIMENTOS
Anaqueles Unidades 1 450 450.00
Total de costo 2,244.00
Sala de uso múltiple
Sillas Grandes Unidades 20 95 1,900.00
Mesa mediana Unidades 1 120 120.00
Mobiliario para televisor Unidades 1 350 350.00
Reproductor de DVD Unidades 1 600 600.00
Proyector multimedia Unidades 1 4800 4,800.00
Ecram Unidades 1 1200 1,200.00
Equipo de Sonido Unidades 1 1800 1,800.00
Mobiliario para equipo de sonido Unidades 1 450 450.00
Mesas para comensales Unidades 4 350 1,400.00
Sillas Unidades 20 95 1,900.00
Total de costo 14,520.00
Tópico
Camilla. Unidades 1 450 450.00
Sillas Unidades 1 80 80.00
Botiquín Unidades 1 350 350.00
Medicina de primeros auxilios Varios 1 450 450.00
Total de costo 1,330.00
Almacén de Material Educativo
Anaqueles Unidades 1 500 500.00
Estantes Unidades 1 550 550.00
Total de costo 1,050.00
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 4.6.1.d
Costo de Inversión de Mobiliarios y Equipos a Precio de Mercado y Social - Ambas Alternativas
Costo Costo
Resumen F.C
Privado Social
Equipamiento de 01 aula 2,810.00 0.847 2,380.07
Equipamiento de Dirección 3,850.00 0.847 3,260.95
Equipamiento de Cocina-almacén de alimentos 2,244.00 0.847 1,900.67
Equipamiento de Sala de Uso múltiple-comedor 14,520.00 0.847 12,298.44
Equipamiento de Tópico 1,330.00 0.847 1,126.51
Equipamiento de Almacén de material educativo. 1,050.00 0.847 889.35
Costo Total de Equipamiento 25,804.00 21,855.99
Fuente: Cuadro Anterior y Factor de Corrección Anexo SNIP 10.
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 4.6.1.e
Costo de Inversión de Adquisición de Material Didáctico a Precio de Mercado y
Social - Ambas Alternativas
KITS PRECIO TOTALCOSTO TOTAL
MATERIAL
MODULO I ITEM POR POR TOTAL F.C COSTO
POR KITS
AULA KITS PRIVADO SOCIAL
Comunicación Kit de títeres de dedo 12 1 130.00 130.00 0.847 110.11
Comunicación Kit de títeres de guantes 6 1 130.00 130.00 0.847 110.11
Comunicación Teatrín 1 1 130.00 130.00 0.847 110.11
Comunicación Kit de bebés 2 1 130.00 130.00 0.847 110.11
Comunicación Kits de cocina 70 2 130.00 260.00 0.847 220.22
Comunicación Kits de tela de colores 6 1 130.00 130.00 0.847 110.11
Comunicación Alfombra grande 1 1 60.00 60.00 0.847 50.82
Comunicación Instrumentos musicales: Kit de triángulos 2 1 140.00 140.00 0.847 118.58
Comunicación Instrumentos musicales: Kit de panderetas 2 1 140.00 140.00 0.847 118.58
TOTAL COSTO 1250.00 1058.75
KITS PRECIO TOTALCOSTO TOTAL
MATERIAL
MODULO II ITEM POR POR TOTAL F.C COSTO
POR KITS
AULA KITS PRIVADO SOCIAL
Matemática Kit de animales domésticos 6 2 130.00 260.00 0.847 220.22
Matemática Kit de animales salvajes 60 2 130.00 260.00 0.847 220.22
Kit de animales domésticos de colores y de
Matemática 72 4 130.00 520.00 0.847 440.44
crías
Matemática Figuriforma 76 1 60.00 60.00 0.847 50.82
Dados gigantes (uno con puntos y otros con
Matemática 2 1 40.00 40.00 0.847 33.88
números), serigrafiado
Juego de domino de relación número y
Matemática 28 2 45.00 90.00 0.847 76.23
cantidad.
Matemática Juego de domino: de simetría: mitad 28 2 40.00 80.00 0.847 67.76
Matemática Kit tiras largas 30 3 130.00 390.00 0.847 330.33
Matemática Bloque de madera 86 2 40.00 80.00 0.847 67.76
Matemática Bloque lógico. 48 5 15.00 75.00 0.847 63.53
Matemática Tangram. 250 1 40.00 40.00 0.847 33.88
Matemática Juego de vasos lógicos por tamaños 8 2 40.00 80.00 0.847 67.76
Matemática Juego de cubos lógicos por tamaños 8 3 35.00 105.00 0.847 88.94
TOTAL COSTO 2080.00 1761.76
MATERIAL KITS PRECIO TOTALCOSTO TOTAL
MODULO III ITEM F.C
POR KITS POR POR TOTAL COSTO
conservación de la salud.
Biblioteca de Aula Texto informativo sobre recetas nutritivas 1 1 120.00 120.00 0.847 101.64
Biblioteca de Aula Texto informativo sobre el reino animal 1 1 120.00 120.00 0.847 101.64
Texto informativo sobre el reino vegetal y el
Biblioteca de Aula 1 1 120.00 120.00 0.847 101.64
agua
Texto informativo sbre inventos y
Biblioteca de Aula 1 1 120.00 120.00 0.847 101.64
experimentos
Texto informativo sobre el medio ambiente y
Biblioteca de Aula 1 1 120.00 120.00 0.847 101.64
el reciclaje
TOTAL COSTO 2830.00 2397.01
Fuente: Trabajo de Campo y Anexo CME 06 Aprobado según R.D.N° 008-2012/63.01
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 4.6.1.f
Costo de Inversión de Programa de Capacitación a Precio de Mercado y
Social - Ambas Alternativas
Resumen Costo Privado F.C Costo Social
Módulo I: Comunicación 1,250.00 0.847 1,058.75
Módulo II: Matemática 2,080.00 0.847 1,761.76
Módulo III Ciencia y Ambiente. 3,155.00 0.847 2,672.29
Módulo Ivde Psicomotricidad 1,000.00 0.847 847.00
Módulo V: Biblioteca de Aula 2,830.00 0.847 2,397.01
Costo Total de Material Didáctico 10,315.00 8,736.81
Fuente: Cuadros Previos de Equipamiento de Material Didáctico.
Elaboración: Propia.
Realizan el pago mensual de s/5.00 por el servicio de agua y de s/10.00 por el servicio
de electricidad.
Finalmente existen gastos diversos relacionados a materiales y papelería de escritorio,
entre otros. Cada mes se incurre en gasto que es de S/. 48 en la IEI en estudio.
Cuadro N° 4.6.2.a
Costo de Operación en una Situación Sin Proyecto (Costo Privado y Social).
Costos mensuales Costos anuales
Concepto Costos Costos Costos Costos
F.C F.C
Privados Sociales Privados Sociales
Cuadro N° 4.6.2.c
Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento en una Situación Sin Proyecto
(Costo Privado y Social)
Costos mensuales Costos anuales
Concepto Costos Costos Costos Costos
F.C F.C
Privados Sociales Privados Sociales
Alternativa 01
Los costos rutinarios se detallan en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 4.6.2.d
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario Alternativa 01, en una Situación Con Proyecto
(Costo Privado y Social).
Costos mensuales Costos anuales
Concepto Costos Costos Costos Costos
F.C F.C
Privados Sociales Privados Sociales
Cuadro N° 4.6.2.e
Costos de Operación y Mantenimiento Periódico Alternativa 01, en una Situación Con Proyecto
(Costo Privado y Social)
Acciones Costo Privado F.C. Costo Social
1.- Reposición de pisos 650.00 0.847 550.55
2.- Reposición de coberturas 480.00 0.847 406.56
3.- Reposición de mayólicas o cerámico 350.00 0.847 296.45
4.- Reparación y/o reposición de instalaciones eléctricas 150.00 0.847 127.05
5.- Reparación y/o reposición de instalaciones sanitarias 200.00 0.847 169.40
6.- Reposición de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifería 200.00 0.847 169.40
7.- Reparación de muros, interiores y exteriores (tarrajeo). 350.00 0.847 296.45
8.- Reparación de equipos de cómputos. 300.00 0.847 254.10
9.- Reposición y/o reparación de otros 200.00 0.847 169.40
Costos cada 3 años 2,880.00 2,439.36
Costo Cada año 16,825.80 15,164.45
Total Costo de Operación y Mantenimiento cada 03 Años 19,705.80 17,603.81
Fuente: Trabajo de Campo e Informe Técnica.
Elaboración: Equipo Técnico.
Alternativa 02
Los costos rutinarios se detallan en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 4.6.2.d
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario Alternativa 02, en una Situación Con Proyecto
(Costo Privado y Social).
Costos mensuales Costos anuales
Concepto Costos Costos Costos Costos
F.C F.C
Privados Sociales Privados Sociales
Cuadro N° 4.6.2.e
Costos de Operación y Mantenimiento Periódico Alternativa 02, en una Situación Con Proyecto
(Costo Privado y Social)
Acciones Costo Privado F.C. Costo Social
1.- Reposición de pisos 650.00 0.847 550.55
2.- Reposición de coberturas 1,500.00 0.847 1,270.50
3.- Reposición de mayólicas o cerámico 350.00 0.847 296.45
4.- Reparación y/o reposición de instalaciones eléctricas 150.00 0.847 127.05
5.- Reparación y/o reposición de instalaciones sanitarias 200.00 0.847 169.40
6.- Reposición de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifería 200.00 0.847 169.40
7.- Reparación de muros, interiores y exteriores (tarrajeo). 350.00 0.847 296.45
8.- Reparación de equipos de cómputos. 300.00 0.847 254.10
9.- Reposición y/o reparación de otros 200.00 0.847 169.40
Costos cada 3 años 3,900.00 3,303.30
Costo Cada año 16,945.80 15,266.09
Total Costo de Operación y Mantenimiento cada 03 Años 20,845.80 18,569.39
Fuente: Trabajo de Campo e Informe Técnica.
Elaboración: Equipo Técnico.
Cuadro N° 4.6.3.a
Costos Incrementales de Alternativa 01 – Precios de Mercado.
PERIODOS EN EL AÑO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 1,200,907.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Intangible (Expediente Técnico) 65,220.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Inversión en Activos Fijos 1,098,085.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Ejecución Física 794,125.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Materiales 416,729.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Mano de Obra 241,251.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 142,492.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No calificada 98,758.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Equipos y Herramientas 94,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Adquisición de Mobiliarios, Equipos y Material Didáctico 36,119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.5 Capacitación 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Gastos Generales 10% 75,200.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Utilidades 9 % 67,680.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- IGV 18% 161,079.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Supervisión de Obra 5%( CD Infraestructura) 37,600.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 16,705.80 16,705.80 19,585.80 16,705.80 16,705.80 19,585.80 16,705.80 16,705.80 19,585.80 16,705.80
C) COSTO CON PROYECTO (A+B) 1,200,907.13 16,705.80 16,705.80 19,585.80 16,705.80 16,705.80 19,585.80 16,705.80 16,705.80 19,585.80 16,705.80
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 15,697.80 15,697.80 15,697.80 15,697.80 15,697.80 15,697.80 15,697.80 15,697.80 15,697.80 15,697.80
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,200,907.13 1,008.00 1,008.00 3,888.00 1,008.00 1,008.00 3,888.00 1,008.00 1,008.00 3,888.00 1,008.00
Fuente: Cuadros Anteriores de Costos.
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 4.6.3.b
Costos Incrementales de Alternativa 02 – Precios de Mercado.
PERIODOS EN EL AÑO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 1,337,052.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Intangible (Expediente Técnico) 65,220.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Inversión en Activos Fijos 1,229,550.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Ejecución Física 887,747.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Materiales 453,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Mano de Obra 267,729.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 158,543.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No calificada 109,186.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Equipos y Herramientas 124,466.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Adquisición de Mobiliarios, Equipos y Material Didáctico 36,119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.5 Capacitación 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Gastos Generales 10% 84,562.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Utilidades 9 % 76,106.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- IGV 18% 181,133.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Supervisión de Obra 5%( CD Infraestructura) 42,281.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 16,825.80 16,825.80 20,725.80 16,825.80 16,825.80 20,725.80 16,825.80 16,825.80 20,725.80 16,825.80
C) COSTO CON PROYECTO (A+B) 1,337,052.52 16,825.80 16,825.80 20,725.80 16,825.80 16,825.80 20,725.80 16,825.80 16,825.80 20,725.80 16,825.80
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 15,697.80 15,697.80 15,697.80 15,697.80 15,697.80 15,697.80 15,697.80 15,697.80 15,697.80 15,697.80
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,337,052.52 1,128.00 1,128.00 5,028.00 1,128.00 1,128.00 5,028.00 1,128.00 1,128.00 5,028.00 1,128.00
Fuente: Cuadros Anteriores de Costos.
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 4.6.3.c
Costos Incrementales de Alternativa 01 – Precios Social.
PERIODOS EN EL AÑO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 945,212.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Intangible (Expediente Técnico) 59,285.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Inversión en Activos Fijos 851,747.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Ejecución Física 788,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Materiales 416,729.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Mano de Obra 241,251.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 142,492.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No calificada 98,758.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Equipos y Herramientas 94,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Adquisición de Mobiliarios, Equipos y Material Didáctico 30,592.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.5 Capacitación 5,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Gastos Generales 10% 63,694.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Utilidades 9 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- IGV 18% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Supervisión de Obra 5%( CD Infraestructura) 34,178.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 15,164.45 15,164.45 17,603.81 15,164.45 15,164.45 17,603.81 15,164.45 15,164.45 17,603.81 15,164.45
C) COSTO CON PROYECTO (A+B) 945,212.26 15,164.45 15,164.45 17,603.81 15,164.45 15,164.45 17,603.81 15,164.45 15,164.45 17,603.81 15,164.45
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 945,212.26 955.42 955.42 3,394.78 955.42 955.42 3,394.78 955.42 955.42 3,394.78 955.42
Fuente: Cuadros Anteriores de Costos.
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 4.6.3.d
Costos Incrementales de Alternativa 02 – Precios Social.
PERIODOS EN EL AÑO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 1,051,019.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Intangible (Expediente Técnico) 59,285.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Inversión en Activos Fijos 953,299.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Ejecución Física 881,675.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Materiales 453,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Mano de Obra 267,729.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 158,543.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No calificada 109,186.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Equipos y Herramientas 124,466.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Adquisición de Mobiliarios, Equipos y Material Didáctico 30,592.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.5 Capacitación 5,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Gastos Generales 10% 71,624.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Utilidades 9 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- IGV 18% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Supervisión de Obra 5%( CD Infraestructura) 38,433.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 15,266.09 15,266.09 18,569.39 15,266.09 15,266.09 18,569.39 15,266.09 15,266.09 18,569.39 15,266.09
C) COSTO CON PROYECTO (A+B) 1,051,019.38 15,266.09 15,266.09 18,569.39 15,266.09 15,266.09 18,569.39 15,266.09 15,266.09 18,569.39 15,266.09
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,051,019.38 1,057.06 1,057.06 4,360.36 1,057.06 1,057.06 4,360.36 1,057.06 1,057.06 4,360.36 1,057.06
Fuente: Cuadros Anteriores de Costos.
Elaboración: Propia.
CAPITULO V: EVALUACIÓN.
5.1 Beneficios.
Los beneficios en una situación actual (Sin Proyecto) y los beneficios en una situación futura
(Con Proyecto), se describe de forma adecuada en los siguientes temas.
Cuadro N° 5.1.2.a
Proyección de Beneficiarios del Proyecto.
Área Proyección 2015 - 2024
Aula(s) Total
del Tasa de
que alumnos Total
aula crecimiento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ocupa 2014
m2
A1 40 10 0.40% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 102
40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 102
Elaboración: Equipo Técnico.
Metodología
De acuerdo a la característica del presente proyecto los cuales tienen impactos más cualitativos
que monetarios y por la difícil cuantificación, la metodología que más se ajusta para su
evaluación es la metodología de costo efectividad. Esta metodología se basa en identificar los
beneficios del proyecto y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo
promedio por unidad de beneficio.
ICE = VACS
IE
Dónde:
ICE = Índice de Costo Efectividad.
IE = Indicador de Efectividad que en este caso vendrá a ser el número de beneficiarios.
GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO
118
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA N° 661 DE LA LOCALIDAD DE HUERGOSAYOG,
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO .
En este caso es necesario estimar los valores actuales de todos los costos sociales
identificados, según los flujos generados del proyecto. En este caso se asumen que el COK es
llamada tasa Social de Descuento (TSD) para la inversión pública es de 9% al año en nuevos
soles como establece el MEF.
Dónde:
VACS : Es el valor actual del flujo de costos totales.
FCt : Es el flujo de costos del periodo t.
VR : Es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil, que en proyectos públicos
se considera cero.
n : Es la vida útil del proyecto, que en el caso de inversión pública se reemplaza por el
horizonte de evaluación
TSD : es la tasa social de descuento, el mismo que se ha fijado en 9% al año en soles reales
Por otro lado el indicador de resultado o indicador de eficiencia (IE) viene a ser señales de logro
de resultados, más no efectividad que mide el impacto en su capacidad y transformadora del
proyecto, pero por dificultades en el cálculo del indicador se suele considerar al indicador de
eficiencia como el de efectividad.
El Valor Actual de Costos Sociales de cada uno de las alternativas realizadas a partir del Flujo
de Costos Totales a Precios Sociales, se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro N° 5.2.a
Determinación del Valor Actual de Costo Social del Proyecto – Alternativa 01.
PERIODOS EN EL AÑO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 945,212.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Intangible (Expediente Técnico) 59,285.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Inversión en Activos Fijos 851,747.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Ejecución Física 788,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Materiales 416,729.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Mano de Obra 241,251.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 142,492.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No calificada 98,758.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Equipos y Herramientas 94,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Adquisición de Mobiliarios, Equipos y Material Didáctico 30,592.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.5 Capacitación 5,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Gastos Generales 10% 63,694.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Utilidades 9 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- IGV 18% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Supervisión de Obra 5%( CD Infraestructura) 34,178.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 15,164.45 15,164.45 17,603.81 15,164.45 15,164.45 17,603.81 15,164.45 15,164.45 17,603.81 15,164.45
C) COSTO CON PROYECTO (A+B) 945,212.26 15,164.45 15,164.45 17,603.81 15,164.45 15,164.45 17,603.81 15,164.45 15,164.45 17,603.81 15,164.45
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 945,212.26 955.42 955.42 3,394.78 955.42 955.42 3,394.78 955.42 955.42 3,394.78 955.42
F) FA: 9% 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP SUMATORIA DE (E X F) 955,805.09 945,212.26 876.53 804.15 2,621.39 676.84 620.95 2,024.19 522.65 479.49 1,563.05 403.58
Fuente: Cuadros Anteriores de Costos.
Cuadro N° 5.2.b
Determinación del Valor Actual de Costo Social del Proyecto – Alternativa 02.
PERIODOS EN EL AÑO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 1,051,019.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Intangible (Expediente Técnico) 59,285.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Inversión en Activos Fijos 953,299.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Ejecución Física 881,675.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Materiales 453,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Mano de Obra 267,729.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 158,543.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No calificada 109,186.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Equipos y Herramientas 124,466.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Adquisición de Mobiliarios, Equipos y Material Didáctico 30,592.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.5 Capacitación 5,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Gastos Generales 10% 71,624.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Utilidades 9 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- IGV 18% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Supervisión de Obra 5%( CD Infraestructura) 38,433.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 15,266.09 15,266.09 18,569.39 15,266.09 15,266.09 18,569.39 15,266.09 15,266.09 18,569.39 15,266.09
C) COSTO CON PROYECTO (A+B) 1,051,019.38 15,266.09 15,266.09 18,569.39 15,266.09 15,266.09 18,569.39 15,266.09 15,266.09 18,569.39 15,266.09
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04 14,209.04
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,051,019.38 1,057.06 1,057.06 4,360.36 1,057.06 1,057.06 4,360.36 1,057.06 1,057.06 4,360.36 1,057.06
F) FA: 9% 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP SUMATORIA DE (E X F) 1,063,844.54 1,051,019.38 969.78 889.70 3,366.99 748.85 687.01 2,599.94 578.25 530.50 2,007.63 446.51
Fuente: Cuadros Anteriores de Costos.
Sobre la base del flujo de costos determinados a precios Sociales de ambas alternativas, se
determinó el indicador de resultado o indicador de eficiencia (IE) que viene a ser señales de
logro de resultados, más no efectividad que mide el impacto en su capacidad y transformadora
del proyecto, pero por dificultades en el cálculo del indicador se suele considerar al indicador de
eficiencia como el de efectividad.
El coeficiente de costo/efectividad de cada uno de las alternativas se detalla en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 5.2.c
Determinación del Coeficiente de Costo/Efectividad de la Alternativa 01 y 02.
Descripción Alternativa 01 Alternativa 02
Horizonte 10 años 10 años
Total atenciones 102 102
Valor Actual del Costo 955,805.09 1,063,844.54
Ratio Costo/Efectividad 9,387.27 10,448.35
.Fuente: Cuadros Anteriores.
Elaboración: Equipo Técnico.
Cuyo análisis se realiza para cada uno de las alternativas planteadas, tal como se detallan.
Cuadro N° 5.3.a
Variación de los Costos de Inversión de la Alterativa 01, y los Costos de la
Alternativa 02 se Mantiene Constante.
Alternativa 01 Alternativa 02
Variaciones
Costo Directo Variación Resultado Costo Directo Variación Resultado
15% 788,052.82 118,207.92 906,260.74 881,675.01 0.00 881,675.01
10% 788,052.82 78,805.28 866,858.10 881,675.01 0.00 881,675.01
5% 788,052.82 39,402.64 827,455.46 881,675.01 0.00 881,675.01
0 788,052.82 0.00 788,052.82 881,675.01 0.00 881,675.01
-5% 788,052.82 -39,402.64 748,650.18 881,675.01 0.00 881,675.01
-10% 788,052.82 -78,805.28 709,247.54 881,675.01 0.00 881,675.01
-15% 788,052.82 -118,207.92 669,844.90 881,675.01 0.00 881,675.01
Cuadro N° 5.4.b
Variación del VAC de Alternativa 01 Frente al VAC Constante de la Alternativa 02
Alternativa 01 Alternativa 02
Variaciones
VAC Atenciones C/E VAC Atenciones C/E
15% 1,074,013.01 102 10,548.22 1,063,844.54 102 10,448.35
10% 1,034,610.37 102 10,161.24 1,063,844.54 102 10,448.35
5% 995,207.72 102 9,774.25 1,063,844.54 102 10,448.35
0 955,805.09 102 9,387.27 1,063,844.54 102 10,448.35
-5% 916,402.44 102 9,000.28 1,063,844.54 102 10,448.35
-10% 876,999.80 102 8,613.29 1,063,844.54 102 10,448.35
-15% 837,597.16 102 8,226.31 1,063,844.54 102 10,448.35
10,548.22
10,448.35 10,448.35 10,448.35 10,448.35 10,448.35 10,448.35 10,448.35
10,000.00 10,161.24
9,774.25
9,387.27
9,000.28
8,613.29
8,000.00 8,226.31
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7
Cuadro N° 5.4.c
Variación de la Demanda de Alumnos.
Alternativa 01 Alternativa 02
Variaciones
Demanda Variación Resultado Demanda Variación Resultado
15% 102 15 117 102 0 102
10% 102 10 112 102 0 102
5% 102 5 107 102 0 102
0 102 0 102 102 0 102
-5% 102 -5 97 102 0 102
-10% 102 -10 92 102 0 102
-15% 102 -15 87 102 0 102
Cuadro N° 5.4.d
Variación de VAC de la Alternativa 01 Frente al VAC de la Alternativa 02.
Alternativa 01 Alternativa 02
Variaciones
VAC Atenciones C/E VAC Atenciones C/E
15% 955,805.09 117 8,162.84 1,063,844.54 102 10,448.35
10% 955,805.09 112 8,533.88 1,063,844.54 102 10,448.35
5% 955,805.09 107 8,940.25 1,063,844.54 102 10,448.35
0 955,805.09 102 9,387.27 1,063,844.54 102 10,448.35
-5% 955,805.09 97 9,881.33 1,063,844.54 102 10,448.35
-10% 955,805.09 92 10,430.29 1,063,844.54 102 10,448.35
-15% 955,805.09 87 11,043.84 1,063,844.54 102 10,448.35
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7
Participación de la APAFA.
Si bien la UGEL garantizará los recursos monetarios para el pago de docentes y compra de
materiales, a esta entidad no le compete la organización de las faenas de cada Institución
Educativa, por ello cada APAFA y Dirección de la Institución en estudio firmaron actas de
compromiso correspondiente a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y
mobiliario.
Medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto ante peligros naturales
o socio – naturales.
Luego de haber realizado el análisis de gestión de riesgo de desastres se ha concluido que
la ejecución del proyecto es de medio riesgo generado principalmente por las altas
precipitaciones fluviales características de la zona, por lo que no es necesario adoptar
medidas para gestión de riesgos.
c. Fase final de obra.- En esta fase se considera los impactos positivos. La cobertura final y
funcionamiento adecuado de las obras realizadas en condiciones estables y además del
monitoreo del área, por lo menos durante el tiempo equivalente a un medio de su vida útil,
permitirá visualizar las obras y proceder a algún ajuste, si se diera el caso.
Entre los elementos ambientales afectados tenemos:
Suelo.
Grupo perjudicado o beneficiarios.
b) Aire.- En esta etapa se producirá una ligera alteración de la calidad del aire debido a la
presencia de material fino en suspensión, generado por el movimiento de tierra y por los
vehículos (maquinaria) en la etapa constructiva del proyecto.
d) Flora.- El impacto ambiental provocado por la obra tiene una baja incidencia en la
vegetación, ya que el área del terreno de la Institución Educativa cuenta con muy poca
vegetación.
Cuadro N° 5.5.a
Análisis de Impacto Ambiental.
Variables de Efecto Temporabilidad Espaciales Magnitud
Incidencia Posit. Negat. Neutro Perm. Media Larga Corta Local Regional Nacional Leves Moderado Fuertes
Medio Físico Natural
Agua Aire x x x x
Clima x x x x
Suelo - Geológico x x x x
Paisaje - Bosque x x x x
Medio Acuático x
Medio Biológico
Flora x x x x
Fauna x x x x
Medio Social
Usos de Terreno x
Cultural x x x x
Población x x x x x
Situación Actual.
El componente atmosférico de la zona en donde se encuentra localizada el proyecto es
de clima frío, registra precipitaciones fluviales de consideración en épocas de invierno.
El área donde se instalará el proyecto está libre de inundaciones, huaycos u otros
fenómenos naturales que puedan dañar o contaminar el medio ambiente.
Cabe indicar que el proyecto con la única intención de mitigar todo los efectos de impactos
negativos cuenta con una partida de “impacto ambiental”, cuyo monto de inversión es de
s/17,059.37de nuevos soles.
Alternativa 01 = 9,387.27
Alternativa 02 = 10,448.35
Etapa de Ejecución.
El Gobierno Regional de Huánuco, a través de sus áreas correspondientes, será la encargada
de realizar todas las gestiones correspondientes y adecuadas para alcanzar el financiamiento
de la obra ante diversas entidades que financien estos tipos de proyectos y poder de esta
manera entrar al servicio de los alumnos de la Institución Educativa N° 661 – Huergasayog.
Etapa de Operación.
Se identifican como responsables, en la parte operativa al Ministerio de Educación de proveer
los recursos humanos los cuales pertenecen al sector a través de la UGEL Huamalies.
Respecto al mantenimiento se identifica como responsables a la UGEL Huamalies, la Dirección
y la APAFA de las Institución Educativa en estudio, los que se realizaran las tareas de
conservación y mantenimiento en la operación del proyecto durante el horizonte de evaluación
del mismo.
A continuación se desarrolla cada uno de las etapas que se han considerado para la
implementación del presente proyecto:
Cuadro N° 5.9.a
Cronograma de Inversión del Proyecto.
Periodo 07 Meses (01 mes de concurso de contratación de
Presupuesto constructora y 03 meses de Ejecución de Obra y 01 mes de
ACTIVIDADES equipamiento)
Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07
ETAPA I: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA
65,220.96
EXPEDIENTE TÉCNICO 65,220.96
100%
ETAPA II: PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,200,907.13 65,220.96 0.00 532,834.54 461,600.61 99,132.02 42,119.00
Cuadro N° 5.10.a
Matriz de marco Lógico de Alternativa Seleccionada.
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
PROPOSITO
Nómina de matrícula.
Mejora la calidad de los servicios de El compromiso de la
Estadística del Ministerio
educación inicial para niños de 3, 4 y 5 unidad ejecutora para la
Se logrará el 100% de los demandantes del de Educación – ESCALE.
años de edad en la I.E.I N° 661 - cooperación y dotación
servicio educativo satisfechos. Reporte de estadísticas del
Huergasayog del distrito de Llata, de recursos necesarios
Al finalizar el periodo del horizonte 102 alumnos padrón de estudiantes y
provincia de Huamalies, departamento para el proyecto y así
acceden al servicio de educación inicial. resultado del Censo
Huánuco mismo por la UGEL de
Escolar, realizado por la
Huamalies.
UGEL Huamalies.
COMPONENTE
ACCIONES
El desembolso
Elaboración de expediente técnico S/65,220.96.
presupuestal es
Ejecución de obra s/752,006.03
Construcción de áreas Comprobante de pago oportuno de acuerdo al
Gastos Generales s/75,200.60
complementarias, administrativas, Informe de supervisión. cronograma de
Utilidades s/67,680.54
cocina, sala de uso múltiple, cerco Liquidación. ejecución del proyecto.
IGV s/161,079.69
perimétrico, entre otros. Acta de custodia. Las obras se ejecutan
Adquisición de mobiliario, equipo y material
Adquisición de equipos, mobiliarios y Acta de entrega. correctamente en el
didáctico s/36,119.00
material didácticos. plazo previsto
Programa de capacitación s/6,000.00
Implementación de programa de
Supervisión de obra s/37,600.30
capacitaciones al personal docente.
Presupuesto total de inversión s/1´200,907.13
6.1 Conclusiones.
Luego del diagnóstico de la situación actual realizada se identificó como problema central
del proyecto.
BAJA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS DE 3, 4 Y 5 AÑOS DE EDAD
EN LA I.E.I. N° 661 - HUERGASAYOG DEL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES,
DEPARTAMENTO HUÁNUCO
MODULO I:
CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA (A=41.21 m2), DE 01 AMBIENTE PARA USOS MÚLTIPLES (A=50.28
m2), CON UN DEPOSITOS (A=2.38 m2), SERVICIOS HIGIENICOS PARA NIÑOOS Y NIÑAS (A=13.68
m2), VEREDA DE INGRESO DE (A = 84.40 m2) – DE UN SOLO NIVEL PRIMER NIVEL.
MODULO II:
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO II: DIRECCION (A=12.31 m2), TOPICO (A=20.38 m2), ALMACÉN DE
MATERIAL EDUCATIVO (A=6.56 m2), CUARTO DE LIMPIEZA (A = 4.30 m2), SERVICIOS
HIGIENICOS (A=3.06 m2), VEREDA DE CIRCULACIÓN (A=39.65 m2); DE UN SOLO NIVEL.
El presente proyecto plantea como horizonte de evaluación del proyecto 10 años, para
ambas alternativas, esto según lo estipulado por el Sistema nacional de Inversiones
Públicas (SNIP) Anexo 09.
La población se encuentra beneficiaria del proyecto, corresponde a todos los alumnos
matriculados en la Institución educativa N° 661 – Huergasayog, de nivel inicial, niños de 3, 4
y 5 años de edad.
De acuerdo a las características del presente proyecto, los cuales tienen más impactos
cualitativos que monetarios, la metodología que más se ajusta para su evaluación es la
metodología de Costo/Efectividad.
De los resultados de la evaluación social, se determina que la alternativa 01 es más rentable
socialmente que el de la alternativa 02, cuyos resultados se muestran de la siguiente forma:
Alternativa 01 = 9,387.27
Alternativa 02 = 10,448.35
6.2 Recomendaciones.