Implementación Tri Norma PDF
Implementación Tri Norma PDF
Implementación Tri Norma PDF
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CAPITULO 1 Principios y Ventajas de un SIG
BENEFICIOS SIG
Es la ORGANIZACION INTERNACIONAL DE
ESTANDARIZACIÓN, integrada por más de 160
países.
Función: Norma productos y servicios
Las normas son optativas (voluntarias)
INACAL
representa al país
FAMILIA ISO 9000
ISO 9000
Fundamentos y Vocabulario
ISO 9001
Requisitos
ISO 9004
Directrices de Mejora
ISO 9001-CONSIDERACIONES
ISO 9001:2015
Cuarta revisión (quinta edición). Cambio profundo.
Ordenamiento, alineamiento con estructura única,
gestión de riesgos y énfasis en gestión por
procesos.
ISO 9001:2008
Tercera revisión (cuarta edición). No hay mayor cambio. Versión
Requisitos
ISO 9001:2000
Segunda revisión (tercera edición). Cambio profundo. Sistema de Gestión
de la calidad. Enfoque en procesos, satisfacción del cliente y la mejora
continua.
ISO 9001:1994
Primera revisión (segunda edición). No hay mayor cambio. Se sigue buscando
conformidad con la norma (ISO 9001 o 9002 o 9003).
ISO 9001:1987
Primera edición de la norma. Basada en la BS 5750, su foco era el aseguramiento de la
calidad con la documentación pertinente.
Tiempo
¿CÓMO LEER LA NORMA
ISO 9001?
PRODUCTO SERVICIO
ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL- REQUISITOS
ANTECEDENTES: EVOLUCIÓN NORMA
ISO 14001
ISO 14001:2015
Mejora Continua
Revisión Gerencial
Verificación
y Acción Correctiva
Implantación
y Operación
Planeación
Política OH&S
FAMILIA OHSAS 18000
OHSAS 18001:2007
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional - Especificación
ISO 18002:2000
Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud Ocupacional –
Guía para Implementar
CAPITULO 3 Desarrollo de un SIG
LA GESTIÓN INTEGRAL
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RELACION CAUSA – EFECTO
INTEGRADO
CAUSA EFECTO
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ASPECTOS CLAVES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG
DIAGNOSTICO
AUDITORIA INTERNA
& REVISIÓN POR LA ELABORACIÓN
ALTA DIRECCIÓN, DOCUMENTACIÓN
AC/AP
IMPLEMENTACIÓN
FORMACIÓN
S&SO
EQUIPO DE PROYECTO
Alta Dirección
Coordinador de
Proyecto
Especialistas en
Medico
Seguridad, Calidad Experto Técnico
Ocupacional
y Medio Ambiente
FUNCIONES DEL EQUIPO DEL
PROYECTO
DE LA IMPLEMENTAC Interna
EVALUACIÓN FORMACIÓN
DOCUMENTACI ION & Revisión
ÓN Alta Dirección
Organización
Clientes
Grupos de clientes
IDENTIFICAR LOS CLIENTES
Producto 1
Producto 2
Producto 3
PARTES INTERESADAS,
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SIG
Alcance Geográfico:
P Sistema de Gestión
Alta Dirección
E Integrado
P
Fabricación del Producto/
P Comercialización
Realización del Servicio
P
S Mantenimiento Recursos Humanos Compras
PROCESOS A SER INCLUIDOS
SISTEMA DE GESTION
XX
PRODUCTOS
X XX XX X XX Y/O
SERVICIOS
XXX
X XXX X XX
X
ALCANCE
Elementos significativos
X Calidad
El sistema debe alcanzar a todos los procesos que incluyan
elementos significativos X Ambiental
X SySO
2
METODOLOGÍA POR EL
ENFOQUE POR PROCESOS
Identificar clientes, requisitos de los
productos/servicios.
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Requisitos
A1 A2 An Producto
Satisfacción
Client del cliente
e Insumos
IDENTIFICANDO LOS PRODUCTOS
Requisitos
Producto /
A1 A2 An Resultado
Insumos
A1: Realizar, recibir llamadas de posibles clientes
Procesos estratégicos
Destinado a conducir y controlar la visión, los
objetivos de la organización, políticas y estrategias
Satisfacción de clientes
Necesidades de clientes
Procesos operativos
Permiten generar el producto que se entrega al
cliente externo. Constituye la cadena de valor
INSUMOS
PRODUCTOS /
SERVICIOS
Procesos de apoyo
Permite el correcto funcionamiento de los procesos
operativos
MAPA DE PROCESOS
• Planeamiento estratégico.
• Marketing
• Gestión de la Calidad. Ejemplos de Procesos de
• Mejora continua Apoyo:
• Soporte informático
Ejemplos de Procesos operativos:
• Gestión de Mantenimiento.
• Gestión de Ventas. • Gestión de Recursos
• Planificación/ programación de Humanos.
producción. • Gestión de Compras.
• Producción, operaciones • Soporte legal
• Diseño y Desarrollo. • Contabilidad
• Gestión comercial (ventas)
• Despacho
Mapa de procesos
Caso: Taller de mecánica
Otros ejemplos de mapa de
procesos: Caso laboratorio de
análisis químicos y microbiológicos
Otros ejemplos de mapa de
procesos: Caso clínica de salud
atención medicina general
LIDERAZGO - ESTRUCTURA Y
RESPONSABILIDADES
(ISO 9001 e ISO 14001 5.2.1)
Responsabilidad es de la alta dirección
COMPROMISOS
1. Prevención de lesiones,
enfermedades, contaminación ,
Política SIG:
mejora continua y desempeño
SIG “Declaración autorizada por la alta
dirección de la organización, de sus
2. Cumplir con los requisitos legales intenciones y principios en relación
aplicables y otros requisitos del al sistema integrado de gestión.
SIG.
3. Se comunica a todas las
personas que trabajan bajo el
control de la organización
4. Esta disponible para las partes
interesadas
5. Se revisa periódicamente
6. Apropiada.
POLÍTICA (ISO 9004)
Nota: La organización puede lograr el éxito sostenido satisfaciendo de manera coherente las
.
necesidades y expectativas de sus partes interesadas, de manera equilibrada, a largo plazo
POLÍTICA DEL SIG
Proceso
Grupo 1
Ejemplos de actividades, productos y servicios y sus
aspectos e impactos ambientales asociados
Grupo 2
Ejemplos de actividades, productos y servicios y sus aspectos e
impactos ambientales asociados
Grupo 3
Ejemplos de actividades, productos
y servicios y sus aspectos e impactos
ambientales asociados
Grupo 4
EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO Y REQUISITOS LEGALES
ISO 14001 req 6.1.3 / OHSAS 18001 req 4.3.2
condiciones contractuales,
acuerdos con empleados,
acuerdos con empleados
acuerdos con autoridades de salud
directrices no reglamentarias,
principios voluntarios, mejores prácticas o códigos de prácticas,
estatutos
compromisos públicos de la organización o de su casa matriz
requisitos corporativos/ de la compañía.
MODELO MATRIZ LEGAL-
IDENTIFICACIÓN
Artículo Aplicable
Interpretación del Requisito
Artículo Aplicable Aplica
(Qué debe hacer LA EMPRESA)
Alcance Número
Los límites permisibles para las sustancias químicas se establecerán deLa compañia deberá tener en
acuerdo a los límites establecidos en e Reglamento sobre Valores cuenta los limites establecidos para
35 Aplica
Límite Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo, las sustancias químicas en el DS
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2005-SA. 015-2005-SA
MODELO MATRIZ LEGAL-
EVALUACION
RM:375:2008-TR.
Dispositivo Legal:
Título del Requisito: Aprueban la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico
Cumplimiento del
Artículo Aplicable Evaluacion de cumplimiento
Requisito Plan de Acción en Caso Proxima
Plazo de
no se evidencia verificació
Supervisión / ejecución
Documento Otra medida cumplimiento n
Alcance Número Verificación / Responsable Si No
asociado (Codigo) de control
Monitoreo
Uso de tecles,
LO-I-10 Manipulación equipos
Supervisor de
6 de materiales Supervisión móviles, SI ___
turno
pesados entrenamiento
.
Superintenden Realizar Estudio de
33 No nov-12 dic-12
te de SSO evaluación ergonómica
SSO-P-34-6
Resultados de
Evaluación
Ocupacional de Registros de
Polvo Inhalable/ monitoreos Superintenden No se realiza mediciones
35 No nov-12 dic-12
Respirable acorde al te de SSO de polvo desde 2011,-
MI-I-05-6 Monitoreo programa.
de gases en labores
mineras (CO, NO2,
O2)
INDICADOR DE GESTIÓN
% Cumplimiento 33%
OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
(ISO 9001/14001 REQ 6.2 / OSHAS 18001 REQ 4.3.3)
Objetivos y Metas
Asociados a
Asociados a la ¿A DÓNDE?, COMO SE MIDE? Impactos/riesgos
Gestión significativos/Req
uisitos calidad
Revisión y aprobación
JERARQUÍA DE
LA DOCUMENTACIÓN
MAC Nivel 1
PROCEDIMIENTOS
DE
CALIDAD
Nivel 2
PROCEDIMIENTOS
DE
AREA / OPERATIVOS
Nivel 3
REGISTROS / FORMULARIOS
Nivel 5
COMUNICACIÓN
(ISO 9001/14001 req. 7.4
OHSAS 18001 req. 4.4.3.1
Comunicación
con la Dirección
Reuniones Esquemas de
Informativas sugerencias
Comunicación
Interna
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CONSIDERACIONES EN COMUNICACIÓN
ISO 14004, OHSAS 18002
Política
Objetivos, Metas Requisitos Legales
Programas y otros
ELIMINACIÓN CONTROL
Su identificación.
La organización debe establecer
La respuesta, ante los mismos.
y mantener planes y
que permitan: Necesidades partes interesadas
procedimientos ante posibles
Prevenir y mitigar, sus efectos.
incidentes y/o situaciones de
Su revisión.
emergencia
Puesta en práctica.
Planificación
Revisión Implantación
Comprobación y
acción correctora
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
(ISO 14001, req. 8.2 / OHSAS 18001 req. 4.4.7
Proceso
Incluir los siguientes elementos:
• Desarrollar planes de emergencia, identificar y
proporcionar equipos de emergencia apropiados y
probar regularmente su capacidad de respuesta
mediante prácticas de entrenamiento;
• Los resultados de las emergencias y de las prácticas de
entrenamiento deben ser evaluados y los cambios que
son identificados como necesarios se deben
implementar.
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
(ISO 14001, req. 8.2 / OHSAS 18001 req. 4.4.7
Análisis y evaluación
Medición de los procesos del sistema de gestión integrado. Estos métodos deben
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
TABLERO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE OBJETIVOS
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
(ISO 9001/14001 REQ. 9.3
OHSAS 18001 REQ. 4.6)
Procedimiento documentado
Revisar la No Registrar los resultados de las
Conformidad / acciones tomadas
NC Potencial
NO SI
ok FIN
Corrección NC
Revisar la Eficacia de
las acciones tomadas
Determinar
causas
Implementación de
Determinar Acciones acciones
correctivas/preventivas correctivas/preventivas
CAPITULO 4 Auditoría Interna y Proceso de
Certificación
AUDITORIA INTERNA INTEGRADA
(ISO 9001/14001 req. 9.2
OHSAS 18001 req. 4.5.5)
PLANIFICACIÓN:
Actividades
Frecuencia
Métodos de auditoría
Responsable
Independencia, objetividad e imparcialidad
conocimiento y experiencia
medios necesarios
Procedimiento de ejecución
Procedimiento de comunicación de resultados
PROGRAMA DE AUDITORIA
Auditoria programada
Proceso/Procedimiento/ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
Departamento
Actividades de Auditoria
Iniciación de la Auditoría
(6.2)
Revisión de la Documentación
(6.3)
Preparación de Actividades
de Auditoría ¨in situ¨
(6.4)
Informe de Auditoría
(6.6)
Finalización de la Auditoría
(6.7)
Seguimiento de la Auditoría
(6.8)
NO CONFORMIDADES MÁS COMUNES...