Jamo Tumbes 3551 PDF
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
El Hospital inici sus actividades en cuatro (04) Pabellones, con una capacidad
inicial de 123 camas y atenciones en Medicina, Ciruga, Maternidad, Pediatra y
Clnica.
1.2 .- UBICACIN
CAPITULO II
IDENTIFICACION.
CUADRO N 01
POBLACION DE LAS MICRO REDES
CUADRO N 02
Total
Referencias Periferie
Descripcin Poblacin Asignada (1) Poblacin
(2) = (1) x 20% (*)
JAMO
Debemos incidir que Tumbes cuenta con una poblacin considerada como
pobre, y esto se demuestra a travs del Ingreso Promedio Mensual Per-cpita el
mismo que en el ao de 1,991 era de S/ 143.50, pasando a ser S/ 133.50 en el
ao de 1,993. En 1,995 se increment a S/ 170.10 llegando al ao de 1,998 a un
ingreso promedio de S/ 200.00 a S/250.00.
Bajo estas premisas, y con la priorizacin respectiva del sector Salud, toda vez
que considera de primera necesidad el contar con la nueva Unidad Operativa de
Emergencia en el Hospital de Apoyo JAMO, se ejecutar el presente proyecto
para beneficio de toda la poblacin de Tumbes.
EFECTO FINAL
INCREMENTO DE LAS TASAS DE
MORBIMORTALIDAD EN LA RED DE SERVICIOS DE
EMERGENCIA DE TUMBES EFECTO INDIRECTO
Incremento de costos para
el paciente
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE
EMERGENCIA DEL HOSPITAL JAMO - TUMBES
FIN ULTIMO
DISMINUCION DE LAS TASAS DE
MORBIMORTALIDAD EN LA RED DE SERVICIOS DE
EMERGENCIA DE TUMBES FIN INDIRECTO
Disminucin de costos
para el paciente
OBJETIVO CENTRAL
MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD
DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL JAMO - TUMBES
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
MEJORAMIENTO DE LA REUBICACION Y
UNIDAD DE EQUIPAMIENTO DE LA
EMERGENCIA DEL UNIDAD DE
HOSPITAL JAMO- EMERGENCIA DEL
TUMBES HOSPITAL JAMO-
TUMBES
CAPITULO III
FORMULACION
3-. 1. HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte del PIP es de 10 aos, para lo cual se ha considerado los costos que
permitan llevar a cabo la ejecucin de la obra y el equipamiento de la Unidad
Operativa de Emergencia, as como el adecuado mantenimiento de la
infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida til.
Horizonte: 10 aos
Unidad de tiempo
- Ejecucin del Proyecto: 04 meses
- Mantenimiento de la obra: 10 aos
Etapa de Inversin:
Materiales
Mano de Obra
Herramientas 04 meses
Equipo
Imprevistos
Gastos de Supervisin
Equipamiento
Etapa de Operacin
Mantenimiento de la Unidad 10 aos
Operativa de Emergencia
CUADRO N 03
N AO POBLACION
(*)
0 2003 93,822
1 2004 96,382
2 2005 99,012
3 2006 101,714
4 2007 104,490
5 2008 107,341
6 2009 110,270
7 2010 113,279
8 2011 116,371
9 2012 119,546
10 2013 122,808
( * ) : Cuadro N 02 (pag 7)
CUADRO N 04
DIRECCION DE SALUD:
TUMBES
Micro Red N 01 Zarumilla 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8
C.S. P.S.
Hospital de C.S. C.S. C.S. P.S. Loma P.S. La P.S. P.S. Ua P.S. El P.S. La P.S.
Aguas Cuchareta
Apoyo JAMO Zarumilla Papayal Matapalo Saavedra Curva Pocitos de Gato Porvenir Palma Lechugal
Verdes Baja
Km: 55.1
Km:44.8
Km: 37.8 Km:22.8 Km:37.1 Tiempo:1h Km:43.2 Km:35.6 Km:26.6 Km:30.7 Km:32.4 Km:34.2 Km:37
Hospital de Tiempo:1h
Tiempo:32' Tiempo:22' Tiempo:50' 21' Tiempo:51' Tiempo:23' Tiempo:29' Tiempo:38' Tiempo:42' Tiempo:44' Tiempo:49'
Apoyo JAMO 4'
Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias:
Lluvias:6h
aislado
Km:32.3
Km:22.8 Km:15 Km:14.3 Km:20.4 Km: 2.2 Km: 3.8 Km:7.9 Km: 9.6 Km: 11.4 Km:14.2 Km: 22
C.S. Tiempo:1h
2 Tiempo:22' Tiempo:10' Tiempo:29' Tiempo:29' Tiempo:5' Tiempo:7' Tiempo:16' Tiempo:19' Tiempo:23' Tiempo:28' Tiempo:43'
Zarumilla Lluvias:
Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias:5h
aislado
Km:37.1 Km:14.3 Km: 18 Km: 4.7 Km: 2.9 Km: 2.9 Km: 7.7
3 C.S. Papayal Tiempo:50' No accesa Tiempo:29' Tiempo:31' No Accesa No Accesa No accesa No accesa Tiempo:10' Tiempo:6' Tiempo:6' Tiempo:14'
Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias:30'
Km: 7 Km: 15 Km: 5 Km: 2.8 Km: 12.3 Km:15.1 Km: 16.9 Km: 26.39
1 C.S. Corrales Tiempo:11' Tiempo: 16' No Accesa Tiempo: 7' Tiempo: 7' Tiempo: 27' Tiempo: 34' Tiempo:37' Tiempo: 1h
Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: Lluvias: aislado Lluvias: aislado Lluvias:aislado Lluvias:aislado
Km: 70.2 Km: 40.3 Km: 15.4 Km: 11.4 Km: 111.6
C.S.
2 Tiempo: 1h 52' Tiempo:1h 21' No Accesa No Accesa No Accesa No Accesa No Accesa No Accesa Tiempo:40' Tiempo:24' Tiempo:2h
Caaveral
Lluvias:aislado Lluvias: Lluvias:aislado Lluvias: Lluvias:aislado
Km: 99 Km:69.1
P.S.
5 Tiempo:1h 43' Tiempo: 72' No Accesa No Accesa No Accesa No Accesa No Accesa No Accesa No Accesa No Accesa No Accesa
Pajaritos
Lluvias:aislado Lluvias:aislado
CUADRO N 05
SEGMENTACION DE LA POBLACION
POBLACION SEGMENTADA
Descripcin Poblacin Asignada %
1.- Micro Red 1- Zarumilla 37,550.00
2.- Micro Red 2- Pampa Grande 108,103.00
- Micro Red 41,347.00
- Hospital JAMO 66,756.00
3.- Micro Red 3- Corrales 39,109.00
4.- Micro Red 4- Zorritos 17,326.00
TOTAL DISA 202,088.00 77.00%
Essalud 46,240.00 18.00%
FF.AA y FF.PP 9,017.00 3.00%
Privado 5,252.00 2.00%
TOTAL 262,597.00 100.00
Fuente: OEI - DISA TUMBES (Anexo N 09)
CUADRO N 06
establecimiento)
% de Poblacin
busca atencin
Atendida (en el
Morbilidad (%)
Poblacin de
Demandante
Demandante
(3) = (1)*(2)
(5) = (3)*(4)
Referencia
Poblacin
Poblacin
Poblacin
Potencial
Tasa de
Efectiva
(1)
(2)
(4)
(6)
Servicio: Consulta Externa
Nmero de
93,822.00 29.30 27,490.00 85.80 23,586.00 11,264.00 47.76%
personas
% respecto del
25.14% 52.24%
Total
Tasa de
3.50 3.50 3.38
Concentracin
Nmero de
Atenciones
96,215.00 82,551.00 38,122.00
Fuente:
(2) 5.1 Estado de Salud de la Poblacin, segn Caractersticas seleccionadas - ENAHO 2000 ( Anexo 03)
(4) 5.3 Poblacin Enferma o Accidentada por Condicin de Consulta, segn Caractersticas selecc.- ENAHO 2000 (Anexo 04)
(6) Oficina de Estadstica e Informtica del Hospital JAMO ( Anexos N 10)
3.50 Ratio Normativo :ASIS-Gua para el ANALISIS DE LA RESPUESTA SOCIAL-Pag 56 (Anexos N 09)
3.38 Ratio Historico de atenciones en Consulta externa OEI Hospital JAMO (Anexo 05)
CUADRO N 07
Poblacin Demandante
Potencial (3) = (1) *(2)
Demanda Efectiva de
Tasa de Morbilidad
Consulta Externa
atencin (4)
(7) = (5)*(6)
POBLACION
(2)
N AO
(1)
CUADRO N 09
Demanda
Ratio
N Efectiva de DEMANDA EFECTIVA
Normativo de
AO Consulta de Emergencia
Emergencia
Externa (3) = (1) x (2)
(2)
(1)
0 2003 82,551.00 15.00% 12,383.00
1 2004 84,805.00 15.00% 12,721.00
2 2005 87,119.00 15.00% 13,068.00
3 2006 89,495.00 15.00% 13,424.00
4 2007 91,942.00 15.00% 13,791.00
5 2008 94,448.00 15.00% 14,167.00
6 2009 97,024.00 15.00% 14,554.00
7 2010 99,673.00 15.00% 14,951.00
8 2011 102,393.00 15.00% 15,359.00
9 2012 105,186.00 15.00% 15,778.00
10 2013 108,056.00 15.00% 16,208.00
( 1 ) : Cuadro N 07
(2) :ASIS-Gua para el ANALISIS DE LA RESPUESTA SOCIAL-Pag 56 (Anexo N 09)
CUADRO N 10
Ratio Oferta
N horas
N de Histrico: Optimizada:
Promedio de N de N Das de N Horas Promedio
Personal atenciones / N
Atencin Turnos Atencin al ao Atenciones/anuales
Mdico Horas Atenciones /
Diarias (3) (4) (5) = (2)*(3)*(4)
(1) mdico Ao (7) =
(2)
(6) (1)*(5)*(6)
No se puede realizar el clculo de la oferta por recursos Fsicos, por que la actual Unidad
de Emergencia se encuentra deteriorada, carece de equipamiento y para poder
Optimizar la Oferta se tiene que realizar una fuerte inversin, por lo tanto la Oferta por
recursos Fsicos es cero, es decir OF = 0.
CUADRO N 11
DEMANDA OFERTA
BRECHA
EFECTIVA OPTIMIZADA
N AO de Emergencia de Emergencia
en Emergencia
(3) = (2) - (1)
(1) (2)
Del cuadro anterior se puede observar que existe brecha o demanda insatisfecha
de atenciones en la unidad de Emergencia; por lo tanto en el Hospital Jos A.
Mendoza Olavaria JAMO Tumbes, adems de la Brecha de Calidad (dficit de
atencin al usuario, eficiencia clnica), tambin existe Brecha de cantidad; por lo
tanto para el presente Proyecto, se esta tomando esta BRECHA existente en el
horizonte del mismo, equivalente a 144,021 atenciones como la DEMANDA
OBJETIVO.
CUADRO N 12
PLAN DE IMPLEMENTACION
ALTERNATIVA N 01
Ao 0
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
Expediente Tcnico X X
Licitacin Para Construccin X X X
Ampliacin de Infraestructura X X X X
Rehabilitacin de Infraest.
Existente X X
Licitacin Adquisicin de Equipos X X
Instalacin de Equipos X
Supervisin X X X X X
Liquidacin de Obra X X
Recepcion de Obra X
ETAPA OPERATIVA
Operacin de la Unidad de
X X X X X X X X X X
Emergencia
ALTERNATIVA N 02
Ao 0
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
Expediente Tcnico X X
Licitacin Para Construccin X X X
Construccin de Infraestructura X X X X X X
Licitacin Adquisicin de Equipos X X
Instalacin de Equipos X
Supervisin X X X X X X
Liquidacin de Obra X
Recepcion de Obra X
ETAPA OPERATIVA
Operacin de la Unidad de
X X X X X X X X X X
Emergencia
Funciona las 24 horas del da, los 365 das del ao y la permanencia de los
pacientes en esta unidad no debe ser mayor a 24 horas; para tal fin se presenta el
Plan Mdico Arquitectnico elaborado con la Direccin del Hospital, teniendo
como base las NORMAS TCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA.
Dicha Unidad debe de construirse teniendo en cuenta las Normas Tcnicas para
Proyectos de Arquitectura y Equipamiento, como se estipula en el Articulo N 37
de la Ley General de Salud N 26842; y los aspectos generales que debe
considerar todas aquellas condiciones que se van a traducir en el diseo, el
mismo que va a tener incidencia en el funcionamiento de la Unidad, como son:
Todas las condiciones antes indicadas se han agrupado en los criterios que a
continuacin se indican y que merecen ser considerados en la planificacin y
diseo de la Unidad:
i. Criterios tcnicos-funcionales:
Son todos aquellos relacionados con la organizacin, localizacin y
funcionabilidad e interrelacin de los ambientes
ii. Criterios de Confort:
Son los relacionados con la comodidad a los pacientes y al personal
durante su permanencia en el establecimiento de salud.
iii. Criterios Asociados a Mantenimiento:
Relacionados con los sistemas que aseguren la calidad y oportunidad
del mantenimiento, reduciendo los costos de operacin y
mantenimiento
iv. Criterios de Reduccin de los Riesgos de Vulnerabilidad:
Se consideran estos como las acciones tendientes a minimizar la
susceptibilidad de la planta fsica y de las instalaciones a sufrir daos
estructurales y no estructurales.
Por lo tanto en la etapa del diseo se deben tomar las primeras acciones
dirigidas a la construccin de ambientes seguros, y en la vulnerabilidad no
estructural se considera el diseo de las fachadas, ventanas, cielos rasos, las
instalaciones elctricas y mecnicas y luego la instalacin de los equipos y
mobiliario.
rea Administrativa.
rea Clnica.
rea de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento.
rea de Apoyo Clnico.
rea de Confort.
AREA ADMINISTRATIVA.
Comprende los ambientes relacionados con las actividades administrativas que
facilitan y dan apoyo a las actividades clnicas de la Unidad, comprende los
siguientes ambientes:
Admisin y Acreditacin del Derecho
Oficina del Jefe de la Unidad
AREA CLINICA
Esta rea considera todos los ambientes destinados a la atencin de paciente,
debe estar protegida de la circulacin de personas ajenas a las actividades que
se realizan en esta rea.
Comprende los siguientes ambientes:
Triaje
Shock Trauma
Tpico de Procedimientos de Ciruga Menor
Tpico de Atencin Adultos (Consultorio)
Tpico de Atencin Peditrica (Consultorio)
Tpico de Atencin Gineco-Obsttrica (Consultorio)
Tpico de Yeso
Tpico de Atencin de IRA (Consultorio)
Sala de Observacin de Adultos
Sala de Observacin Peditrica
Aislados
AREA DE CONFORT
Es el rea destinada a la espera del pblico y descanso del personal.
Comprende los siguientes ambientes:
Rehabilitacin de
Ampliacin de Infraestructura
Infraestructura
AREA Minima AREA Minima
N AMBIENTE
(m) (m)
1 Admisin y acreditacin del derecho 5.00
2 Oficina de La Jefatura Remodelar 9.00
3 Trabajo Social 9.00
4 Triaje Remodelar 15.00
5 Shock Trauma 20.00
6 Tpico de procedimientos de Ciruja menor 26.00
7 Topico de Atencin Adulto (Consultorio) Remodelar 15.00
8 Tpico de atencion Peditrica (Consultorio) Remodelar 15.00
9 Tpico de Evaluacin Gineco-Obsttrica (Consultorio) 15.00
10 SS.HH de Tpico de Evaluacin Gineco-Obsttrica 2.10
11 Tpico de Yeso 15.00
12 Tpico de atencion de IRA (Consultorio) 15.00
13 Tpico de Inyectables Remodelar 5.00
14 Sala de Observacin Adultos (8 camillas) Remodelar 64.00
15 SS.HH para pacientes de Observancia Adultos Remodelar 3.50
16 Lavachatas para paciente de Observancia Adultos Remodelar 3.50
Sala de Observacin Peditrica (4 cunas+2 camillas
17 28.00
Pre-esc+2 camillas escolar)
18 SS.HH para pacientes de Observancia Peditrica 3.50
19 Bao de Artesa 3.50
20 Lavachatas para paciente de Observancia Peditrica 3.50
21 Sala de Rehidratacin (5 camillas) 20.00
22 Trabajo de Enfermeria (Central de Atencin) Remodelar 12.00
23 Cuarto Sptico 4.00
24 Ambiente para Ropa Limpia 4.00
25 Ambiente para Ropa Sucia 2.50
26 Estacin de Camillas y Sillas de Ruedas 5.00
27 Almacen de Equipos 24.00
28 Almacn Par Desastres 12.00
29 Cuarto de Limpieza 2.50
30 Sala de espera de Pblico 24.00
31 SS.HH sala de espera de pblico Remodelar 3.00
32 Sala de pacientes Ingresados Remodelar 15.00
33 Sala de descanso personal 15.00
34 Pasadizos 51.00 30.00
TOTAL 310.00 190.00
AREA MINIMA REQUERIDA 500.00
Nota: En esta alternativa, la actual rea Ocupada por la Emergencia Peditrica, se deja en
desuso, por que se encuentra incluida en el rea de la ampliacin de la Unidad de
Emergencia
CUADRO N 15
ALTERNATIVA N 02
AREA Minima
N AMBIENTE
(m)
AREA ADMINISTRATIVA.
Muebles de Atencin
Sillas giratorias altas
Equipo de computo con su respectivo mueble
Cesto para papeles
Un telfono ms intercomunicador (interno)
Mesa para telfono.
Escritorio (2)
Silln giratorio (2)
Sillas fijas (2)
Muebles de Oficina de dos cuerpos (2)
Credensa
Archivador de cuatro gavetas
Cesto para papeles (2)
Equipo de cmputo con su respectivo mueble (2)
Mesa circular para reuniones ms de 6 8 sillas
Negatoscopio (3)
Pizarra acrlica
Telfono ms mesa
Intercomunicadores (interno)
Telfono (anexo) ms mesa.
Dentro del equipo de la Jefatura se est considerando los muebles para una
secretaria.
AREA CLINICA
TRIAJE
Escritorio
Silln giratorio
Sillas fijas (2)
Camilla de exploracin
Escalerilla de dos peldaos
Vitrina de un cuerpo
Tensimetro de pared (porttil o aneroide)
Estetoscopio
Intercomunicador
Pupinel
Oxigeno y vaco
Aspirador
Reloj
SHOCK TRAUMA
Balanza peditrica
Banco giratorio
Camilla de exploracin
Lmpara cuello de ganso
Bote sanitario de pedal
Negatoscopio de pared (2 cuerpos)
Escritorio
Escalerilla de dos peldaos
Reloj
Silln giratorio
Sillas fijas (2)
Cesto para papeles
Portasuero rodable
Glucmetro
Tensimetro de pared-rodable
PERFIL: Mejoramiento de la Unidad de Emergencia del 37
Hospital JAMO-Tumbes
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA
TOPICO DE YESO
Camilla
Reloj
Accesorios para aplicacin de yeso
Sistema de traccin
Corta yesos (sierra elctrica)
Juego de azalla cizalla
Porta lavatorio rodable
Negatoscopio
Muebles modulares para guardar insumos y equipo
Mueble fijo con lavadero, con trampa de yeso
PERFIL: Mejoramiento de la Unidad de Emergencia del 38
Hospital JAMO-Tumbes
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA
Portasuero
Camilla
Sillas y/o sillones
Oxmetro
Capngrafo
Nebulizador
Riel Portasuero
Bomba de infusin
Sistema de intercomunicadores
Escritorio
Balanza
Tensimetro y Estetoscopio
Reloj
TOPICO DE INYECTABLES
Mesa
Coche Multipropsito (curaciones)
Portasuero
Camilla
Sillas
Tensimetro
Reloj
Estetoscopio
SALA DE REHIDRATACION
Mesa
Sillas
Camillas
Portasueros
Tensimetro y Estetoscopio
Coche multipropsito
Reloj
Ventilador volumtrico
Electrocardigrafo
Bomba de infusin
Oxmetro de pulso
Nebulizadores
Laringoscopio
Central de comunicacin (interna externa)
Esterilizador
Glucmetro
Reloj
CUARTO SEPTICO
Mueble fijo para guardar insumos
Mueble fijo con lavadero
AREA DE CONFORT
3.10.- EQUIPAMIENTO:
CUADRO N 16
CUADRO N 17
41 Bandejas Unidad 2
42 Muebles modulares para guardar equipos e insumos Unidad 5
43 Riel areo portasueros Unidad 1
44 Balanza de pie Unidad 1
45 Banco giratorio Unidad 2
46 Balanza peditrica Unidad 1
47 Balanza de pie con tallmetro Unidad 1
48 Estetoscopio de Pinard Unidad 1
49 Camilla de exploracin ginecolgica Unidad 1
50 Camilla esttica Unidad 2
51 Set para colocacin de Yeso (****) Equipo 1
52 Portalavatorio rodable Unidad 1
53 Tensimetro Unidad 3
54 Estetoscopio Unidad 2
55 Mesa metalica con frmica Unidad 6
56 Portasueros Unidad 10
57 Camilla con baranda rodante Unidad 9
58 Manmetro Unidad 3
59 Porta historias c/coche Unidad 2
60 Cuna pre escolares Unidad 4
61 Monitor de dos canales Unidad 1
62 Monitor Desfibrilador Unidad 1
63 Cubeta para medicamentos Unidad 1
64 Bote para gasas Unidad 1
65 Carro para ropa sucia Unidad 1
66 Mesa de Mayo Unidad 1
67 Anaqueles Unidad 4
68 Bote de pie Unidad 2
69 Sillones Unidad 3
70 Sillones de descanso Unidad 3
71 Refrigeradora Unidad 1
72 Horno Microondas Unidad 1
73 Mesa esquinera Unidad 1
74 TV - VH Unidad 1
75 Telfono y Comunicaciones Unidad 2
76 Casilleros Unidad 10
(*) (**) : Monitor cardiaco, debe ser porttil, por lo menos con 04 parmetros: a) PANI = Presin Arterial no invasiva,
Los costos en la situacin sin proyecto, se consideran para este caso todos los
costos en que se incurre para la prestacin del servicio en la Unidad de
Emergencia del Hospital de Apoyo JAMO de Tumbes (en la actualidad), como
son: Remuneracin del personal mdico, Asistencial, Tcnico, administrativo y
mantenimiento, a continuacin se presenta el cuadro respectivo:
CUADRO N 18
CUADRO N 19 :
COSTOS DE INVERSION
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL "JAMO" - TUMBES"
N Costo Total/
Unidades N Meses Descripcin Costos por unidad Requerimiento
P.Privado P.Social P.Privado P.Social
(1) (2) (3) (4) (1)*(3) (1)*(4)
331,004.00 267,521.00
310 4 Ampliacin de Unidad de Emergencia ( aprox. 310 m): 901.92 728.94 279,595.00 225,971.00
M2 Materiales 557.75 472.67 172,902.00 146,527.00
Mano de Obra (*) 320.27 236.01 99,284.00 73,165.00
Equipo y/o Herramientas 23.90 20.25 7,409.00 6,279.00
190 2 Rehabilitacin de Infraestructura Existente (aprox. 190m): 270.58 218.68 51,409.00 41,550.00
M2 Materiales 167.32 141.80 31,792.00 26,942.00
Mano de Obra (*) 96.08 70.80 18,255.00 13,453.00
Equipo y/o Herramientas 7.17 6.08 1,362.00 1,155.00
CUADRO N 20
COSTOS DE INVERSION
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
"REHUBICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL "JAMO" - TUMBES"
N
Unidades N Meses Descripcin Costos por unidad Costo Total/ Requerimiento
P.Privado P.Social P.Privado P.Social
(1) (2) (3) (4) (1)*(3) (1)*(4)
500 6 Construccin de Unidad de Emergencia ( aprox. 500 m): 901.92 728.94 450,960.00 364,468.00
M2 Materiales 557.75 472.67 278,874.00 236,334.00
Mano de Obra (*) 320.27 236.01 160,136.00 118,007.00
Equipo y/o Herramientas 23.90 20.25 11,950.00 10,127.00
1 2 Adquisicin de Equipos Mdicos y Mobiliario (Global) 324,312.00 274,840.68 324,312.00 274,841.00
Glob (Segn listado de requerimientos)
CAPITULO IV
EVALUACION
4.4.-IMPACTO AMBIENTAL
Los desechos que se acumulan por los residuos slidos y lquidos producto de
las atenciones diarias y de todo el tratamiento de la Unidad, podra tener un
efecto ambiental negativo, sin embargo para evitar que esto ocurra y se formen
focos infecciosos, se ha considerado el adecuado tratamiento de eliminacin de
los mismos que el hospital diariamente realiza (crematorio de residuos slidos).
CUADRO N 21
VALOR RESIDUAL (A - B ) 0.00 -576,678.08 -507,476.71 -446,579.51 -392,989.96 -345,831.17 -304,331.43 -267,811.66 -235,674.26 -207,393.35 -182,506.15
CUADRO N 23
ALTERNATIVA N 02
INVERSION Y DEPRECIACIN
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- Inversiones
I.- Costos de Inversin
1.- Intangibles
- Expediente Tcnico 5,600.00
2.- Inversin en Activos Fijos
- Infraestructura e Instalaciones 450,960.00
- Equipamiento 324,312.00
3.- Gastos Preoperativos
- Supervisin (5% de item 2) 38,764.00
- Gastos Generales (10% de item 2) 77,527.00
- Utilidad (10% de item 2) 77,527.00
4.- Imprevistos (5% de item 2) 38,764.00
Total 1,013,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.- Depreciacin Vida til
1.- Intangibles
- Expediente Tcnico 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Inversin en Activos Fijos
- Infraestructura e Instalaciones (*) 450,960.00 396,844.80 349,223.42 307,316.61 270,438.62 237,985.99 209,427.67 184,296.35 162,180.79 142,719.09 125,592.80
- Equipamiento (*) 324,312.00 285,394.56 251,147.21 221,009.55 194,488.40 171,149.79 150,611.82 132,538.40 116,633.79 102,637.74 90,321.21
3.- Gastos Preoperativos
- Supervisin 38,764.00
- Gastos Generales 77,527.00
- Utilidad 77,527.00
4.- Imprevistos 38,764.00
Total 1,013,454.00 682,239.36 600,370.64 528,326.16 464,927.02 409,135.78 360,039.49 316,834.75 278,814.58 245,356.83 215,914.01
-
VALOR RESIDUAL (A - B ) 0.00 -600,370.64 -528,326.16 -464,927.02 -409,135.78 -360,039.49 -316,834.75 -278,814.58 -245,356.83 -215,914.01
682,239.36
(*) : Se ha tomado un12% anual de depreciacin
(A) : Cuadro N 20
CUADRO N 24
COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Alternativa N 01
MODALIDAD DEL PERIODO (horizonte del proyecto = 10 Aos)
GASTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Costos de Inversin 710,670.00
2.- Costos de Operacion y
158,306.99 158,306.99 158,306.99 158,306.99 160,058.93 158,306.99 158,306.99 158,306.99 158,306.99 160,058.93
Mantenimiento
COSTO TOTALES 710,670.00 158,306.99 158,306.99 158,306.99 158,306.99 160,058.93 158,306.99 158,306.99 158,306.99 158,306.99 160,058.93
FSA (14%) 1.00000 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.30751 0.26974
VAC 710,670.00 138,865.78 121,812.09 106,852.71 93,730.45 83,129.59 72,122.54 63,265.38 55,495.95 48,680.66 43,174.91
VACT 1,537,800.00
Alternativa N 02
MODALIDAD DEL PERIODO (horizonte del proyecto = 10 Aos)
GASTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Costos de Inversin 836,701.00
2.- Costos de Operacion y
158,306.99 158,306.99 158,306.99 158,306.99 160,058.93 158,306.99 158,306.99 158,306.99 158,306.99 160,058.93
Mantenimiento
COSTO TOTALES 836,701.00 158,306.99 158,306.99 158,306.99 158,306.99 160,058.93 158,306.99 158,306.99 158,306.99 158,306.99 160,058.93
FSA (14%) 1.00000 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.30751 0.26974
VAC 836,701.00 138,865.78 121,812.09 106,852.71 93,730.45 83,129.59 72,122.54 63,265.38 55,495.95 48,680.66 43,174.91
VACT 1,663,831.00
(1) : Cuadro N 19 y 20
(2) : Cuadro N 21/1.18
CUADRO N 25
Alternativa N 02
MODALIDAD DEL HORIZONTE DEL PROYECTO (10 AOS)
GASTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Costos de Inversin 1,013,454.00
2.- Costos de Operacion y
0.00 186,802.25 186,802.25 186,802.25 186,802.25 188,869.54 186,802.25 186,802.25 186,802.25 186,802.25 188,869.54
Mantenimiento
COSTO TOTALES 1,013,454.00 186,802.25 186,802.25 186,802.25 186,802.25 188,869.54 186,802.25 186,802.25 186,802.25 186,802.25 188,869.54
FSA (14%) 1.000000 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27
VAC 1,013,454.00 163,861.62 143,738.27 126,086.20 110,601.93 98,092.92 85,104.59 74,653.15 65,485.22 57,443.18 50,946.39
VACT 1,989,467.00
(1) : Cuadro N 19 y 20
(2) : Cuadro N 21
CUADRO N 26
CUADRO N 27
CUADRO N 28
CUADRO N 29
CUADRO N 30
CUADRO N 31
Alternativa 1
C.E
RUBRO C.E
(del Diferencia Diferencia
VACT (Variable)
Proyecto) (3)= (1)-(2) % de (2)
(1)
(2)
Indicadores del Proyecto
Costos
Costo de construccin por m2
Incremento de 20% 1,607,356.00 11.16 10.68 0.48 4.49%
Reduccin de 20% 1,468,246.00 10.19 10.68 -0.49 -4.59%
Costo de Equipamiento
Incremento de 20% 1,609,260.00 11.17 10.68 0.49 4.59%
Reduccin de 20% 1,466,342.00 10.18 10.68 -0.50 -4.68%
Beneficios
Incremento N de atenciones (30%) 1,537,800.00 8.21 10.68 -2.47 -23.09%
Reduccin N de atenciones (30%) 1,537,800.00 15.25 10.68 4.57 42.83%
11.50 11.17
11.00 11.16
10.68 CE Variable
10.50
10.00 10.19 10.18
CE del
1,400, 1,500, 1,600, 1,700,
Proyecto
000.00 000.00 000.00 000.00
VACT (S/.)
CUADRO N 32
PERFIL: Mejoramiento de la Unidad de Emergencia del 61
Hospital JAMO-Tumbes
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA
Alternativa 2
RUBRO C.E
C.E (Variable) Diferencia (3)= Diferencia
VACT (del Proyecto)
(1) (1)-(2) % de (2)
(2)
12.50 12.21
12.00 12.05 CE Variable
11.50
11.00 11.06 11.55 CE del Proyecto
10.50 10.89
1,500,0 1,600,0 1,700,0 1,800,0
00.00 00.00 00.00 00.00
VACT (S/.)
4.-7.-ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
CUADRO N 33
Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo siguiente:
Analizando el numeral 4.5.5 (Pag. 60), por tener menor RATIO COSTO
EFECTIVIDAD; se concluye que la mejor alternativa recomendada es la
Alternativa 1: Mejoramiento de la Unidad de Emergencia del Hospital
PERFIL: Mejoramiento de la Unidad de Emergencia del 63
Hospital JAMO-Tumbes
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA
MEDIOS DE
OBJETIVOS RESUMEN DE INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS.
OBJETIVOS
CAPITULO V
CONCLUSIONES.
Teniendo en cuenta que en la evaluacin econmica realizada:
INDICE GENERAL
CAPITULO I ASPECTOS GENERALES
CAPIYULO II IDENTIFICACION
2.1 Definicin del Problema
a) Caractersticas del Problema
b) Poblacin de Referencia y zona afectada
c) Caractersticas Socio econmicas y culturales de la
Poblacin Afectada
d) Intentos de Soluciones Anteriores
e) Posibilidades y Limitaciones para implementar la
solucin al Problema
f) Arbol de Causas y Efectos
2.2 Anlisis de Objetivos.
a) Arbol de Medios y Fines
2.3 Planteamiento de Alternativas
a) Arbol de Medios Fundamentales y Acciones
CAPITULO IV EVALUACION
4.1 Beneficios en la situacin sin Proyecto
4.2 Beneficios en la situacin con Proyecto
4.3 Beneficios incrementales
4.4 Impacto Ambiental
4.5 Evaluacin Econmica
4.5.1 Costos de Operacin y Mantenimiento
4.5.2 Valor Residual
4.5.3 Valor Actual Total de Los Costos (VACT)
4.5.4 Costos Incrementales
4.5.5 Metodologa Costo / Efectividad
CAPITULO V CONCLUSIONES
CAPITULO VI ANEXOS
PERFIL: Mejoramiento de la Unidad de Emergencia del 68
Hospital JAMO-Tumbes
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA
ANEXOS