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Instrucciones para la importacin de

datos desde OpenOffice.org Calc o


Microsoft Office Excel
Versin 2017
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Ficheros que se pueden importar

- Clientes - Pedidos de clientes


- Actividades - Lneas de pedido de cliente
- Agentes - Nmero de serie/lote de lnea
- Proveedores de pedido de cliente
- Representantes - Albaranes
- Formas de pago/cobros - Lneas de albarn
- Secciones - Nmero de serie/lote de lnea
- Familias de albarn
- Artculos - Facturas emitidas
- Unidades de medida - Lneas de facturas emitidas
- Compuestos - Nmero de serie/lote de lnea
- Almacenes de factura emitida
- Tarifa de precios - Recibos
- Stocks - Cobros de albaranes
- Descuentos - Cobros de facturas
- Pedidos a proveedor - Cobros de recibos
- Lneas de pedido a proveedor - Pagos de facturas
- Nmeros de serie/lote de lnea - Traspasos
de pedido a proveedor - Lneas de traspaso
- Entrada de mercancas - Nmero de serie/lote de lnea
- Lneas de entrada de de traspaso
mercancas - Fabricaciones
- Nmeros de serie/lote de lnea - Lneas de fabricacin
de entrada de mercancas - Tallas
- Facturas de proveedores - Colores
- Lneas de facturas de - Tallas y colores de artculos
proveedor - Stock de artculos con tallas y
- Nmeros de serie/lote de lnea colores
de factura de proveedor - Tarifa de precios de tallas y
- Presupuestos colores
- Lneas de presupuestos - Cdigos EAN para artculos con
- Nmeros de serie/lote de lnea tallas y colores
de presupuesto

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Caractersticas generales de la importacin


1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato Excel
(ficheros xls) o con formato OpenOffice.org Calc (ficheros ods).

2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta.

3. Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente.

4. Los campos numricos no pueden estar editados, es decir slo pueden contener caracteres
numricos, el punto decimal (,), y los signos + o -.

5. Los campos numricos con decimales slo deben tener 2 decimales excepto indicaciones.

6. Los campos numricos que incluyan signo, ste debe consignarse al principio del campo.

7. Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la mxima.

8. En caso de intentar guardar un campo ms largo de la longitud mxima, el registro no ser


guardado y se continuar con el resto.

9. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numrico el valor ser cero.

10. Las abreviaturas de los tipos de datos son:

- A: Alfanumrico
- N: Numrico
- ND: Numrico con decimal
- Formato fecha: DD/MM/AAAA
- Formato hora: HH:MM

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Clientes
El archivo ha de llamarse CLI.xls o CLI.ods

Col. Descripcin del campo Tamao Tipo Observacin


A Cdigo 5 N Campo ndice, no puede haber duplicados
B Cdigo para 7 N
contabilidad
C NIF 18 A
D Nombre fiscal 50 A
E Nombre comercial 50 A
F Domicilio 50 A
G Poblacin 30 A
H Cdigo postal 10 N
I Provincia 40 A
J Pas 50 A
K Telfono 50 A
L Fax 25 A
M Mvil 50 A
N Persona de contacto 50 A
O Agente comercial 5 N
P Banco 40 A
Q Entidad 4 A
R Oficina 4 A
S Dgito de control 2 A
T Cuenta 10 A
U Forma de pago 3 A
V % Financiacin 3-2 ND
W % Pronto pago 3-2 ND
X Tarifa 2 N
Y Da de pago 1 2 N Valores entre 1 y 31
Z Da de pago 2 2 N
AA Da de pago 3 2 N
AB Tipo de cliente 3 A
AC Descuento fijo 1 3-2 ND
AD Descuento fijo 2 3-2 ND
AE Descuento fijo 3 3-2 ND
AF Tarifa especial 1 N 0=No, 1 = Si
AG Cdigo de proveedor 10 A
AH Actividades 3 A
AI Tipo de portes 1 N 0=Debidos, 1=Pagados
AJ Texto de portes 30 A
AK Aplicarlo al cliente 1 N 0 = Si, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 =
Importacin
AL Tipo de IVA del cliente 1 N Tipo de IVA configurado en el programa
0=Sin asignar
1=Primer tipo
2=Segundo tipo
3=Tercer tipo
4=Exento

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Col. Descripcin del campo Tamao Tipo Observacin


AM Recargo de 1 N 0=No, 1 = Si
equivalencia
AN Fecha de alta Fecha
AO Fecha de nacimiento Fecha
AP E-mail 60 A
AQ Direccin web 60 A
AR Cuenta Skype 60 A
AS Mensaje emergente 50 A
AT Observaciones 255 A
AU Horario 30 A
AV Vacaciones desde 5 A
AW Vacaciones hasta 5 A
AX Crear recibos al 1 N 0=No, 1 = Si
facturar
AY No vender 1 N 0=No, 1 = Si
AZ No facturar 1 N 0=No, 1 = Si
BA No imprimir 1 N 0=No, 1 = Si
BB Moneda de facturacin 1 N 0=Euros, 1=Pesetas
BC Tipo de documento 1 N
predeterminado
BD Domicilio del banco 100 A
BE Poblacin del banco 50 A
BF IBAN del banco 50 A
BG SWIFT del banco 11 A
BH Concepto de 65000 A
facturacin 1
BI Concepto de 65000 A
facturacin 2
BJ Concepto de 65000 A
facturacin 3
BK Concepto de 65000 A
facturacin 4
BL Concepto de 65000 A
facturacin 5
BM Importe concepto 12-2 ND
facturacin 1
BN Importe concepto 12-2 ND
facturacin 2
BO Importe concepto 12-2 ND
facturacin 3
BP Importe concepto 12-2 ND
facturacin 4
BQ Importe concepto 12-2 ND
facturacin 5
BR Ruta 3 A
BS Giro comercial 50 A
BT Cdigo usuario web 50 A
BU Clave usuario web 15 A
BV Subir a Internet 1 N 0=No, 1=S

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Col. Descripcin del campo Tamao Tipo Observacin


BW Mensaje emergente 255 A
web
BX Artculo automtico a 13 A
facturar 1
BY Artculo automtico a 13 A
facturar 2
BZ Artculo automtico a 13 A
facturar 3
CA Artculo automtico a 13 A
facturar 4
CB Artculo automtico a 13 A
facturar 5
CC Factura electrnica 1 N 0=No, 1=S
CD Transportista 5 N Cdigo de transportista para el cliente
CE Nmero de copias de 5 N
factura a imprimir
CF Nmero de copias de 5 N
albaranes
CG Foto de cliente 255 A
CH Nombre de la persona 50 A
de contacto 1
CI Telfono de la persona 50 A
de contacto 1
CJ E-mail de la persona de 60 A
contacto 1
CK Nombre de la persona 50 A
de contacto 2
CL Telfono de la persona 50 A
de contacto 2
CM E-mail de la persona de 60 A
contacto 2
CN Nombre de la persona 50 A
de contacto 3
CO Telfono de la persona 50 A
de contacto 3
CP E-mail de la persona de 60 A
contacto 3
CQ Nombre de la persona 50 A
de contacto 4
CR Telfono de la persona 50 A
de contacto 4
CS E-mail de la persona de 60 A
contacto 4
CT Nombre de la persona 50 A
de contacto 5
CU Telfono de la persona 50 A
de contacto 5
CV E-mail de la persona de 60 A
contacto 5
CW Retencin 1 N 0 = No, 1= Si

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Col. Descripcin del campo Tamao Tipo Observacin


CX Divisa 5 N
CY Mes no pago 2 N Valores entre 1 y 12.
CZ Identificacin Fiscal 1 N 0 = Sin asignar
1 = NIF
2 = NIF/IVA (NIF operador
intracomunitario)
3 = Pasaporte
4 = Documento oficial de identificacin
expedido por el territorio de residencia
5 = Certificado de residencia fiscal
6 = Otro documento probatorio
DA Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A.
1 = I.G.I.C.
DB Porcentaje de 2-2 N
retencin
DC % Descuento (en pie) 2-2 ND
DD Cuenta del plan 3 A
contable general a la
que est asociado el
cliente
DE Rappels 200 A
DF Porcentaje fijo de 2-2 ND
rappel
DG Pago de rappels 30 A
DH Plataforma EDI. Cdigo 13 A
peticionario
DI Plataforma EDI. Cdigo 13 A
receptor
DJ Plataforma EDI. Cdigo 13 A
cliente
DK Plataforma EDI. Cdigo 13 A
pagador
DL E-Mail comercial 60 A
DM E-Mail contabilidad 60 A
DN E-Mail administracin 60 A
DO Perfil de Twitter 255 A
DP Estado 1 N 0 = Sin seleccionar
1 = Habitual
2 = Espordico
3 = Dado de baja
4 = En captacin
DQ Concepto de 65000 A
facturacin 6
DR Concepto de 65000 A
facturacin 7
DS Concepto de 65000 A
facturacin 8
DT Concepto de 65000 A
facturacin 9

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Col. Descripcin del campo Tamao Tipo Observacin


DU Concepto de 65000 A
facturacin 10
DV Concepto de 65000 A
facturacin 11
DW Concepto de 65000 A
facturacin 12
DX Importe concepto 12-2 ND
facturacin 6
DY Importe concepto 12-2 ND
facturacin 7
DZ Importe concepto 12-2 ND
facturacin 8
EA Importe concepto 12-2 ND
facturacin 9
EB Importe concepto 12-2 ND
facturacin 10
EC Importe concepto 12-2 ND
facturacin 11
ED Importe concepto 12-2 ND
facturacin 12
EE Artculo automtico a 13 A
facturar 6
EF Artculo automtico a 13 A
facturar 7
EG Artculo automtico a 13 A
facturar 8
EH Artculo automtico a 13 A
facturar 9
EI Artculo automtico a 13 A
facturar 10
EJ Artculo automtico a 13 A
facturar 11
EK Artculo automtico a 13 A
facturar 12
EL Porcentaje de comisin 3-2 ND
del agente

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Actividades
El archivo ha de llamarse ACT.xls o ACT.ods

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A Cdigo 3 A Campo ndice, no puede haber duplicados
B Descripcin 50 A

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Agentes
El archivo ha de llamarse AGE.xls o AGE.ods

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campo
A Cdigo 5 N Campo ndice, no puede haber duplicados
B Nombre 100 A
C Domicilio 100 A
D Poblacin 30 A
E Cdigo postal 10 N
F Provincia 40 A
G DNI. 18 A
H Telfono particular 30 A
I Mvil 18 A
J Zona 40 A
K Sueldo fijo 12-2 ND
L % comisiones 3-2 ND
M Observaciones 255 A
N Tipo de contrato 1 N Tipo de contrato (0:Externo, 1:Plantilla)
O IVA 2 N
P IRPF 2 N
Q Porcentaje de IRPF 2-2 ND
R Fecha de alta Fecha
S Fax 25 A
T E-mail 60 A
U Web 60 A
V Pas 50 A
W Persona de 50 A
contacto
X Ruta 3 A
Y Cdigo usuario web 50 A
Z Clave usuario web 15 A
AA Subir a Internet 1 N 0=No, 1=S
AB Mensaje emergente 255 A
Web
AC Es jefe de equipo 1 N 0=No, 1=S
AD Porcentaje de 3-2 ND
comisin sobre los
dems agentes
comerciales
AE Cdigo del jefe de 5 N
equipo

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Proveedores
El archivo ha de llamarse PRO.xls o PRO.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo 5 N Campo ndice, no puede haber duplicados
B Cdigo para 7 N
contabilidad
C Proveedor/Acreedor 1 N Tipo: 0=Proveedor, 1=Acreedor
D NIF 18 A
E Nombre fiscal 50 A
F Nombre comercial 50 A
G Domicilio 100 A
H Poblacin 30 A
I Cdigo postal 10 N
J Provincia 40 A
K Telfono 30 A
L Fax 25 A
M Mvil 50 A
N Persona de contacto 50 A
O Banco 40 A
P Entidad 4 A
Q Oficina 4 A
R Dgito de control 2 A
S Cuenta 10 A
T Forma de pago 3 A
U Semanas de aprov. 2 N
V Das de aprov. 2 N
W Tarifa en activo 30 A
X Descuento fijo 1 3-2 ND
Y Descuento fijo 2 3-2 ND
Z Descuento fijo 3 3-2 ND
AA Cdigo de cliente 10 A
AB Tipo de portes 1 N Tipo de porte: 0=Debidos; 1=Pagados
AC Texto de portes 30 A
AD Aplicarlo al 1 N 0 = Si, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 =
proveedor Importacin
AE Rappels 200 A
AF % Rappel fijo 2-3 ND
AG Pago de rappel 30 A
AH Fecha de alta Fecha
AI Web 50 A
AJ e-Mail 60 A
AK Observaciones 255 A
AL Horario 30 A
AM Vacaciones desde 5 A
AN Vacaciones hasta 5 A
AO No vender sus art. 1 N 0=No, 1=Si
AP No pagar 1 N 0=No, 1=Si

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Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
AQ No imprimir 1 N 0=No, 1=Si
AR Pas 50 A
AS IBAN del banco 50 A
AT Tlex 50 A
AU Domicilio del banco 100 A
AV Poblacin del banco 50 A
AW Recargo de 1 N 0=No, 1=Si
equivalencia
AX Cuenta contable para 10 A
el enlace
AY Da de pago 1 2 N Valores entre 1 y 31
AZ Da de pago 2 2 N Valores entre 1 y 31
BA Da de pago 3 2 N Valores entre 1 y 31
BB SWIFT del banco 11 A
BC Mensaje emergente 50 A
BD Tipo de documento 1 N
predeterminado
BE Porcentaje de 3-2 N
retencin
BF Nombre de la 50 A
persona de contacto
1
BG Telfono de la 50 A
persona de contacto
1
BH E-mail de la persona 60 A
de contacto 1
BI Nombre de la 50 A
persona de contacto
2
BJ Telfono de la 50 A
persona de contacto
2
BK E-mail de la persona 60 A
de contacto 2
BL Nombre de la 50 A
persona de contacto
3
BM Telfono de la 50 A
persona de contacto
3
BN E-mail de la persona 60 A
de contacto 3
BO Nombre de la 50 A
persona de contacto
4
BP Telfono de la 50 A
persona de contacto
4

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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
BQ E-mail de la persona 60 A
de contacto 4
BR Nombre de la 50 A
persona de contacto
5
BS Telfono de la 50 A
persona de contacto
5
BT E-mail de la persona 60 A
de contacto 5
BU Proveedor 0=No, 1=Si
homologado
BV Identificacin fiscal 1 N 0 = Sin asignar
1 = NIF
2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario)
3 = Pasaporte
4 = Documento oficial de identificacin
expedido por el territorio de residencia
5 = Certificado de residencia fiscal
6 = Otro documento probatorio
BW Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A.
1 = I.G.I.C.
BX Cdigo de usuario 50 A
Web
BY Contrasea 50 A
BZ Perfil de twitter 255 A
CA Perfil de Facebook 255 A
CB Tipo de IVA del 1 N Tipo de IVA configurado en el programa
proveedor 0=Sin asignar
1=Primer tipo
2=Segundo tipo
3=Tercer tipo
4=Exento

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Representantes
El archivo ha de llamarse REP.xls o REP.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo 5 N Campo ndice, no puede haber duplicados
B Nombre 40 A
C Domicilio 100 A
D Poblacin 30 A
E Cdigo postal 10 N
F Provincia 40 A
G DNI 18 A
H Cargo 40 A
I Telfono oficina 40 A
J Telfono particular 18 A
K E-mail 40 A
L Observaciones 65000 A

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Formas de pago/cobro
El archivo ha de llamarse FPA.xls o FPA.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo 3 A Campo ndice, no puede haber duplicados
B Descripcin 100 A
C N Vencimientos 1 N
D Pagos 1 N 0=No, 1=Si
proporcionales
E Das entre vtos. 1 3 N
F Das entre vtos. 2 3 N
G Das entre vtos. 3 3 N
H Das entre vtos. 4 3 N
I Das entre vtos. 5 3 N
J Das entre vtos. 6 3 N
K Proporcin vto. 1 2-2 ND
L Proporcin vto. 2 2-2 ND
M Proporcin vto. 3 2-2 ND
N Proporcin vto. 4 2-2 ND
O Proporcin vto. 5 2-2 ND
P Proporcin vto. 6 2-2 ND
Q Subir a Internet 1 N 0=No , 1=S
R Descripcin web 50 A
S Efectivo 1 N 0=No , 1=S
T Forma de pago 1 N 0=Das, 1=Meses
U Cdigo en factura- 5 A
e

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Secciones
El archivo ha de llamarse SEC.xls o SEC.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo 3 A Campo ndice, no puede haber duplicados
B Descripcin 3 A
C Subir a Internet 1 N 0=No, 1=S

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Familias
El archivo ha de llamarse FAM.xls o FAM.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo 3 A Campo ndice, no puede haber duplicados
B Descripcin 50 A
C Seccin 3 A
D Texto predefinido 50 A
E Cuenta ventas 10 A
F Cuenta compras 10 A
G Subir a Internet 1 N 0=No, 1=S

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Artculos
El archivo ha de llamarse ART.xls o ART.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo 13 A Campo ndice, no puede haber duplicados
B Cdigo de barras 13 A
C Cdigo equivalente 18 A
D Cdigo corto 5 N
E Familia 3 A
F Descripcin 50 A
G Descrip. Etiquetas 30 A
H Descrip. Ticket 20 A
I Proveedor habitual 5 N
J Tipo de IVA 1 N Valores 0 al 3 segn tabla en configuracin
K Precio de costo 12-2 ND
L Descuento 1 2-2 ND
M Descuento 2 2-2 ND
N Descuento 3 2-2 ND
O Fecha de alta Fecha
P Mximo dto. 3-2 ND
Aplicable
Q Ubicacin 30 A
R Unidades en lnea 3 N
S Unidades por bulto 10-2 ND
T Dimensiones 30 A
U Mensaje 50 A
emergente
V Observaciones 120 A
W No utilizar 1 N 0=No, 1=Si
X No imprimir 1 N 0=No, 1=Si
Y Artculo 1 N 0=No, 1=Si
compuesto
Z Campo 25 A
programable 1
AA Campo 25 A
programable 2
AB Campo 25 A
programable 3
AC Referencia del 30 A
proveedor
AD Descripcin larga 65000 A
AE Importe de portes 12-3
por unidad
AF Cuenta ventas 10 A
AG Cuenta compras 10 A
AH Cantidad por 3-2 ND
defecto en las
salidas

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Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
AI Imagen 255 A
AJ Subir a Internet 1 N 0=No, 1=S
AK Descripcin web 65000
AL Mensaje 255 A
emergente web
AM Control del stock 1 N 0=No, 1=S
AN Imagen web 100 A
AO Control stock web 1 N 0=Artculo no disponible, 1=Consultar
Disponibilidad, 2=Artculo disponible,
3=Mostrar el ltimo stockaje
AP ltima Fecha
modificacin
AQ Peso 12-2 ND
AR Fabricante 5 N Cdigo de fabricante para el artculo
AS Articulo 13 A Cdigo del articulo concatenado
concatenado
AT Garanta 50 A
AU Unidad de medida 5 N
AV Exportar a 1 N 0 = No, 1 = S
MovilSOL /
N!PREVENTA
AW Desligar del cdigo 1 N 0 = No, 1 = S
del artculo en las
ventas

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Unidades de medida
El archivo ha de llamarse UME.xls o UME.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo de la 5 N Campo ndice, no puede haber duplicados
unidad
B Descripcin 50 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Compuestos
El archivo ha de llamarse COM.xls o COM.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo de 13 A Campos ndice, no puede haber duplicados
compuesto
B Cdigo de articulo 13 A
C Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
D Costo unidad 12-2 ND
E Unidades 12-2 ND

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Tarifa de precios
Para los precios de los artculos se utilizan dos archivos, uno con la descripcin del nombre de
la tarifa TAR.xls o TAR.ods, y otro con cada uno de los precios de los artculos LTA.xls o LTA.ods.

Debe de haber un precio por cada artculo que exista en la empresa, aunque se encuentre a
cero euros.

Descripcin del nombre de la tarifa de precios:

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo 2 N Campo ndice, no puede haber duplicados
B Descripcin 50 A
C Margen 3-2 ND
preestablecido
D IVA incluido 1 N 0=No, 1=S

Descripcin del archivo de precios:

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo de tarifa 2 N Campos ndice, no puede haber duplicados
B Artculo 13 A
C Margen 3-2 ND
D Precio 12-2 ND

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 22
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Almacenes
El archivo ha de llamarse ALM.xls o ALM.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo 3 A Campo ndice, no puede haber duplicados
B Descripcin 50 A
C Observaciones 100 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Stocks
El archivo ha de llamarse STO.xls o STO.ods

Debe haber al menos un registro por cada artculo y nombre de almacn existente en el
programa.

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo de artculo 13 A Campos ndice, no puede haber duplicados
B Cdigo de almacn 3 A
C Stock mnimo 12-2 ND
D Stock mximo 12-2 ND
E Stock actual 12-2 ND
F Stock disponible 12-2 ND

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Descuentos
El archivo ha de llamarse DES.xls o DES.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de cliente 3 A Campos ndice, no puede haber duplicados
B Artculo o familia o 13 A
seccin
C Descripcin 50 A Descripcin del artculo o familia
D No modificable 1 N 0=No, 1=Si
E % de descuento 3-2 ND
F Tipo de 1 A O=Porcentaje, I=Importe
descuento
G Importe descuento 5-2 ND
H Aplicar descuento 1 N 0 = Artculo
a 1 = Familia
2 = Seccin

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Pedidos a proveedor
El archivo ha de llamarse PPR.xls o PPR.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
documento
B Nmero de 6 N
documento
C Referencia 12 A Referencia del proveedor
D Fecha Fecha Fecha del pedido
E Proveedor 5 N Cdigo del proveedor
F Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=recibido
G Almacn 3 A Cdigo del almacn
H Cdigo de cliente 10 A Cdigo de cliente para el proveedor
I Nombre del 50 A Nombre del proveedor
proveedor
J Domicilio del 100 A Domicilio del proveedor
proveedor
K Poblacin 30 A Poblacin del proveedor
L Cdigo postal 10 A Cdigo postal del proveedor
M Provincia 40 A Provincia del cliente
N N.I.F. 18 A N.I.F. del proveedor
O Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importacin
P Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
Q Telfono del 20 A Telfono del proveedor
proveedor
R Importe neto 1 12-2 ND
S Importe neto 2 12-2 ND
T Importe neto 3 12-2 ND
U Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
X Importe de 12-2 ND
descuento 1
Y Importe de 12-2 ND
descuento 2
Z Importe de 12-2 ND
descuento 3
AA Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
AD Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AG Porcentaje portes 2-2 ND
1
AH Porcentaje portes 2-2 ND
2
AI Porcentaje portes 2-2 ND
3
AJ Importe portes 1 12-2 ND
AK Importe portes 2 12-2 ND
AL Importe portes 3 12-2 ND
AM Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 1
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 2
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 3
AP Importe de 12-2 ND
financiacin 1
AQ Importe de 12-2 ND
financiacin 2
AR Importe de 12-2 ND
financiacin 3
AS Base imponible 1 12-2 ND
AT Base imponible 2 12-2 ND
AU Base imponible 3 12-2 ND
AV Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
1
AW Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
2
AX Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
3
AY Importe de IVA 1 12-2 ND
AZ Importe de IVA 2 12-2 ND
BA Importe de IVA 3 12-2 ND
BB Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 27
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
BE Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3
BH Porcentaje de la 2-2 ND
retencin
BI Importe de la 12-2 ND
retencin
BJ Total 12-2 ND
BK Forma de pago 3 A Cdigo de la forma de pago
BL Plazo de entrega 40 A
BM A la atencin de 50 A
BN Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BO Texto de portes 30 A
BP 1 lnea de 100 A
observaciones
BQ 2 lnea de 100 A
observaciones
BR Enviado al fichero N 1 0=No, 1=S
de compras
BS Comentarios 65000 A
despus de las
lneas de detalle
BT Domicilio de la 100 A
empresa
BU Cdigo postal de la 10 A
empresa
BV Poblacin de la 30 A
empresa

BW Provincia de la 40 A
empresa
BX Telfono de la 20 A
empresa
BY Usuario que cre el N 1
documento
BZ ltimo usuario que N 1
modific el
documento
CA Importe neto 12-2 ND
exento
CB Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CC Importe de 12-2 ND
descuento exento

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 28
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
CD Porcentaje pronto 2-2 ND
pago exento
CE Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CF Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CG Importe de portes 12-2 ND
exento
CH Porcentaje de 2-2 ND
financiacin
exento
CI Importe de 12-2 ND
financiacin
exento
CJ Base imponible 12-2 ND
exenta
CK Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envi por e-mail

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 29
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Lneas de pedido a proveedor


El archivo ha de llamarse LPP.xls o LPP.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 N
D Artculo 13 A
E Descripcin 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
J Precio del artculo 12-2 ND
K Total 12-2 ND
L Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
contenido.
M Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
contenido.
N Pendiente 12-2 ND
O Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
P Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
contenido.
Q Alto 5-2 ND
R Ancho 5-2 ND
S Fondo 5-2 ND
T Bultos 5-2 ND
U Talla 3 A
V Color 3 A
W Imagen asociada 255 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 30
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Nmeros de serie/lote de lneas de pedido a proveedor


El archivo ha de llamarse SPP.xls o SPP.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 N
D Nmero de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricacin
G Fecha de consumo Fecha

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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 31
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Entradas de mercancas
El archivo ha de llamarse ENT.xls o ENT.xls

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
documento
B Nmero de 6 N
documento
C Referencia 50 A Referencia del proveedor
D Fecha Fecha Fecha de la entrada
E Proveedor 5 N Cdigo del proveedor
F Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Facturado
G Almacn 3 A Cdigo del almacn
H Albarn de entrada 20 A
I Cdigo de cliente 10 A Cdigo de cliente para el proveedor
J Nombre del 50 A Nombre del proveedor
proveedor
K Domicilio del 100 A Domicilio del proveedor
proveedor
L Poblacin 30 A Poblacin del proveedor
M Cdigo postal 10 A Cdigo postal del proveedor
N Provincia 40 A Provincia del cliente
O N.I.F. 18 A N.I.F. del proveedor
P Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importacin
Q Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
R Telfono del 20 A Telfono del proveedor
proveedor
S Importe neto 1 12-2 ND
T Importe neto 2 12-2 ND
U Importe neto 3 12-2 ND
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
X Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
Y Importe de 12-2 ND
descuento 1
Z Importe de 12-2 ND
descuento 2
AA Importe de 12-2 ND
descuento 3
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 32
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
AD Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AG Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AH Porcentaje portes 2-2 ND
1
AI Porcentaje portes 2-2 ND
2
AJ Porcentaje portes 2-2 ND
3
AK Importe portes 1 12-2 ND
AL Importe portes 2 12-2 ND
AM Importe portes 3 12-2 ND
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 1
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 2
AP Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 3
AQ Importe de 12-2 ND
financiacin 1
AR Importe de 12-2 ND
financiacin 2
AS Importe de 12-2 ND
financiacin 3
AT Base imponible 1 12-2 ND
AU Base imponible 2 12-2 ND
AV Base imponible 3 12-2 ND
AW Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
1
AX Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
2
AY Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
3
AZ Importe de IVA 1 12-2 ND
BA Importe de IVA 2 12-2 ND
BB Importe de IVA 3 12-2 ND
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 33
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
BE Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2
BH Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3
BI Porcentaje de la 2-2 ND
retencin
BJ Importe de la 12-2 ND
retencin
BK Total 12-2 ND
BL Forma de pago 3 A Cdigo de la forma de pago
BM Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BN Texto de portes 30 A
BO 1 lnea de 100 A
observaciones
BP 2 lnea de 100 A
observaciones
BQ Agencia de 15 A
transportes
BR Fecha de entrega Fecha
BS Hora de entrega 20 A
BT Gasto proporcional 5-2 M
1
BU Gasto proporcional 5-2 M
2
BV Gasto proporcional 5-2 M
3
BW Gasto proporcional 5-2 M
4
BX Comentario 65000 A
despus de las
lneas de detalle
BY Usuario que cre el 1 N
documento
BZ ltimo usuario que 1 N
modific el
documento
CA Importe neto 12-2 ND
exento
CB Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CC Importe de 12-2 ND
descuento exento

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 34
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
CD Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago
exento
CE Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CF Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CG Importe de portes 12-2 ND
exento
CH Porcentaje de 2-2 ND
financiacin
exento
CI Importe de 12-2 ND
financiacin
exento
CJ Base imponible 12-2 ND
exenta
CK Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envo por e-mail

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 35
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Lneas de entrada de mercancas


El archivo ha de llamarse LEN.xls o LEN.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 N
D Artculo 13 A
E Descripcin 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
J Precio del artculo 12-2 ND
K Total 12-2 ND
L Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
M Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
N Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
O Tipo de documento 1 A =No validada, V=Validada a partir de un
pedido a proveedor
P Tipo de pedido 1 A Si el campo anterior es V se debe indicar el
tipo y el cdigo del pedido a proveedor que
Q Cdigo de pedido 6 N
gener la entrada
R Ejercicio del que 4 A
proviene la
validacin
S Alto 5-2 ND
T Ancho 5-2 ND
U Bultos 5 N
V Fondo 5-2 ND
W Talla 3 A
X Color 3 A
Y Imagen asociada 255 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 36
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Nmeros de serie/lote de lneas de entrada de


mercancas
El archivo ha de llamarse SEN.xls o SEN.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 N
D Nmero de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricacin
G Fecha de consumo Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 37
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Facturas de proveedores
El archivo ha de llamarse FRE.xls o FRE.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Cdigo exterior 20 A Cdigo exterior de la factura
D Referencia 50 A Referencia del proveedor
E Fecha Fecha Fecha del pedido
F Proveedor 5 N Cdigo del proveedor
G Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pagado parcial, 2=Pagado
H Cdigo de cliente 10 A Cdigo de cliente para el proveedor
I Nombre del 50 A Nombre del proveedor
proveedor
J Domicilio del 100 A Domicilio del proveedor
proveedor
K Poblacin 30 A Poblacin del proveedor
L Cdigo postal 10 A Cdigo postal del proveedor
M Provincia 40 A Provincia del cliente
N N.I.F. 18 A N.I.F. del proveedor
O Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importacin
P Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
Q Telfono del 20 A Telfono del proveedor
proveedor
R Importe neto 1 12-2 ND
S Importe neto 2 12-2 ND
T Importe neto 3 12-2 ND
U Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
X Importe de 12-2 ND
descuento 1
Y Importe de 12-2 ND
descuento 2
Z Importe de 12-2 ND
descuento 3
AA Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 38
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
AD Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AG Porcentaje portes 1 2-2 ND
AH Porcentaje portes 2 2-2 ND
AI Porcentaje portes 3 2-2 ND
AJ Importe portes 1 12-2 ND
AK Importe portes 2 12-2 ND
AL Importe portes 3 12-2 ND
AM Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 1
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 2
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 3
AP Importe de 12-2 ND
financiacin 1
AQ Importe de 12-2 ND
financiacin 2
AR Importe de 12-2 ND
financiacin 3
AS Base imponible 1 12-2 ND
AT Base imponible 2 12-2 ND
AU Base imponible 3 12-2 ND
AV Porcentaje de IVA 1 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
AW Porcentaje de IVA 2 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
AX Porcentaje de IVA 3 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
AY Importe de IVA 1 12-2 ND
AZ Importe de IVA 2 12-2 ND
BA Importe de IVA 3 12-2 ND
BB Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BE Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 39
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
BH Porcentaje de la 2-2 ND
retencin
BI Importe de la 12-2 ND
retencin
BJ Total 12-2 ND
BK Forma de pago 3 A Cdigo de la forma de pago
BL 1 lnea de 100 A
observaciones
BM 2 lnea de 100 A
observaciones
BN Traspasada a 1 N 0=No traspasada, 1=Traspasada
contabilidad
BO Fecha de entrega Fecha
BP Hora de entrega 50 A
BQ Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BR Texto de portes 30 A
BS Agencia de 15 A
transportes
BT Comentarios 6500 A
despus de la lnea
de detalle
BU Factura deducible 1 N 0=Deducible, 1=No deducible, 2=Prorrata
BV Usuario que cre el 1 N
documento
BW ltimo usuario que 1 N
modific el
documento
BX Almacn 3 A Cdigo de almacn para la factura
BY Importe neto 12-2 ND
exento
BZ Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CA Importe de 12-2 ND
descuento exento
CB Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago exento
CC Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CD Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CE Importe de portes 12-2 ND
exento
CF Porcentaje de 2-2 ND
financiacin exento
CG Importe de 12-2 ND
financiacin exento
CH Base imponible 12-2 ND
exenta
CI Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envi por e-mail

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 40
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
CJ Proveedor/Acreedor 1 N 0 = Proveedor, 1= Acreedor
CK Bien de inversin 1 N Otros datos 0 = No, 1 = Si.
CL Imagen 255 A
CM Tipo de retencin 1 N 0 = Sin seleccionar
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrcola (dineraria)
4 = Actividad agrcola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 =Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial
8 = Premios por participacin en juegos...
(dineraria)
9 = Premios por participacin en juegos... (en
especie)
10 = Ganancias patrimoniales derivadas de
aprovechamientos forestales... (dineraria)
11 = Ganancias patrimoniales derivadas de
aprovechamientos forestales... (en especie)
12 = Contraprestaciones por la cesin de
derechos de imagen

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Lneas de facturas de proveedor


El archivo ha de llamarse LFR.xls o LFR.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 N
D Artculo 13 A
E Descripcin 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
J Precio del artculo 12-2 ND
K Total 12-2 ND
L Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
M Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
N Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
O Tipo de documento 1 A =No validada, V=Validada a partir de un
pedido a proveedor, E=Validada a partir de
una entrada de mercancas
P Tipo de pedido 1 A Si el campo anterior es V o E se debe indicar
Q Cdigo de pedido 6 N el tipo y el cdigo del pedido a proveedor o
entrada de mercancas que gener la factura
recibida.
R Ejercicio del que 4 A
proviene la
validacin
S Alto 5-2 ND
T Ancho 5-2 ND
U Fondo 5-2 ND
V Bultos 5 N

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Nmeros de serie/lote de lneas de factura de


proveedor
El archivo ha de llamarse SFR.xls o SFR.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 N
D Nmero de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricacin
G Fecha de consumo Fecha

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Presupuestos
El archivo ha de llamarse PRE.xls o PRE.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
documento
B Nmero de 6 N
documento
C Referencia 50 A Referencia
D Fecha Fecha Fecha del pedido
E Agente 5 N Cdigo del agente
F Cdigo del 10 A
proveedor
G Cdigo de cliente 5 N
H Nombre del cliente 50 A
I Domicilio del 100 A
cliente
J Poblacin 30 A
K Cdigo postal 10 A
L Provincia 40 A
M N.I.F. 18 A
N Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importacin
O Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
P Telfono del 20 A
cliente
Q Almacn 3 A
R Importe neto 1 12-2 ND
S Importe neto 2 12-2 ND
T Importe neto 3 12-2 ND
U Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
X Importe de 12-2 ND
descuento 1
Y Importe de 12-2 ND
descuento 2
Z Importe de 12-2 ND
descuento 3
AA Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3

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Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
AD Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AG Porcentaje portes 2-2 ND
1
AH Porcentaje portes 2-2 ND
2
AI Porcentaje portes 2-2 ND
3
AJ Importe portes 1 12-2 ND
AK Importe portes 2 12-2 ND
AL Importe portes 3 12-2 ND
AM Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 1
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 2
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 3
AP Importe de 12-2 ND
financiacin 1
AQ Importe de 12-2 ND
financiacin 2
AR Importe de 12-2 ND
financiacin 3
AS Base imponible 1 12-2 ND
AT Base imponible 2 12-2 ND
AU Base imponible 3 12-2 ND
AV Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
1
AW Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
2
AX Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
3
AY Importe de IVA 1 12-2 ND
AZ Importe de IVA 2 12-2 ND
BA Importe de IVA 3 12-2 ND
BB Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3

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Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
BE Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3
BH Porcentaje de la 2-2 ND
retencin
BI Importe de la 12-2 ND
retencin
BJ Total 12-2 ND
BK Forma de pago 3 A Cdigo de la forma de pago
BL Plazo de entrega 100 A
BM Tiempo de validez 50 A
BN Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BO Texto de portes 30 A
BP 1 lnea de 100 A
observaciones
BQ 2 lnea de 100 A
observaciones
BR Direccin de 5 N
entrega
BS Estado del 1 N 0=Pend. De aceptar, 1=Acep/Ped, 2=Acep/Alb,
presupuesto 3=Acep/Fac
BT Imprimir 1 N 0=No, 1=Si
presupuesto
BU Imprimir hoja de 1 N 0=No, 1=Si
condiciones 1
BV Imprimir factura 1 N 0=No, 1=Si
pro forma
BW Imprimir hoja de 1 N 0=No, 1=Si
condiciones 2
BX Cdigo de hoja de 15 A
condiciones 1
BY Cdigo de hoja de
condiciones 2
BZ Anotaciones 65000 A
privadas del
documento
CA Documentos 255 A
asociados al
documento
CB Comentarios 65000 A
despus de las
lneas de detalle
CC Usuario que cre el 1 N
documento

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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
CD ltimo usuario que 1 N
modific el
documento
CE Fax del 25 A
presupuesto
CF Importe neto 12-2 ND
exento
CG Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CH Importe de 12-2 ND
descuento exento
CI Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago
exento
CJ Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CK Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CL Importe de portes 12-2 ND
exento
CM Porcentaje de 2-2 ND
financiacin
exento
CN Importe de 12-2 ND
financiacin
exento
CO Base imponible 12-2 ND
exenta
CP Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envi por e-mail
CQ Permisos y 150 A
contrasea del
documento
CR Hora de creacin Hora
CS Carpeta asociada 255 A

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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Lneas de presupuestos
El archivo ha de llamarse LPS.xls o LPS.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 N
D Artculo 13 A
E Descripcin 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
J Precio del artculo 12-2 ND
K Total 12-2 ND
L Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
M Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
N Alto 5-2 DN
O Ancho 5-2 ND
P Fondo 5-2 ND
Q Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
R Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
S IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=S
lnea
T Precio IVA incluido 5-2 ND
en la lnea
U Total IVA incluido 5-2 ND
en la lnea
V Costo del articulo 5-2 ND Costo del artculo en el momento de la
creacin de la lnea
W Talla 3 A
X Color 3 A
Y Imagen asociada 255 A

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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Nmeros de serie/lote de lneas de presupuesto


El archivo ha de llamarse SPR.xls o SPR.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 N
D Nmero de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricacin
G Fecha de consumo Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pedidos de clientes
El archivo ha de llamarse PCL.xls o PCL.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
documento
B Nmero de 6 N
documento
C Referencia 50 A Referencia
D Fecha Fecha Fecha del pedido
E Agente 5 N Cdigo del agente
F Cdigo del 10 A
proveedor
G Cdigo de cliente 5 N
H Nombre del cliente 50 A
I Domicilio del 100 A
cliente
J Poblacin 30 A
K Cdigo postal 10 A
L Provincia 40 A
M N.I.F. 18 A
N Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importacin
O Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
P Telfono del 20 A
cliente
Q Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Enviado,
3=En almacn
R Almacn 3 A
S Importe neto 1 12-2 ND
T Importe neto 2 12-2 ND
U Importe neto 3 12-2 ND
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
X Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
Y Importe de 12-2 ND
descuento 1
Z Importe de 12-2 ND
descuento 2
AA Importe de 12-2 ND
descuento 3
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2

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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
AD Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AG Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AH Porcentaje portes 2-2 ND
1
AI Porcentaje portes 2-2 ND
2
AJ Porcentaje portes 2-2 ND
3
AK Importe portes 1 12-2 ND
AL Importe portes 2 12-2 ND
AM Importe portes 3 12-2 ND
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 1
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 2
AP Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 3
AQ Importe de 12-2 ND
financiacin 1
AR Importe de 12-2 ND
financiacin 2
AS Importe de 12-2 ND
financiacin 3
AT Base imponible 1 12-2 ND
AU Base imponible 2 12-2 ND
AV Base imponible 3 12-2 ND
AW Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
1
AX Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
2
AY Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
3
AZ Importe de IVA 1 12-2 ND
BA Importe de IVA 2 12-2 ND
BB Importe de IVA 3 12-2 ND
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2

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Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
BE Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2
BH Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3
BI Porcentaje de la 2-2 ND
retencin
BJ Importe de la 12-2 ND
retencin
BK Total 12-2 ND
BL Forma de pago 3 A Cdigo de la forma de pago
BM Plazo de entrega 50 A
BN Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BO Texto de portes 30 A
BP 1 lnea de 50 A
observaciones
BQ 2 lnea de 50 A
observaciones
BR Obra de entrega 3 N Cdigo de obra de entrega para el cliente.
BS Pedido por 40 A
BT Anotaciones 65000 A
privadas
BU Documentos 255 A
externos asociados
BV Comentarios 65000 A
despus de las
lneas de detalle
BW Usuario que cre el 1 N
documento
BX ltimo usuario que 1 N
modific el
documento
BY Fax 25 A
BZ Importe neto 12-2 ND
exento
CA Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CB Importe de 12-2 ND
descuento exento
CC Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago
exento
CD Importe de pronto 12-2 ND
pago exento

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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
CE Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CF Importe de portes 12-2 ND
4
CG Porcentaje de 2-2 ND
financiacin
exento
CH Importe de 12-2 ND
financiacin
exento
CI Base imponible 12-2 ND
exenta
CJ Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envi por e-mail
CK Transportista 5 N Cdigo de transportista

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Lneas de pedidos de cliente


El archivo ha de llamarse LPC.xls o LPC.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 N
D Artculo 13 A
E Descripcin 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
J Precio del artculo 12-2 ND
K Total 12-2 ND
L Pendiente 12-2 ND Cantidad pendiente de enviar de la lnea
M Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
N Documento que 1 A = No fue creado por ningn otro documento,
cre el pedido P =Creado a travs de un presupuesto
O Tipo de documento 1 A Si el documento que cre es P entonces se
P Cdigo del 6 N debe indicar el tipo y el cdigo de presupuesto
documento que lo cre
Q Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
R Ejercicio del que se 4 A
valid el
documento
S Alto 5-2 ND
T Ancho 5-2 ND
U Fondo 5-2 ND
V Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
W Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
X IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=S
lnea
Y Precio IVA incluido 5-2 ND
en la lnea
Z Total IVA incluido 5-2 ND
en la lnea
AA Precio de costo 5-2 ND Costo en el momento de la creacin de la lnea
AB Bultos 5-2 ND

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 54
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
AC Talla 3 A
AD Color 3 A
AE Imagen asociada 255 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 55
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Nmero de serie/lote de lneas de pedidos de cliente


El archivo ha de llamarse SPC.xls o SPC.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 N
D Nmero de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricacin
G Fecha de consumo Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 56
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Albaranes
El archivo ha de llamarse ALB.xls o ALB.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Referencia 12 A Referencia
D Fecha Fecha Fecha del pedido
E Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Facturado
F Almacn 3 A Cdigo del almacn
G Agente 5 N Cdigo del agente
H Cdigo del 10 A Cdigo del proveedor
proveedor
I Cdigo de cliente 5 N
J Nombre del cliente 50 A
K Domicilio del 100 A
cliente
L Poblacin 30 A
M Cdigo postal 10 A
N Provincia 40 A
O N.I.F. 18 A
P Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importacin
Q Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
R Telfono del cliente 20 A
S Importe neto 1 12-2 ND
T Importe neto 2 12-2 ND
U Importe neto 3 12-2 ND
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
X Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
Y Importe de 12-2 ND
descuento 1
Z Importe de 12-2 ND
descuento 2
AA Importe de 12-2 ND
descuento 3
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2
AD Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 57
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AG Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AH Porcentaje portes 1 2-2 ND
AI Porcentaje portes 2 2-2 ND
AJ Porcentaje portes 3 2-2 ND
AK Importe portes 1 12-2 ND
AL Importe portes 2 12-2 ND
AM Importe portes 3 12-2 ND
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 1
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 2
AP Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 3
AQ Importe de 12-2 ND
financiacin 1
AR Importe de 12-2 ND
financiacin 2
AS Importe de 12-2 ND
financiacin 3
AT Base imponible 1 12-2 ND
AU Base imponible 2 12-2 ND
AV Base imponible 3 12-2 ND
AW Porcentaje de IVA 1 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo
1
AX Porcentaje de IVA 2 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo
2
AY Porcentaje de IVA 3 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo
3
AZ Importe de IVA 1 12-2 ND
BA Importe de IVA 2 12-2 ND
BB Importe de IVA 3 12-2 ND
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2
BE Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2

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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 58
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
BH Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3
BI Porcentaje de la 2-2 ND
retencin
BJ Importe de la 12-2 ND
retencin
BK Total 12-2 ND
BL Forma de pago 3 A Cdigo de la forma de pago
BM Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BN Texto de portes 30 A
BO 1 lnea de 100 A
observaciones
BP 2 lnea de 100 A
observaciones
BQ Obra de entrega 3 N Cdigo de obra de entrega para el cliente.
BR Remitido por 50 A
BS Embalado por 50 A
BT A la atencin de 50 A
BU Referencia 50 A
BV N de su pedido 30 A
BW Fecha de su pedido Fecha
BX Cobrado 1 N 0=Pendiente, 1=Cobrado, 2=Cobrado parcial
BY Traspasado a 1 N 0=No, 1=S
contabilidad
BZ Impreso 1 A N=No, I=S
CA Transportista 5 N Cdigo de transportista
CB Nmero expedicin 20 A
1
CC Nmero expedicin 20 A
2
CD Anotaciones 65000 A
privadas
CE Documentos 255 A
asociados al
documento
CF Banco del cliente 1 N Cdigo de banco del cliente
CG Enviado a travs del 1 N 0=No, 1=S
fichero
CH Hora de creacin Hora
CI Comentarios 65000 A
despus de las
lneas de detalle
CJ Usuario que cre el 1 N
documento
CK ltimo usuario que 1 N
modific el
documento
CL Fax 25 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 59
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
CM Importe neto 12-2 ND
exento
CN Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CO Importe de 12-2 ND
descuento exento
CP Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago exento
CQ Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CR Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CS Importe de portes 12-2 ND
exento
CT Porcentaje de 2-2 ND
financiacin exento
CU Importe de 12-2 ND
financiacin exento
CV Base imponible 12-2 ND
exento
CW Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envi por e-mail
CX Permisos y 150 A
contrasea del
documento
CY Ticket, porcentaje 12-2 ND
de descuento
CZ Ticket, importe de 12-2 ND
descuento
DA Caja en que se cre 5 N
el documento

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Lneas de albarn
El archivo ha de llamarse LAL.xls o LAL.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 A
D Artculo 13 A
E Descripcin 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
J Precio del artculo 12-2 ND
K Total 12-2 ND
L Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
M Documento que 1 A = No fue creado por ningn otro documento,
cre el pedido P=presupuesto, C=Pedido de clientes
E=Entrada de mercancas
N Tipo de documento 1 A Si el documento que cre es P, C o E entonces
O Cdigo del 6 N se debe indicar el tipo y el cdigo del
documento documento que cre la lnea.
P Precio de costo 12-2 ND Precio de costo del artculo cuando se crea la
lnea
Q Bultos 3 N
R Comisin del 2-2 ND
agente
S Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
T Ejercicio del que 4 A
proviene la
validacin
U Alto 5-2 ND
V Ancho 5-2 ND
W Fondo 5-2 ND
X Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
Y Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
Z IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=S
lnea

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
AA Precio IVA incluido 5-2 ND
en la lnea
AB Total IVA incluido 5-2 ND
en la lnea
AC Talla 3 A
AD Color 3 A
AE Imagen asociada 255 A

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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Nmeros de serie/lote de lneas de albarn


El archivo ha de llamarse SAL.xls o SAL.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 N
D Nmero de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricacin
G Fecha de consumo Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Facturas emitidas
El archivo ha de llamarse FAC.xls o FAC.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Referencia 50 A Referencia
D Fecha Fecha Fecha del pedido
E Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial,
2=Cobrada, 3=Devuelta, 4=Anulada
F Almacn 3 A Cdigo del almacn
G Agente 5 N Cdigo del agente
H Cdigo del proveedor 10 A
I Cdigo de cliente 5 N
J Nombre del cliente 50 A
K Domicilio del cliente 100 A
L Poblacin 30 A
M Cdigo postal 10 A
N Provincia 40 A
O N.I.F. 18 A
P Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario,
3= Importacin
Q Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
R Telfono del cliente 20 A
S Importe neto 1 12-2 ND
T Importe neto 2 12-2 ND
U Importe neto 3 12-2 ND
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
X Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
Y Importe de 12-2 ND
descuento 1
Z Importe de 12-2 ND
descuento 2
AA Importe de 12-2 ND
descuento 3
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2
AD Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3
AE Importe pronto pago 12-2 ND
1

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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
AF Importe pronto pago 12-2 ND
2
AG Importe pronto pago 12-2 ND
3
AH Porcentaje portes 1 2-2 ND
AI Porcentaje portes 2 2-2 ND
AJ Porcentaje portes 3 2-2 ND
AK Importe portes 1 12-2 ND
AL Importe portes 2 12-2 ND
AM Importe portes 3 12-2 ND
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 1
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 2
AP Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 3
AQ Importe de 12-2 ND
financiacin 1
AR Importe de 12-2 ND
financiacin 2
AS Importe de 12-2 ND
financiacin 3
AT Base imponible 1 12-2 ND
AU Base imponible 2 12-2 ND
AV Base imponible 3 12-2 ND
AW Porcentaje de IVA 1 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo
impositivo 1
AX Porcentaje de IVA 2 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo
impositivo 2
AY Porcentaje de IVA 3 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo
impositivo 3
AZ Importe de IVA 1 12-2 ND
BA Importe de IVA 2 12-2 ND
BB Importe de IVA 3 12-2 ND
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2
BE Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2
BH Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3

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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 65
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
BI Porcentaje de la 2-2 ND
retencin
BJ Importe de la 12-2 ND
retencin
BK Total 12-2 ND
BL Forma de pago 3 A Cdigo de la forma de pago
BM Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BN Texto de portes 30 A
BO 1 lnea de 100 A
observaciones
BP 2 lnea de 100 A
observaciones
BQ Obra de entrega 3 N Cdigo de obra de entrega para el cliente.
BR Remitido por 50 A
BS Embalado por 50 A
BT A la atencin de 50 A
BU Referencia 50 A
BV N de su pedido 50 A
BW Fecha de su pedido Fecha
BX Cobrado 1 N 0=Pendiente, 1=Girado
BY Tipo de creacin 1 N 1
BZ Tipo de recibo 1 A Tipo de registro que se crea a travs de esta
factura
CA Cdigo del recibo que 6 N
se crea a partir de
esta factura
CB Traspasada 1 N 0=No traspasado a contabilidad,
1=Traspasada a contabilidad
CC Anotaciones privadas 65000 A
CD Documentos 255 A
externos asociados al
documento
CE Impresa 1 N N=No, I=S
CF Banco del cliente 5 N Cdigo del banco del cliente
CG Hora de creacin Hora
CH Cometarios para 65000 A
imprimir despus de
las lneas de detalle
CI Usuario que cre el 1 N
documento
CJ ltimo usuario que 1 N
modific el
documento
CK Fax 25 A
CL Imagen 255 A
CM Importe neto exento 12-2 ND
CN Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento

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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 66
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
CO Importe de 12-2 ND
descuento exento
CP Porcentaje de pronto 2-2 ND
pago exento
CQ Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CR Porcentaje de portes 2-2 ND
exento
CS Importe de portes 12-2 ND
exento
CT Porcentaje de 2-2 ND
financiacin exento
CU Importe de 12-2 ND
financiacin exento
CV Base imponible 12-2 ND
exenta
CW Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envi por e-
mail
CX Permisos y 150 A
contrasea del
documento
CY Ticket, porcentaje de 12-2 ND
descuento
CZ Ticket, importe de 12-2 ND
descuento
DA Caja en que se cre el 5 N
documento
DB IBAN del banco 34 A
DC BIC del banco 11 A
DD Nombre del banco 40 A
DE Entidad de la cuenta 4 A
del cliente
DF Oficina de la cuenta 4 A
del cliente
DG Dgitos de control de 2 A
la cuenta del cliente
DH Nmero de la cuenta 10 A
del cliente

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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Lneas de facturas emitidas


El archivo ha de llamarse LFA.xls o LFA.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 A
D Artculo 13 A
E Descripcin 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
J Precio del artculo 12-2 ND
K Total 12-2 ND cantidad * precio artculo
L Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
M Documento que 1 A = No fue creado por ningn otro documento,
cre el pedido P=presupuesto, C=cliente, A=Albarn
N Tipo de documento 1 A Si el documento que cre es P, C o A entonces
O Cdigo del 6 N se debe indicar el tipo y el cdigo de
documento presupuesto que lo cre
P Precio de costo 12-2 ND Precio de costo del artculo cuando se crea la
lnea
Q Bultos 3 N
R Comisin del 2-2 ND
agente
S Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
T Ejercicio del que 4 A
proviene la
validacin
U Alto 5-2 ND
V Ancho 5-2 ND
W Fondo 5-2 ND
X Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
Y Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
Z IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=S
lnea
AA Precio IVA incluido 5-2 ND
en la lnea

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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 68
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
AB Total IVA incluido 5-2 ND
en la lnea
AC Talla 3 A
AD Color 3 A
AE Imagen asociada 255 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 69
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Nmeros de serie/lote de lneas de factura emitida


El archivo ha de llamarse SFA.xls o SAF.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 N
D Nmero de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricacin
G Fecha de consumo Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 70
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Recibos
El archivo ha de llamarse REC.xls o REC.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 A
D Localidad de 30 A
expedicin
E Importe 12-2 ND
F Fecha de Fecha
expedicin
G Fecha de Fecha
vencimiento
H Concepto 1 60 A
I Concepto 2 60 A
J Nombre de la 40 A
entidad
K Entidad 4 A
L Oficina 4 A
M Dgitos de control 2 A
N Nmero de cuenta 10 A
O Estado del recibo 1 N 0=Sin cobrar, 1=Cobrado, 2=Cobrado parcial
P Cdigo cliente 5 N
Q Nombre del cliente 50 A
R Domicilio del 100 A
cliente
S Poblacin del 50 A
cliente
T Provincia del cliente 30 A
U Cdigo postal 10 A
V Agente del cliente 5 N
W NIF del cliente 18 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Cobros de albaranes
El archivo ha de llamarse LAC.xls o LAC.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 A
D Fecha del cobro Fecha
E Importe del cobro 12-2 ND
F Concepto del cobro 40 A
G Contrapartida 1 N Cdigo de la contrapartida
H Traspasada a 1 N 0=No, 1=S
contabilidad
I Anticipo 5 N Cdigo del anticipo que se aplic al cobro
J Tipo de lnea 1 N 0=Normal, 1=Devolucin
K Forma de pago 3 A Cdigo de la forma de pago
L Observaciones 65000 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 72
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Cobros de facturas
El archivo ha de llamarse LCO.xls o LCO.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 A
D Fecha del cobro Fecha
E Importe del cobro 12-2 ND
F Concepto del cobro 40 A
G Contrapartida 1 N Cdigo de la contrapartida
H Traspasada a 1 N 0=No, 1=S
contabilidad
I Anticipo 5 N Cdigo del anticipo que se aplic al cobro
J Tipo de lnea 1 N 0=Normal, 1=Devolucin
K Forma de pago 3 A Cdigo de la forma de pago
L Observaciones 65000 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 73
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Cobros de recibos
El archivo ha de llamarse LCR.xls o LCR.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Recibo segn forma 1 N
de pago
D Posicin de la lnea 5 A
E Fecha del cobro Fecha
F Importe del cobro 12-2 ND
G Concepto del cobro 40 A
H Contrapartida 1 N Cdigo de la contrapartida
I Traspasada a 1 N 0=No, 1=S
contabilidad
J Anticipo 5 N Cdigo del anticipo que se aplic al cobro
K Tipo de la lnea 1 N 0=Normal, 1=Devolucin
L Observaciones 65000 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 74
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Pagos de facturas
El archivo ha de llamarse LPF.xls o LPF.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 A
D Fecha del pago Fecha
E Importe del pago 12-2 ND
F Concepto del pago 40 A
G Contrapartida 1 N Cdigo de la contrapartida
H Traspasada a 1 N 0=No, 1=S
contabilidad
I Anticipo 5 N Cdigo del anticipo que se aplic al cobro

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 75
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Traspasos entre almacenes


El archivo ha de llamarse TRA.xls o TRA.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo de traspaso 6 N Campo ndice, no puede haber duplicados.
B Fecha de traspaso Fecha
C Almacn de origen 3 A
D Almacn destino 3 A
E Comentarios 65000 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 76
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Lneas de traspaso entre almacenes


El archivo ha de llamarse LTR.xls o LTR.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo de traspaso 6 N Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Lnea de traspaso 10 N
C Cdigo del artculo 13 A
traspasado
D Cantidad 12-2 ND
traspasada
E Talla 3 A
F Color 3 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 77
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Nmeros de serie/lote de lneas de traspaso entre


almacenes
El archivo ha de llamarse STR.xls o STR.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
B Nmero de 6 N Campos ndice, no puede haber duplicados.
documento
C Posicin de la lnea 5 N
D Nmero de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricacin
G Fecha de consumo Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Fabricaciones
El archivo ha de llamarse FCO.xls o FCO.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo de 6 N Campo ndice, no puede haber duplicados.
fabricacin
B Fecha de Fecha
fabricacin
C Almacn de 3 A
fabricacin
D Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Fabricada

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 79
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Lneas de fabricacin
El archivo ha de llamarse LFC.xls o LFC.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo de 6 N Campos ndice, no puede haber duplicados.
fabricacin
B Lnea de fabricacin 10 N
C Artculo 13 A Cdigo del artculo
D Descripcin del 65000 A
artculo
E Unidades fabricadas 12-2 ND
F Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
G Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
H Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
I Observaciones 65000 A
J Talla 3 A
K Color 3 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Tallas
El archivo ha de llamarse CE1.xls o CE1.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo 3 A Campo ndice, no puede haber duplicados
B Descripcin 50 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 81
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Colores
El archivo ha de llamarse CE2.xls o CE2.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo 3 A Campo ndice, no puede haber duplicados
B Descripcin 50 A
C Color descriptivo 10 N

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Tallas y colores de artculos


El archivo ha de llamarse ARC.xls o ARC.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo de artculo 13 A Campos ndice, no puede haber duplicados
B Cdigo de talla 3 A
C Cdigo de color 3 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Stock de artculos con tallas y colores


El archivo ha de llamarse STC.xls o STC.ods

Debe haber al menos un registro por cada artculo y nombre de almacn existente en el
programa.

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo de artculo 13 A Campos ndice, no puede haber duplicados
B Cdigo de almacn 3 A
C Cdigo de talla 3 A
D Cdigo de color 3 A
E Stock mnimo 12-2 ND
F Stock mximo 12-2 ND
G Stock actual 12-2 ND
H Stock disponible 12-2 ND

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Tarifas de precio de artculos con tallas y colores


El archivo ha de llamarse LTC.xls o LTC.ods

Debe haber al menos un registro por cada tarifa y articulo existente en el programa.

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo de tarifa 5 N Campos ndice, no puede haber duplicados
B Cdigo de articulo 13 A
C Cdigo de talla 3 A
D Cdigo de color 3 A
E Margen 12-2 ND
F Precio 12-2 ND

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GIP.F.01.01. Rev.0 Fecha: 01-02-2017 85
FactuSOL Servicio de Mantenimiento

Cdigos de EAN de tallas y colores


El archivo ha de llamarse EAC.xls o EAC.ods

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin


campo
A Cdigo de articulo 13 A Campos ndice, no puede haber duplicados
B Cdigo de barras 13 A
C Cdigo de talla 3 A
D Cdigo de color 3 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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