Auditoria Interna Actividad 3
Auditoria Interna Actividad 3
Auditoria Interna Actividad 3
Representante de
Libardo Barboza
Calidad:
Auditor Lder: Julio Cesar Castro Len
Equipo Auditor: Julio Castro, Karoline Zarante, Monica Bello, Wendy Acosta, Adriana Ozuna,
Tatiana Jurado.
Objetivo. Verificar que el Sistema de inversiones JC. se ha implementado y se mantiene
de manera eficaz, eficiente y efectiva para satisfacer los requisitos del cliente,
y es conforme con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015
Determinar la conformidad del sistema de gestin con los requisitos de
la norma de sistema de gestin.
Evaluar la capacidad del sistema de gestin para asegurar el
cumplimiento de los requisitos. legales y reglamentarios aplicables al
alcance del sistema de gestin y a la norma de requisitos de gestin.
Determinar la eficaz implementacin y mantenimiento del sistema de
gestin
Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestin
Alcance: Estado del Sistema de Gestin de inversiones JC; Cubre los Macroprocesos
Estratgicos; Misionales; de Apoyo
Documentos de ISO 9001:2015, ISO 19011:2012
referencia:
Recursos: Personas disponibles, computadores, equipos disponibles para uso en la
auditoria, software de funcionamiento.
Criterios de auditoria: Cumplimiento en el sistema de gestin de la calidad referenciado en la norma
ISO 9001: 2015.
Todos los Documentos que se encuentren descritos en las caracterizaciones de
Procesos que soportan los Procesos Gerenciales, Misionales y de Soporte de la
empresa inversiones JC.
Fecha de ejecucin: 27-06-2017
Reunin de apertura: 27-06-2017 Hora: 7:30 am
Reunin de cierre: 27-06-2017 Hora: 4:30 pm
No. Documento revisado Observaciones del documento
4
Especificaciones del producto para el cliente
las especificaciones del producto o de la planta
6
Las polticas de cumplimiento de la normativa
y documentos de las visitas reglamentarias o
comentario
7 No se tienen claro los mecanismos de almacenamiento de documentos y
Gestin de documentos y registro de las los registros si son fsicos o magnticos favor revisar lo establecido en el
polticas y procedimientos listado maestro de documentos y registro.
8
Las polticas de gestin para hacer frente a
modificacin en la gestin, proceso o
las especificaciones del producto
9
Poltica de cumplimiento del programa de
revisin y eficacia
Metodologa utilizada
Lista de chequeo
Se llev a cabo en base a una lista de comprobacin realizada de manera especfica para las auditorias con las metas establecidas.
Se revisaron las fichas de cada uno de los procesos documentados y se verifico que cumplieran con los siguientes puntos considerados:
Planificacin
Puntos de Control
Documentos/Registros
Normatividad
Polticas
Lineamientos
Formatos/Anexos
Evaluacin
Proveedores
Requisitos
Recursos
Encuestas
Se aplic una encuesta de 28 preguntas a los operativos presentes, los cuales sumaron un total de 10, al momento de la visita de auditoria,
el cuestionario busca recoger la socializacin y el grado de implementacin que guarda el SGC.
Entrevistas
Se aplicaron tres entrevistas, una al responsable de SGC y otra al de Recursos Humanos, para este ao se implementa una entrevista al
responsable del rea de SST
Fecha: 26 - 06 - 2017 Auditor (es): equipo auditor
Criterios de
No. Evidencias de Auditora Hallazgos de Auditora C NCM NCm
Auditora
2 Se requiere mayor ISO 9001: 2015 Existe evidencia documental del uso de x
atencin o control de la formatos en la operatividad institucional, no
documentacin declarada 7.5 declarados en el SGC.
o registrada en el SGC. 7.5.2
7.5.3.1
3 No en todos los casos se ISO 9001: 2015 No en todos los casos se presenta evidencia X
han otorgado los recursos documental de un programa de induccin,
capacitacin y actualizacin hacia el personal.
para la actualizacin y 7.1 En algunos casos, se cuenta con la
formacin del personal. planificacin incluyendo la presupuestal de
cursos de actualizacin del personal, pero que
por falta de recursos no se han podido ejecutar.
4 No se presenta una ISO 9001: 2015 No en todos los casos se presenta evidencia de X
metodologa documental que se realice la evaluacin del desempeo de
que refleje el seguimiento 7.1.5 los procesos y/o servicios.
que se le da a los procesos 7.1.5.2 En algunos casos, se tiene la planificacin, se
ha atendido en parte, sin que se le d el debido
7.5 seguimiento.
5 No se mide la satisfaccin ISO 9001: 2015 No en todos los casos se mostr evidencia de X
del cliente o en su que se realice un anlisis de los resultados
defecto, cuando se mide 9.1 obtenidos en la medicin de la satisfaccin del
no se analizan los 9.1.2 cliente/ usuario, por lo que no es posible
resultados obtenidos. realizar las acciones de mejora.
9.1.3
El auditor verific el grado de conformidad de los procesos Sistema de Gestin de calidad de inversiones JC. Se ha implementado pero
no se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.
Es conforme con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015. se llev a cabo en base a una lista de comprobacin realizada de
manera especfica para las auditorias con las metas establecidas, la metodologa utilizada es la verificacin de documentos, entrevistas
en el proceso a desarrollar en la empresa se dan a conocer los hallazgos enfrentados sern revisados y en su caso sern aceptados y los
encargados de la implementacin de las acciones a realizar debido al incumplimiento que se presentan de las metas, tendrn que presentar
las acciones que sean requeridas para el cumplimiento con todo lo plasmado.
CONCLUSION PERSONAL
Con el desarrollo de esta nueva actividad, he adquirido ms conocimientos a la hora de la ejecucin de una auditoria interna de calidad
en una organizacin; cada una de las actividades anteriores ha sido de gran contribucin en mi formacin acadmica lo que me prepara
para enfrentar el campo laboral con conocimientos mucho ms afianzados.