Actividad Unidad 3 Sena Gestion Calidad
Actividad Unidad 3 Sena Gestion Calidad
Actividad Unidad 3 Sena Gestion Calidad
DEBES EXISTENTES
La alta direccin debe
proporcionar evidencia de su
compromiso con el desarrollo
e
implementacin
del
sistema de gestin de la
calidad, as como con la
mejora continua de su
eficacia:
a)
Comunicando
a
la
organizacin la importancia
de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como
los legales y reglamentarios,
La alta direccin debe
proporcionar evidencia de su
compromiso con el desarrollo
e
implementacin
del
sistema de gestin de la
calidad, as como con la
mejora continua de su
eficacia:
b) Estableciendo la poltica
de la calidad,
5.4
objetivos de calidad.
Mediante una reunin convocada por
la gerencia para la socializacin de la
poltica de calidad.
Registro
de
asistencia
a
la
socializacin de la poltica de calidad.
Pegar la poltica de calidad en una
cartelera donde sea visible para todos
los colaboradores.
Establecer los objetivos de la calidad
coherentes con la poltica de calidad
que deben ser claros, medibles y
alcanzables
para
su
continuo
seguimiento.
El cumplimiento de los objetivos se
evidencian por medio de los
indicadores de gestin.
Planificacin
asegurarse de que los
5.4.1 Objetivos objetivos de la calidad,
de la calidad
incluyendo
aquellos
necesarios para cumplir los
requisitos para el producto
[vase 7.1 a)], se establecen
en las funciones y los niveles
pertinentes dentro de la
organizacin. Los objetivos
de la calidad deben ser
medibles y coherentes con la
poltica de la calidad.
5.4.2
Planificacin
del sistema de
gestin de la
calidad
5.6
Revisin
por
la
direccin
5.6.1
Generalidades
evaluacin
de
las
oportunidades de mejora y la
necesidad
de
efectuar
cambios en el sistema de
gestin
de
la
calidad,
incluyendo la poltica de la
calidad y los objetivos de la
calidad.
Deben mantenerse registros
de las revisiones por la
direccin
5.6.2
La informacin de entrada
Informacin de para la revisin por la
entrada para la direccin debe incluir:
revisin
a)
Los
resultados
de
auditoras,
La informacin de entrada
para la revisin por la
direccin debe incluir:
b) La retroalimentacin del
cliente,
La informacin de entrada
para la revisin por la
direccin debe incluir:
c) El desempeo de los
procesos y la conformidad
del producto,
La informacin de entrada
para la revisin por la
direccin debe incluir:
d) El estado de las acciones
correctivas y preventivas,
La informacin de entrada
para la revisin por la
direccin debe incluir:
e)
Las
acciones
de
seguimiento de revisiones
por la direccin previas,
En el Manual de Calidad se
documenta la revisin del SGC.
Registros de las revisiones por parte
de la direccin.
La informacin de entrada
para la revisin por la
direccin debe incluir:
f) Los cambios que podran
afectar al sistema de gestin
de la calidad, y
La informacin de entrada
para la revisin por la
direccin debe incluir:
g) Las recomendaciones
para la mejora.
5.6.3
Los resultados de la revisin
Resultados de por la direccin deben incluir
la revisin
todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia
del sistema de gestin de la
calidad y sus procesos,
6.2 Recursos El personal que realice
humanos
trabajos que afecten a la
6.2.1
conformidad
con
los
Generalidades requisitos del producto debe
ser competente con base en
la educacin, formacin,
habilidades y experiencia
apropiadas.
6.2.2
La organizacin debe:
Competencia,
a)
Determinar
la
formacin
y competencia necesaria para
toma
de el personal que realiza
conciencia
trabajos que afectan a la
conformidad
con
los
requisitos del producto,
La organizacin debe:
b) Cuando sea aplicable,
proporcionar formacin o
tomar otras acciones para
lograr
la
competencia
necesaria,
La organizacin debe:
la organizacin.
Dentro dela acta de revisin dejar
consignados todos los eventos,
acciones y decisiones tomadas que
afecten y/o mejoren nuestro sistema
de gestin de calidad.
En el acta de revisin identificar y dar
a conocer las sugerencias que
entregue el consultor de calidad; las
cuales se debern evaluar para la
aplicacin de las mismas.
Las auditorias tanto internas como
externas.
Hojas de vida
Ficha del empleado
Evaluaciones de desempeo anual.
Evaluaciones de desempeo.
Diplomas.
Registros
de
asistencia
a
capacitaciones.
Evaluaciones de desempeo.
Hoja de Vida.
Los procesos se validan cuando el
personal implicado en el mismo
dispone de la competencia exigida, se
han empleado los equipos oportunos
y se han seguido los procesos
especficos.
Manual de Procesos.
Patrones Operacionales.
Manual de Calidad.
La
organizacin
debe
establecer las disposiciones
para
estos
procesos,
incluyendo,
cuando
sea
aplicable:
d) Los requisitos de los
registros (vase 4.2.4), y
e) La revalidacin.
brillante futuro. La aplicacin de las normas ISO hacen que las empresas y su marca gane
un reconocimiento internacional y proporciona el impulso que su organizacin necesita
para emprender un crecimiento continuo y con grandes beneficios. Adems, constituye
una decisin estratgica de la alta Direccin de la empresa por lo que su implantacin
puede llevarse a cabo o no atendiendo a las diferentes necesidades, propsitos de la
empresa, sus servicios o productos y los propios intereses de la organizacin.
Criterios de Evaluacin
Identifica los captulos certificables de la norma ISO 9001:2008.
Interpreta los numerales solicitados.
Describe cada uno de los procedimientos obligatorios de la norma.
Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor.