Auditorias de Calidad Fabrica Textil
Auditorias de Calidad Fabrica Textil
Auditorias de Calidad Fabrica Textil
PLANIFICACION
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Los objetivos son medibles pero no estn asociados a un indicador.
Como no se elabora en si un plan de objetivos no se encuentran definidos los
recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las actividades del plan de
objetivos.
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
No se encuentran planificados los procesos del sistema de gestin de la calidad.
No se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestin de la calidad.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
No se cuentan documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo
referidas al sistema de gestin de la calidad.
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
No existen evidencias documentadas del cumplimiento de las responsabilidades.
No se realiza la documentacin de una asignacin de representante de la
direccin a algn cargo o puesto de la organizacin.
COMUNICACIN INTERNA
No existe evidencia de procesos de comunicacin eficaces para el correcto
desempeo de los procesos.
GENERALIDADES
No hay un registro de informe de revisin el anlisis de oportunidades de
mejora, la necesidad de cambios en el sistema y el anlisis de la poltica
y los objetivos de la calidad.
No Se identifican y mantienen los registros de la revisin por la
direccin.
INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN
No se cuenta con un informe de revisin contiene los resultados de las
auditoras internas.
PROVISIN DE RECURSOS
Cuentas con todos los requisitos.
COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA
No existe una metodologa definida para la evaluacin de la eficacia de las
acciones formativas del personal que labora en el local.
INFRAESTRUCTURAS
No se realiza ninguna
mantenimiento.
COMPRA
PROCESO DE COMPRAS
No se realiza una evaluacin de proveedores y sus criterios de evaluacin.
No existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de
seleccin, evaluacin y reevaluacin.
INFORMACIN DE LAS COMPRAS
No se lleva a cabo una metodologa adecuada para la realizacin de los pedidos
de compra.
MEJORAS
MEJORA CONTINUA
No existen documentos de acciones emprendidas para la mejora continua.
ACCIN CORRECTIVA
No se realizan procedimiento documentado para las acciones correctivas.
No existen registros conformes a este procedimiento.
ACCIN PREVENTIVA
No aplican
preventivas
un
procedimiento
documentado
para
las
acciones