Manual Gestion Ambiental ISO 14001 Del 2004
Manual Gestion Ambiental ISO 14001 Del 2004
Manual Gestion Ambiental ISO 14001 Del 2004
Ultimas Revisiones Rev. 1 2 3 4 5 Fecha: 20.11.02 18.03.04 27.07.04 27.09.05 12.10.07 Motivo: Documento Original Revisin general para incorporacin de Hormigones Revisin posterior a auditora interna de Junio de 2004 Revisin versin ISO 14001: 2004. Cambio denominacin social Uruguay, modificacin poltica ambiental e inclusin matriz de autoridad.
PREPAR
REVIS
APROB
Representantes de la Direccin
Gerente General
Fecha:
La Casa Central de la organizacin est ubicada en la calle Defensa 113 6to piso Capital Federal - Bs As Argentina (Tel. 011-4331-7081/85, Fax. 011-4331-1664). Introduccin La consideracin por el ambiente es entendida por la organizacin como un factor clave a tener en cuenta en la definicin de polticas y estrategias en todas sus actividades. Para esto la organizacin establece y mantiene un Sistema de Gestin Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001: 2004, en progresiva integracin con el Sistema de Gestin de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000; en el que se incluyen todos los aspectos que tengan repercusin sobre el ambiente. Define los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental con directrices claras para su puesta en prctica y evaluacin. Diagnostica su situacin a fin de establecer objetivos ambientales medibles. Define procedimientos de seguimiento y mejora inherentes al Sistema como son las auditorias y revisiones peridicas. En las auditorias se evala la adecuacin y eficacia del Sistema de Gestin Ambiental implementado y el grado de consecucin de los objetivos ambientales. En las revisiones se estudia la continuidad de la validez de la estrategia ambiental y se evala el desarrollo del Sistema. La organizacin establece una poltica ambiental que engloba a personal propio, proveedores y otras partes interesadas en pro de la proteccin del ambiente, el cumplimiento de la legislacin vigente, el desarrollo sostenible y la optimizacin de los recursos no renovables. De esta forma se compromete a conseguir y demostrar un buen comportamiento ambiental. Objeto y Campo de Aplicacin El objeto de este Manual es el cumplimiento de los compromisos establecidos en la poltica ambiental mediante la descripcin del Sistema de Gestin Ambiental aplicado en la organizacin, acorde a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001: 2004. Este Manual es aplicable a toda la organizacin, incluyendo las actividades relacionadas con la produccin de cementos, hormigones, cales, pegamentos y morteros en todas sus plantas de Argentina y Uruguay, realizadas por personal propio o bajo su control y/o influencia directa, con las excepciones mencionadas en el anexo 1, que consta de: - Alcance geogrfico: acceso a los planos actualizados de ubicacin y descripcin del entorno para las plantas involucradas. - Exclusiones del Sistema de Gestin Ambiental para las plantas involucradas. Este Manual ser referencia para todo el personal de la organizacin y otras partes interesadas.
INTRODUCCION AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Poltica Ambiental La poltica ambiental de la organizacin se implementa a travs del Sistema de Gestin Ambiental y tiene como elementos bsicos la definicin peridica de objetivos y metas ambientales, el cumplimiento de la legislacin ambiental y el compromiso de la Direccin de mejora continua. Para poder desarrollar su poltica ambiental, la Direccin de la organizacin pone a disposicin del personal todos los medios necesarios y la informacin peridica de los objetivos establecidos y logros conseguidos. La Poltica est disponible en todas las localizaciones de la organizacin y en sus sitios web: www.cavellaneda.com.ar y www.cemartigas.com.uy.
Implementamos planes de capacitacin en prcticas ambientales para nuestro personal, proveedores y contratistas, incentivndoles a cumplirlas y a participar proactivamente. Mantenemos una buena relacin y dilogo con la comunidad y las diferentes administraciones, informndoles de la situacin y logros ambientales. Esta poltica es difundida y aplicada en todos los niveles de la organizacin. Buenos Aires, Octubre de 2007 _________________ Miguel de Anqun Gerente General
PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Identificacin de los Aspectos Ambientales Las actividades de la organizacin generan Aspectos Ambientales cuya interaccin con el ambiente puede producir Impactos Ambientales . Los Aspectos Ambientales pueden favorecer o perjudicar la condicin natural pre-existente. El Sistema de Gestin Ambiental se ocupa nicamente de los Aspectos Ambientales que producen Impactos Ambientales Negativos. El Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin posee un procedimiento para la identificacin de los aspectos ambientales asociados a todas las operaciones y para discernir entre aquellos que deben ser catalogados como significativos y los no significativos (Procedimiento General: Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales). A travs de la aplicacin de este procedimiento el sistema genera y mantiene actualizado un registro que lista todos los aspectos ambientales e identifica aquellos que son considerados como significativos. Esta informacin es determinante para la fijacin de los objetivos y metas ambientales de la organizacin y la Direccin se ocupa de su difusin en general y en particular de su inclusin en los Programas de Gestin Ambiental. Los aspectos contemplados no se limitan nicamente a los de la organizacin, sino que se aplican a todos los procesos sobre los cuales la misma ejerce control o tiene suficiente influencia sobre los resultados. Identificacin y Acceso a los Requisitos Legales y de Otro Tipo El Sistema de Gestin Ambiental tiene como requisito el cumplimiento de la legislacin ambiental nacional, local, y otros compromisos asumidos de la localizacin donde desarrolla sus actividades. Para ello cuenta con un procedimiento (Procedimiento General: Identificacin de Requisitos Legales Ambientales y Otros) que describe la metodologa de identificacin y actualizacin de legislacin aplicable. Objetivos, Metas y Programa de Gestin Ambiental La fijacin de objetivos y metas del Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin permite planificar la mejora en su desempeo ambiental mediante la aplicacin del Procedimiento General: Fijacin de Objetivos y Metas y Confeccin del Programa. Los objetivos contemplan el tratamiento efectivo de los aspectos ambientales significativos, aunque no excluyen otros elementos relacionados con el sistema como capacitacin, mediciones, evaluaciones y el desarrollo de acciones hacia las partes interesadas externas. El Programa de Gestin Ambiental es el documento a travs del cual se asigna a cada objetivo y/o meta un responsable, un plazo determinado y se identifican los medios adecuados para su cumplimiento.
IMPLEMENTACION Y OPERACIN Estructura y responsabilidad Organigrama En el organigrama que se adjunta en el Anexo 4 se incluyen las funciones dentro de la organizacin con responsabilidad directa en el desarrollo y administracin del Sistema de Gestin Ambiental. Matriz de responsabilidades La matriz establece las actividades y responsabilidades primarias secundarias de las funciones en el Sistema de Gestin Ambiental (Ver Anexo 5). Matriz de autoridad La matriz establece el ejercicio de la autoridad para el Sistema de Gestin Ambiental. (Ver Anexo 6). y
Capacitacin, Toma de Conciencia y Competencia Capacitacin El Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin reconoce como elemento clave la capacitacin a los efectos de cumplir efectivamente con los principios del mismo. Es por ello que existe un procedimiento (Procedimiento General: Capacitacin, toma de conciencia y competencia) a travs del cual se identifican sistemticamente las necesidades de capacitacin para todo el personal. En el Plan de Capacitacin y Concientizacin se fijan las actividades a realizar, los tiempos requeridos, los responsables de su desarrollo (internos y externos) y su valorizacin. Acciones para la Toma de Conciencia Ms all de las actividades especficas de capacitacin el Plan considera que todo el personal de la organizacin conozca y tome conciencia de: - La importancia de cumplir con la poltica ambiental, los procedimientos en los que estn involucrados y los requisitos generales y sus responsabilidades especficas. - Los aspectos ambientales derivados de sus actividades y los beneficios surgidos de una mejora en su desempeo ambiental. - Las consecuencias potenciales del apartamiento de los procedimientos operativos especificados. - Requisitos para la preparacin y respuesta ante emergencias.
Calificacin del Personal La calificacin se basa en la capacitacin y/o entrenamiento especfico y evidencia la competencia de cada persona para desempearse eficientemente en el puesto que ocupa desde el punto de vista de la gestin ambiental. Comunicaciones Externas e Internas El manejo del Sistema de Gestin Ambiental requiere de un correcto manejo de las comunicaciones. La organizacin por medio de un procedimiento (Procedimiento General: Comunicaciones Externas e Internas) establece los canales, responsables y tratamiento de dos tipos de comunicaciones: - Comunicaciones Internas - Comunicaciones Externas Comunicaciones Internas Son las que se realizan dentro del mbito de la organizacin con motivo de presentaciones de inquietudes ambientales por parte del personal o bien por necesidad de emitir comunicaciones hacia ellos. Existen planillas y registros del sistema que canalizan y ayudan a administrar estas comunicaciones. Comunicaciones Externas Existen canales de comunicacin para que cualquiera de las partes interesadas externas transmitan sus inquietudes a la organizacin y esta las responda. Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental est estructurada en cinco niveles: - Manual del Sistema de Gestin Ambiental - Procedimientos - Instrucciones - OT (rdenes de Trabajo) - Documentacin de Procedencia Externa Manual del Sistema de Gestin Ambiental El Manual es el documento marco que gua al sistema y donde se establecen los criterios seguidos en la aplicacin de la Norma ISO 14001:2004 y los requisitos de la organizacin. Es un documento que est a disposicin de terceros en todas las localizaciones de la organizacin y en sus sitios web: www.cavellaneda.com.ar y www.cemartigas.com.uy, pues no contiene informacin confidencial. Procedimientos, instrucciones y OT Los procedimientos e instrucciones son de estricto uso interno y su distribucin se realiza mediante acceso de la red del sistema informtico o
10
mediante copias controladas segn lo descripto en el Procedimiento General: Control de Documentos. En los procedimientos generales se vuelcan las directivas que involucran a todas las localizaciones y los especficos estn referidos a cada planta en particular. En las instrucciones y las OT se detallan las tareas paso a paso a ser realizadas. En el Anexo 2 figura un acceso al listado de Procedimientos e Instrucciones operativas, especficos de cada planta. Manejo y Control de la Documentacin El Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin posee un procedimiento para el control de toda la documentacin incluida en el mismo (Procedimiento General: Control de Documentos). El control de la documentacin asegura la disponibilidad y ubicacin de los documentos vigentes en los puntos de aplicacin, su revisin peridica y su custodia segura y apartada de otros documentos no vigentes y/o retenidos con otros fines. Cada localizacin cuenta con un registro de la documentacin asociada al Sistema de Gestin Ambiental. Control Operativo La aplicacin de los procedimientos, instrucciones y rdenes de trabajo aseguran la correcta realizacin de los procesos y contemplan las buenas prcticas que tienen como fin la optimizacin de la produccin en cuanto a calidad, cantidad, preservacin del equipamiento, el cuidado del personal y del ambiente. El Sistema de Gestin Ambiental incluye documentos especficos de control operativo para las actividades y procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos. En el Anexo 3, dedicado a los Procesos de cada Planta comprendidos en el Sistema de Gestin Ambiental, se incluye informacin particular de las actividades que se desarrollan en cada una de las localizaciones: - Procesos principales - Procesos secundarios o de apoyo - Procesos o servicios tercerizados Control y Evaluacin de Proveedores y Contratistas A fin de asegurar el control sobre el desempeo ambiental de proveedores y contratistas se aplica un procedimiento (Procedimiento General: Evaluacin y Seleccin de Proveedores) a travs del cual se establecen los requisitos y se definen las herramientas de control y seguimiento. Preparacin y Respuesta ante Emergencias Mediante procedimientos especficos se establecen para cada localizacin los planes de emergencia en funcin de los escenarios previsibles y de los impactos ambientales asociados.
11
Para cada caso se incluyen las medidas de prevencin, medios de contencin del evento, los roles del personal, las medidas de mitigacin de los impactos causados y las comunicaciones necesarias. Los procedimientos tienen asociados entre otros, el registro de Simulacros, en los cuales se ensayan las acciones y se prueban los medios de contencin. En el listado de Instrucciones ambientales del Anexo 2, se destacan las correspondientes a emergencias ambientales.
VERIFICACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS Mediciones y Seguimiento Ambiental El Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin establece mediante un procedimiento (Procedimiento General: Mediciones y Seguimiento Ambiental) la realizacin de mediciones y evaluaciones tcnicas para el monitoreo de las variables que reflejan directa o indirectamente el desempeo ambiental de la organizacin. Para los aspectos identificados como significativos el procedimiento establece el registro Plan de Monitoreo Ambiental a fin de prevenir la generacin de impactos negativos. Evaluacin de Cumplimiento Legal El Sistema de Gestin Ambiental establece mediante un procedimiento (Procedimiento General: Evaluacin de Cumplimiento Legal) realizar la evaluacin peridica del cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables a las plantas. No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas El Sistema de Gestin Ambiental est diseado de forma tal de preestablecer las condiciones de trabajo en sus aspectos de gestin y operacin. En la realizacin de las actividades se pueden presentar desvos evidentes o potenciales y oportunidades de mejora. El Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin establece mediante un procedimiento (Procedimiento General: Acciones Correctivas y Preventivas y Oportunidades de Mejora) las responsabilidades para la identificacin y manejo de las no conformidades y oportunidades de mejora. Control de los Registros Los registros son la evidencia objetiva de la actividad realizada. Como consecuencia de la correcta aplicacin de los procedimientos, instrucciones y OT del Sistema de Gestin Ambiental se generan una serie de registros que permiten la adecuada toma de decisiones y dejan constancia sobre el cumplimiento de las directivas. La organizacin establece mediante un procedimiento (Procedimiento General: Control de Registros) la forma en que deben ser manejados estos registros desde su generacin hasta su archivo y disposicin.
12
Auditoras del Sistema de Gestin Ambiental El Sistema de Gestin Ambiental instrumenta auditoras internas para evaluar si los requisitos del sistema estn siendo cumplidos. Las auditoras internas son realizadas por personal de la organizacin o externo debidamente entrenado y calificado (Procedimiento General: Calificacin de Auditores). El Sistema de Gestin Ambiental establece mediante un procedimiento (Procedimiento General: Auditoras del Sistema de Gestin) la forma en la cual se instrumentan las auditoras de modo tal de: - Determinar si el Sistema de Gestin Ambiental implementado conforma las disposiciones de la norma ISO 14001: 2004 y las especficas de la organizacin. - Mantener a la Direccin informada respecto del resultado de las auditoras y del funcionamiento del Sistema de Gestin Ambiental.
REVISION POR LA DIRECCION Revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin La revisin del sistema por parte de la Direccin es la instancia en la cual sta evala el desempeo ambiental global de la organizacin y la adecuacin y eficacia del sistema de gestin implementado y determina acciones a tomar. El Sistema de Gestin Ambiental establece mediante un procedimiento (Procedimiento General: Revisin del Sistema de Gestin) las instancias y el proceso en el cual esta revisin se hace efectiva. El objetivo de la Revisin por la Direccin del sistema es definir los lineamientos y polticas para el perodo siguiente en funcin de los resultados obtenidos.
13
ANEXO I Alcance geogrfico y exclusiones del Sistema de Gestin Ambiental Alcance geogrfico: Cemento: Las actividades y localizaciones alcanzadas por este manual y el SGA que le da lugar son las plantas de Olavarra, San Luis, Minas y Sayago y Oficinas de Casa Central. Hormign: Las actividades y localizaciones alcanzadas por este manual y el SGA que le da lugar son las plantas de Oncativo, Maldonado, San Justo, Pacheco, Retiro, Laferrere, Campana y las plantas mviles y otras a instalar en Uruguay y Argentina y todas las actividades de entrega in-situ desarrolladas por Hormigones Artigas y Hormigones Avellaneda. En la carpeta ISO 14000 del sistema informtico local se encuentra disponible una copia actualizada del plano de ubicacin de las plantas con sus principales caractersticas desde el punto de vista de la gestin ambiental. Exclusiones del Sistema de Gestin Ambiental En las plantas de cemento de Olavarra, San Luis, Minas y Sayago, se excluyen las siguientes actividades del alcance de nuestro Sistema de Gestin Ambiental: Transporte externo de materiales en ferrocarril. Transporte externo de materiales por camin. Servicios prestados por terceros, fuera del predio de la empresa salvo excepciones debidamente explicitadas en instructivos ambientales.
14
ANEXO 2 Listado de Procedimientos e Instrucciones operativas, especficos de las plantas. En la carpeta ISO14000 de la red informtica local se encuentra publicado un listado con los procedimientos especficos y las instrucciones ambientales del sistema, especficas para cada planta.
15
Cantera
Procesos
Transporte
trituracin
Molino de crudo
Prehomogeneizacin
Procesos
Molino de cemento
Silo de almacenamiento
SILO
Distribucin
Cemento Avellaneda
Embolsado
16
Procesos principales desarrollados 1- CANTERA Perforacin: Por medio del mtodo de rotacin percusin con extraccin de polvo, se practican los orificios necesarios, a llenar con explosivos, para dar lugar a la operacin de voladura. Se forman frentes por bancada. Para la distribucin de las perforaciones se define un mallado dependiendo de la altura, la calidad y la cantidad a explotar. Voladura: Una vez realizadas las perforaciones, se llenan de explosivos y se efecta la voladura propiamente dicha, el objeto de sta es desprender la roca de la cantera y trocearla para poder cargarla Carga de material en cantera: Para la carga en el sitio de la explotacin, se utilizan excavadoras hidrulicas y cargadoras sobre ruedas. Se retira el material posterior a la voladura y se transfiere a la caja de camiones para su transporte hasta su destino, sea esta rea de acumulacin de material de destape, de acopio o trituracin. Trituracin: El material extrado de la cantera (caliza y marga), se reduce de tamao mediante la utilizacin de la trituradora de martillos, de manera que el tamao obtenido sea aceptable para su posterior molienda.
Transporte: Concludas las fases de trituracin, el material adecuado a la granulometra de los siguientes procesos, es transportado hasta los sectores de almacenaje (pilas, silos, etc.) mediante cintas transportadoras.
17
2- PLANTA DE CEMENTO Silos de materias primas: En estos recintos son almacenados caliza homogeneizada, arcillas, minerales de hierro, yeso, corrector, etc.; los que mediante una dosificacin adecuada dan una composicin qumica correcta para la fabricacin del polvo crudo. Molino de crudo Loesche Es el equipo en el que se produce la molienda (reduccin del tamao de partcula de los materiales componentes de la mezcla) mediante esfuerzos mecnicos de compresin, corte e impacto. En este proceso se pasa de tener una mezcla heterognea de calizas, arcillas, yeso, calizas margas, mineral de hierro, etc. trituradas, a tener polvo crudo homogneo con las caractersticas qumicas necesarias para la fabricacin aire, de clinker. fluidores y Este polvo crudo elaborado elevadores hasta los silos es de transportado mediante
Silo de Homogeneizacin FRF: El polvo crudo obtenido de la molienda se almacena inicialmente en el silos de homogeneizacin, donde el material es mezclado mediante inyeccin rotativa de aire mientras se descarga para ser alimentado al horno.
Molino de Coke: Este equipo es un molino tubular de bolas y se encarga de reducir el tamao de partcula del petcoke, el que es empleado posteriormente como combustible en el horno de cemento. Horno de Cemento: Torre Intercambiadora Posteriormente al almacenamiento del polvo crudo, ste es transportado desde los silos mediante fluidores y elevadores hasta la entrada a la torre intercambiadora, en su parte superior.
18
En la torre intercambiadora se eleva la temperatura del polvo crudo mediante gases a contracorriente, producindose adems cambios qumicos en la estructura del mismo. A la salida de la torre intercambiadora, en su base, el polvo crudo ingresa al horno a una temperatura aproximada de 900 C. Horno de Cemento: En el horno de cemento es donde se obtiene el clinker, mineral artificial precursor directo del cemento. El material proveniente de la torre intercambiadora precalentado ingresa al horno rotativo, constituido por un tubo de acero con leve inclinacin hacia la descarga, donde se encuentra el quemador principal que puede operar tanto con gas nicamente, como con diversos combustibles en proporciones, tales como combustibles especialmente formulados de tipo lquido, fuel oil, cscaras de girasol, carbn, etc. El interior del horno est revestido con material refractario para soportar las altas temperaturas y el tubo apoya sobre bases con llantas que permiten su rotacin. El material que ingresa al horno comienza su proceso de transformacin perdiendo el carbonato de calcio y transformndose en xido de calcio y dixido de carbono. Luego con el aumento de temperatura el xido de calcio comienza a combinarse con Al2O3 y Fe2O3, dando lugar a los minerales de clinker. El clinker abandona el horno a una temperatura de aproximadamente 1300 C, despus de haber alcanzado dentro del horno una mxima de 1450 C. Enfriador de Clinker: En este punto el clinker que sale del horno de cemento, es enfriado bruscamente a una temperatura aproximada a los 80 C. Para obtener un clinker de calidad adecuada este enfriamiento debe realizarse en condiciones controladas. A la salida del enfriador el material es triturado de manera de asegurar un correcto flujo del mismo en los transportes y un adecuado tamao para su posterior molienda. Sala y silo de Clinker: Se trata reas en la que se almacena el clinker con posterioridad a su elaboracin. El clinker es transportado por transportadores de baldes o por camin hasta ser almacenado en el Silo o Sala. Dependiendo de su calidad es clasificado para su posterior utilizacin.
19
Molino de cemento y despacho: Este molino tubular de bolas se encuentra en la planta Sayago; en este caso los productos a moler son clinker, yeso, caliza y aditivos lquidos para obtener distintos tipos de cemento. En el circuito de molienda intervienen cintas transportadoras, cuerpos moledores, fluidores de transporte, etc. Dependiendo del producto a elaborar (Cemento Normal, Fillerizado, etc.) son las dosificaciones de los materiales y las condiciones de marcha. Silos de Cemento: Con posterioridad a la molienda descripta en el punto anterior, el material debe ser almacenado en silos especficos desde donde ser extrado hacia los sistemas de despacho correspondientes (granel o bolsa). Procesos secundarios o de apoyo Dentro de los procesos secundarios se destacan: Ingeniera de Procesos de Planta: Incluye las operaciones de control de calidad en lnea de los procesos, la administracin de los sistemas de gestin de calidad y ambiental y el mantenimiento y la optimizacin de procesos. Mantenimiento elctrico y mecnico: Incluye las tareas de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de las mquinas que soportan los procesos.
Procesos o servicios tercerizados En todas las reas de mantenimiento se realizan servicios tercerizados a empresas contratistas debidamente calificadas desde los puntos de vista ambiental y de calidad de acuerdo a procedimientos de sistema.
20
INTEGRACIN DE LOS PROCESOS La integracin de los procesos antes descriptos se da segn se muestra en el siguiente esquema.
ENTRADAS
CONSIGNAS DE CALIDAD INSUMOS
ACTIVIDADES
EXTRACCIN MATERIAS PRIMAS CONSIGNAS DE PROCESO
RESULTADOS
CEMENTO CAL PREMEZCLADOS
PRONOSTICO DE VENTAS ELABORACIN DE PRODUCTOS SEGURIDAD E HIGIENE Y MA MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD ALMACENAMIENTO DESPACHO
CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS GESTION DE CALIDAD INGENIERA DE CONTROL DE PROCESO
ANALISIS DE DATOS
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS CALIDAD SEGURIDAD
INDICADORES DE EFICACIA
21
22
Recepcin de insumos: a) Los agregados ingresan a planta en camiones, a granel, y descargan en el sector definido para acopios. b) El cemento ingresa en tolvas y se trasvasa mediante caera presurizada a los silos de la planta. c) Los aditivos son proporcionados en envases cerrados y se disponen en contenedores dentro de piletas de contencin. Carga de Planta: Las tolvas son alimentadas de agregados mediante pala. El cemento, el agua y los aditivos se fraccionan y cargan en forma automtica desde su lugar de depsito a la carga de los camiones mixer. Carga de camin mixer: En funcin del producto solicitado por el cliente se ingresa al sistema informtico el tipo de hormign a suministrar. La planta dosifica por peso cada uno de los insumos segn el volumen y la dosificacin del hormign a entregar. Mezclado: Durante la etapa de mezclado, los diferentes componentes se unen para formar una masa uniforme de hormign. El tiempo de mezclado queda registrado en el Remito de carga considerndose desde el momento que entran en contacto los materiales dentro del camin mixer. Transporte: Al transportar el hormign el camin mixer mantiene el trompo girando a una velocidad aproximada de 3 revoluciones por minuto Descarga: La descarga del hormign en obra se realiza; o bien directamente desde el camin mixer o mediante camin bomba, permitiendo entonces el transporte del hormign en forma vertical u horizontal a sectores donde no puede acceder el mixer, manteniendo todas las propiedades del hormign.
23
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
GERENTES DE PLANTA
24
25
Puesto
Gerente de Planta Jefe de Produccin / Jefe SHTYMA/Jefe de Planta (Div. Hormign) Jefe de rea Supervisor/Jefe de Turno/Plantista (Div. Hormign)
Si Si
Si Si
Si Si
Si No
Si Si
Si No
Si Si
(*) Las emergencias ambientales son segn se definen en procedimientos especficos de emergencias ambientales. Esta delegacin de autoridad excluye la consideracin de la parada del horno, excepto para el Gerente de Planta, quin est facultado para esta decisin.
26