Manual de Facturaplus
Manual de Facturaplus
Manual de Facturaplus
Manual de Facturaplus
El manual que sigue está estructurado de manera que los apartados mas
importantes de Facturaplus se contemplan mediante la realización de
ejercicios muy guiados y sencillos. Este es un manual complementario a la
versión multimedia del mismo, de manera que con el pueda repasar los
conocimientos adquiridos en la citada versión.
4.2.Pestaña: Contaplus.
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Donde vamos a indicar donde está el programa Contaplus para que nos lo
enlace y nos pase los datos del Facturaplus a este programa, de manera
que nos automatice la contabilidad. Pulsamos botón de examinar y en el
cuadro de dialogo de Windows tenemos que buscar la carpeta donde
tenemos el Contaplus.
Una vez en ella, pulsamos dos veces para abrirla y nos aparece a la
izquierda el archivo contaplw.exe, pulsamos dos veces sobre él y
aceptamos, pulsamos Intro, y se nos abre la ventanita que hay bajo
“Empresas”, pulsamos la lupa y entramos en una ventana de búsqueda de
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Una vez hecho esto, veremos las cuentas que nos propone Facturaplus
según la información recogida de Contaplus, si no estamos de acuerdo
con alguna cuenta, podemos modificarla.
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4.8. Pestaña:Cálculo:
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Para dar de alta cobros y pagos (esta tabla es para los dos), Pulsamos
añadir y introducimos los datos correspondientes, por ejemplo para
cobros a 30, 60 y 90 días de fecha factura, podríamos: Código, el que
queramos, Definición: 30, 60, 90 por ejemplo, Tipo de aplazamiento:
Importe porcentual; Subcuenta Pago y Subcuenta Cobro: las de
contabilidad (570..., 572...), si son fijas, si no nada. Aplazamiento 1:
33,33 Días: 30. Aplazamiento 2: 33,33 Días: 60. Aplazamiento 3: 33,34
Días: 90. Aceptar.
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Ejercicio 2 Clientes
Menú Sistema>Clientes
Pestaña Direc: donde podemos añadir otras direcciones del cliente y que
podremos hacer que aparezcan en factura o albarán. (cuando un mismo
cliente tiene distintas direcciones de envío).
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Pestaña Comentarios: Para incluir lo que se nos ocurra del cliente, esto
podremos imprimirlo en la factura.
Aceptar.
Ejercicio 3 Artículos
Pulsamos añadir para dar de alta artículos. Estos son los productos que
vendemos, daremos de alta aquellos que nos interesen, independientemente
del tipo de empresa que tengamos. Inclusive empresas de servicios, daremos
de alta como artículos los distintos servicios que prestamos.
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Pestaña Datos Gen.: Introducimos la referencia del artículo, que pueden ser
letras o números, la descripción, la familia a la que pertenece, el código de
barras si tiene, y como en la familia que dimos de alta en el Ejercicio 1,
establecimos un campo definible, ahora podemos incluir el dato necesario.
Pestaña Prec Venta: Tipo de Iva del artículo, grupo de venta al que
pertenece (el de la contabilidad, si así lo queremos), podemos ponerle 2
precios distintos con 6 descuentos para cada uno de ellos: total 12 precios,
el precio que dará por defecto en las facturas es el señalado en PVP, el
Precio mayorista hay que señalarlo en los clientes, para que se los aplique.
También podemos incluir que % de Beneficio sobre el coste de compra
queremos que nos incremente, para el precio de venta.
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Pestaña Stocks: donde nos informa de los stocks de cada almacén, y donde
podemos indicarle que stock minimo y máximo consideramos.
Pestaña Agentes: donde incluimos las comisiones a los agentes para este
articulo.
Ejercicio 4 Almacén
Ejercicio 5 Fabricación
Agrupar pedidos
Generar factura
Pago o devolución
Donde tenemos los distintos documentos que utilizaremos en cada una de las
ventanas correspondientes de Facturaplus.
Lo mas tipico será que queramos modificar el formato de la Factura a
Clientes, que es lo que mas utilizamos:
1. Señalamos el documento a modificar, en este caso FACTURAS A
CLIENTES FC1 Facturas a Clientes:
Una vez señalado, debemos hacer dos cosas: adaptar las medidas de la
factura a la que nosotros empleamos, y segundo, modificar los distintos
elementos de la factura, para que aparezca aquello que queremos y lo que
no, que no aparezca.
2. Para modificar las dimensiones del documento, teniendolo señalado,
pulsamos en y nos aparece la pantalla siguiente:
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factura y termina a los 198mm del borde superior, quiere esto decir que no
podremos poner otros datos entre estas medidas, si queremos datos a pie
de factura, tendrán que ser a partir de 198 mm medidos desde el borde
superior. Si el cuerpo del documento necesita mas espacio, porque tenemos
muchas lineas, cuando llega a los 198 mm para y sigue en la factura siguiente
( a partir de 100 mm.) volviendonos a imprimir la cabecera y todo lo que
tengamos antes. Señalamos esta linea de Cuerpo del Documento y pulsamos
y nos aparece la siguiente ventana:
Salimos de estas pantallas y vamos a ver como se imprimen las facturas, que
es lo que sale si no le decimos nada.
Vamos al menú Facturación >Facturas (podemos utilizar la empresa de
ejemplo, que tiene hechas facturas), seleccionamos un de las facturas y
pulsamos en obteniendo la siguiente ventana:
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Donde tenemos:
Literal en varias lineas: si el texto puede ser muy largo, le damos la opción
de que utilice las lineas necesarias (hacia abajo).
Siempre hay que pulsar Grabar, para que las modificaciones permanezcan, si
pulsamos Salir, se queda como estaba.
Que en nos sale por defecto con “Texto definido por el usuario”, con esta
opcion excribiremos el texto que deseemos que salga en la ventana de abajo
y sin olvidarnos de ponerle donde queremos que imprima (coordenada
vertical, coordenada horizontal), pulsaremos grabar.
LINEAS:
Si elegimos pintado de lineas, tendremos que darle las coordenadas como en
las cajas, aquí lo que cambia es que podemos realizar lineas horizontales o
verticales, según las coordenadas que demos:
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Si todos los valores son iguales dibujara un punto, si los valores son todos
distintos, dibujara una linea inclinada.
Podemos querer que salgan en nuestras facturas algo que no esta poniendo,
por ejemplo el nombre comercial del cliente, lo que tenemos que hacer es
buscarlo en el desplegable e indicarle las coordenadas de impresión, donde
queremos que se imprima ese dato. Si en el desplegable no sale, entonces es
que no se puede poner:
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Decimales en Facturaplus
Esto quiere decir que la Factura o Cierres de Caja que señala no pasan los
datos a Contaplus puesto que ha detectado errores, y hasta que no los
solucionemos, estas facturas no las contabilizará. Si nos salen solo unas
pocas, apuntaremos el número de las facturas que nos salgan, si son muchas
(sí da la impresión de que todas las facturas que hemos hecho están
erróneas no es necesario que las apuntemos).
PASOS A REALIZAR
1º PACIENCIA: Esto puede costar mucho tiempo el arreglarlo, pero una vez
solucionado es difícil que vuelva a pasar.
2º CORRECCIÓN DE ERRORES.
Normalmente este error se debe a una falta de datos o datos erróneos en
las fichas de los clientes, por lo tanto, vamos a Clientes (Menú Sistema >
Clientes), y vamos a comprobar (en todos los clientes con facturas
erróneas), que los datos son correctos:
Pestaña Comercial: comprobaremos que en la casilla Divisa, la tiene
introducida (normalmente será euros)
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Una vez comprobadas las fichas de clientes, hay que ir a Artículos (Menú
Sistema > Artículos). Seleccionaremos articulo por articulo, e iremos a
modificarlo:
Pestaña Prec. Compra: debe tener incluida la Divisa (euros) como vemos en la
imagen que sigue:
Pestaña Prec. Venta: debe tener incluido el tipo de IVA, como vemos en la
imagen que sigue:
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Una vez hecho todo esto podemos ir otra vez a realizar el enlace con
Contaplus.
¿Cómo empezamos?
Nombre: el de la
empresa, escrito correctamente, puesto que con Contaplus imprimimos los
diarios oficiales para llevar al Registro Mercantil.
en esta
ventana debe aparecer la carpeta donde tenemos el programa contaplus
instalado en nuestro ordenador, pinchamos en y nos aparece la siguiente
ventana:
Donde ya nos ha puesto el directorio, (podría ser otro Ej.: C:\Celite\), ahora
tenemos que señalarle con que empresa queremos enlazar, para ello tiene
que estar en blanco la ventana si no lo esta pulsamos intro y se abre la
Que es una ventana de Contaplus que nos muestra las empresas que tenemos
dadas de alta, por lo que pincharemos 2 veces sobre el nombre de la
empresa con la que queremos enlazar, y tendremos lo siguiente:
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Donde seleccionamos lo que queremos que nos pase y donde vemos las
cuentas que nos propone para enlazar con Contaplus, según conceptos de
Facturaplus.
Todo esto son Versiones por Defecto, o sea que en el trabajo normal en el
Facturaplus, si en algunos sitios no lo cambiamos, va a ser lo que va a poner,
esto nos da una comodidad:
Si en facturación no lo cambiamos, los
artículos nos los sacará del AL1, almacén que facturaplus abre
automáticamente para poder funcionar (siempre debemos tener como
mínimo un almacén).
Es interesante no cambiar esto,
pues en la Familia de Servicios la necesita el programa para artículos que no
damos de alta.
Aquí es donde pone el programa los
clientes que no damos de alta, no confundir con los clientes que
habitualmente nos pagan al contado. Este grupo sirve para que si hacemos
una factura sin dar de alta el cliente, facturaplus pueda hacerlo. Por lo
tanto si acaso podemos modificar lo de “grupo de clientes SP”, y poner algo
que nos guste mas como “clientes sin dar de alta”.
El resto es lo mismo, especial atención a nuestro régimen de IVA que lo
señalamos en , aquí
va en que Régimen de IVA esta nuestra empresa, el régimen de IVA de
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Atención: al trabajar con Euros tienen que figurar por lo menos 2 decimales
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Dibuja rectángulos
Dibuja líneas
Pone una imagen (logo)
Pone el nombre
de la empresa
Queremos poner un texto (por ejemplo “El Cliente renuncia al fuero que le
pudiera corresponder y se establece que en caso de litigio serán los
juzgados de Terrassa”). Para ello pinchamos en añadir y tenemos la
ventana anterior, escribimos lo que queramos en el recuadro en blanco
En principio los recibos por defecto están dados como pagados, esto es lo
que hay que modificar, puesto que si se queda así, cada vez que hagamos una
factura nos la dará como cobrada de forma automática, por lo tanto debe
quedar lo siguiente:
En la que pondremos
algo (todos los datos o una sola letra en Nombre) y pulsaremos Salir,
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Menú Útil > Entorno del Sistema > Documentos: vamos a indicar que las
cantidades que aparecen en los distintos documentos (facturas, albaranes,
etc) las imprima en Euros.
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